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1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述1.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和集團(tuán)董事局要求,對(duì)公司及各分子公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理上的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出有針對(duì)性建議,形成審計(jì)報(bào)告;2.負(fù)責(zé)組織完成上市公司每季度的例行審計(jì)以及對(duì)接召開與例行審計(jì)相關(guān)的審計(jì)委員會(huì)工作;3.根據(jù)工作安排對(duì)離職高管人員進(jìn)行離任審計(jì);_對(duì)相關(guān)審計(jì)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(二)1、協(xié)助參與制訂審計(jì)計(jì)劃與審計(jì)實(shí)施方案;2、客觀、公正、準(zhǔn)確的實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序;3、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù),主要政府事業(yè)單位審計(jì);4、負(fù)責(zé)編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿;5、協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中的客

2、戶關(guān)系,并定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋;6、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作;7、負(fù)責(zé)利用審計(jì)方法幫助客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(三)1、對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過(guò)程等進(jìn)行審計(jì);2、制定內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序、方案等,編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃;3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及有關(guān)人員的經(jīng)營(yíng)管理行為實(shí)施監(jiān)督。2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(四)1、根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,制定相應(yīng)的省分公司審計(jì)流程;2、完成審計(jì)實(shí)際測(cè)試等相關(guān)任務(wù);3、持續(xù)進(jìn)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改追蹤(持續(xù)跟蹤整改情況);4、協(xié)助完成省公司內(nèi)部控制評(píng)估工作;5、完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年審計(jì)崗

3、位職責(zé)描述(五)1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;2、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實(shí)施落實(shí)到位;3、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);4、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(六)1、獨(dú)立實(shí)施財(cái)務(wù)收支、預(yù)算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等等類型的審計(jì)業(yè)務(wù),并編制審計(jì)報(bào)告、披露問(wèn)題,提出改進(jìn)

4、建議和決策依據(jù);能夠獨(dú)立開展對(duì)關(guān)鍵崗位和有重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)。2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目及產(chǎn)品的合規(guī)性審核及審計(jì),評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),出具合規(guī)意見,制止、報(bào)告公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)隱患,并敦促整改。3、協(xié)助部門建立與完善內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程,健全內(nèi)控體系建設(shè);4、制定公司各項(xiàng)審計(jì)管理規(guī)范,編制具體審計(jì)工作計(jì)劃,并組織開展和監(jiān)督落實(shí);5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益6、參與編制內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)實(shí)施方案2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(七)_組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)方案;_組織

5、參與對(duì)公司內(nèi)部的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)質(zhì)量審計(jì)、項(xiàng)目收入、成本審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作,包括編制審計(jì)方案并組織實(shí)施,撰寫審計(jì)報(bào)告并復(fù)核審理,撰寫審計(jì)通報(bào)、審計(jì)通訊,復(fù)核、整理、上報(bào)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目檔案等;3.負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人,指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問(wèn)題整改并進(jìn)行考核,完成整改問(wèn)題的閉環(huán)處理;4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;_組織開展公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作;6.負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計(jì)部的日常聯(lián)絡(luò)工作,收集、匯總、分析公司重要審計(jì)信息、重大風(fēng)險(xiǎn)事件、典型審計(jì)案例等信息;8.負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;9.完成其他

6、審計(jì)相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年審計(jì)崗位職責(zé)描述(八)一、總則第一條為了更好地貫徹執(zhí)行_審計(jì)工作的暫行規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和有效地開展內(nèi)部審計(jì)工作,結(jié)合我廠具體情況,特制定本條例。第二條內(nèi)部審計(jì)工作必須同經(jīng)濟(jì)改革相結(jié)合,為經(jīng)濟(jì)改革服務(wù)。我廠設(shè)立的審計(jì)機(jī)構(gòu),實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,監(jiān)督履行財(cái)務(wù)責(zé)任性,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)企業(yè)改革健康發(fā)展。第三條遵照審計(jì)法規(guī),我廠審計(jì)機(jī)構(gòu)在廠長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)全廠的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行系統(tǒng)的審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán)。第四條我廠審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員本著首先維護(hù)國(guó)家利益,同時(shí)維護(hù)本廠

7、合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益的原則,公允地證實(shí)本廠財(cái)務(wù)履行情況。第五條我廠的審計(jì)業(yè)務(wù)受總公司審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)受地方國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),向廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。二、審計(jì)工作的任務(wù)第六條監(jiān)督檢查我廠財(cái)務(wù)、運(yùn)銷、物資、勞資、計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)管理部門及各單位貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法令和財(cái)經(jīng)制度的情況,以促進(jìn)部門、單位嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì),堅(jiān)持_經(jīng)營(yíng)方向。第七條監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)我廠內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度有執(zhí)行情1況,著重監(jiān)督檢查廠內(nèi)所屬部門和單位是否遵守下列基本原則:1、明確劃分權(quán)責(zé),建立崗位責(zé)任制,實(shí)行購(gòu)、產(chǎn)、銷、賬、錢、物分管的原則。2、所有原始憑證必須連續(xù)編號(hào),順序控制使用,領(lǐng)用空白憑證必須辦理簽證手續(xù)并予核對(duì)。3、所有

8、實(shí)物財(cái)產(chǎn),要有專人負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)、維修,以提高使用效率,保證財(cái)物安全。4、所有業(yè)務(wù)處理必須程序化、制度化。5、建立一套適合于企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)的成本會(huì)計(jì)制度。6、審計(jì)人員調(diào)動(dòng)或輪訓(xùn)時(shí)必須辦理交接手續(xù),并作出交接記錄,簽證備查,實(shí)行監(jiān)交制度。7、根據(jù)廠內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,作出衡量、考核成績(jī)和效果的標(biāo)準(zhǔn)。第八條參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的制訂,對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)年度財(cái)務(wù)、成本決策進(jìn)行審計(jì),審計(jì)終結(jié)后簽字蓋章,寫出審計(jì)報(bào)告。第九條根據(jù)國(guó)家和總公司規(guī)定的審計(jì)制度、專業(yè)核算辦法及其他有關(guān)規(guī)定,對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)處理的正確性、真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第十條對(duì)侵占國(guó)家資財(cái)、_、營(yíng)私舞弊

9、、_盜竊、_公款、投機(jī)倒把等重大經(jīng)濟(jì)案件以及嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為,會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行專案審計(jì)。第十一條參加本廠研究經(jīng)營(yíng)方針和改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的會(huì)議,參與研究重要規(guī)章、制度的制定。第十二條向廠部領(lǐng)導(dǎo)和總公司審計(jì)室編報(bào)工作計(jì)劃,報(bào)送報(bào)表和工作報(bào)告。根據(jù)國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,制度內(nèi)部審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則,建立工作制度和檔案制度。三、審計(jì)工作程序第十三條編制年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)送廠領(lǐng)導(dǎo)和總公司審計(jì)室。第十四條審計(jì)前的準(zhǔn)備工作;確定審計(jì)對(duì)象(或被審單位),制定審計(jì)方案,指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參加審計(jì)的人員_。審計(jì)方案經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)“審計(jì)通知書”,通知被審單位。被審單位應(yīng)提供必要的工作條件。第十五條審計(jì)過(guò)程中,

10、必須編寫工作底稿、作好審計(jì)記錄,收集審計(jì)證據(jù)。第十六條審計(jì)終結(jié)階段,應(yīng)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)和結(jié)果提出審計(jì)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)附有經(jīng)過(guò)_人或有關(guān)單位簽章的證明材料或其他說(shuō)明材料。審計(jì)報(bào)告應(yīng)征求被審計(jì)人或有關(guān)單位簽章的證明材料或其他說(shuō)明材料。審計(jì)報(bào)告應(yīng)征求被審單位的意見。第十七條審計(jì)報(bào)告報(bào)送廠領(lǐng)導(dǎo)審定,重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告須經(jīng)上級(jí)審計(jì)部門審計(jì)審定。審定后將報(bào)告副本和決定通知被審單位和有關(guān)部門執(zhí)行。第十八條審計(jì)結(jié)論和通知下達(dá)后,審計(jì)部門應(yīng)督促被審單位和有關(guān)部門執(zhí)行。第十九條被審單位應(yīng)按審計(jì)結(jié)論和決定,針對(duì)問(wèn)題及時(shí)作出處理、處理的結(jié)果應(yīng)報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門。如對(duì)結(jié)論和決定有異議,可在十五日內(nèi)向上一級(jí)審計(jì)部門申請(qǐng)復(fù)審。上級(jí)審

11、計(jì)部門的復(fù)審結(jié)論和決定作出最終結(jié)論。復(fù)審期間,原審結(jié)論和決定照常執(zhí)行。四、審計(jì)機(jī)構(gòu)的職權(quán)第二十條檢查本廠所屬部門和單位的計(jì)劃、賬目、報(bào)表、憑證、業(yè)務(wù)記錄和有關(guān)文件資料;檢查資金、財(cái)產(chǎn)和物資管理情況;檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。有關(guān)單位必須如實(shí)提供,不提拒絕、隱匿和銷毀。第二十一條參加被審單位的有關(guān)會(huì)議,對(duì)_中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可以查詢、召開調(diào)查會(huì)、索取證明材料。被審單位和有關(guān)人員,必須認(rèn)真配合,不得設(shè)置任何障礙。第二十二條對(duì)拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的,提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采取封存賬冊(cè)和凍結(jié)資產(chǎn)等臨時(shí)措施,并追究責(zé)任人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第二十三條有權(quán)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)反映或報(bào)告本廠重大事項(xiàng)的情況和問(wèn)題。五、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員第二十四條廠審計(jì)室,是廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)職能部門,負(fù)責(zé)全廠內(nèi)部審計(jì)工作。獨(dú)立核算的單位審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,根據(jù)實(shí)際情況確定,但必須有專人負(fù)責(zé)審計(jì)工作。第二十五條審計(jì)人員要選配或聘任作風(fēng)正派、堅(jiān)持原則、秉公辦事、實(shí)事求是并具有審計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)和管理知識(shí)的業(yè)務(wù)水平和政策水平較高的人員擔(dān)任,其中應(yīng)有適當(dāng)數(shù)量的會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師和工程師等業(yè)務(wù)骨干。第二十六條審計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人員按干部管理權(quán)限的規(guī)定任免。

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