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文檔簡介
安全生產(chǎn)標準化基本要求評分表
考核得
序號名稱標準分值權(quán)重(a)加權(quán)得分
分⑺
1安全風險分級管控1000.10
2事故隱患排查治理1000.10
3通風1000.16
4地質(zhì)災害防治與測量1000.11
5采煤1000.09
6掘進1000.09
7機電1000.09
8運輸1000.08
9職業(yè)衛(wèi)生1000.06
10安全培訓與應急管理1000.06
11調(diào)度與地面設施1000.06
安全生產(chǎn)標準化評分考核得分(M)
驗收
人員
簽字
表2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表
項目標準
項目基本要求評分方法得分
內(nèi)容分值
全資料與現(xiàn)場。未建立
1.迂立安全風險分級管控工作責任體系,礦長全面負
賁任體系不得分,隨機
責,分管負責人負責分管屹國內(nèi)的安全風險分級管控工4
抽查,礦領導1人不清
作
一職責
晰職責扣分
、1
工分工
作
機
查資料。未明確管理部
制
(2.有負責安全風險分級管控工作的管理部門2
1口不得分
0
分
)
查資料。未建立制度不
制度建立安全風險分級管控工作制度,明確安全風險的辨識學分,辨識范圍、方法
4
建設范圍、方法與安全風險的講識、評估、管控工作流程或者工作流程1處不
明確扣2分
每年底礦長組織各分管負責人與有關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊進查資料。未開展辨識或
行年度安全風險辨識,重點對井工煤礦瓦斯、水、火、者辨識組織者不符合
疾塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng),露天原礦邊坡、要求不得分,辨識內(nèi)容
年度爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈kU因素開(危險因素不存在的
群識展安全風險辯識;及時編制年度安全風險辯識評估報10除外)抉1項扣2分,
評估告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單,并評估報告、風險清單、
制定相應的管控措施;將辯識評估結(jié)果應用于確定下一管控措施缺項扣
二12
、年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導與完善下一年度生產(chǎn)計分,游識成果未表達缺
安
全劃、災害預防與處理計劃、應急救援預案1項扣1分
風
險
辯
識
評
估新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前,開展次專
(1
4查資料與現(xiàn)場。未開展
0項辨識:
分紳識不得分,辨識組織
)1.專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務科室進行;
專項者不符合要求扣2分,
2.重點辨識地質(zhì)條件與重大災害因素等方面存在的安
游識8抄識內(nèi)容缺1項扣2
全風險;
評估分,風險清單、管控措
3.補充完善重大安全風險濟單并制定相應管控措施;
施.、辨識成果未在應用
4.辨識評估結(jié)果用于完善設計方案,指導生產(chǎn)工藝選
中表達扶1項扣1分
擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等
項目標準
項目基本要求評分方法得分
內(nèi)容分值
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、要緊設施設備、重大災害因素(露
天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù))等發(fā)生重大變化時,開展全資料與現(xiàn)場。未開展
1次專項辨識:拼識不得分,辨識組織
1.專項辨識由分管負責人沮織有關(guān)業(yè)務科室進行;者不符合要求扣2分,
2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素與設施8坤識內(nèi)容缺1項扣2
設備運行等方面存在的安全風險;分,風險清單、管控措
3.補充完善重大安全風險濟單并制定相應的管控措施:施.、辯識成果未在應用
4.游識評估結(jié)果用于指導重新編制或者修訂完善作業(yè)中表達塊1項扣1分
規(guī)程、操作規(guī)程
啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等
高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試臉或者推廣應用前,
強赤料與現(xiàn)場。未開展
連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前,開展1次
勢識不得分,游識組織
專項辨識:
者不符合要求扣2分,
1.專項辨識由分管負責人俎織有關(guān)業(yè)務科室、生產(chǎn)組織
8坤識內(nèi)容缺1項扣2
單位(區(qū)隊)進行;
分,風險清單、管控措
2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工及技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作
施.、拚識成果未在應用
等方面存在的安全風險;
中表達抉1項扣1分
3.補充完善空大安全風險濟單并制定相應的管控措施;
4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施根據(jù)
本礦發(fā)生死亡事故或者涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或
者所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項查資料與現(xiàn)場。未開展
拼識;辨識不得分,辨識組織
1.專項辨識由礦長組織分管負責人與業(yè)務科室進行;者不符合要求扣2分,
2.識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、育6料識內(nèi)容缺1項扣2
區(qū):分,風險清單、管控措
3.補充完善重大安全風險濟單并制定相應的管控措施:.通、抻識成果未在應用
4.游識評估結(jié)果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)中表達缺1項扣1分
程、操作規(guī)程、安全技術(shù)曙施等技術(shù)文件
查資料。組織者不符合
三
、要求、未制定方案不得
安1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施,有具體工作
全5分,人員、技術(shù)、資金
風方案,人員、技術(shù)、資金有保障
不明確、不到位項扣
險1
管控
管1分
控措施
(
3
5查資料與現(xiàn)場。未設定
分
)2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限4人數(shù)上限不彳導分,超1
人扣0.5分
項目標準
項目基本要求評分方法得分
內(nèi)容分值
查資料。未組織分析評
估不得分,分析評估周
1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況與期不符合要求,每缺1
管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問次扣3分,管控措施不
8
題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度與專項安全風險辯識政相應調(diào)按或者月度
評估結(jié)果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工管控重點不明確1處
扣2分,責任不明確1
定期
處扣1分
檢查
查資料。未組織分析評
估不得分,分析評估周
2.分管負賁人每前組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管
期不符合要求,每缺1
控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實8
次扣3分,管控措施不
情況,改進完善管控措施
做相應調(diào)抽1處扣2
分
食資料與現(xiàn)場。未執(zhí)行
按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行領導帶班制度不得分,
現(xiàn)場
煤礦領導帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情6未跟蹤管控措施落實
檢查
況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改情況或者發(fā)現(xiàn)問題未
及時整改1處扣2分
在井口(露天煤礦交接班室)或者存在重大安全風險區(qū)查現(xiàn)場。未公示不得
公告
域的顯著位五,公告存在的重大安全風險、管控責任人4分,公告內(nèi)容與位置不
警示
與要緊管控措施符合要求1處扣1分
查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化
信息使用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)
4管理不得分,功能每缺
管理計、分析、上報等全過叁的停感化管理
1項扣1分
四
、
保
1.入井(坑)人員與地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容
障查資料。培訓內(nèi)容不符
措包含年度與專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位有關(guān)6
施合要求1處扣1分
(的重大安全風險管控措施
1
5教育
分
)培訓查資料與現(xiàn)場。未組織
2.每年至少組織參與安全風險濟識評估工作的人員學學習不得分,現(xiàn)場詢問
5
習1次安全風險辨識評估技術(shù)有關(guān)學習人員,1人未
參加學習扣1分
得分合計:
表3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表
項目標準
項目基本要求評分方法得分
內(nèi)容分值
查資料。無管理部門不
1.有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2
等分
杳資料與現(xiàn)場。步任未
職責
2.建立事故隱患排查治理工作責任體系,明確礦長全分工或者不明確不得
分工
面負賁、分管負賁人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治分,礦領導不清晰職賁
4
理工作,各業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊)、班組、1人扣2分、部門負責
崗位人員職責明確人不清晰職賁1人扣
0.5分
查資料與現(xiàn)場。未對事
對排查出的事故隱患進行分級,并按照事故隱患等級明
分級就隱電進行分級扣2
確相應層級的單位(部門)、人員負責治理、督辦、臉4
管理分,責任單位與人員不
收
明確1項扣1分
查資料與現(xiàn)場。未編制
基礎
編制事故隱患年度排查計劃,并嚴格落實執(zhí)行4排查計劃或者未落實
工作
執(zhí)行不得分
食資料與現(xiàn)場。未組織
排查不得分,組織人
1.礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)
員、范國、頻次不符合
等業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單誼(區(qū)隊)開展一次覆蓋生產(chǎn)
6要求1項扣2分,未制
各系統(tǒng)與各高位的事故隱患排查,排查前制定工作方
定工作方案扣1分、方
二案,明確排查時間、方式,范圖、內(nèi)容與參加人員
、案內(nèi)容扶1項扣0.5
事
故分
隙
患
排查資料與現(xiàn)場。分管負
查
(責人未組織排查不得
3周期2.礦各分管負責人每旬組宗有關(guān)人員對分管領域進行1
06分,組織人員、范圍、
分范圍次全面的事故隱患排查
)頻次不符合要求1項
扣2分
查資料與現(xiàn)場。未安排
3.生產(chǎn)期間,每天安排管理、技術(shù)與安檢人員進行巡不得分,人員、范圍、
5
查,對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查頻次不符合要求1項
扣1分
查資料與現(xiàn)場。未進行
4.肉位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4
排查不得分
查資料。未建立臺殊不
1.建立事故隱患排查臺賬,逐項登記排查出的事故隱
3得分,整記不全缺1
患
登記項扣0.5分
上報
2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱愁后,及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)食資料。不符合要求不
2
管監(jiān)察部門書面報告,并建立重大事故隱患信息檔案得分
1.事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案查資料與現(xiàn)場。不符合
2
“五落實”要求要求不得分
重資料與現(xiàn)場。組織者
不符合要求或者未按
2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案,并組
6方案組織實施不得分,
織實施;治理方案按規(guī)定及時上報
治理方案未及時上報
扣2分
分級
治理查資料與現(xiàn)場。組織者
三3.不能立即治理完成的事故隱患,由治理黃任單位(都
、4不符合要求或者未按
事門)要緊責任人按照治理方案組織實施
故方案組織實施不得分
除
患
全資料與現(xiàn)場。當班未
治
理采取措施或者未及時
(
24.能夠立即治理完成的事故隱患,當班采取措施,及
55治理不得分,不做記錄
分時治理消除,并做好記錄
)扣3分,記錄不全1
處扣0.5分
查資料與現(xiàn)場。沒有措
1.事故隱患治理有安全技術(shù)措施,并落實到位4
泡、措施不落實不得分
安全查資料與現(xiàn)場?,F(xiàn)場沒
措施有專人指揮不得分、未
2.對治理過程危險性較大的事故隱患,治理過程中現(xiàn)
4設置警示標識扣1分、
場有專人指揮,并設置警示標識;安檢員現(xiàn)場監(jiān)督
沒有安檢員監(jiān)督扣1
分
1.事故隱患治理督辦的費任單位(部門)與責任人員
四查資料。督辦責任不明
(、明確:
確、不落實次扣
2監(jiān)12
0治理2.對未按規(guī)定完成治理的事故隱患,由上一層級單位
督
分7分,未實行提級督辦1
管督辦(部門)與人員實施督辦;
)次扣分,未及時記錄
理2
3.掛牌督辦的重大事故也患,治理責任單住(部門)
或者上報1次扣2分
及時記錄治理情況與工作進展,并按規(guī)定上報
查資料與現(xiàn)場。未進行
撿收不得分,驗妝單位
1.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后,由驗收
4不符合要求扣2分,臉
貴任單位(部門)負責臉收,臉收合格后予以銷號
妝不合格印箱號的不
臉收
得分
銷號
2.負有煤礦安全監(jiān)管職玄的部門與煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)
查資料與現(xiàn)場。未按規(guī)
檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,完成治理后,書面報告發(fā)現(xiàn)部門4
定報告不得分
或者其委托部門(單?。?/p>
查資料與現(xiàn)場。未定期
1.每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況:
通報、未及時公告扣2
2.及時在井口(露天煤中交接班室)或者其他顯著位
分,通報與公告內(nèi)容每
公示置公示重大事故隱患的地點、要緊內(nèi)容、治理時限、責
5塊1項扣1分,未設立
監(jiān)督任人、停產(chǎn)停工范圍;
舉報電話扣2分,接到
3.建立事故隱患舉報獎勵制度,公布事故隱患舉報電
舉報未核查或者核實
話,同意從業(yè)人員與社會監(jiān)督
后未進行獎勵扣2分
金資料與現(xiàn)場。未采取
信息使用信息化管理手段,實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)
3信息化手段不得分,管
管理計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理
理內(nèi)容抉1項扣1分
礦長每月組織召開事故酷患治理會議,對通常事故隱查資料。未召開會議定
改進患、重大事故隱患的治理情況進行通報,分析事故隱患期通報、未編制報告不
五3
、完善產(chǎn)生的原因,提出加強事故隱患排查治理的措施,并編喏分,報告內(nèi)容不符合
保制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告要求扣2分
障
措
查資料與現(xiàn)場。未建立
施資金建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。事故隱患排查治理
23并執(zhí)行制度不得分,資
5保陣工作資金有保厚
金無保障扣2分
分
)
專項每年至少組織安全管理技術(shù)人員進行1次事故隱患排查蛋資料。未按要求開展
3
培訓治理方面的專項培訓培訓不得分
1.建立日常檢查制度,對事故隱患排查治理工作實施查資料。未建立制度、
考核
情況開展經(jīng)常性檢查;3未執(zhí)行制度不得分,檢
管理
2.檢查結(jié)果納入工作績效考核查結(jié)果未運用扣1分
得分合計:
表47柒礦通風標準化評分表
項目標準
項目基本要求評分方法好分
內(nèi)容分值
1.全礦井、一翼或者者一個水平通風系統(tǒng)改變時,編制查資料與現(xiàn)場。改變通
通風設計及安全技術(shù)措施,經(jīng)企業(yè)技術(shù)負貴人審批;巷風系統(tǒng)(巷道貫穿)無
道貫穿前應當制定貫穿專項措施,經(jīng)礦總工程師審批;20審批措施的扣10分,
井下爆炸物品庫、充電碉宜、采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變其他1處不符合要求
電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng)扣5分
2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風、采
空區(qū)通風與利用局部通風機通風的采媒工作面;關(guān)于同
意布置的串聯(lián)通風,制定安全技術(shù)措施,其中開拓新水查現(xiàn)場與資料。不符合
20
系統(tǒng)平與準備新采區(qū)的開掘巷道的回風引入生產(chǎn)水平的進風要求1處扣10分
管理中的安全技術(shù)措施,經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人審批,其他串聯(lián)
通風的安全技術(shù)措施,經(jīng)礦總工程師審批
3.采區(qū)專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備,突出區(qū)
合現(xiàn)場與資料。不符合
不行人;專用回風巷道維修時制定專項措施,經(jīng)礦總工5
要求1處扣2分
程師審批
4.裝有要緊通風機的回風井口的防爆門符合規(guī)定,每6
查資料與現(xiàn)場。未進行
個月檢查維修1次;每季度至少檢查1次反風設施;制
1
'10反風演習扣5分,其他
定年度全礦性反風技術(shù)方案,按規(guī)定審批,實施有總結(jié)
兩1處不符合要求扣2分
區(qū)報告,并達到反風效果
廂
然1.新安裝的要黎通風機投入使用前,進行1次通風機性查資料。通風機性能或
(
1
0能測定與試運轉(zhuǎn)工作,投入使用后每5年至少進行1次奢者通風阻力未測定
010
上性能測定;礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)的不得分,其他1處不
)
定符合要求扣1分
品資料與現(xiàn)場。未進行
2.礦井每年進行1次通風能力核定;每10天至少進行1
通風能力核定不得分,
次井下全面測風,井下各胴室與巷道的供風量滿足計算10
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