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文檔簡介
考前沖刺中級審計師試題及答案匯編姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計風險模型的說法,正確的是()
A.審計風險模型將審計風險分為固有風險、控制風險和檢查風險
B.審計風險模型強調(diào)風險評估在審計過程中的重要性
C.審計風險模型認為審計師無法完全控制檢查風險
D.審計風險模型要求審計師對固有風險、控制風險和檢查風險進行綜合評估
2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法,正確的是()
A.內(nèi)部控制是指組織為達到特定目標而制定的一系列控制政策和程序
B.內(nèi)部控制旨在防止、發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤或違規(guī)行為
C.內(nèi)部控制的有效性取決于組織規(guī)模和業(yè)務(wù)性質(zhì)
D.內(nèi)部控制的目標是保證財務(wù)報告的公允性
3.下列關(guān)于審計證據(jù)的說法,正確的是()
A.審計證據(jù)是指審計師為支持審計意見而收集的資料
B.審計證據(jù)分為內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)
C.審計證據(jù)的可靠性取決于其來源和性質(zhì)
D.審計證據(jù)的充分性是指審計證據(jù)的數(shù)量足以支持審計意見
4.下列關(guān)于審計報告的說法,正確的是()
A.審計報告是審計師對被審計單位財務(wù)報表的意見
B.審計報告包括管理層對財務(wù)報表的責任聲明和審計師對財務(wù)報表的審計意見
C.審計報告應(yīng)包含審計師對內(nèi)部控制和審計程序的描述
D.審計報告應(yīng)在被審計單位年度報表公布前完成
5.下列關(guān)于審計抽樣方法的說法,正確的是()
A.審計抽樣是一種從總體中選擇樣本的方法
B.審計抽樣包括隨機抽樣和非隨機抽樣
C.審計抽樣旨在減少審計工作量
D.審計抽樣結(jié)果可以代表總體特征
6.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德的說法,正確的是()
A.審計師應(yīng)保持獨立性,不受被審計單位影響
B.審計師應(yīng)遵循職業(yè)道德規(guī)范,維護職業(yè)聲譽
C.審計師應(yīng)保持公正,不受個人利益驅(qū)動
D.審計師應(yīng)關(guān)注公眾利益,促進審計行業(yè)健康發(fā)展
7.下列關(guān)于審計師職責的說法,正確的是()
A.審計師負責對被審計單位財務(wù)報表進行審計
B.審計師負責評估被審計單位內(nèi)部控制的有效性
C.審計師負責對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議
D.審計師負責對被審計單位財務(wù)報表的真實性、公允性發(fā)表意見
8.下列關(guān)于審計計劃的說法,正確的是()
A.審計計劃是審計師為完成審計工作而制定的工作安排
B.審計計劃應(yīng)包括審計目標、審計范圍、審計程序和審計方法
C.審計計劃應(yīng)在審計工作開始前制定
D.審計計劃應(yīng)隨審計工作的進展進行調(diào)整
9.下列關(guān)于審計溝通的說法,正確的是()
A.審計溝通是審計師與被審計單位、相關(guān)方之間的信息交流
B.審計溝通有助于提高審計工作的效率和效果
C.審計溝通應(yīng)遵循保密原則,保護客戶隱私
D.審計溝通應(yīng)關(guān)注審計意見和審計建議的反饋
10.下列關(guān)于審計質(zhì)量控制的說法,正確的是()
A.審計質(zhì)量控制是指審計師在審計過程中對工作質(zhì)量進行監(jiān)控和控制
B.審計質(zhì)量控制有助于提高審計工作的質(zhì)量和效果
C.審計質(zhì)量控制包括審計程序、審計方法和審計標準等方面
D.審計質(zhì)量控制應(yīng)貫穿于整個審計過程
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當保持獨立性和客觀性。()
2.內(nèi)部控制的有效性可以通過對內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行進行評估來確認。()
3.審計證據(jù)的可靠性主要取決于其來源,而與證據(jù)的形態(tài)無關(guān)。()
4.審計師在確定審計程序時,應(yīng)當考慮被審計單位的風險評估結(jié)果。()
5.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當直接引用被審計單位的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。()
6.審計抽樣可以完全消除審計風險。()
7.審計師在執(zhí)行審計工作時,有權(quán)訪問被審計單位的任何信息和記錄。()
8.審計師在發(fā)現(xiàn)重大錯報時,應(yīng)當立即向被審計單位的管理層報告。()
9.審計師在完成審計工作后,應(yīng)當將審計工作底稿永久保存。()
10.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當遵循職業(yè)道德規(guī)范,維護審計行業(yè)的良好形象。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在評估被審計單位內(nèi)部控制時,應(yīng)當關(guān)注的主要因素。
2.解釋審計證據(jù)的充分性和適當性對審計意見的影響。
3.描述審計師在執(zhí)行風險評估程序時,可能采取的幾種方法。
4.說明審計師在編制審計報告時,應(yīng)當包含哪些必要的內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在執(zhí)行審計工作時,如何平衡獨立性與專業(yè)判斷之間的關(guān)系。
2.討論在當前經(jīng)濟環(huán)境下,審計師如何應(yīng)對新興技術(shù)和復(fù)雜交易對審計工作帶來的挑戰(zhàn)。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列不屬于審計師職業(yè)道德基本原則的是()
A.公正
B.獨立
C.謙遜
D.廉潔
2.審計師在確定審計范圍時,應(yīng)當考慮的主要因素不包括()
A.財務(wù)報表的性質(zhì)
B.被審計單位的風險評估結(jié)果
C.審計師的業(yè)務(wù)經(jīng)驗
D.被審計單位的規(guī)模
3.審計師在實施風險評估程序時,首先應(yīng)當進行的是()
A.確定審計程序
B.確定審計目標
C.確定審計證據(jù)
D.確定審計意見
4.下列關(guān)于審計證據(jù)可靠性的說法,正確的是()
A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)更可靠
B.親眼目睹的證據(jù)比書面證據(jù)更可靠
C.被審計單位提供的證據(jù)比外部獨立機構(gòu)提供的證據(jù)更可靠
D.歷史數(shù)據(jù)比預(yù)測數(shù)據(jù)更可靠
5.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當在哪個部分描述審計范圍和目的?()
A.引言部分
B.審計意見部分
C.審計師聲明部分
D.摘要部分
6.下列關(guān)于審計抽樣的說法,正確的是()
A.隨機抽樣可以提高審計證據(jù)的代表性
B.非隨機抽樣可以提高審計證據(jù)的效率
C.隨機抽樣適用于所有審計領(lǐng)域
D.非隨機抽樣不適用于審計抽樣
7.審計師在發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯報時,應(yīng)當采取的首要措施是()
A.與管理層討論
B.向被審計單位董事會報告
C.向注冊會計師協(xié)會報告
D.要求被審計單位糾正錯報
8.審計師在執(zhí)行審計工作時,以下哪項不是應(yīng)當遵守的規(guī)定?()
A.遵守相關(guān)法律法規(guī)
B.遵守職業(yè)道德規(guī)范
C.遵守客戶要求
D.遵守行業(yè)標準
9.審計師在評估被審計單位內(nèi)部控制時,應(yīng)當考慮的控制環(huán)境不包括()
A.管理層的誠信和道德價值觀
B.組織結(jié)構(gòu)和職責劃分
C.信息與溝通
D.風險評估
10.審計師在執(zhí)行審計工作時,以下哪項不是應(yīng)當遵循的原則?()
A.誠信
B.專業(yè)勝任能力
C.公平性
D.獨立性
試卷答案如下:
一、多項選擇題
1.A,B,C,D
解析思路:審計風險模型確實將審計風險分為固有風險、控制風險和檢查風險,強調(diào)風險評估的重要性,審計師無法完全控制檢查風險,且需要綜合評估這三種風險。
2.A,B,C,D
解析思路:內(nèi)部控制定義明確指出其目的和范圍,內(nèi)部控制的有效性受多種因素影響,包括組織規(guī)模和業(yè)務(wù)性質(zhì),保證財務(wù)報告的公允性是內(nèi)部控制的目標之一。
3.A,B,C,D
解析思路:審計證據(jù)的定義包括支持審計意見的資料,內(nèi)部和外部證據(jù)都是審計證據(jù)的來源,其可靠性取決于來源和性質(zhì),充分性指證據(jù)數(shù)量足以支持意見。
4.A,B,C,D
解析思路:審計報告是審計師對財務(wù)報表的意見,包含管理層聲明和審計意見,應(yīng)包含審計程序和內(nèi)部控制描述,應(yīng)在年度報表公布前完成。
5.A,B,C,D
解析思路:審計抽樣定義明確指出其是從總體中選擇樣本的方法,包括隨機和非隨機抽樣,旨在減少審計工作量,且抽樣結(jié)果可以代表總體特征。
6.A,B,C,D
解析思路:審計師職業(yè)道德原則包括獨立性、公正、廉潔等,維護職業(yè)聲譽、關(guān)注公眾利益也是其職責。
7.A,B,C,D
解析思路:審計師職責包括對財務(wù)報表審計、評估內(nèi)部控制、提出建議和發(fā)表意見。
8.A,B,C,D
解析思路:審計計劃應(yīng)包括審計目標、范圍、程序和方法,應(yīng)在審計工作開始前制定,并根據(jù)進展進行調(diào)整。
9.A,B,C,D
解析思路:審計溝通是信息交流,有助于提高效率和效果,應(yīng)遵循保密原則,關(guān)注反饋。
10.A,B,C,D
解析思路:審計質(zhì)量控制是監(jiān)控和控制工作質(zhì)量,有助于提高質(zhì)量和效果,包括程序、方法和標準,應(yīng)貫穿整個審計過程。
二、判斷題
1.正確
解析思路:審計師獨立性是審計質(zhì)量的基礎(chǔ),必須保持獨立性和客觀性。
2.正確
解析思路:內(nèi)部控制評估包括設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性,是確認內(nèi)部控制有效性的關(guān)鍵。
3.錯誤
解析思路:審計證據(jù)的可靠性不僅取決于來源,還取決于證據(jù)的形態(tài)和性質(zhì)。
4.正確
解析思路:風險評估是審計程序的重要部分,審計師應(yīng)考慮風險評估結(jié)果。
5.錯誤
解析思路:審計報告應(yīng)基于審計師自己的判斷和證據(jù),而非直接引用被審計單位數(shù)據(jù)。
6.錯誤
解析思路:審計抽樣不能完全消除審計風險,只能降低風險至可接受水平。
7.正確
解析思路:審計師有權(quán)訪問被審計單位的任何信息和記錄,以執(zhí)行審計工作。
8.正確
解析思路:發(fā)現(xiàn)重大錯報后,審計師應(yīng)立即與管理層討論,尋求解決方案。
9.正確
解析思路:審計工作底稿是審計工作的重要記錄,應(yīng)永久保存。
10.正確
解析思路:審計師應(yīng)遵循職業(yè)道德規(guī)范,維護行業(yè)形象和公眾信任。
三、簡答題
1.解析思路:審計師應(yīng)關(guān)注管理層的誠信、風險評估過程、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督等因素。
2.解析思路:充
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