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做賬實(shí)操1/10做賬實(shí)操-零售商店進(jìn)銷存管理制度一、建賬新店鋪鋪貨后三天內(nèi),店長務(wù)必在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立對應(yīng)的大賬。建立新賬前,需對商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。二、銷賬店長每周一下午到公司開會時,需將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員處,賬務(wù)管理員應(yīng)在一周內(nèi)完成銷賬及相關(guān)查詢工作。銷售報(bào)表和小票必須按規(guī)范表格清晰填寫,杜絕錯字錯碼,否則視為違章,接受相應(yīng)處罰。與商場聯(lián)營的店鋪嚴(yán)禁私收現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對直接責(zé)任人予以辭退處理。經(jīng)公司批準(zhǔn),個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金,必須及時上交公司,收現(xiàn)商品錄入銷售日報(bào)和周報(bào),并注明內(nèi)購和折扣比例,不得向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品的理賠款視同內(nèi)購銷售,計(jì)入銷售報(bào)表。各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾?,需?-2日內(nèi)返回貨品部。出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。店長和賬務(wù)管理員需做到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨當(dāng)天記賬,實(shí)現(xiàn)日清日結(jié),不得累計(jì),每周進(jìn)行一次合計(jì)。若店長或賬務(wù)管理員請假超過三天,必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會計(jì),安排代理人。所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷賬后進(jìn)行復(fù)核,避免出現(xiàn)筆誤。店長應(yīng)妥善整理收集所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),如有丟失,視為違章,接受處罰。三、盤點(diǎn)自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)和月盤明細(xì)。日盤總數(shù)指每天早晚班導(dǎo)購交接班時,對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),雙方確認(rèn)一致后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時需核對明細(xì)賬。月盤時,柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不得盤點(diǎn)入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,視為違規(guī),接受處罰。若店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微且及時調(diào)整補(bǔ)充的,不予處罰。月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部確定,盡量避開客流量較大的時間段。當(dāng)銷售與盤點(diǎn)沖突時,銷售為盤點(diǎn)讓步。店長和導(dǎo)購必須積極配合盤點(diǎn)人員工作,并整理好臺賬,及時與盤點(diǎn)結(jié)果核對。盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月核查。四、對賬盤點(diǎn)結(jié)束后,及時核對盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬。只有三者完全相符,才能表明賬目清晰;若出現(xiàn)不符,必須對明細(xì)資料逐一核查,找出差異。對于問題較少的店鋪,盤點(diǎn)當(dāng)日必須完成核查;對于問題較多的店鋪,店長需安排時間在三日內(nèi)回公司,與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,并如實(shí)上報(bào)會計(jì)。拖延核查時間視為違章,接受處罰。對賬核查的各種問題,無論是否查清,都必須逐一列出清單,說明情況,上報(bào)會計(jì)。五、庫存管理自營店庫存管理應(yīng)做到:按產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱,集中儲放,以提高銷售時的找貨速度。保證產(chǎn)品包裝袋完整無破損,及時更換破損袋子,防止因破袋導(dǎo)致亂簽。將不同規(guī)格大小的產(chǎn)品放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其是易折的銀鏈商品。單款產(chǎn)品的庫存量不宜過大。中低價(jià)格帶商品,暢銷款單款庫存不超過4件;一般款式單款庫存不超過2件。高價(jià)格帶商品,暢銷款單款庫存不超過2件;一般款式單款庫存不超過1件。對滯銷庫存商品,每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)一確定,正常售賣季不得超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可適當(dāng)超過指標(biāo),但幅度不超過30%。具體庫存指標(biāo)見附件。銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售,應(yīng)限于專柜或?qū)Yu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品佩戴時間不超過7天,減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。藥房進(jìn)銷存管理制度藥房工作人員需具備高度責(zé)任心,認(rèn)真細(xì)致做好各項(xiàng)工作。藥品實(shí)行實(shí)物負(fù)責(zé)制和差貨賠償制。藥房工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行藥品進(jìn)銷存制度,嚴(yán)格把控進(jìn)貨渠道,認(rèn)真索取供貨方資質(zhì),確保發(fā)票隨貨同行。新進(jìn)藥品必須進(jìn)行驗(yàn)貨登記,簽字入庫。驗(yàn)貨內(nèi)容包括:藥品品名、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、失效期、藥品劑型、含量、數(shù)量等,必須與發(fā)票準(zhǔn)確校對驗(yàn)收。發(fā)票必須為機(jī)打發(fā)票,批號不得手工涂改,凡批號與發(fā)票不符的藥品,應(yīng)退回批發(fā)公司,不得收貨入賬。藥房必須每月進(jìn)行盤點(diǎn),做好進(jìn)銷存臺賬(上月盤點(diǎn)實(shí)物價(jià)+本月進(jìn)貨實(shí)物價(jià)-本月銷售額-本月盤點(diǎn)數(shù))。藥房應(yīng)在醒目位置懸掛或張貼失效過期藥品存放標(biāo)識。對失效藥品進(jìn)行登記,內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家、供貨醫(yī)藥公司、藥品批號、失效原因等,逐一登記且與物品相符。毒麻藥品必須嚴(yán)格按照藥品管理相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行(實(shí)行五專制度)。嚴(yán)格配合藥品監(jiān)督機(jī)關(guān)對藥品的監(jiān)督檢查,藥劑科負(fù)責(zé)人必須配合藥品監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢查,并提供有關(guān)文書依據(jù)(發(fā)票、進(jìn)銷存臺賬、批號核對等記錄)。藥劑科應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)管理,保障醫(yī)院用藥安全和供應(yīng)。會計(jì)做賬流程一、原始憑證處理?收集與審核?:整理發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等原始憑證,檢查合規(guī)性(如簽字、金額一致性、稅務(wù)監(jiān)制章等)?。?分類整理?:按業(yè)務(wù)類型分類,作為做賬憑證編制的依據(jù)?。二、編制做賬憑證根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制做賬憑證,記錄業(yè)務(wù)日期、摘要、科目、金額等信息,需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字?。三、登錄賬簿?日記賬?:按收付做賬憑證登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬?。?明細(xì)分類賬?:根據(jù)做賬憑證逐筆登錄明細(xì)賬,反映各科目明細(xì)變動?。?總賬?:通過科目匯總表或直接逐筆登錄總賬,匯總所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?。四、科目匯總與試算平衡定期(如每5天、15天或月末)匯總做賬憑證,編制科目匯總表,確保借貸平衡后登錄總賬?。五、期末處理?計(jì)提與攤銷?:計(jì)提固定資產(chǎn)折舊(借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊)?。攤銷待攤費(fèi)用(如開辦費(fèi))?。?稅費(fèi)處理?:根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)提稅金及附加(如城建稅、教育費(fèi)附加)?。?損益結(jié)轉(zhuǎn)?:將損益類科目發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(借:收入類科目,貸:本年利潤;借:本年利潤,貸:成本費(fèi)用類科目)?。計(jì)算并計(jì)提企業(yè)所得稅(借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:本年利潤,貸:所得稅)?。六、對賬與結(jié)賬?對賬?:核對賬實(shí)、賬賬、賬證是否相符(如銀行存款對賬單與日記賬比對)?。?結(jié)賬?:在會計(jì)期末結(jié)出各賬戶余額,標(biāo)注“本月合計(jì)”或“本年累計(jì)”,劃紅線區(qū)分?。七、編制財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)總賬和明細(xì)賬編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整?。八、納稅申報(bào)依據(jù)賬簿和報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種?。九、憑證歸檔將做賬憑證按順序裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳?。附注說明?小企業(yè)簡化處理?:業(yè)務(wù)量較少時可直接根據(jù)做賬憑證登錄總賬,省略明細(xì)分類賬?。?信息化管理?:使用財(cái)務(wù)軟件可自動化完成憑證匯總、賬簿登錄及報(bào)表生成?。出納工作流程一、?資金收付管理??現(xiàn)金收付??收現(xiàn)?:根據(jù)會計(jì)崗提供的收據(jù)或發(fā)票收款,核對金額、經(jīng)手人簽名后加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章,登記現(xiàn)金流水賬并傳遞憑證至?xí)?jì)?。?付現(xiàn)?:審核付款憑證(如費(fèi)用報(bào)銷單),確認(rèn)領(lǐng)款人簽字后付款,并在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章?。?銀行收付??收款?:通過網(wǎng)銀查詢到賬款項(xiàng),核對付款賬號及金額,開具收款收據(jù)并加蓋“銀行收訖”章?。?付款?:通過網(wǎng)銀或支票支付款項(xiàng)(如預(yù)付貨款),核對賬戶信息并登記支票領(lǐng)用簿,加蓋“銀行付訖”章?。二、?日常報(bào)銷與借款處理??費(fèi)用報(bào)銷?整理并粘貼發(fā)票、收據(jù)等票據(jù),填寫報(bào)銷單,經(jīng)審批后付款并加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”章?。差旅費(fèi)報(bào)銷需審核支付證明單及發(fā)票,實(shí)報(bào)實(shí)銷后傳遞憑證至?xí)?jì)?。?員工借款??現(xiàn)金借款?:審核借款申請單,用備用金付款并加蓋“現(xiàn)金付訖”章?。?銀行借款?:通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,核對信息后加蓋“銀行付訖”章?。三、?憑證與票據(jù)管理??開具與保管?管理支票、匯票、收據(jù)等,開具時需注意日期、金額大小寫及蓋章(財(cái)務(wù)章+法人章)?。收據(jù)需區(qū)分現(xiàn)金/銀行交易,標(biāo)注“轉(zhuǎn)賬”字樣并加蓋對應(yīng)印章?。?票據(jù)傳遞?所有收付款憑證需登記傳遞登記本,及時交接給會計(jì)崗進(jìn)行賬務(wù)處理?。四、?賬務(wù)登記與核對??登記日記賬?每日根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬實(shí)一致?。?對賬與結(jié)賬?定期核對銀行對賬單與日記賬,編制余額調(diào)節(jié)表?。月末結(jié)賬時標(biāo)注“本月合計(jì)”,
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