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預算執(zhí)行情況報告表序號預算項目預算金額(元)實際支出(元)余額(元)執(zhí)行進度(%)預算說明備注1項目一50000250002500050項目一詳細說明項目進度順利2項目二30000100002000033.33項目二詳細說明項目進行中3項目三2000015000500075項目三詳細說明項目進展良好4項目四100005000500050項目四詳細說明項目暫停中5項目五1500010000500066.67項目五詳細說明項目調(diào)整中表格說明:序號:按預算項目順序排列。預算項目:列出具體的項目名稱。預算金額:項目預算總金額。實際支出:項目實際支出金額。余額:預算金額與實際支出之差。執(zhí)行進度:實際支出占預算金額的百分比。預算說明:對預算項目的簡要說明。備注:對項目執(zhí)行情況的補充說明。項目類別預算年度預算金額(萬元)實際執(zhí)行金額(萬元)執(zhí)行進度主要原因分析改進措施建議項目一2023804556.25%資金到位較晚加強溝通協(xié)調(diào),保證資金及時到位項目二2023605083.33%項目進展順利保持現(xiàn)有進度,優(yōu)化資源配置項目三2023503570%資源分配不合理調(diào)整資源分配方案,提高執(zhí)行效率項目四2023402562.5%預算編制不足完善預算編制流程,提高預算準確性項目五2023302893.33%預期效果較好繼續(xù)加強項目管理,保證項目質(zhì)量表格說明:項目類別:項目所屬的分類。預算年度:項目預算執(zhí)行的時間范圍。預算金額:項目預算總金額。實際執(zhí)行金額:項目實際支出的金額。執(zhí)行進度:實際執(zhí)行金額占預算金額的百分比。主要原因分析:對項目執(zhí)行進度緩慢或超出的原因進行分析。改進措施建議:針對分析出的原因,提出相應的改進措施和建議。費用類別預算(元)執(zhí)行月份執(zhí)行金額(元)實際占比(%)備注差旅費150001月700046.67辦公費80001月600075增加了部分打印材料費培訓費50001月450090部分人員已參加培訓市場推廣費200001月1200060首次活動效果良好設備購置費100001月00等待采購審批維修費30001月200066.67辦公室空調(diào)維修表格說明:費用類別:項目或費用的分類,例如差旅費、辦公費等。預算(元):該類別的年度預算總額。執(zhí)行月份:記錄執(zhí)行該費用類別的具體月份。執(zhí)行金額(元):在指定月份內(nèi)實際發(fā)生的費用

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