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文檔簡介
附件2南通市無線電監(jiān)測站2017年度部門決算公開
目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2017年度主要工作完成情況第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表財政撥款支出決算表財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表機關運行經(jīng)費支出決算表政府采購支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分部門概況一、部門主要職能南通市無線電監(jiān)測站隸屬于市經(jīng)濟和信息化委員會管理,其主要職責是:1.負責全市無線電波、無線電信號的監(jiān)測工作,監(jiān)測無線電臺(站)是否按規(guī)定和核定的項目工作。2.接受干擾的申訴,查找無線電干擾源和未經(jīng)批準使用的無線電臺(站),并按有關規(guī)定處理。3.承擔無線電設備的主要技術指標的測定。4.負責工業(yè)、科學、醫(yī)學等非無線電設備的無線電波輻射的檢測工作。5.完成市經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他監(jiān)測任務。根據(jù)2015年7月2日市編委會下達通編發(fā)[2015]84號文件,確定市無線電監(jiān)測站為參照公務員法管理事業(yè)單位,所需經(jīng)費由財政全額撥款。二、部門機構設置及決算單位構成情況1.不設內(nèi)設處室。三、2017年度主要工作完成情況1.措施得力,確保重點工作高效落實按照省局的統(tǒng)一部署和要求,結合南通實際,南通監(jiān)測站緊緊圍繞全省年度無管工作要點和管理工作會議精神,確定了南通監(jiān)測站工作重點,即不明信號查找、干擾排查、重大活動無線電通信保障、頻率評估、基礎設施建設等任務。為確保各重點工作能落到實處,取得實效,南通監(jiān)測站一是制訂了科學的工作計劃,年初,全站多次開會專題研討各重點工作實施方案,在研定方案的基礎上,科學制定每月、每周具體工作安排,有問題全站共同商討解決,及時調(diào)整工作安排,確保各重點工作有計劃、有步驟地扎實推進;二是任務分解、責任落實,南通監(jiān)測站按照崗位責任制,進行任務細化分解,責任落實到人,人人制定崗位工作目標、人人明確任務與要求。因全員思想重視,組織到位、措施得力,南通監(jiān)測站全年各項重點工作任務均按期完成目標。2.抓好基礎,確保日常工作扎實推進(一)夯實基礎工作,推進年度考核指標落實2017年,在日常監(jiān)測中共發(fā)現(xiàn)并查實不明信號29個,查實率100%;在預指配頻率監(jiān)測上,完成16家單位69個頻點的預指配頻率監(jiān)測監(jiān)聽;在重點頻率保護上,共對全市276個重點頻率進行了3210.37小時的監(jiān)測、監(jiān)聽與保護;在占用度測量上,累計監(jiān)測時間8462.99小時。截至11月底,全年累計監(jiān)測時間為31977.18小時。在無線發(fā)射設備檢測上,共檢測無線電發(fā)射設備557部,其中新設臺491部,換發(fā)執(zhí)照設備66部,檢測率均達到了100%,抽檢GSM基站設備80個,CDMA基站34個,抽檢率均在3%以上;在干擾排查上,共排查南通電信、磨頭軍用機場等無線電有害干擾共25起,有害干擾查實率為100%。(二)打擊“黑廣播”,推進聯(lián)合長效機制落實南通管理處與南通市公安、廣電等部門建立了打擊“黑廣播”長效聯(lián)合機制,其中無線電監(jiān)測擔負排查定位職責,南通監(jiān)測站按照分工,勇于擔當、主動作為,積極配合公安等部門,在打擊“黑廣播”的工作中,發(fā)揮了應有的作用。2017年,南通監(jiān)測站共排查“黑廣播”9起。排查工作往往都在深夜進行,但只要有干擾舉報,只要有非法設臺,南通監(jiān)測站的同志們總是第一時間出發(fā),不管白天還是黑夜,專業(yè)精神和優(yōu)質(zhì)服務獲得了用戶和群眾的一致好評。監(jiān)測排查工作中并不僅是簡單的管理,其中也有斗智斗勇,也有一定的風險,但南通監(jiān)測站的同志們并未因此而退卻,反而因挑戰(zhàn)而愈加充滿工作的熱情。(三)立足監(jiān)測實際,推進技術設施規(guī)范化建設落實1.邊海無線電區(qū)域監(jiān)測網(wǎng)計劃完成編制申報。經(jīng)過幾輪修改、完善,并召開專題會議,最終定稿上報。南通市無線電監(jiān)測站擬建設9座小型監(jiān)測站:海安老壩港、如東小洋口、大洋口(長沙鎮(zhèn))、通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)、啟東呂四港、啟東海工基地(圓陀角)、塘蘆港(近海鎮(zhèn))、掘苴新閘(如東站)、如皋磨頭機場,以解決現(xiàn)有監(jiān)測設施功能不夠完善、技術管理自動化精細化程度不夠及布局存在監(jiān)測盲區(qū)的問題。屆時,站點監(jiān)測與便攜式機動監(jiān)測形成合理的結構分布,實現(xiàn)各有側重、互相支持、交叉匯聚、深度覆蓋。2.認真落實省局關于技術設施規(guī)范化建設的精神,以監(jiān)測與網(wǎng)絡設備管理規(guī)范化建設為重點,用好財力,克難攻堅,嚴格按照省局制定的標準精心建設、取得了較大成效。經(jīng)過多番選址論證、設計規(guī)劃、監(jiān)測效果預估等,通州灣固定監(jiān)測站鐵塔與機房已建設完成,目前等待省局安排監(jiān)測設備安裝,開通后將用于通州灣新區(qū)無線電信號的日常性監(jiān)測。3.周密安排,確保無線電頻譜使用評估專項工作高質(zhì)高效完成根據(jù)國家無線電管理辦公室和省局的要求,我站積極開展無線電頻譜使用評估專項活動。如何更好地實施此專項活動,南通監(jiān)測站多次就活動實施方案進行調(diào)研、商討。針對“廣播電視和公眾移動通信頻段”的頻譜使用評估,我站采取服務外包的形式,服務外包商招投標邀請省站和兄弟市監(jiān)測站的專家型領導及南通監(jiān)測站陸新南同志一起作為專家評審,事前事后均做好申報、公告等工作,確保招投標全程公開、公正、公平。無線電頻譜使用評估專項工作于2017年8月底圓滿完成,上報數(shù)據(jù)及材料及時、完整、準確,受到省局好評。4.狠抓實戰(zhàn),確保重大任務保障和應急維穩(wěn)水平進一步提升2017年,南通監(jiān)測站高質(zhì)量完成考試保障、國際禁化武組織來通核查、5G通信發(fā)展峰會保障、2017第八屆環(huán)太湖國際公路自行車賽保障等重大活動無線電通信保障任務,在實戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)問題、思考對策、進一步改進工作程序、提高處置效率。全年共參加高考、研究生入學考試等各類考試反無線電作弊保障14次,有力地保障了考試的公平公正,獲得了領導和友鄰部門的贊譽。在這些贊譽的背后是監(jiān)測站的同志們放棄休假,加班加點嚴守保障點的付出,但同志們都習慣了,無一叫苦叫累。5.強化內(nèi)部管理,確保工作作風得到進一步改善(一)黨風廉政建設與業(yè)務工作緊密結合,強責任抓防控南通監(jiān)測站狠抓黨風廉政建設工作,把黨風廉政建設與業(yè)務工作緊密結合起來,強化領導班子主體責任,強化風險,確保各項工作環(huán)節(jié)運行安全,有序開展。2017年,南通監(jiān)測站一是強化整體意識,把黨風廉政建設排在各項工作首要位置,年初研究總體工作方案和實施計劃,統(tǒng)一部署、統(tǒng)一實施。強化班子整體和一把手的主體責任建設,一把手抓班子建設、抓制度建設、抓責任追究。二是強化監(jiān)督考核。結合委里的黨風廉政建設督導巡查制度和三風兩紀”明察暗訪制度的落實,對站內(nèi)各崗位黨風廉政、工作作風情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,站務周會上通報檢查情況,并將檢查結果與年底評先選優(yōu)相結合,切實維護黨風廉政建設責任制的嚴肅性,確保黨風廉政建設和作風建設各項任務有效落實。三是強化風險防控,認真排查評估各崗位的違紀違法風險,明確責任,制定防控措施。在工作中抓大防小。對于一些重大事項,嚴格按照制度要求執(zhí)行;對于一些屬于服務質(zhì)量、個人行為在業(yè)務工作中不符合制度要求的,隨時發(fā)現(xiàn),隨時糾正,做到防微杜漸。四是強化活動育人。通過“兩學一做”、“510”思廉日、十九大精神學習交流、“兩個責任”清單的制定等一系列活動的開展,在全站營造風清氣正的育人環(huán)境,努力構建黨風廉政建設新常態(tài)。(二)業(yè)務培訓著眼“三性”,強學習促研討南通監(jiān)測站業(yè)務培訓提倡經(jīng)常性(常抓常學,促進學習型組織建設)、層次性(根據(jù)不同技術水平開展不同層級的培訓)、定制性(基于實際工作中反應出的問題定制培訓,旨在促動研討、解決問題)。對新技術新設備均全員培訓,野外實戰(zhàn)訓練分層參與,工作中發(fā)現(xiàn)問題第一時間研討總結,積極邀請站外專家授課指導,同時建立了青藍工程——老帶新工作制度等。南通監(jiān)測站開展了設備升級應用培訓、新購置無線電移動監(jiān)測設備原理及操作培訓、反作弊和干擾排查實戰(zhàn)等。同時,鼓勵全站同志以實際工作為支撐,投入理論研討,積極撰稿與同行交流。(三)不斷完善內(nèi)部管理制度,優(yōu)程序促規(guī)范南通監(jiān)測站自進入?yún)⒄展珓諉T法管理事業(yè)單位序列兩年來,積極學習、適應參公單位要求,大力加強內(nèi)部管理制度建設。新制定了站務會議制度、完善了領導班子建設、議事決策、黨風廉政建設、財務管理、辦公用品領用等制度,編印了《南通監(jiān)測站制度匯編》。通過對各項制度的修訂和完善,進一步優(yōu)化了工作程序,理順了工作關系,明確了崗位職責,切實做到“各司其職、各負其責”。工作的制度化、程序化、規(guī)范化使各崗位流程順暢,效率提高。第二部分南通市無線電監(jiān)測站2017年度部門決算表詳見附件2017年度部門決算表第三部分2017年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年度收入、支出總計256.74萬元,與上年相比收、支總計各減少189.71萬元,減少42%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。其中:(一)收入總計256.74萬元。包括:1.財政撥款收入244.70萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比減少180.38萬元,減少42%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。2.上級補助收入0萬元,為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。3.事業(yè)收入0萬元,為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加(減少)萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。4.經(jīng)營收入0萬元,為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。5.附屬單位上繳收入0萬元,為XX等事業(yè)單位附屬獨立XX核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。6.其他收入0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。8.年初結轉(zhuǎn)和結余12.04萬元,主要為南通市無線電監(jiān)測站上年結轉(zhuǎn)本年使用的往來款項等資金。(二)支出總計256.74萬元。包括:1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)支出14.22萬元,主要用于工資獎金的發(fā)放。與上年相比增加14.22萬元,增長100%。主要原因是追加人員工資獎金指標。2.資源勘探和信息類支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項)支出138.92萬元,主要用于基本支出,與上年相比增加39.20萬元,增加39%。主要原因是2016年新招錄人員費用納入部門預算和追加人員工資獎金等指標。資源勘探和信息類支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項)支出81.04萬元,主要用于項目支出,與上年相比減少237.80萬元,減少293%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。3.住房保障支出(類)住房公積金(款)住房公積金(項)支出11.67萬元,住房保障支出(類)住房公積金(款)提租補貼(項)支出3.84萬元,主要用于繳納住房公積金和住房補貼支出。與上年相比增加15.51萬元,增加100%。主要原因是調(diào)整決算核算科目,單獨核算。(按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細項,并結合本部門具體實際予以解釋。)4.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。5.年末結轉(zhuǎn)和結余7.05萬元,為單位結轉(zhuǎn)下年的項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。主要為南通市無線電監(jiān)測站本年度(或以前年度)預算安排的單位職能等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明南通市無線電監(jiān)測站本年收入合計256.74萬元,其中:財政撥款收入244.70萬元,占95.31%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;年初結轉(zhuǎn)和結余12.04萬元,占4.69%。(可用餅圖顯示本年收入結構圖)圖1:收入決算圖三、支出決算情況說明南通市無線電監(jiān)測站本年支出合計256.74萬元,其中:基本支出177.35萬元,占69.08%;項目支出72.34萬元,占28.18%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;年末結轉(zhuǎn)和結余7.05萬元,占2.75%。(可用餅圖顯示本年支出結構圖)圖2:支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年度財政撥款收、支總決算256.74萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少181.68萬元,減少42%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。南通市無線電監(jiān)測站2017年財政撥款支出256.74萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少181.68萬元,減少42%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。南通市無線電監(jiān)測站2017年度財政撥款支出年初預算為215.01萬元,支出決算為256.74萬元,完成年初預算的119%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年中追加人員工資獎金發(fā)放指標。其中:(一)一般公共服務(類)1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.22萬元,完成年初預算的%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加人員工資獎金和發(fā)放指標。(二)資源勘探信息等支出(類)1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項)。年初預算為135.69萬元,支出決算為147.62萬元,完成年初預算的109%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加人員工資獎金和發(fā)放指標。2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項)。年初預算為79.32萬元,支出決算為72.34萬元,完成年初預算的91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出指標在無線電監(jiān)管項中支出。(三)住房保障支出(類)1.住房公積金(款)住房公積金(項)。年初預算為11.67萬元,支出決算為11.67萬元,完成年初預算的100%。2.住房公積金(款)提租補貼(項)。年初預算為2.75萬元,支出決算為3.84萬元,完成年初預算的139%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中根據(jù)有關文件精神調(diào)整增加住房補貼計提比例。(按照“公開05表財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目,并結合本部門實際予以解釋。)六、財政撥款基本支出決算情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年度財政撥款基本支出177.35萬元,其中:(一)人員經(jīng)費151.55萬元。主要包括:基本工資22.26萬元、津貼補貼38.38萬元、獎金39.51萬元、社會保障繳費8.40萬元、其他工資福利支出4.23萬元、退休費8.71萬元、生活補助14.11萬元、住房公積金11.67萬元、提租補貼3.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.37萬元。(按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)(二)公用經(jīng)費25.80萬元。主要包括:辦公費2.21萬元、水費0.20萬元、電費2.79萬元、郵電費0.73萬元、差旅費8.14萬元、維修(護)費1.31萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費0.02萬元、工會經(jīng)費0.42萬元、福利費2.14萬元、公務用車運行維護費3.07萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。(按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。南通市無線電監(jiān)測站2017年一般公共預算財政撥款支出249.69萬元,與上年相比減少176.69萬元,減少41%。主要原因是國家轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為215.01萬元,支出決算為249.69萬元,完成年初預算的116%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是追加人員工資獎金指標。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年度一般公共預算財政撥款基本支出177.35萬元,其中:(一)人員經(jīng)費151.55萬元。主要包括:基本工資22.26萬元、津貼補貼38.38萬元、獎金39.51萬元、社會保障繳費8.40萬元、其他工資福利支出4.23萬元、退休費8.71萬元、生活補助14.11萬元、住房公積金11.67萬元、提租補貼3.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.37萬元。(按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)(二)公用經(jīng)費25.80萬元。主要包括:辦公費2.21萬元、水費0.20萬元、電費2.79萬元、郵電費0.73萬元、差旅費8.14萬元、維修(護)費1.31萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費0.02萬元、工會經(jīng)費0.42萬元、福利費2.14萬元、公務用車運行維護費3.07萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。(按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行費支出9.46萬元,占“三公”經(jīng)費的93%;公務接待費支出0.66萬元,占“三公”經(jīng)費的7%。具體情況如下:1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容主要為:……。2.公務用車購置及運行費支出9.46萬元。其中:(1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛,主要為……。(2)公務用車運行維護費決算支出9.46萬元,完成預算的67%,比上年決算增加3.75萬元,主要原因為省無管局調(diào)撥新型無線電監(jiān)測車一輛;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因進一步規(guī)范特種車輛的使用規(guī)定,壓縮運維支出。公務用車運行維護費主要用于特種技術用車的維修、保險和燃料費用。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。3.公務接待費0.66萬元。其中:(1)外事接待支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等,2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待批次,0人次。主要為接待……。(2)國內(nèi)公務接待支出0.66萬元,完成預算的17%,比上年決算減少0.84萬元,主要原因為嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因從嚴控制公務接待費用。國內(nèi)公務接待主要為接待省內(nèi)兄弟單位來訪和設備維護等,2017年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待15批次,78人次。主要為接待兄弟單位來訪和設備維護等。南通市無線電監(jiān)測站2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算減少0.08萬元,主要原因為本年度未召開會議;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年度未召開會議。2017年度全年召開會議0個,參加會議0人次。主要為召開……。南通市無線電監(jiān)測站2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.75萬元,完成預算的21%,比上年決算減少0.13萬元,主要原因為認真貫徹八項規(guī)定精神,進一步壓減三公經(jīng)費支出;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹八項規(guī)定精神,進一步壓減三公經(jīng)費支出。2017年度全年組織培訓6個,組織培訓15人次。主要為培訓專業(yè)業(yè)務水平培訓和人員綜合素養(yǎng)提升培訓。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明南通市無線電監(jiān)測站2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體支出情況如下:1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出決算0萬元,主要是用于……。2.……(按“公開10表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目,并結合部門實際情況分類填寫)十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明2017年本部門機關運行經(jīng)費支出25.80萬元,比2016年增加0.86萬元,增長4%。主要原因是:2016年度下半年招錄2名工作人員,2017年度全年在崗,機關運行經(jīng)費相應有所增加。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)十二、政府采購支出決算情況說明2017年度政府采購支出總額17.01萬元,其中:政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出16.34萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。十三、其他重要事項說明(一)國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元(含)以上的通用設備6臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備3臺(套)。(二)預算績效評價工作開展情況本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0萬元。(三)國有資本預算收支決算情況本部門2017年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……。支出決算0萬元,比2016年增加(減少)萬元,增長(降低)0%。主要原因是:……。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,如果無增減變化,則注明與上年相同)第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。八、年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目
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