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采購及報銷流程規(guī)定模版為了加強采購及報銷管理,提升作業(yè)效率,確保資金運用的合規(guī)性及透明度,本文詳細(xì)闡述了采購與報銷的具體流程。采購流程1.確認(rèn)采購需求各部門依據(jù)實際需求提出采購申請及具體要求。經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,需求被轉(zhuǎn)交至采購部門。采購部門對需求進行審核,并實施合理性評估。2.供應(yīng)商選擇與評估采購部門負(fù)責(zé)篩選并推薦供應(yīng)商名單。對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽等多方面進行綜合評估。根據(jù)評估結(jié)果,采購部門確定合適的供應(yīng)商。3.采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商進行合同條款的商討。法務(wù)部門對合同條款進行嚴(yán)格審核,確保合法合規(guī)。雙方在審核無誤后簽訂正式采購合同。4.采購執(zhí)行采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商,確保物品的順利交付與安裝。采購部門需監(jiān)督貨物驗收及入庫流程,保證質(zhì)量與數(shù)量準(zhǔn)確無誤。5.采購結(jié)算與支付采購部門核對供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票。財務(wù)部門對發(fā)票的真實性與合規(guī)性進行審核。審核無誤后,財務(wù)部門按照既定流程及時向供應(yīng)商支付款項。報銷流程1.報銷憑證準(zhǔn)備報銷人員須收集必要的報銷憑證,如發(fā)票、收據(jù)等,并填寫完整的報銷申請表。2.報銷申請審批提交至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行初步審批。財務(wù)部門對報銷申請的合規(guī)性和真實性進行進一步審核。3.報銷結(jié)算與支付財務(wù)部門對報銷憑證和申請表進行核對。按照既定政策規(guī)定時間,完成報銷款項的支付工作。其他相關(guān)規(guī)定1.及時提交申請相關(guān)部門必須在規(guī)定的工作時間內(nèi)提交采購及報銷申請,避免遲延。2.供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行評估,并向相關(guān)部門提供評估報告。3.憑證保存所有報銷憑證必須妥善保存,留存期限不少于三年,以便日后查驗。4.合規(guī)性要求報銷款項的支付必須遵守公司的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁任何違規(guī)行為??偨Y(jié)明確的采購及報銷流程規(guī)定是確保資金使用合規(guī)、透明的重要措施。各部門必須嚴(yán)格遵守本流程,并保證相關(guān)記錄的完整與準(zhǔn)確。通過建立和完善科學(xué)的采購及報銷管理流程,我們能夠確保資金的合理運用,并維護企業(yè)運營的穩(wěn)定性和持續(xù)性。采購及報銷流程規(guī)定模版(二)一、流程概覽公司制定本采購與報銷流程,目的在于標(biāo)準(zhǔn)化和管理內(nèi)部采購及報銷活動,以促進資源的高效配置和確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性及透明度。該流程適用于公司所有部門員工及合作的外部供應(yīng)商。二、采購程序1.需求申請a.各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按需填寫《采購需求申請表》,其中應(yīng)詳述所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算等信息;b.該申請表須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱并簽字批準(zhǔn)。2.編制采購計劃a.采購部門依據(jù)需求申請表制定《采購計劃表》,內(nèi)含物品詳細(xì)信息、預(yù)算及供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等;b.計劃表需獲得相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審核與簽字確認(rèn)。3.供應(yīng)商選拔a.依據(jù)計劃表中的標(biāo)準(zhǔn),采購部門向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價通知或發(fā)布招標(biāo)公告;b.采購部門對收到的報價及供應(yīng)商資質(zhì)進行審核,并制定《供應(yīng)商評估表》;c.評估表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。4.簽訂采購合同a.采購部門與供應(yīng)商展開談判,商定合同條款;b.部門據(jù)此擬定《采購合同》,并與供應(yīng)商簽訂;c.合同在CompanyLegalDepartment(公司法務(wù)部門)的審核通過后正式生效。5.執(zhí)行與驗收采購a.采購部門監(jiān)控貨物交付進度并確保供應(yīng)商履行合同規(guī)定的供貨責(zé)任;b.貨物到達(dá)后,接收部門需按照既定流程進行驗收,并填寫《采購驗收單》;c.驗收單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱簽字確認(rèn)。6.采購結(jié)算a.采購部門編制《采購結(jié)算單》,詳實記錄相關(guān)費用;b.結(jié)算單須經(jīng)供應(yīng)商核實簽字;c.財務(wù)部門審核無誤后,據(jù)此支付相應(yīng)款項。三、報銷程序1.提交報銷申請a.員工須填寫《報銷申請單》,清晰列示報銷費用的所有細(xì)節(jié),例如日期、

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