到貨驗(yàn)貨管理辦法_第1頁
到貨驗(yàn)貨管理辦法_第2頁
到貨驗(yàn)貨管理辦法_第3頁
到貨驗(yàn)貨管理辦法_第4頁
到貨驗(yàn)貨管理辦法_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

到貨驗(yàn)貨管理辦法一、總則(一)目的為加強(qiáng)公司到貨驗(yàn)貨管理,確保所采購的物資、設(shè)備等符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,特制定本辦法。(二)適用范圍本辦法適用于公司所有采購物資、設(shè)備到貨后的檢驗(yàn)驗(yàn)收工作,包括但不限于原材料、零部件、成品、辦公用品、固定資產(chǎn)等。(三)職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通到貨時間、地點(diǎn)等信息,并及時通知相關(guān)部門做好驗(yàn)貨準(zhǔn)備。協(xié)助驗(yàn)貨部門進(jìn)行到貨物資的數(shù)量、規(guī)格等核對工作。2.驗(yàn)貨部門制定詳細(xì)的驗(yàn)貨計(jì)劃和流程,組織實(shí)施到貨驗(yàn)貨工作。對到貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),確保符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。填寫驗(yàn)貨記錄,對不合格物資及時出具不合格報(bào)告,并跟蹤處理結(jié)果。3.使用部門參與重要物資的到貨驗(yàn)貨工作,提出使用需求和質(zhì)量意見。負(fù)責(zé)對驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行接收和后續(xù)使用管理。4.質(zhì)量管理部門對驗(yàn)貨工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),確保驗(yàn)貨過程符合質(zhì)量管理體系要求。對重大質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理,提出改進(jìn)措施和建議。5.財(cái)務(wù)部門依據(jù)驗(yàn)貨結(jié)果和合同約定,辦理貨款支付手續(xù)。對到貨物資的成本核算進(jìn)行審核和監(jiān)督。二、到貨通知與準(zhǔn)備(一)到貨通知1.采購部門在采購合同簽訂后,應(yīng)及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。當(dāng)物資預(yù)計(jì)到貨前[X]個工作日,采購部門應(yīng)向驗(yàn)貨部門、使用部門等相關(guān)部門發(fā)出到貨通知,明確到貨時間、地點(diǎn)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.到貨通知應(yīng)采用書面形式(如郵件、通知單等),確保相關(guān)部門能夠及時收到并做好準(zhǔn)備。(二)驗(yàn)貨準(zhǔn)備1.驗(yàn)貨部門接到到貨通知后,應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和檢驗(yàn)要求,組建驗(yàn)貨小組,明確小組成員的職責(zé)分工。2.驗(yàn)貨小組應(yīng)熟悉采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)文件,了解物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收依據(jù)。3.準(zhǔn)備好必要的檢驗(yàn)工具和設(shè)備,如量具、儀器、測試設(shè)備等,并確保其精度和可靠性符合要求。4.根據(jù)到貨物資的數(shù)量和檢驗(yàn)要求,確定驗(yàn)貨場地,確保場地具備良好的工作條件,如照明、通風(fēng)、安全等。三、到貨檢驗(yàn)驗(yàn)收流程(一)資料核對1.物資到貨后,驗(yàn)貨人員首先應(yīng)核對供應(yīng)商提供的送貨單、發(fā)票、質(zhì)量證明文件、裝箱清單等資料,確保資料齊全、真實(shí)有效。2.核對資料中的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息是否與采購合同一致。(二)外觀檢查1.對到貨物資進(jìn)行外觀檢查,查看物資表面是否有損壞、劃傷、變形、銹蝕等缺陷。2.檢查物資的標(biāo)識、標(biāo)簽是否清晰、準(zhǔn)確,包括物資名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。(三)數(shù)量清點(diǎn)1.按照送貨單或裝箱清單,對到貨物資的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn),確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.對于散裝物資或難以精確計(jì)數(shù)的物資,可采用稱重、量方等方法進(jìn)行數(shù)量核實(shí)。(四)規(guī)格型號核對1.使用量具、儀器等工具,對到貨物資的規(guī)格型號進(jìn)行測量和核對,確保符合采購合同要求。2.對于有特殊規(guī)格要求的物資,如尺寸公差、性能指標(biāo)等,應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。(五)質(zhì)量檢驗(yàn)1.根據(jù)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范,采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法對到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法可包括抽樣檢驗(yàn)、全檢、試驗(yàn)檢測等。2.對于重要物資或關(guān)鍵零部件,必要時可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)過程中,應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,確保檢驗(yàn)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。(六)綜合判定1.驗(yàn)貨小組根據(jù)資料核對、外觀檢查、數(shù)量清點(diǎn)、規(guī)格型號核對和質(zhì)量檢驗(yàn)的結(jié)果,對到貨物資進(jìn)行綜合判定。2.如果到貨物資全部符合要求,判定為驗(yàn)收合格;如果存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合要求,判定為驗(yàn)收不合格。(七)驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)貨完成后,驗(yàn)貨小組應(yīng)及時填寫到貨驗(yàn)貨報(bào)告,詳細(xì)記錄驗(yàn)貨過程、檢驗(yàn)結(jié)果和綜合判定意見。2.到貨驗(yàn)貨報(bào)告應(yīng)由驗(yàn)貨小組成員簽字確認(rèn),并加蓋驗(yàn)貨部門公章。3.驗(yàn)收報(bào)告一式多份,分別發(fā)送給采購部門、使用部門、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。四、不合格物資處理(一)標(biāo)識隔離1.對于驗(yàn)收不合格的物資,驗(yàn)貨部門應(yīng)立即在物資上做出明顯的不合格標(biāo)識,并將其與合格物資進(jìn)行隔離存放,防止不合格物資混入正常使用環(huán)節(jié)。2.不合格標(biāo)識應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號、不合格原因、批次等信息。(二)原因分析1.采購部門、驗(yàn)貨部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門應(yīng)共同對不合格物資進(jìn)行原因分析,找出導(dǎo)致不合格的原因,如供應(yīng)商質(zhì)量問題、運(yùn)輸過程損壞、采購合同條款不明確等。2.根據(jù)原因分析結(jié)果,制定相應(yīng)的整改措施和預(yù)防措施,防止類似問題再次發(fā)生。(三)處理方式1.退貨:對于因供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格物資,采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通,要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)將不合格物資退回,并承擔(dān)相應(yīng)的退貨費(fèi)用。2.換貨:對于部分性能指標(biāo)不符合要求但不影響使用的物資,經(jīng)相關(guān)部門評估同意后,可要求供應(yīng)商進(jìn)行換貨處理。3.補(bǔ)貨:對于因運(yùn)輸過程損壞或數(shù)量短缺導(dǎo)致的不合格物資,采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商及時補(bǔ)貨。4.讓步接收:對于一些不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量和使用功能的輕微不合格物資,經(jīng)使用部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門批準(zhǔn)后,可進(jìn)行讓步接收。讓步接收應(yīng)明確使用范圍、使用條件和后續(xù)跟蹤措施。5.報(bào)廢處理:對于無法修復(fù)或無使用價值的不合格物資,應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)按照公司的資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行審批和處置。(四)跟蹤處理結(jié)果1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤不合格物資的處理情況,確保供應(yīng)商按照要求及時處理不合格物資。2.驗(yàn)貨部門應(yīng)對不合格物資的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,確保處理后的物資符合要求。3.對于退貨、換貨、補(bǔ)貨等處理情況,應(yīng)及時更新到貨驗(yàn)貨報(bào)告和相關(guān)記錄。五、記錄與檔案管理(一)記錄要求1.到貨驗(yàn)貨過程中產(chǎn)生的各種記錄,如到貨通知、驗(yàn)貨計(jì)劃、驗(yàn)貨記錄、驗(yàn)收報(bào)告、不合格報(bào)告等,應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時填寫。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存,確保字跡清晰、內(nèi)容可追溯。(二)檔案管理1.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)將到貨驗(yàn)貨相關(guān)記錄整理歸檔,建立到貨驗(yàn)貨檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括采購合同、到貨通知、驗(yàn)貨記錄、驗(yàn)收報(bào)告、不合格報(bào)告及處理記錄等。2.到貨驗(yàn)貨檔案應(yīng)按照時間順序或物資類別進(jìn)行分類存放,便于查閱和管理。3.檔案保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求,一般不少于[X]年。六、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對到貨驗(yàn)貨工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括驗(yàn)貨流程執(zhí)行情況、檢驗(yàn)記錄真實(shí)性、不合格物資處理情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時下達(dá)整改通知,要求責(zé)任部門限期整改。(二)考核評價1.公司應(yīng)建立到貨驗(yàn)貨工作考核評價機(jī)制,對采購部門、驗(yàn)貨部門、使用部門等相關(guān)部門的到貨驗(yàn)貨工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)可包括到貨及時率、驗(yàn)收合格率、不合格物資處理

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論