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———重點項目績效自評情況一、項目支出基本情況(一)項目支出資金概況2022年我單位(局、部、中心)項目支出預(yù)算共540.91萬元,包含項目6個,實際支出505.36萬元(業(yè)務(wù)工作經(jīng)費505.36萬元、專項經(jīng)費0萬元、政府專項經(jīng)費0萬元),涵蓋項目6個。具體情況如下:金額單位:萬元項目名稱項目類型資金用途、使用方向預(yù)算金額支出金額指標(biāo)總額其中:區(qū)級資金支出總額其中:區(qū)級資金項目1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要用于審計系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一組織的培訓(xùn);金審三期工程建設(shè)和財政聯(lián)網(wǎng)審計網(wǎng)絡(luò)維護(hù);政府投資審計中心專家工資及日常運營;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、行業(yè)審計、指導(dǎo)內(nèi)審項目;審計外勤經(jīng)費;支付2018-2020年度“非吸”案件司法鑒定中介費;開展審計項目時委托中介機(jī)構(gòu)以及購買審計服務(wù)彌補(bǔ)審計力量不足等支出。540.91540.91505.36505.36 合計540.91540.91505.36505.36(二)項目績效目標(biāo)情況業(yè)務(wù)工作經(jīng)費績效整體目標(biāo):完成2022年審計項目,保證區(qū)政府安排的審計項目正常進(jìn)行,切實發(fā)揮審計在服務(wù)開福經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的建設(shè)性作用。資金使用管理情況一是根據(jù)年度工作安排和項目組織實施進(jìn)度,資金分批次撥付到位。2022年我單位項目支出年初預(yù)算數(shù)為246.58萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為540.91萬元,決算數(shù)為505.36萬元;二是為加強(qiáng)專項經(jīng)費管理,規(guī)范專項資金使用使用,提高資金使用效率,我局進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理制度,堅持執(zhí)行《開福區(qū)審計局專項經(jīng)費使用管理辦法》,要求專項資金嚴(yán)格按照項目內(nèi)容使用,使用專項資金時全部通過國庫集中支付,確保??顚S?,支出合理合規(guī)。二、績效評價工作情況一是根據(jù)績效評價工作有關(guān)要求,我局績效評價工作由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)科室參與,組織業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)工作方案,明確各科室職責(zé),確定績效目標(biāo)。二是根據(jù)區(qū)財政局部署,結(jié)合全局業(yè)務(wù)工作開展情況進(jìn)行績效自評,形成績效報告。三、項目支出主要績效2022年,在上級審計機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局主動擔(dān)當(dāng)作為、依法全面履職,各項工作取得明顯成效,完成審計項目30個,查出違規(guī)金額1143萬元,管理不規(guī)范資金11.36億元,督促調(diào)減投資額813萬元,上繳財政金額759.9萬元,移送問題線索12條。我局繼續(xù)保持“市文明標(biāo)兵單位”榮譽(yù),榮獲“市級優(yōu)秀審計項目一等獎”1個、“省級優(yōu)秀審計項目一等獎”1個。堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。召開區(qū)委審計委員會第六次全體會議,落實落細(xì)黨對審計工作領(lǐng)導(dǎo)的各項要求,確保黨的工作重點抓什么,審計工作就跟著走,審計工作報告就重點反映什么;樹牢審計機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)意識,嚴(yán)格執(zhí)行重大審計事項請示報告和跟蹤督辦制度,報送審計報告23篇、審計專報2篇、綜合報告9篇。持續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行審計。對2021年度區(qū)本級和區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況開展審計,連續(xù)三年利用大數(shù)據(jù)并結(jié)合現(xiàn)場審計對區(qū)本級72個一級預(yù)算單位和16個街道實行審計全覆蓋,強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算公開、財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、資金使用績效等的審計監(jiān)督,助推財政資源統(tǒng)籌和深化財政管理體制改革。如在2021年度同級審過程中發(fā)現(xiàn)存在非稅往來存量資金盤活不到位的問題,區(qū)財政局應(yīng)收未收金額741.8萬元。區(qū)審計局通過下達(dá)審計決定書責(zé)令相關(guān)單位及時足額上繳該筆款項,切實壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。持續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)審計離任(任中)審計。組織對區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門和月湖、伍家?guī)X、青竹湖3個街道共計12位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對青竹湖街道主要負(fù)責(zé)人開展自然資源資產(chǎn)審計。持續(xù)加大對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金使用權(quán)及自然資源資產(chǎn)保護(hù)利用等方面的監(jiān)督力度,以審計監(jiān)督的實效促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)。如在對區(qū)市監(jiān)局兩位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的過程中,發(fā)現(xiàn)存在補(bǔ)助資金發(fā)放程序不合規(guī)的問題,涉及補(bǔ)助資金334.4萬元,區(qū)審計局責(zé)令其切實整改,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放獎補(bǔ)資金,進(jìn)一步規(guī)范審核發(fā)放流程。持續(xù)深化重大項目投資審計。組織對區(qū)城市人居環(huán)境局2020-2021年老舊小區(qū)提質(zhì)改造工程建設(shè)情況和史家坡學(xué)校、植基中學(xué)等6所學(xué)校政府重點投資項目進(jìn)行跟蹤審計、對開福區(qū)財政評審中心2021年10月至2022年9月結(jié)算評審項目質(zhì)量情況進(jìn)行專項審查。重點關(guān)注建設(shè)單位項目審批、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等程序的合法合規(guī)情況,著力推動政府投資建設(shè)項目的規(guī)范管理。如在對區(qū)人居環(huán)境局開展專項審計調(diào)查的過程中,發(fā)現(xiàn)3個項目存在串標(biāo)等違規(guī)行為,涉及金額高達(dá)3697.97萬元,現(xiàn)已移交給區(qū)紀(jì)委調(diào)查處理。扎實開展內(nèi)部審計指導(dǎo)工作。組織舉辦全區(qū)內(nèi)部審計工作培訓(xùn),引導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計人員嚴(yán)格按照相關(guān)要求開展內(nèi)部審計工作。指導(dǎo)完成青竹湖街道辦事處下屬5個社區(qū)、月湖街道辦事處下屬3個社區(qū)、伍家?guī)X街道辦事處下屬3個社區(qū)開展財務(wù)收支審計,使其在規(guī)范內(nèi)部管理、防范風(fēng)險隱患、加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面積極發(fā)揮作用。加快研審結(jié)合,建設(shè)研究型審計機(jī)關(guān)。針對全年審計工作聚焦的重點領(lǐng)域,積極開展研究型審計,持續(xù)做好深入調(diào)研,充分挖掘共性問題,著力提出具有針對性和可操作性的審計建議,推動補(bǔ)齊工作短板、堵塞制度漏洞。如通過對我區(qū)近三年財政專項資金的使用現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié),揭示財政專項資金在預(yù)算編制、執(zhí)行等環(huán)節(jié)中存在的問題及成因,并就此向區(qū)委、區(qū)政府報送專項資金審計調(diào)研報告1篇,為區(qū)委、區(qū)政府決策參考提供依據(jù)。抓實問題整改,提升審計成果運用。組織召開區(qū)審計協(xié)作聯(lián)席會議第一次會議,研究審計發(fā)現(xiàn)的擬移送區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和相關(guān)主管部門的問題線索情況。繼續(xù)深化紀(jì)
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