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文檔簡介
百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2023年度部門預算目錄第一部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站概況主要職責部門機構(gòu)設置部門預算構(gòu)成第二部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2023年部門預算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表八、政府性基金預算支出情況表九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表第三部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2023年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站概況一、主要職責本部門主要職能:宣傳貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)發(fā)布的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、技術(shù)標準;指導和管理全市各縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)工作;依法對全市工程建設各主方主體在工程質(zhì)量和安全方面的違法違規(guī)行為進行調(diào)查;調(diào)查、調(diào)解和處理工程質(zhì)量安全投訴;協(xié)助調(diào)查處理重大工程質(zhì)量事故與安全事故;開展重點工程的質(zhì)量安全監(jiān)督工作;收集、統(tǒng)計及上報工程質(zhì)量安全信息;組織全市各級工程質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育,協(xié)助市住房和城鄉(xiāng)建設局做好其他工作。二、部門機構(gòu)設置百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2022年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個。為百色市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬二層單位,屬于參照公務員管理事業(yè)單位。三、部門預算構(gòu)成本部門無下屬單位,部門預算為百色市建設工程質(zhì)量安全管理站本級預算) 第二部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2023年部門預算表表1收支總體情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目分類)預算數(shù)一、一般公共預算撥款147.54一、一般公共服務支出0.001、上級補助0.00二、外交支出0.002、本級147.54三、國防支出0.00二、政府性基金預算撥款0.00四、公共安全支出0.001、上級補助0.00五、教育支出0.002、本級0.00六、科學技術(shù)支出0.00三、國有資本經(jīng)營預算撥款0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.001、上級補助0.00八、社會保障和就業(yè)支出20.042、本級0.00九、衛(wèi)生健康支出8.05四、財政專戶管理資金收入0.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.00五、事業(yè)收入0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.59六、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00十二、農(nóng)林水支出0.00七、上級補助收入0.00十三、交通運輸支出0.00八、附屬單位上繳收入0.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00九、其他收入0.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出12.86二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、國有資本經(jīng)營預算支出0.00二十二、災害防治及應急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、債務還本支出0.00二十五、債務付息支出0.00二十六、債務發(fā)行費用支出0.00本年收入合計147.54本年支出合計147.54上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.00收入總計147.54支出總計147.54注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表2收入總體情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元部門(單位)代碼部門(單位)名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金收入單位資金小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金收入單位資金12345678910111213合計147.54147.54147.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303百色市住房和城鄉(xiāng)建設局147.54147.54147.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303005百色市建設工程質(zhì)量安全管理站147.54147.54147.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表3支出總體情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元科目編碼部門(單位)代碼部門(單位)名稱(功能分類科目名稱)合計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出合計147.54137.5410.000.00303百色市住房和城鄉(xiāng)建設局147.54137.5410.000.00303005百色市建設工程質(zhì)量安全管理站147.54137.5410.000.002080501行政單位離退休2.902.900.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.1417.140.000.002101101行政單位醫(yī)療5.245.240.000.002101103公務員醫(yī)療補助2.812.810.000.002120101行政運行96.5996.590.000.002120106工程建設管理10.000.0010.000.002210201住房公積金12.8612.860.000.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表4財政撥款收支總體情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按支出功能科目分類)預算數(shù)一、本年收入147.54一、本年支出147.54(一)一般公共預算撥款147.54(一)一般公共服務支出0.001、上級補助0.00(二)外交支出0.002、本級147.54(三)國防支出0.00(二)政府性基金預算撥款0.00(四)公共安全支出0.001、上級補助0.00(五)教育支出0.002、本級0.00(六)科學技術(shù)支出0.00(三)國有資本經(jīng)營預算撥款0.00(七)文化旅游體育與傳媒支出0.001、上級補助0.00(八)社會保障和就業(yè)支出20.042、本級0.00(九)衛(wèi)生健康支出8.05二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00(十)節(jié)能環(huán)保支出0.00(一)一般公共預算撥款0.00(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.59(二)政府性基金預算撥款0.00(十二)農(nóng)林水支出0.00(三)國有資本經(jīng)營預算撥款0.00(十三)交通運輸支出0.00(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出0.00(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出0.00(十六)金融支出0.00(十七)援助其他地區(qū)支出0.00(十八)自然資源海洋氣象等支出0.00(十九)住房保障支出12.86(二十)糧油物資儲備支出0.00(二十一)國有資本經(jīng)營預算支出0.00(二十二)災害防治及應急管理支出0.00(二十三)其他支出0.00(二十四)債務還本支出0.00(二十五)債務付息支出0.00(二十六)債務發(fā)行費用支出0.00二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.00收入總計147.54支出總計147.54注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表5一般公共預算支出情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元科目編碼部門(單位)代碼部門(單位)名稱(功能分類科目名稱)合計本年一般公共預算支出基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費12345合計147.54137.54113.6823.8610.00303百色市住房和城鄉(xiāng)建設局147.54137.54113.6823.8610.00303005百色市建設工程質(zhì)量安全管理站147.54137.54113.6823.8610.002080501行政單位離退休2.902.902.860.040.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.1417.1417.140.000.002101101行政單位醫(yī)療5.245.245.240.000.002101103公務員醫(yī)療補助2.812.812.810.000.002120101行政運行96.5996.5972.7723.820.002120106工程建設管理10.000.000.000.0010.002210201住房公積金12.8612.8612.860.000.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表6一般公共預算基本支出情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計137.54113.6823.86301工資福利支出110.83110.830.0030101基本工資39.6439.640.0030102津貼補貼29.3029.300.0030103獎金3.303.300.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.1417.140.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費5.135.130.0030111公務員醫(yī)療補助繳費2.812.810.0030112其他社會保障繳費0.640.640.0030113住房公積金12.8612.860.00302商品和服務支出23.860.0023.8630201辦公費3.360.003.3630202印刷費1.000.001.0030206電費1.500.001.5030207郵電費1.380.001.3830209物業(yè)管理費0.500.000.5030211差旅費2.000.002.0030215會議費0.200.000.2030216培訓費0.500.000.5030229福利費0.740.000.7430239其他交通費用8.640.008.6430299其他商品和服務支出4.040.004.04303對個人和家庭的補助2.862.860.0030302退休費2.382.380.0030307醫(yī)療費補助0.480.480.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表7一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元部門(單位)代碼部門(單位)名稱資金性質(zhì)“三公”經(jīng)費會議費培訓費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計本級資金安排上級補助資金安排小計公務用車運行維護費公務用車購置費12345678910合計0.000.000.000.000.000.000.200.500.500.00303百色市住房和城鄉(xiāng)建設局0.000.000.000.000.000.000.200.500.500.00303005百色市建設工程質(zhì)量安全管理站一般公共預算資金0.000.000.000.000.000.000.200.500.500.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。表8政府性基金預算支出情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元科目編碼部門(單位)代碼部門(單位)名稱(功能分類科目名稱)本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出123合計0.000.000.00注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。本部門2023年度沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。表9國有資本經(jīng)營預算支出情況表單位名稱:百色市建設工程質(zhì)量安全管理站單位:萬元科目編碼部門(單位)代碼部門(單位)名稱(功能分類科目名稱)本年國有資本經(jīng)營預算支出合計基本支出項目支出123合計0.000.000.00注:本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分百色市建設工程質(zhì)量安全管理站年部門預算情況說明部門預算收支總體情況說明2023年本部門收入預算147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。主要原因是:人員減少;支出預算147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。主要原因是:人員減少。部門收入總體情況說明2023年收入總預算147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。其中:一般公共財政預算撥款147.54萬元,占收入總預算100.00%,比上年減少8.73萬元,下降5.59%。2023年收入預算總體減少主要原因是:人員減少。部門支出總體情況說明2023年支出總預算147.54萬元,基本支出預算137.54萬元,占支出總預算93.22%,與上年減少2.73萬元,下降1.95%。項目支出預算10.00萬元,占支出總預算6.78%,與上年減少6.00萬元,下降37.50%。(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:(1)社會保障和就業(yè)支出20.04萬元,占支出總預算13.58%,比上年增加0.29萬元,增長1.48%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。(2)衛(wèi)生健康支出8.05萬元,占支出總預算5.46%,比上年減少0.23萬元,下降2.80%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.59萬元,占支出總預算72.25%,比上年減少8.70萬元,下降7.55%,主要原因是:人員減少。(4)住房保障支出12.86萬元,占支出總預算8.71%,比上年減少0.09萬元,下降0.68%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。1.基本支出預算?;局С鲱A算137.54萬元,占支出預算93.22%,與上年減少2.73萬元,下降1.95%。其中:【工資福利支出】支出預算110.83萬元,占基本支出預算81%,比上年減少0.7萬元,下降1%,主要原因是:人員減少?!旧唐泛头罩С觥恐С鲱A算23.86萬元,占基本支出預算17%,比減少2.43萬元,下降9%,主要原因是:人員減少?!緦€人和家庭的補助】支出預算2.86萬元,占基本支出預算2%,比上年增加0.4萬元,增長16%,主要原因是:在職人員基數(shù)增加。2.項目支出預算。項目支出預算10.00萬元,占支出總預算6.78%,與上年減少6.00萬元,下降37.50%。其中:【商品和服務支出】支出預算10萬元,占項目支出預算10%,比減少6萬元,下降38%,主要原因是:財政壓縮經(jīng)費。2023年支出預算總體減少主要原因是:財政壓縮經(jīng)費。財政撥款收支總體情況說明2023年財政撥款收入總預算147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。收入包括:一般公共預算撥款147.54萬元;政府性基金預算撥款0.00萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元。財政撥款減少主要原因是:減少人員。2023年財政撥款支出總預算147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。支出包括:社會保障和就業(yè)支出20.04萬元、衛(wèi)生健康支出8.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.59萬元、住房保障支出12.86萬元。財政撥款支出減少主要原因是:減少人員。一般公共預算支出情況說明2023年一般公共預算撥款支出147.54萬元,與上年減少8.73萬元,下降5.59%。其中:基本支出137.54萬元,項目支出10.00萬元。具體支出預算如下:社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2.90萬元,比上年增加0.41萬元,增長16.45%,主要原因是:在職人員基數(shù)調(diào)整。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)17.14萬元,比上年減少0.12萬元,下降0.68%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)5.24萬元,比上年減少0.14萬元,下降2.56%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2.81萬元,比上年減少0.09萬元,下降3.24%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)96.59萬元,比上年減少2.70萬元,下降2.72%,主要原因是:人員減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項)10.00萬元,比上年減少6.00萬元,下降37.50%,主要原因是:財政壓縮經(jīng)費。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.86萬元,比上年減少0.09萬元,下降0.68%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。一般公共預算基本支出情況說明2023年一般公共預算基本支出137.54萬元,與上年減少2.73萬元,下降1.95%。其中:人員經(jīng)費113.68萬元,與上年減少0.30萬元,下降0.27%,主要包括:基本工資39.64萬元,比上年增加0.12萬元,增長0.32%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整。津貼補貼29.30萬元,比上年減少0.57萬元,下降1.92%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整獎金3.30萬元,比上年增加0.01萬元,增長0.32%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.14萬元,比上年減少0.12萬元,下降0.68%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。職工基本醫(yī)療保險繳費5.13萬元,比上年減少0.17萬元,下降3.24%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。公務員醫(yī)療補助繳費2.81萬元,比上年減少0.09萬元,下降3.24%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。其他社會保障繳費0.64萬元,比上年增加0.21萬元,增長47.40%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。住房公積金12.86萬元,比上年減少0.09萬元,下降0.68%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。退休費2.38萬元,比上年增加0.38萬元,增長19.25%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整。醫(yī)療費補助0.48萬元,比上年增加0.02萬元,增長3.31%,主要原因是:1、人員減少;2、在職人員基數(shù)增加。公用經(jīng)費23.86萬元,與上年減少2.43萬元,下降9.23%,主要包括:辦公費3.36萬元,比上年增加0.06萬元,增長1.82%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。印刷費1.00萬元,比上年增加1.00萬元,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。電費1.50萬元,比上年增加0.73萬元,增長94.81%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。郵電費1.38萬元,比上年減少0.38萬元,下降21.41%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。物業(yè)管理費0.50萬元,比上年增加0.50萬元,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。差旅費2.00萬元,比上年減少2.69萬元,下降57.32%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。會議費0.20萬元,比上年增加0.20萬元,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。培訓費0.50萬元,比上年減少0.38萬元,下降43.18%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。福利費0.74萬元,比上年減少0.07萬元,下降9.09%,主要原因是:人員減少。其他交通費用8.64萬元,比上年減少0.90萬元,下降9.43%,主要原因是:人員減少。其他商品和服務支出4.04萬元,比上年減少0.39萬元,下降8.80%,主要原因是:統(tǒng)籌經(jīng)費安排。一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說明(一)2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車購置及運行費支出預算0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。(二)2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬元,比2022年預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。其中:1.因公出國(境)經(jīng)費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。主要原因是:本單位無該項目預算安排。因公出國(境)經(jīng)費主要用于:本單位無該項目預算安排。2.公務接待費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。主要原因是:本單位無該項目預算安排。公務接待費主要用于:本單位無該項目預算安排。3.公務用車購置及運行費預算0.00萬元,其中:公務用車購置費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。主要原因是:本單位無公務用車。公務用車運行費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變化。主要原因是:本單位無公務用車。公務用車購置及運行費主要用于:本單位無公務用車。政府性基金預算支出情況說明本部門2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。國有資本經(jīng)營預算支出情況說明本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。其他重要事項說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排23.86萬元,比上年減少2.43萬元,下降9%,主要原因是:人員減少。(二)政府采購情況2023年本部門政府采購安排0萬元,與上年持平,無增減變化。其中:政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%,與上年持平,無增減變化。分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%,與上年持平,無增減變化。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截止2022年12月31日止,本單位占用固定資產(chǎn)總額原值34.73萬元,凈值1.71萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物凈值0萬元,通用設備凈值32.10萬元,專用設備凈值0萬元,文物和陳列品凈值0萬元,圖書、檔案凈值0萬元,家具、用具、裝具及動植物凈值2.63萬元;本單位占用無形資產(chǎn)原值0萬元,凈值0萬元。重點項目預算績效目標等情況說明(1)百色市建設工程質(zhì)量安全管理站2023年部門預算有0個項目列入年初預算績效目標考核范圍,其中涉及一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本
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