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企業(yè)安全檢查與風險預(yù)防表使用指南一、適用范圍與觸發(fā)時機本工具適用于各類企業(yè)(含生產(chǎn)制造、建筑施工、倉儲物流、辦公服務(wù)等)的安全檢查與風險預(yù)防管理,可覆蓋以下場景:常規(guī)周期檢查:按月度/季度/年度開展的全員安全巡檢,保證日常安全管理無漏洞;專項風險排查:針對特定環(huán)節(jié)(如特種設(shè)備、消防設(shè)施、?;反鎯Γ┗蚋唢L險作業(yè)(動火、有限空間、高空作業(yè))的深度檢查;應(yīng)急狀態(tài)響應(yīng):在極端天氣(暴雨、臺風)、發(fā)生后或新項目投產(chǎn)前,組織專項安全評估;合規(guī)性審查:滿足《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求,配合監(jiān)管檢查前的內(nèi)部自查。二、標準化操作流程(一)檢查準備階段成立專項檢查小組由企業(yè)安全負責人擔任組長,成員包括各部門安全專員、技術(shù)骨干(如設(shè)備工程師、消防專員*),明確分工:組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào),技術(shù)組負責專業(yè)領(lǐng)域檢查,記錄組負責問題登記與資料歸檔。保證小組成員具備相應(yīng)資質(zhì)(如注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗證書),必要時邀請外部專家參與。制定檢查計劃明確檢查范圍(如全廠區(qū)/特定車間/辦公區(qū)域)、時間節(jié)點(起止日期)、檢查依據(jù)(國家法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)安全管理制度)及重點內(nèi)容(如電氣安全、消防通道、勞動防護用品佩戴)。提前3個工作日通知各部門準備相關(guān)資料(如設(shè)備維護記錄、安全培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案),避免突擊檢查影響正常生產(chǎn)。準備檢查工具與表格配備檢查工具:測電筆、紅外測溫儀、可燃氣體檢測儀、應(yīng)急照明測試儀、卷尺、相機(用于問題拍照留證)等。打印《安全檢查與風險預(yù)防表》(模板見第三部分),或使用電子版表格(支持實時問題照片與定位)。(二)現(xiàn)場實施階段分區(qū)域逐項檢查按照檢查計劃劃分區(qū)域(如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、配電室),對照檢查表逐項核對,重點關(guān)注:物理環(huán)境:消防通道是否暢通、安全出口標識是否清晰、地面是否濕滑、照明是否充足;設(shè)備設(shè)施:特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器)是否定期檢驗、電氣線路是否老化、消防器材(滅火器、消防栓)是否在有效期內(nèi);人員操作:員工是否按規(guī)程佩戴勞保用品(安全帽、防護手套)、特種作業(yè)人員是否持證上崗、危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù);管理記錄:安全培訓(xùn)簽到表、設(shè)備巡檢記錄、隱患整改臺賬是否完整。記錄問題與初步評估對發(fā)覺的問題,詳細記錄在檢查表中,包括:問題描述(如“3號車間東側(cè)滅火器壓力不足”)、位置(具體到車間/樓層/設(shè)備編號)、現(xiàn)場照片(標注拍攝時間與位置),并初步判定風險等級(高/中/低):高風險:可能立即導(dǎo)致人員傷亡或重大財產(chǎn)損失(如消防設(shè)施失效、特種設(shè)備帶病運行);中風險:可能引發(fā)輕微傷害或設(shè)備損壞(如安全警示標識缺失、勞保用品佩戴不規(guī)范);低風險:存在輕微隱患但不立即影響安全(如文件堆放雜亂、地面少量積水)。(三)整改落實階段制定整改方案檢查結(jié)束后24小時內(nèi),召開小組會議匯總問題,明確整改責任部門/責任人(如高風險問題由部門負責人牽頭,中風險問題由班組長負責)、整改措施(如“更換滅火器”“修復(fù)破損線路”)、整改期限(高風險問題不超過48小時,中風險不超過7天,低風險可納入下月計劃)。跟蹤整改進度記錄組每日更新《隱患整改臺賬》,通過現(xiàn)場復(fù)核、照片反饋等方式驗證整改效果,保證問題“閉環(huán)管理”。對逾期未整改的部門,由安全負責人*約談相關(guān)負責人,并納入當月績效考核。復(fù)查與銷號整改期限屆滿后,檢查小組對問題點進行復(fù)查,確認整改合格后,在檢查表中“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認,完成銷號;若整改不合格,重新制定方案并延長整改期限。(四)總結(jié)提升階段編制檢查報告每次檢查結(jié)束后5個工作日內(nèi),由記錄組編制《安全檢查總結(jié)報告》,內(nèi)容包括:檢查概況(時間、范圍、參與人員)、隱患總體情況(數(shù)量、風險等級分布)、典型問題分析(如“電氣線路老化占比30%,主要因維護不及時”)、整改完成率及下一步改進建議。更新管理制度與培訓(xùn)計劃根據(jù)檢查中暴露的共性問題(如員工安全意識薄弱、操作規(guī)程不完善),修訂企業(yè)安全管理制度(如《設(shè)備維護保養(yǎng)細則》《危險作業(yè)管理規(guī)定》);將典型隱患案例納入安全培訓(xùn)素材,每季度組織專項培訓(xùn),提升員工風險識別與應(yīng)急處置能力。三、安全檢查與風險預(yù)防表(模板)檢查區(qū)域/部門檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果(符合/不符合)問題描述(附照片編號)風險等級整改措施責任人整改期限復(fù)查結(jié)果(合格/不合格)生產(chǎn)車間A消防設(shè)施滅火器壓力、有效期,消防栓水壓壓力在綠區(qū),在有效期內(nèi);水壓≥0.3MPa現(xiàn)場測試、查看標識不符合滅火器壓力不足(照片P001)中風險更換2具干粉滅火器*2024–合格倉庫B電氣安全線路是否老化、插座是否超負荷使用線路絕緣層完好,插座功率≤額定值80%目視檢查、測溫儀檢測不符合插座有燒焦痕跡(照片P002)高風險停用并更換插座,線路整改*2024–待復(fù)查辦公樓C安全通道通道是否堆放雜物,安全出口標識是否清晰寬度≥1.2m,無障礙物,標識無遮擋卷尺測量、目視檢查符合------配電室D特種設(shè)備變壓器運行溫度、接地電阻溫度≤85℃,接地電阻≤4Ω紅外測溫儀、接地電阻儀不符合接地電阻5.2Ω(照片P003)低風險重新鋪設(shè)接地線*2024–-四、關(guān)鍵執(zhí)行要點責任到人,避免形式主義檢查小組需明確“誰檢查、誰記錄、誰簽字”的責任機制,禁止代簽或漏填;問題整改需由責任人簽字確認,保證責任可追溯。動態(tài)更新,適配企業(yè)變化當企業(yè)新增設(shè)備、調(diào)整工藝或法規(guī)更新時,需及時修訂檢查表內(nèi)容(如增加“新能源電池存儲安全”檢查項),保證工具與實際風險匹配。數(shù)據(jù)驅(qū)動,持續(xù)優(yōu)化管理每半年對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析(如高風險問題集中領(lǐng)域、整改耗時最長的部門),針對性優(yōu)化資源配置(如增加某區(qū)域的巡檢頻次、加強某類設(shè)備的維護投入)。全員參與,構(gòu)建安全文化鼓勵員工主動上報隱患(設(shè)置“安全隱患隨手拍”反饋

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