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文檔簡介
第頁共50頁GJB9001C-2017國軍標整套體系文件(質(zhì)量手冊+程序文件+記錄表格)文件清單序號文件名稱1質(zhì)量手冊2質(zhì)量管理體系策劃程序3組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4風險和機遇管理程序5變更控制程序6知識管理程序7文件控制程序8質(zhì)量記錄控制程序9質(zhì)量職責10內(nèi)外部溝通控制程序11人力資源管理程序12設(shè)施與工作環(huán)境管理程序13風險分析與評估控制程序14與顧客有關(guān)的過程控制程序15設(shè)計和開發(fā)過程控制程序16新產(chǎn)品試制控制程序17供方評估程序18采購產(chǎn)品檢驗試驗控制程序19生產(chǎn)過程控制程序20產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序21顧客財產(chǎn)管理程序22產(chǎn)品防護控制程序23關(guān)鍵過程控制程序24監(jiān)視和測量裝置控制程序25技術(shù)狀態(tài)管理程序26顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序27內(nèi)部審核程序28管理評審控制程序29不合格品控制程序30數(shù)據(jù)分析控制程序31糾正措施實施程序32質(zhì)量信息管理程序33誠信管理制度
GJB9001C-2017國軍標整套體系文件附件區(qū)本文檔僅展示了質(zhì)量手冊、前2份程序文件及其表單內(nèi)容,其余程序文件+表單可在以下壓縮包中獲取。壓縮文件夾預(yù)覽:××××××有限公司質(zhì)量手冊(依照GJB9001C-2017標準編寫)文件編號:MC-GJB-QM-01版本:A0編制:審核:批準:2021-01-28發(fā)布2021-02-01實施××××××有限公司發(fā)布××××××有限公司修訂履歷版本修改后內(nèi)容修訂人生效日期A0新編制2021.2.1
目錄0.1手冊頒布令 70.2公司簡介 80.3任命書 90.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 10一、質(zhì)量方針 10二、質(zhì)量目標 10三、企業(yè)愿景 11四、本公司質(zhì)量承諾 111范圍 121.1總則 121.2應(yīng)用 122引用標準 133術(shù)語和定義 134組織環(huán)境 144.1理解組織及其環(huán)境 144.2理解相關(guān)方的需求和期望 144.3確定管理體系范圍 154.4質(zhì)量管理體系及其過程 155領(lǐng)導作用 205.1領(lǐng)導作用和承諾 205.2方針 215.3公司的崗位、職責和權(quán)限 216策劃 236.1應(yīng)對風險和機遇的措施 236.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 246.3變更的策劃 247支持 257.1資源 257.1.1總則 257.1.2人員 257.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 257.1.4過程運行環(huán)境 257.1.5監(jiān)測和測量資源 267.1.6組織的知識 277.2能力 287.3意識 297.4溝通 297.5形成文件的信息 297.6質(zhì)量信息 318運行 318.1質(zhì)量管理運行的策劃和控制 318.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 328.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 348.3.1總則 348.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃 348.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入 358.3.4設(shè)計和開發(fā)控制 368.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出 378.3.6設(shè)計和開發(fā)更改 378.3.7新產(chǎn)品試制 388.3.8設(shè)計和開發(fā)的試驗控制 398.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 398.4.1總則 398.4.2控制類型和程度 408.4.3提供給外部供方的信息 418.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 418.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 418.5.2標識和可追溯性 438.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn) 438.5.4防護 448.5.5交付后的活動 448.5.6更改控制 458.5.7關(guān)鍵過程 458.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 458.7不合格輸出的控制 469績效評價 479.1監(jiān)視、測量、分析和評價 479.2內(nèi)部審核 499.3管理評審 4910改進 5110.1總則 5110.2不合格和糾正措施 5110.3持續(xù)改進 52
0.1手冊頒布令本手使用GBT9002016界定術(shù)和義規(guī)量管體使語,本手的定修、止及發(fā)制行文件控制程序,現(xiàn)予以批準發(fā)布,從2021年02月01日起實施??偨?jīng)理:日期:2021年1月28日
0.2公司簡介×××科技有限公司是一家專業(yè)從事工業(yè)控制計算機及特種計算機的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售的高科技企業(yè),總部和生產(chǎn)基地設(shè)在中國**。在華北、華東、華南、西北、西南等地區(qū)設(shè)有直屬公司或辦事處?!痢痢翐碛幸慌邔W歷、高職稱的技術(shù)人才,產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計能力強;***生產(chǎn)基地擁有全套自動化生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設(shè)備;采用現(xiàn)代先進的生產(chǎn)工藝,引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》,產(chǎn)品通過國家技術(shù)監(jiān)督局、**電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、**進出口商品檢驗局電子產(chǎn)品檢驗所的全面質(zhì)量鑒定,取得CE、FCC及EMC認證?!痢痢量萍嫉漠a(chǎn)品包括:(A)工業(yè)控制計算機;(B)HMI和IA產(chǎn)品;(C)嵌入式軍用級/工業(yè)級產(chǎn)品;(D)車載/便攜式軍工級計算機;(E)VXI/PXI/CPCI產(chǎn)品;(F)低輻射A/B級安全計算機系統(tǒng);(G)可為用戶設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)特殊總線的計算機系統(tǒng)?!痢痢廉a(chǎn)品有完整的質(zhì)量管理體系,符合軍工標準,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輕工、化工、鋼鐵、電力、通訊監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)安全、樓宇智能、交通等民用領(lǐng)域,及軍隊的主戰(zhàn)設(shè)備、測試設(shè)備、資源設(shè)備等軍用領(lǐng)域。**市×××科技有限公司總部:TEL:FAX:總部地址:郵編:
0.3任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》和GJB9001C—2017《質(zhì)量管理體系要求》,加強我公司質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導,特任命×××擔任公司管理者代表。管理者代表的職責是:負責公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持;向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況;負責不合格品審理委員會的工作,組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析,制定重大質(zhì)量事故的糾正措施;負責協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度質(zhì)量目標及質(zhì)量工作計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施;負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;組織內(nèi)部審核工作,指導和監(jiān)督各部門制定并實施糾正和預(yù)防措施;檢查各部門的組織關(guān)系,對影響質(zhì)量的問題做出改進;負責審核程序文件及質(zhì)量目標的檢查及落實??偨?jīng)理:2021年1月28日
0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標一、質(zhì)量方針審故創(chuàng)新,打造極品質(zhì)量方針說明:審故:不斷地審視我公司的產(chǎn)品(包括顧客正在使用的以及正在生產(chǎn)、銷售的)。收集顧客的意見,對于不過硬的產(chǎn)品,及時采取糾正預(yù)防措施或研制替代品,并持續(xù)改進,以滿足市場要求。創(chuàng)新:隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品的不斷升級,用創(chuàng)新的思維和新的技術(shù)手段研制新產(chǎn)品,打破固步自封的思想,培養(yǎng)超前意識,不斷創(chuàng)造艾雷斯的新產(chǎn)品,增強市場競爭力。打造極品:優(yōu)化設(shè)計,嚴謹務(wù)實,準確高效,堅持高質(zhì)量、高標準設(shè)計、研制、開發(fā)產(chǎn)品,以嚴格、嚴肅、嚴密的“三嚴”科研作風為保證,講實際,講實效,把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)。實行質(zhì)量跟蹤制度,對產(chǎn)品開發(fā)研制的設(shè)計階段、生產(chǎn)全過程、檢測及試驗階段、售后服務(wù)階段進行全面質(zhì)量控制,及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速、準確地排除故障。要派技術(shù)精英及時趕赴現(xiàn)場,迅速解決技術(shù)疑難問題,保證信息和技術(shù)渠道的暢通,做到高質(zhì)高效。在計算機及電子產(chǎn)品市場上有我公司的廣闊天地,在軍工產(chǎn)品領(lǐng)域有我一席之地。二、質(zhì)量目標(一)年度質(zhì)量目標顧客滿意度;新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率;新產(chǎn)品開發(fā)成功率;批次產(chǎn)品交付準時率;批次產(chǎn)品出廠合格率;批次來料合格率;批次來料準時率。以上每項質(zhì)量目標的具體指標在每年度的公司質(zhì)量計劃中確定并執(zhí)行。(二)中期質(zhì)量目標顧客滿意度不低于95%;在特種計算機領(lǐng)域,創(chuàng)軍品和民品兩個著名品牌。三、企業(yè)愿景成為全球自動化及計算機產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導廠商,為顧客提供更滿意的產(chǎn)品。四、本公司質(zhì)量承諾本公司向顧客做出以下莊嚴的承諾:保持質(zhì)量管理體系有效運行,對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制,嚴肅處理;對顧客提出的服務(wù)需求,**市與設(shè)有分公司或辦事處的城市24小時內(nèi)人員到場、措施到位,其他區(qū)域在合乎商業(yè)邏輯的前提下48小時內(nèi)做到人員到場、措施到位。
1范圍1.1總則公司依據(jù)及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實際情況,闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限,描述了圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標所開展的管理、執(zhí)行、測量、評審、糾正與預(yù)防、驗證、確認以及改進等一系列活動的要求和程序。制定本手冊的目的旨在通過保持質(zhì)量管理體系的有效運行以達到:證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;持續(xù)改進產(chǎn)品和過程,不斷提高總體業(yè)績,以達到顧客和相關(guān)方滿意;控制公司產(chǎn)品在全壽命周期中出現(xiàn)的不合格。建立質(zhì)量體的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用,以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)1.2應(yīng)用本手冊可用于內(nèi)部質(zhì)量管理,是公司開展各項質(zhì)量管理活動的依據(jù);本手冊也可為外部質(zhì)量管理體系審核、合格評定以及顧客對本公司質(zhì)量管理體系實施監(jiān)督提供依據(jù);本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司所有部門和最高管理層;本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍包括軍用微型計算機的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)以及低輻射微型計算機整機、主板和機箱的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有過程;2引用標準本手冊引用了下列標準所包含的條文,通過在本手冊中引用而構(gòu)成了本手冊的一部分。本手冊發(fā)布時,這些引用標準均為有效版本,如果引用的標準被修改,本公司將根據(jù)相關(guān)標準的修訂情況組織評審質(zhì)量管理體系文件的有效性,并及時修訂質(zhì)量管理體系文件的受控版本。GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2015)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2015)3術(shù)語和定義
4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理應(yīng)確保利用“SWOT”等分析方法,確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。并對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。這些因素可能包括需要考慮的正面和負面要素或條件。確定外部環(huán)境時可考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素;確定內(nèi)部環(huán)境時可考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素。本公司的所有運行,應(yīng)該確定考慮到與所承擔任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標準、使用需求、保障條件等影響因素。公司應(yīng)定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響,因此,總經(jīng)理應(yīng)確保能確定:a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。總經(jīng)理利用調(diào)查、分析、評估等方法應(yīng)確保能對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方:--顧客;--最終用戶或受益人;--業(yè)主,股東;--銀行;--外部供應(yīng)商;--雇員及其他為組織工作者;--法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān);--地方社區(qū)團體;--非政府組織。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標,做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》。4.3確定管理體系范圍總經(jīng)理應(yīng)確保在考慮a)內(nèi)部和外部因素,b)有關(guān)相關(guān)方的要求,c)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上,確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性,以確定其范圍。公司的產(chǎn)品包括:(A)工業(yè)控制計算機;(B)HMI和IA產(chǎn)品;(C)嵌入式軍用級/工業(yè)級產(chǎn)品;(D)車載/便攜式軍工級計算機;(E)VXI/PXI/CPCI產(chǎn)品;(F)低輻射A/B級安全計算機系統(tǒng);(G)可為用戶設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)特殊總線的計算機系統(tǒng)。公司的主要過程包括:軍用微型計算機的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)以及低輻射微型計算機整機、主板和機箱的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有過程。本公司質(zhì)量管理體系實施地點:**市**區(qū)***路***號***。公司質(zhì)量管理體系運行覆蓋了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標準的所有要求,未對GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》作任何刪減,如有刪減時應(yīng)征得顧客同意。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1說明4.4.1.1公司應(yīng)按質(zhì)量體系標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用,加以實施和保持并持續(xù)改進,將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用,公司現(xiàn)有運行過程進行識別,確定主要過程;確定每個過程所需的輸入和期望的輸出;確定這些過程的順序和相互作用,過程之間的關(guān)系進行清理;確定和提供資源,人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源;規(guī)定職責和權(quán)限;確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風險;實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果;監(jiān)測、分析這些過程,必要時變更,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果;確保持續(xù)改進這些過程;對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排;根據(jù)產(chǎn)品的特點,建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程;根據(jù)承擔軍用軟件研制任務(wù)的特點,按照GJB8000、GJB5000和軟件工程化要求,建立并實施相應(yīng)等級的軟件工作工程。4.4.1.2與過程有關(guān)的名詞解釋過程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動,過程開始于輸入,以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為:顧客導向過程(COP)、支持過程(SP)、管理過程(MP)。顧客導向過程:通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程,直接對顧客產(chǎn)生影響,是給公司直接帶來效益的過程。支持過程:提供主要資源或能力,為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標,支持顧客導向過程實現(xiàn)預(yù)計目標的過程,支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程:用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率,組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標,確定公司組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。4.4.1.3主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1產(chǎn)品和服務(wù)的要求S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風險和機遇的應(yīng)對措施C2產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量資源M3顧客滿意C4防護S4知識M4分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不合格和糾正措施S8形成文件的信息M8持續(xù)改進S9顧客溝通S10運行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)的放行S15不合格輸出的控制4.4.1.4過程與過程之間的相互關(guān)系項目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務(wù)的要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制防護交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施××S2過程環(huán)境××S3監(jiān)視和測量資源××S4知識××S5能力×××S6意識××S7溝通××S8形成文件的信息×××S9顧客溝通××××S10運行策劃和控制×S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制×S12標識和可追溯性×××S13顧客或外部供方的財產(chǎn)×××S14產(chǎn)品和服務(wù)放行×××S15不合格輸出的控制×××管理過程M1風險和機遇的應(yīng)對措施;M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃;M3顧客滿意;M4分析與評價;M5內(nèi)部審核;M6管理評審;M7不合格和糾正措施;M8持續(xù)改進。注:×表示過程之間互相關(guān)聯(lián);管理過程與所有過程相關(guān)。4.4.2公司應(yīng)保持形成相關(guān)文件的信息以支持過程運行,并保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式:C1市場需求的確定C1市場需求的確定in新產(chǎn)品和服務(wù)信息in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求out開發(fā)意向in顧客需求信息管理過程M1風險和機遇的應(yīng)對措施M2質(zhì)量目標及其實施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C5交付后的活動支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達交付地點C4產(chǎn)品防護C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Out合格產(chǎn)品和服務(wù)in標識搬運包裝貯存保護
5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用和承諾:對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任;確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致;確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程;促進使用過程方法和基于風險的思維;確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的;溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性;確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;促進、指導和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻;推動改進;支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用;確保公司內(nèi)質(zhì)量部門獨立行使職權(quán);對最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負責;確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息;建立誠信管理制度,確保公司的質(zhì)量誠信。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)通過確保以下方面,證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾:確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇;始終致力于增強顧客滿意;建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進方面意見的制度。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針,質(zhì)量方針應(yīng):a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向;b)為建立質(zhì)量目標提供框架;c)包括滿足適用要求的承諾;d)包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)作為形成文件的信息,可獲得并保持;在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用;適宜時,可為有關(guān)相關(guān)方所獲取??偨?jīng)理為了確保制定的質(zhì)量方針持續(xù)改進和有效,通過各種渠道和方法使全體員工得以理解和貫徹執(zhí)行,并且在每年的內(nèi)部審核時進行適宜性評審。當顧客、政府、供方等相關(guān)方需要了解本公司的質(zhì)量方針時,可以通過請求本公司發(fā)文、在網(wǎng)站公布等不同方式獲取本公司的質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“0.6質(zhì)量方針與目標”章節(jié)。5.3公司的崗位、職責和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解??偨?jīng)理應(yīng)分派職責和權(quán)限,以:確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求;確保各過程獲得其預(yù)期輸出;報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會,特別是向總經(jīng)理報告;確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點;確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性;確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。各崗位部門職責如下:5.3.1職責和權(quán)限總經(jīng)理的職責:組織貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策;負責制定公司質(zhì)量方針,組織制定質(zhì)量目標;確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標得以貫徹和實現(xiàn);審批質(zhì)量手冊,并保證貫徹實施;確保質(zhì)量管理體系的有效運行所需資源的獲得;建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu);確保各職能部門和各類人員的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通;按策劃的時間間隔主持管理評審會議,評價質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性,采取有效措施,確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進;在組織內(nèi)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;確保QC(主要包括IQC、PQC和OQC)獨立行使職權(quán),對最終產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量管理負全責;建立不合格品審理系統(tǒng),授權(quán)審理人員,并確保其獨立行使職權(quán),如果要改變其審理結(jié)論,須由總經(jīng)理簽署書面意見;采取措施,確保顧客及時獲得質(zhì)量問題的信息;任命管理者代表,并明確其職權(quán)。管理者代表的職責:負責公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持;向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況;負責不合格品審理委員會的工作,組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析,制定重大質(zhì)量事故的糾正措施;負責協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度質(zhì)量目標及質(zhì)量工作計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施;負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;組織內(nèi)部審核工作,指導和監(jiān)督各部門制定并實施糾正和預(yù)防措施;檢查各部門的組織關(guān)系,對影響質(zhì)量的問題做出改進;負責審核程序文件及質(zhì)量目標的檢查及落實;各職能部門和各類人員的質(zhì)量職責見IQM08-2017B《質(zhì)量職責》。與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他部門和人員和職責和權(quán)限,按部門職責范圍和相應(yīng)的崗位職責執(zhí)行。6策劃6.1應(yīng)對風險和機遇的措施在策劃質(zhì)量管理體系時,公司應(yīng)考慮到所識別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相關(guān)方的需求和期望,并確定需要應(yīng)對的風險和機遇,以:確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;增強有利影響;避免或減少不利影響;實現(xiàn)改進。公司應(yīng)策劃:應(yīng)對這些風險和機遇的措施;如何:在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施;評價這些措施的有效性。應(yīng)對風險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。具體見IQM03-2017B《風險和機遇控制程序》。注1:應(yīng)對風險可選擇規(guī)避風險,為尋求機遇承擔風險,消除風險源,改變風險的可能性或后果,分擔風險,或通過信息充分的決策保留風險。注2:機遇可能導致采用新實踐,推出新產(chǎn)品,開辟新市場,贏得新顧客,建立合作伙伴關(guān)系,利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物,以應(yīng)對組織或其顧客需求。6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng):a)與質(zhì)量方針保持一致;b)可測量;c)考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求,以及相關(guān)方的要求等適用的要求;d)與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意;e)予以監(jiān)視;f)予以溝通;g)適時更新。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時,公司應(yīng)確定:a)做什么;b)需要什么資源;c)由誰負責;d)何時完成;e)如何評價結(jié)果。本公司質(zhì)量目標及分解發(fā)布于“0.6質(zhì)量方針與目標”章節(jié)。6.3變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時,變更應(yīng)按所策劃的方式實施。公司應(yīng)考慮:a)變更目的及其潛在后果;b)質(zhì)量管理體系的完整性;c)資源的可獲得性;d)職責和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源,包括但不限于:人員、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、過程的運行環(huán)境、監(jiān)測和測量資源、組織的知識、技術(shù)和財務(wù)資源。公司應(yīng)考慮:a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性;b)需要從外部供方獲得的資源;c)需要顧客提供的資源(如研發(fā)生產(chǎn)所需的法律法規(guī)、標準、技術(shù)資料等,試驗鑒定所需的設(shè)備、設(shè)施、人員等)。7.1.2人員公司應(yīng)確定并配備所需的人員,以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程,通過確定崗位、編制、配備人員等方式來實現(xiàn)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?;A(chǔ)設(shè)施可包括:建筑物和相關(guān)設(shè)施;設(shè)備,包括硬件和軟件;運輸資源;信息和通信技術(shù)。目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:辦公場所及相關(guān)的設(shè)施、檢測與試驗儀器設(shè)備、車輛、計算機軟(硬)件、局域網(wǎng)、復(fù)印、曬圖設(shè)備、消防、通訊設(shè)備和信息系統(tǒng),應(yīng)對其實施購置、維護、報廢、驗收等的管理。人力資源部負責辦公場所相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施、通訊和消防設(shè)施的歸口管理。同時負責計算機軟(硬)件、局域網(wǎng)設(shè)備及設(shè)施的管理和維護。7.1.4過程運行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護所需的環(huán)境,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。對有需要控制的環(huán)境物理因素,應(yīng)保留監(jiān)視、測量、控制和改進的記錄。注:適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合,例如:社會因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗);心理因素(如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定);物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同,這些因素可能存在顯著差異。在本公司經(jīng)營辦公和實施活動不需要特定的如防塵、防靜電、保持特定的溫濕度、防噪聲要求,若在顧客現(xiàn)場實施技術(shù)服務(wù)時則需遵守顧客特定的環(huán)境要求。人力資源部負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,資料檔案室等特殊工作場所應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求,各作業(yè)場所的工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、衛(wèi)生、安全。必要時應(yīng)包括:配置適宜的辦公場所,并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當?shù)难b修;配置必要的消防器材,保持適宜的溫度,辦公室應(yīng)衛(wèi)生、安全。發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性,創(chuàng)造團結(jié)協(xié)作、共同進取的良好工作環(huán)境。7.1.5監(jiān)測和測量資源7.1.5.1總則當利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時,公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源:適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型;得到維護,以確保持續(xù)適合其用途;所包括的監(jiān)視和測量設(shè)備的計量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時,或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時,測量設(shè)備應(yīng):對照能溯源到國際或國家標準的測量標準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和(或)檢定(驗證),當不存在上述標準時,應(yīng)保留作為校準或檢定(驗證)依據(jù)的形成文件的信息;予以識別,以確定其狀態(tài);予以保護,防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時,公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,必要時應(yīng)采取適當?shù)拇胧0凑沼嘘P(guān)規(guī)定進行校準或檢定合格,并保留相關(guān)記錄。其中,用于監(jiān)視和測量的計算機軟件,初次使用前應(yīng)經(jīng)過驗證和確認合格,需要時再次驗證和確認合格,并保留記錄;生產(chǎn)和檢驗共用的測量設(shè)備,用作檢驗前應(yīng)加以校準或驗證合格,并保留記錄;對一次性使用的測量設(shè)備,使用前應(yīng)進行校準或檢定合格,并保留記錄。當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時,公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,必要時應(yīng)采取適當?shù)拇胧?.1.6組織的知識公司應(yīng)確定所需的知識,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持,并在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢,公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識,確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。公司應(yīng)將與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標準、文件作為必備知識,予以應(yīng)用、保持并適時更新。公司的知識是公司特有的知識,通常從其經(jīng)驗中獲得。是為實現(xiàn)公司目標所使用和共享的信息。公司的知識可以基于:內(nèi)部來源(如知識產(chǎn)權(quán);從經(jīng)歷獲得的知識;從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓;獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗;過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果);外部來源(如標準;學術(shù)交流;專業(yè)會議;從顧客或外部供方收集的知識)。維護公司的知識,從知識獲取、知識分享、知識創(chuàng)新和創(chuàng)新知識四個環(huán)節(jié)進行管理,包括但不限于:設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、服務(wù)過程中獲取的經(jīng)驗教訓、失效分析等,包括對各類疏失、突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對措施等;典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等;先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等;科研成果、工藝成果、QC成果等;知識產(chǎn)權(quán)等。本公司設(shè)立宣傳欄,鼓勵員工將上述方面獲取的知識在公司內(nèi)分享,人力資源部組織相關(guān)人員確定知識來源、進行評審分析、更新,掌握知識的人員、并確定分享范圍。7.2能力人力資源部應(yīng):確定受其控制的工作人員所需具備的能力,這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性;基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷,確保這些人員是勝任的;適用時,采取措施獲得所需的能力,并評價措施的有效性;保留適當?shù)男纬晌募男畔?,作為人員能力的證據(jù);對最高管理者(層)以及其他所有對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員,按規(guī)定時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓、考核,并按規(guī)定要求持證上崗。注:采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作,或者招聘、分包給勝任的人員等。培訓應(yīng)考慮不同層次的:職責、能力、語言技能和文化程序以及風險。本公司應(yīng)在作業(yè)文件中規(guī)定各崗位人員所需具備和能力,評定現(xiàn)有崗位人員是否滿足崗位能力要求;對不具備崗位能力的人員采取上述措施,并對措施的效果進行確認,人力資源部應(yīng)綜合考慮各部門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況,編制《年度培訓計劃》,督促各部門實施培訓,保存《培訓記錄表》。人員能力具備情況需考慮國家、政府及其他相關(guān)方的要求。7.3意識公司應(yīng)確保受其控制的工作人員知曉:質(zhì)量方針;相關(guān)的質(zhì)量目標;他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻,包括改進績效的益處;不符合質(zhì)量管理體系要求的后果;組織的質(zhì)量文化;崗位的質(zhì)量職責;所從事活動的重要性以及其他活動的相關(guān)性;產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果;道德行為的重要性。7.4溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通,包括:溝通什么;何時溝通;與誰溝通;如何溝通;誰負責溝通;需要保留的記錄。本公司通過公司例會、各部門間會議、與客戶的項目溝通見面會等方式進行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。具體見IQM09-2017B《內(nèi)外部溝通控制程序》7.5形成文件的信息7.5.1總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:《GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系要求》和《GJB19001C-2017質(zhì)量管理體系要求》所要求的形成文件的信息;所確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息.公司的質(zhì)量管理體系文件,可以采用質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄等文件形式。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時,公司應(yīng)確保適當?shù)模簶俗R和說明(如:標題、日期、作者、索引編號等);格式(如:語言、軟件版本、圖示)和載體(如:紙質(zhì)、電子格式);評審和批準,以確保適宜性和充分性;技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1在需要的場合和時機,均可獲得并適用;予以妥善保護(如:防止失密、不當使用或不完整);技術(shù)文件和圖樣協(xié)調(diào)一致,現(xiàn)行有效;記錄完整、可追溯,并能證明產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求的程度;產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。7.5.3.2為控制形成文件的信息,適用時,公司應(yīng)進行下列活動:分發(fā)、訪問、檢索和使用;存儲和防護,包括保持可讀性;更改控制(如版本控制);保留和處置;防止作廢文件的非預(yù)期使用。對于公司確定的、策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的形成文件的信息,公司應(yīng)進行適當識別,并予以控制。對所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護,防止非預(yù)期的更改。文件和記錄的保留期限,應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求,與產(chǎn)品和服務(wù)的壽命周期相適應(yīng)。注1:對形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱,或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。注2:電子化成文信息的管理,通常包括規(guī)定數(shù)據(jù)的保護過程,如防止丟失、未授權(quán)更改、非預(yù)期修改、損壞或物理損壞。7.6質(zhì)量信息產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和顧客的需求,公司應(yīng):確定質(zhì)量信息的需求;建立質(zhì)量信息管理制度;建立質(zhì)量信息管理系統(tǒng);對質(zhì)量信息進行收集、傳遞、處理、貯存和應(yīng)用。8運行8.1質(zhì)量管理運行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求,并實施應(yīng)對風險和機遇的措施、實現(xiàn)目標的措施和應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更的措施,公司應(yīng)通過以下方面對所需的過程進行策劃、實施和控制:確定產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求;建立下列內(nèi)容的準則:過程;產(chǎn)品和服務(wù)的接收。確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源;按照準則實施過程控制;在必要的范圍和程度上,確定并保持、保留形成文件的信息:確信過程已經(jīng)按策劃進行;證實產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。確定產(chǎn)品通用化、系列化、組合化以及接口、互換性要求,編制產(chǎn)品標準化大綱;按照GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900、GJB4239以及GJB1909等標準的要求,確定通用質(zhì)量特性定性、定量要求及工作項目要求,制定通用質(zhì)量特性工作計劃;結(jié)合系統(tǒng)設(shè)計,綜合權(quán)衡、分解通用質(zhì)量特性定性定量要求,開展通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計、驗證,提出并落實預(yù)防和改進措施;按照GJB2786的要求,編制軟件開發(fā)計劃,確定并實施軟件需求分析、設(shè)計、實現(xiàn)、測試、驗收、交付等過程,以及相關(guān)的策劃與跟蹤、文檔編制、質(zhì)量保證、配置管理等;按照GJB3206的要求,確定技術(shù)狀態(tài)基線及其技術(shù)狀態(tài)項,編制技術(shù)狀態(tài)管理計劃,實施技術(shù)狀態(tài)標識、控制、記實、審核;按照相關(guān)規(guī)定要求,分析評估技術(shù)、進度、經(jīng)費風險對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響,制定風險管理計劃,實施風險控制;收集、分析質(zhì)量信息,對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性、過程有效性進行評價,并應(yīng)用于產(chǎn)品和服務(wù)過程的控制和改進。策劃的輸出一般為按客戶要求加工的產(chǎn)品,應(yīng)適合公司的運行需要。公司應(yīng)控制策劃的變更,評審非預(yù)期變更的后果,必要時,采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)編制并實施質(zhì)量計劃(或質(zhì)量保證大綱),質(zhì)量計劃(或質(zhì)量保證大綱)及其調(diào)整應(yīng)征得顧客的同意。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通為獲得市場信息及顧客需求的信息,對顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息,進行產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理等方式實施與顧客的有效管理,滿足顧客要求和期望,妥善規(guī)定與顧客進行溝通的要求。與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息;b)處理問詢、合同或訂單,包括變更;c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋,包括顧客投訴;d)處置或控制顧客財產(chǎn);e)關(guān)系重大時,制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求;f)產(chǎn)品使用、維修和保障的需求。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時,公司應(yīng)確保:產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定,包括:1)適用的法律法規(guī)要求;2)公司認為的必要要求。對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù),能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前,公司應(yīng)對如下各項要求進行評審:顧客明確的要求,包括對交付及交付后活動的要求;b)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;c)公司規(guī)定的要求;d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求;e)與以前表述不一致的合同或訂單的要求,公司應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決;f)風險及其控制措施。若與先前合同或訂單的要求存在差異,公司應(yīng)確保有關(guān)事項已得到解決。若顧客沒有提供形成文件的要求,公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。注:在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的,作為替代方法,可評審有關(guān)的產(chǎn)品信息,如產(chǎn)品目錄。適用時,公司應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息:a)評審結(jié)果;b)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改,公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改,并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改影響到實現(xiàn)顧客要求時,其更改應(yīng)征得顧客的同意。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.1總則公司按IQM14-2017B《設(shè)計和開發(fā)過程控制程序》對設(shè)計開發(fā)過程進行控制。系統(tǒng)事業(yè)部負責計算機系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的策劃;板卡事業(yè)部負責主板板卡類設(shè)計、開發(fā)的策劃;結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責機箱類產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的策劃。8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃各設(shè)計開發(fā)項目在實施之前都應(yīng)進行設(shè)計策劃,在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段和控制時,公司應(yīng)確定:設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度;所需的過程階段,包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審;所需的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認活動;設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責和權(quán)限;產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源:設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求;顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求;對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求;顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平;證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息;設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動;按照GJB190的要求對產(chǎn)品進行特性分析;識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié),進行風險分析和評估,形成風險清單,確定風險接受準則和風險控制措施;確定產(chǎn)品標準、規(guī)范,以及標準件、元器件、原材料的選用范圍;落實技術(shù)狀態(tài)管理計劃的措施,編制技術(shù)狀態(tài)文件清單;運用產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計,以及通用質(zhì)量特性設(shè)計、人因工程設(shè)計等專業(yè)工程技術(shù)進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā);提出監(jiān)視與測量的需求;對采用的新技術(shù)、新器材、新工藝進行論證、試驗、鑒定和評價;確定并提出產(chǎn)品交付時需要配置的保障資源;對參與設(shè)計和開發(fā)的外部供方的控制要求;對元器件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)驗以及失效分析等活動進行策劃;落實軟件開發(fā)設(shè)計的措施,確定軟件需求分析、設(shè)計、編碼、測試等要求,以及測試工作獨立性的需求;需要時,對產(chǎn)品和服務(wù)改進做出安排;對采用數(shù)學化設(shè)計、制造的產(chǎn)品,確定信息傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、技術(shù)狀態(tài)等過程控制要求。公司應(yīng)確定產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計準則,包括通用質(zhì)量特性的相關(guān)要求。設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)按實施的進展形成文件,在適當時及時予以更新。其他項目策劃參照相應(yīng)策劃的有關(guān)要求執(zhí)行。8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入是在與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的基礎(chǔ)上,將其要求具體化,并轉(zhuǎn)化為可驗證的特性。公司應(yīng)考慮:a)功能和性能要求;b)來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息;c)法律法規(guī)要求;d)公司承諾實施的標準或行業(yè)規(guī)范;e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果;f)外部接口和數(shù)據(jù);g)工藝要求。設(shè)計和開發(fā)輸入要求要形成文件,系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部對于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)輸入要求要組織有關(guān)人員進行評審,以確保輸入是充分的和適宜的,要求完整、清楚,并且沒有自相矛盾的問題。公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性和適宜性進行評審,并保留評審結(jié)果的記錄。8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制,以確保:a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果;b)實施評審活動,以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力;c)實施驗證活動,以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求;d)實施確認活動,以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求;e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施;f)保留這些活動的形成文件的信息;g)控制技術(shù)狀態(tài)的更改,轉(zhuǎn)階段前實施技術(shù)狀態(tài)確認;h)開展通用質(zhì)量特性和計算機軟件的評審、驗證和確認活動;i)轉(zhuǎn)階段評審前達到規(guī)定要求,并提出轉(zhuǎn)階段風險評估報告。公司應(yīng)邀請顧客參加設(shè)計和開發(fā)確認,對評審、驗證和確認提出的問題采取措施并進行跟蹤。邀請顧客參加其關(guān)注的設(shè)計和開發(fā)評審、驗證,并將結(jié)論及采取措施的結(jié)果向顧客通報。需要定型(鑒定)的產(chǎn)品,公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及GJB1362要求完成定型(鑒定)準備工作。注1:設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同目的。根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況,可以單獨或以任意組合進行。注2:計算機軟件的驗證和確認,包括軟件過程的分析、評價、評審、審查、評估和測試等,確保滿足預(yù)期用途和用戶需要。8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出。設(shè)計和開發(fā)輸出的圖樣和技術(shù)文件,由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查。公司應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出:滿足輸入的要求;對于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程是充分的;包括或引用監(jiān)視和測量的要求,適當時,包括接收準則;;按照GJB909要求,制定關(guān)鍵件(特性)、重要性(特性)項目明細表,并在產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計文件和工藝文件上進行相應(yīng)標識;規(guī)定產(chǎn)品使用所必需的保障方案和保障資源要求;包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、使用手冊、診斷指南、產(chǎn)品和服務(wù)安全使用培訓教程等,以及根據(jù)顧客要求按照GJB6600制作的交互式電子技術(shù)手冊;包括通用質(zhì)量特性設(shè)計報告;包括風險分析報告(含風險控制措施)。公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的成文信息。8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改經(jīng)評審、驗證和確認后的產(chǎn)品,因顧客的要求,法律法規(guī)變更或公司本身的原因均會產(chǎn)生更改。更改發(fā)生在設(shè)計的整個過程中,設(shè)計人員及工程技術(shù)人員應(yīng)正確識別和評價設(shè)計更改對項目的生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。公司應(yīng)保留下列方面的成文信息:設(shè)計和開發(fā)更改;評審的結(jié)果;更改的授權(quán);為防止不利影響而采取的措施。設(shè)計更改應(yīng)符合技術(shù)狀態(tài)管理要求,計算機軟件的更改應(yīng)符合軟件配置管理要求。公司應(yīng)跟蹤設(shè)計更改的實施,對重要的設(shè)計更改應(yīng)進行系統(tǒng)分析和驗證,并按規(guī)定履行審批程序。8.3.7新產(chǎn)品試制公司依據(jù)IQM15-2017B《新產(chǎn)品試制控制程序》對新產(chǎn)品試制過程進行控制,控制內(nèi)容包括:a)在新產(chǎn)品試制前由系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部組織對試制前準備狀態(tài)進行檢查,滿足GJB1710的要求;b)在設(shè)計和開發(fā)的適當階段由工藝部門組織對工藝方案進行評審,滿足GJB1269的要求;c)編制首件鑒定目錄,試制過程中由工藝部門對首件(試生產(chǎn)的第一件零部件、組件)進行鑒定,滿足GJB908的要求;d)在產(chǎn)品試制完成后,由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部組織產(chǎn)品質(zhì)量評審,滿足GJB907的要求。公司應(yīng)保存試制過程和采取任何措施的記錄。公司應(yīng)邀請顧客參加其關(guān)注的產(chǎn)品生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審。注:新產(chǎn)品試制,可包括工程樣機制造、定型前的小批量生產(chǎn)。8.3.8設(shè)計和開發(fā)的試驗控制公司應(yīng)對試驗過程實施控制,確保試驗結(jié)果的有效性,公司應(yīng):系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責編制并評審試驗大綱或試驗計劃,包括試驗?zāi)康?、?nèi)容、條件、方法、程序、職責、受試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、質(zhì)量要求、結(jié)果評定準則等。對顧客關(guān)注的試驗,其試驗大綱或試驗計劃應(yīng)經(jīng)顧客同意;試驗實施前由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部實施準備狀態(tài)檢查,及時解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。系統(tǒng)事業(yè)部按照試驗大綱組織試驗;系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部按規(guī)定的程序和試驗鑒定有關(guān)要求收集、整理試驗數(shù)據(jù)和原始記錄,分析、評價試驗結(jié)果,保證試驗數(shù)據(jù)的完整性和準確性;保留過程、結(jié)果及任何必要措施的記錄;對試驗的計算機軟件進行驗證和確認,并實施軟件配置控制;在有資質(zhì)并得到顧客認可的試驗機構(gòu)進行鑒定試驗。公司應(yīng)邀請顧客參加其關(guān)注的試驗,通報試驗結(jié)果,試驗過程的變更應(yīng)征得其同意。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下,公司應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制:外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分;外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客;公司決定由外部供方提供的過程或過程的一部分。公司應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力,確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則,并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施,組織應(yīng)保留《合格供方名冊》、《供方評審表》及其附件等形成文件的信息。公司應(yīng)根據(jù)評價的結(jié)果編制合格供方名錄,作為選擇外部供方和采購的依據(jù)。在合格供方名錄外選擇外部供方時,應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)。公司應(yīng)要求外部供方對其直接或次級外部供方采取適當?shù)目刂?,以確保其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。公司應(yīng)邀請顧客參加其關(guān)注的外部供方評價和選擇。選擇、評價外部供方時,應(yīng)確保有效地識別并控制風險。注:合格供方名錄里應(yīng)明確外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)范圍。8.4.2控制類型和程度公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng):確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中;規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制;考慮:外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響;由外部供方實施控制的有效性;確定必要的驗證或其他活動,以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求;在委托外部供方進行驗證時,規(guī)定委托的要求并保留委托和驗證的記錄,包括實驗室或試驗機構(gòu)的資質(zhì)信息;在采購非貨架軟件時,要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實施控制,保留控制的記錄;在采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品時,對采購項目和外部供方進行充分論證,并按規(guī)定審批;確保采購的設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品,經(jīng)驗證合格后方可使用。8.4.3提供給外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司應(yīng)與外部供方溝通以下要求:a)需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù);b)對下列內(nèi)容的批準:1)產(chǎn)品和服務(wù);2)方法、過程和設(shè)備;3)產(chǎn)品和服務(wù)的放行;c)能力,包括所要求的人員資格;d)外部供方與公司的互動;e)被公司所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視;f)公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動;g)在技術(shù)協(xié)議和合同中,明確外部供方提供產(chǎn)品的功能和性能要求、質(zhì)量保證要求和保障要求;h)外部供方需提供產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量問題及處理結(jié)果報告;i)外部供方需提供產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更、其生產(chǎn)線和工藝或設(shè)備發(fā)生變化的信息;j)包括對外部供方生產(chǎn)和保持的成文信息的控制要求;k)外部供方應(yīng)提供的其他信息。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求,對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃,確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進行。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控的條件包括,其受控條件包括:可獲得形成文件的信息,以規(guī)定以下內(nèi)容:1)所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特性;2)擬獲得的結(jié)果??色@得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源;在適當階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則;為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境,人力資源部門督促相關(guān)設(shè)備使用部門對其進行必要的維護與保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);配備具備能力的人員,包括所要求的資格;公司實施過程確認要包括以下內(nèi)容:系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部的工藝組負責制定過程確認的評審和批準所規(guī)定的準則;人力資源部對設(shè)備進行認可并對要確認的過程的操作者的資格進行鑒定;系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部提供出過程確認所需的特定的方法和程序;確定被確認的過程所需的記錄,并做好相應(yīng)的確認記錄。采取措施防范人為錯誤;實施數(shù)字化制造過程的控制措施,如信息格式、數(shù)據(jù)接口、電子簽名、版本控制等;獲得適宜的原材料和輔助材料;生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計算機軟件,應(yīng)對其涉及的程序是否能生產(chǎn)出合格產(chǎn)品進行確認,確認合格后審批;對影響產(chǎn)品滿足要求的溫度、濕度、清潔度、多余物、靜電等環(huán)境因素進行控制;關(guān)于預(yù)防、探測和排除多余物的規(guī)定;以清楚實用的方式(如文字標準、樣件或圖示)規(guī)定技藝評定準則;對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢,防止批量報廢,并對首件作出標記;使用代用器材須經(jīng)過審批,對于影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意。8.5.2標識和可追溯性公司按IQM19-2017B《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》,在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中,由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部等對產(chǎn)品進行相應(yīng)的標識。體系中心應(yīng)通過適宜的方法,確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量狀態(tài)得到識別。對讓步接收的產(chǎn)品、緊急和例外放行的產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)與最終產(chǎn)品等有可追溯性要求的產(chǎn)品,應(yīng)由歸口部門進行唯一性標識并作好相應(yīng)的記錄。對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施批次管理,包括對原材料,以確保:按批次建立工藝流程卡,并按批次詳細記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗或試驗的數(shù)量、質(zhì)量以及操作者和檢驗者;產(chǎn)品的批次號與原始記錄保持一致;能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布場所。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)公司按IQM20-2017B《顧客財產(chǎn)管理程序》對顧客財產(chǎn)實施控制。顧客財產(chǎn)主要包括:顧客提供的,用于公司產(chǎn)品上的零部、組件等;顧客提供的雖不用于公司的產(chǎn)品上,但供公司使用的產(chǎn)品,如包裝箱;顧客擁有的知識產(chǎn)權(quán);為顧客進行維修并在公司控制下的顧客設(shè)備,即顧客返修品。對顧客財產(chǎn)的控制包括:由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部組織對顧客財產(chǎn)實施驗證,確保提供的產(chǎn)品符合要求;顧客財產(chǎn)經(jīng)驗證合格后,應(yīng)按公司的規(guī)定進行適當?shù)臉俗R并存放好防護好;顧客提供的技術(shù)資料等知識類產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定保存好防護好。對顧客財產(chǎn)做好防護和必要的維護。當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適宜的情況時,應(yīng)及時記錄并向顧客或外部供方報告。8.5.4防護公司按IQM21-2017B《產(chǎn)品防護控制程序》做好產(chǎn)品防護工作。系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部、結(jié)構(gòu)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和合同要求,在設(shè)計和開發(fā)輸出文件中明確產(chǎn)品的防護要求。防護要求應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存、保護要求等。產(chǎn)品的防護是從產(chǎn)品內(nèi)部處理直至交付到預(yù)定地點,防護工作都由公司負責。需要實施防護的產(chǎn)品包括最終產(chǎn)品、采購產(chǎn)品和過程產(chǎn)品。系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部應(yīng)定期檢查庫存的產(chǎn)品,防止產(chǎn)品在交付前受到損壞或變質(zhì)。軟件的防護應(yīng)滿足特定的要求,軟件(磁介質(zhì))在貯存期間,應(yīng)備份貯存并定期翻錄。8.5.5交付后的活動公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時,公司應(yīng)考慮:a)法律法規(guī)要求;b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果;c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;d)顧客要求;e)顧客反饋;f)對交付后活動采取以下控制措施:按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維修的技術(shù)培訓;確保與產(chǎn)品使用和維護相關(guān)的技術(shù)文件得到控制和更新;確保提供技術(shù)支持和資源,委派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場服務(wù);收集、分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息;交付后發(fā)現(xiàn)問題時,應(yīng)采取適用的調(diào)查、處理和報告等措施,并驗證其有效性。8.5.6更改控制公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制,以確保持續(xù)地符合要求。公司應(yīng)保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。公司應(yīng)按規(guī)定審批生產(chǎn)和服務(wù)過程的更改,包括對外部供方生產(chǎn)和服務(wù)過程的更改。8.5.7關(guān)鍵過程由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部識別并確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的關(guān)鍵過程(必要時相關(guān)部門應(yīng)予以配合),編制關(guān)鍵過程明細表。對關(guān)鍵過程,公司除按8.5.1進行控制外,還按IQM22-2017B《關(guān)鍵過程控制程序》對關(guān)鍵過程進行控制:對關(guān)鍵過程進行標識,包括對過程場所的標識,以及在工藝規(guī)程和工藝流程卡上標識;設(shè)置控制點,對過程參數(shù)以及產(chǎn)品的關(guān)鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制;對關(guān)鍵特性(件)或重要特性(件)實施百分之百的檢驗。不能實施百分之百檢驗的,應(yīng)規(guī)定檢驗或驗證方法并征得顧客同意;運用統(tǒng)計技術(shù),分析影響關(guān)鍵過程的因素并實施改進;對關(guān)鍵過程實施的控制及其效果進行詳實記錄,保持可追溯性。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司應(yīng)在適當階段實施策劃的安排,以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括:a)符合接收準則的證據(jù);b)授權(quán)放行人員的可追溯信息。在產(chǎn)品交付之前,由系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部組織檢測以及相關(guān)試驗,確認其滿足驗收標準后,檢驗員填寫產(chǎn)品檢驗/試驗報告,經(jīng)負責人審查無誤后提交顧客驗收。公司應(yīng)提供按規(guī)定簽署并加蓋檢驗公章的產(chǎn)品檢驗合格證明和提供有關(guān)檢驗和試驗結(jié)果等文件,必要時,還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況的記錄。交付的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)經(jīng)顧客驗收合格。公司應(yīng)按規(guī)定要求提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。當產(chǎn)品和服務(wù)未完成所有要求的驗證活動需要例外(緊急)放行時,應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù),征得顧客同意,進行標識并保留記錄,確保能追回、更換產(chǎn)品和服務(wù)。8.7不合格輸出的控制8.7.1公司應(yīng)確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后,以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出:a)糾正;b)隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供;c)告知顧客;d)獲得讓步接收的授權(quán)。不合格品得到糾正之后,應(yīng)對其再次進行驗證,以證實符合要求。公司應(yīng)按GJB571的要求形成文件,規(guī)定不合格品控制、處置的有關(guān)職責和權(quán)限,明確不合格品隔離、標識、記錄、審理和處置的要求。對于未經(jīng)顧客授權(quán)的讓步使用,應(yīng)征得顧客同意;關(guān)鍵特性不允許讓步使用。公司建立由管理者代表、系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部、結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責人和相關(guān)人員組成的不合格品審理組織。不合格品審理機構(gòu)及其權(quán)限明確如下:不合格品審理組,負責一般件的不合格審理;不合格品審理委員會,負責關(guān)鍵(重要)件的不合格品審理,以及不合格品審理組提交的不合格品審理。需要改變不合格品審理結(jié)論時,應(yīng)由總經(jīng)理簽署書面決定。對于顧客關(guān)注的不合格品審理結(jié)論更改,應(yīng)征得顧客同意。參與不合格品審理的人員,須經(jīng)資格認可,由總經(jīng)理授權(quán),并征得顧客同意。不合格品的審理結(jié)論,僅對當時被審理的不合格品有效,不能作為今后處置不合格品的依據(jù),也不影響顧客對產(chǎn)品的判斷。8.7.2公司應(yīng)保留下列形成文件的信息,以:a)描述不合格;b)描述所采取的措施;c)描述獲得的讓步;d)識別處置不合格的授權(quán)。具體見IQM28-2017B《不合格品控制程序》。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司應(yīng)確定:a)需要監(jiān)視和測量什么;b)需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價,以確保結(jié)果有效;c)何時實施監(jiān)視和測量;d)何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析和評價。公司應(yīng)評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。公司應(yīng)保留適當?shù)男纬晌募男畔?,以作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意對顧客滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視和測量是作為公司業(yè)績的一種測量。公司制定IQM25-2017B《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》,規(guī)定如下內(nèi)容:獲取顧客滿足其要求的感受的信息的方法:如書面調(diào)查、網(wǎng)上調(diào)查、800熱線電話、上門走訪、研討會、座談會、評審會等;應(yīng)用統(tǒng)計分析,以獲取顧客滿足其要求的感受的信息。顧客滿足其要求的感受的信息內(nèi)容包括:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付與交付后活動方面的顧客反映;顧客需求及其變化的信息;市場需求及其變化的信息;顧客反饋意見的處理情況。公司應(yīng)對顧客抱怨或投訴實施改進,并將處理結(jié)果及時通報顧客。9.1.3分析與評價公司應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評價:產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;顧客滿意程度;質(zhì)量管理體系的績效和有效性;策劃是否得到有效實施;針對風險和機遇所采取措施的有效性;外部供方的績效;質(zhì)量管理體系改進的需求;質(zhì)量經(jīng)濟性。分析和評價結(jié)果應(yīng)用于體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進。注:數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術(shù)。9.2內(nèi)部審核開展內(nèi)部審核是為了評價質(zhì)量管理體系,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,促使質(zhì)量管理體系有效運行,公司以IQM26-2017B《內(nèi)部審核控制程序》實施,應(yīng)按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息:是否符合:符合策劃的安排和GJB9001C-2017(GB/T19001-2016)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系要求;GJB9001C-2017(GB/T19001-2016)質(zhì)量管理體系得到有效的實施和保持;是否得到有效的實施和保持。公司應(yīng):依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;選擇審核員并實施審核,以確保審核過程客觀公正;確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者;及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;保留形成文件的信息,作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。公司應(yīng)確保內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力。9.3管理評審9.3.1總則管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性??偨?jīng)理應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并與公司的戰(zhàn)略方向一致。產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量事故,公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化,公司應(yīng)及時進行專題管理評審。9.3.2管理評審輸入策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容:a)以往管理評審所采取措施的情況;b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢:1)顧客滿意和相關(guān)方的相關(guān)溝通信息和反饋;2)目標的實現(xiàn)程度和職業(yè)健康安全管理的績效;3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;4)不合格以及糾正措施;5)監(jiān)視和測量結(jié)果;6)審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果;7)外部供方的績效。d)資源的充分性;e)應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性(見6.1);f)改進的機會;g)質(zhì)量經(jīng)濟性分析情況;h)重大質(zhì)量問題的歸零情況。9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施:a)改進的機會;b)質(zhì)量管理體系所需的變更;c)資源需求;d)顧客提出的改進要求。公司應(yīng)保留形成文件的信息,作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。公司應(yīng)對管理評審輸出落實情況進行跟蹤、驗證。具體見IQM27-2017B《管理評審控制程序》。10改進10.1總則公司應(yīng)確定和選擇改進機會,并采取必要措施,以滿足顧客要求和增強顧客滿意。這應(yīng)包括:改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望;糾正、預(yù)防或減少不利影響;改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。注:改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突破性變革、創(chuàng)新和重組。10.2不合格和糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格,包括來自于投訴的不合格,公司應(yīng):對不合格做出應(yīng)對,并在適用時:采取措施以控制和糾正不合格;處置所產(chǎn)生的后果。通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產(chǎn)生不合格的原因,避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生:評審和分析不合格;確定不合格的原因;確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。實施所需的措施;評審所采取的糾正措施的有效性;需要時,更新策劃期間確定的風險和機遇;需要時,變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。當產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生嚴重、重大質(zhì)量問題時,公司應(yīng)實施問題的技術(shù)歸零和管理歸零。當確認不合格是外部供方的原因所致時,公司應(yīng)要求外部供方采取糾正和糾正措施,并評價措施的有效性。公司建立故障報告、分析與糾正措施系統(tǒng),系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部負責對與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施及時向顧客通報。10.2.2公司應(yīng)保留形成文件的信息,作為下列事項的證據(jù):a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施;b)糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司應(yīng)考慮分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出,確定是否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改進的需求和機遇,這些需求或機遇應(yīng)作為持續(xù)改進的一部分加以應(yīng)對。公司應(yīng)制定、實施質(zhì)量管理體系年度改進計劃,并對完成情況進行評價。程序文件清單序號文件名稱1質(zhì)量管理體系策劃程序2組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序3風險和機遇管理程序4變更控制程序5知識管理程序6文件控制程序7質(zhì)量記錄控制程序8質(zhì)量職責9內(nèi)外部溝通控制程序10人力資源管理程序11設(shè)施與工作環(huán)境管理程序12風險分析與評估控制程序13與顧客有關(guān)的過程控制程序14設(shè)計和開發(fā)過程控制程序15新產(chǎn)品試制控制程序16供方評估程序17采購產(chǎn)品檢驗試驗控制程序18生產(chǎn)過程控制程序19產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序20顧客財產(chǎn)管理程序21產(chǎn)品防護控制程序22關(guān)鍵過程控制程序23監(jiān)視和測量裝置控制程序24技術(shù)狀態(tài)管理程序25顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序26內(nèi)部審核程序27管理評審控制程序28不合格品控制程序29數(shù)據(jù)分析控制程序30糾正措施實施程序31質(zhì)量信息管理程序32誠信管理制度程序文件擬制:批準:受控狀態(tài):□受控□非受控發(fā)放編號:2017-7-1發(fā)布2017-7-1實施
質(zhì)量管理體系策劃程序文件編號:IQM01-2017B1目的為確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運行及實施,使其符合GB9001:2016和GJB9001C:2017質(zhì)量管理體系要求,公司在實施和執(zhí)行質(zhì)量管理體系之前,需要對其進行策劃。2.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)。3職責3.1總經(jīng)理:負責制定質(zhì)量方針和目標;公司組織架構(gòu)的確定、職能部門的職責確定。3.2體系中心:負責質(zhì)量管理體系的策劃、建立和完善以及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定;負責過程的識別和確定、數(shù)據(jù)的收集和分析。3.3各部門:負責質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實;負責部門目標的建立和測量;負責過程目標的建立和監(jiān)測。3.4全體員工:負責質(zhì)量管理體系文件各項規(guī)定的執(zhí)行。4工作程序4.1公司組織架構(gòu)的建立和部門職能的確定4.1.1為了質(zhì)量管理體系的順利推進,總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營的要求建立組織架構(gòu)。并賦予各職能部門的職責和權(quán)限并發(fā)布。4.2質(zhì)量方針和目標的建立4.2.1為了更好的實施質(zhì)量管理體系,總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和目標,各部門依據(jù)公司的總的質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并實現(xiàn)這個目標。每年12月在召開管理評審會議時必須對各部門建立的目標進行全面的檢討,為下年度制定質(zhì)量目標提供可靠的依據(jù)。4.3質(zhì)量管理體系和過程的策劃 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括三類過程: COP顧客導向的過程MP管理過程SP支持過程C1訂單管理C2產(chǎn)品設(shè)計過程C3生產(chǎn)過程C4顧客滿意度S1-文件化信息××××S2-人力資源提供××××S3-設(shè)施設(shè)備管理××××S4-采購及供應(yīng)商管理××××S5-監(jiān)測和測量資源控制××S6-檢驗過程××S7-不合格控制××M1-體系策劃××M2-管理評審×××M3-內(nèi)部審核××××M4-數(shù)據(jù)分析×××M5-持續(xù)改進××××4.3.2各建立和本部門相關(guān)的過程目標、測量方法、頻次。(見附件四)4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的文件化信息由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單/記錄等共四個層次的管理性文件組成。這些文件的所有規(guī)定,在生產(chǎn)過程和管理活動中各管理層及全體員工必須配合執(zhí)行,其中:體系中心負責質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、建立、持續(xù)改進、不斷完善和對質(zhì)量管理體系所需資源的配備及確定;負責質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實;各管理層及全體員工負責質(zhì)量管理體系文件化信息的各項規(guī)定的執(zhí)行。第一層次文件:質(zhì)量手冊。第二層次文件:程序文件(如:文件控制管理程序、……、顧客抱怨處理程序等)。第三層次文件:作業(yè)指導書(包含操作說明書、檢驗標準、試驗規(guī)范等)。第四層次文件:表單/表格和記錄。4.3.4公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需的過程決定其出所需的準則和方法,以確保對這些過程進行有效的運行與控制。4.3.5公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息的適用性,以支持這些過程的運行和監(jiān)控。4.3.6公司各部門應(yīng)對這些過程進行測量、監(jiān)控、分析和改進。4.3.7對質(zhì)量管理體系所需的過程實施必要的措施,以達成所計劃/策劃的結(jié)果
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