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文檔簡介
審計(jì)部考試題目及答案大全
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.審計(jì)的基本職能是()A.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督B.經(jīng)濟(jì)鑒證C.經(jīng)濟(jì)評價(jià)D.經(jīng)濟(jì)咨詢答案:A2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬于()時(shí),獨(dú)立性最弱。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.總經(jīng)理D.財(cái)務(wù)部門答案:D3.注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)起源于()A.意大利合伙企業(yè)制度B.英國股份制企業(yè)制度C.美國資本市場D.中國民族企業(yè)答案:A4.審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性是指審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)與()相關(guān)。A.審計(jì)目標(biāo)B.總體目標(biāo)C.具體目標(biāo)D.最終目標(biāo)答案:A5.審計(jì)工作底稿的所有權(quán)屬于()A.被審計(jì)單位B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所C.注冊會(huì)計(jì)師個(gè)人D.國家審計(jì)機(jī)關(guān)答案:B6.以下哪種審計(jì)方法主要用于審查內(nèi)部控制()A.審閱法B.函證法C.穿行測試法D.重新計(jì)算法答案:C7.重要性水平與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)之間呈()A.正向關(guān)系B.反向關(guān)系C.無關(guān)系D.不確定關(guān)系答案:B8.下列審計(jì)程序中,屬于實(shí)質(zhì)性程序的是()A.檢查B.觀察C.詢問D.穿行測試答案:A9.審計(jì)報(bào)告的日期應(yīng)當(dāng)是()A.審計(jì)業(yè)務(wù)約定書簽訂日B.外勤工作結(jié)束日C.審計(jì)報(bào)告完稿日D.財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日答案:B10.國家審計(jì)的審計(jì)對象是()A.企業(yè)財(cái)務(wù)收支B.金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支C.國家機(jī)關(guān)及國有企業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支D.所有單位的財(cái)務(wù)收支答案:C二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.審計(jì)的獨(dú)立性主要體現(xiàn)在()A.機(jī)構(gòu)獨(dú)立B.人員獨(dú)立C.工作獨(dú)立D.經(jīng)濟(jì)獨(dú)立答案:ABCD2.審計(jì)按主體分類可分為()A.政府審計(jì)B.內(nèi)部審計(jì)C.注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)D.民間審計(jì)答案:ABC3.審計(jì)證據(jù)的特性包括()A.充分性B.適當(dāng)性C.相關(guān)性D.可靠性答案:AB4.內(nèi)部控制要素包括()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通、監(jiān)督答案:ABCD5.審計(jì)抽樣的基本方法有()A.統(tǒng)計(jì)抽樣B.非統(tǒng)計(jì)抽樣C.屬性抽樣D.變量抽樣答案:AB6.審計(jì)工作底稿的作用包括()A.聯(lián)結(jié)整個(gè)審計(jì)工作的紐帶B.形成審計(jì)結(jié)論、發(fā)表審計(jì)意見的直接依據(jù)C.明確審計(jì)責(zé)任、評價(jià)審計(jì)人員工作業(yè)績的依據(jù)D.為審計(jì)質(zhì)量控制與質(zhì)量檢查提供了可能答案:ABCD7.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)由()組成。A.重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)B.檢查風(fēng)險(xiǎn)C.固有風(fēng)險(xiǎn)D.控制風(fēng)險(xiǎn)答案:AB8.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的目標(biāo)包括()A.合法性B.公允性C.一貫性D.效益性答案:AB9.注冊會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告類型包括()A.無保留意見審計(jì)報(bào)告B.保留意見審計(jì)報(bào)告C.否定意見審計(jì)報(bào)告D.無法表示意見審計(jì)報(bào)告答案:ABCD10.內(nèi)部審計(jì)的職能包括()A.監(jiān)督職能B.評價(jià)職能C.鑒證職能D.服務(wù)職能答案:ABD三、判斷題(每題2分,共10題)1.審計(jì)的目的就是查錯(cuò)防弊。()答案:錯(cuò)誤2.內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。()答案:錯(cuò)誤3.審計(jì)證據(jù)越多越好。()答案:錯(cuò)誤4.良好的內(nèi)部控制可以完全杜絕舞弊。()答案:錯(cuò)誤5.審計(jì)抽樣可以適用于所有審計(jì)程序。()答案:錯(cuò)誤6.審計(jì)工作底稿必須由注冊會(huì)計(jì)師親自編制。()答案:錯(cuò)誤7.重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是注冊會(huì)計(jì)師可以控制的風(fēng)險(xiǎn)。()答案:錯(cuò)誤8.審計(jì)報(bào)告可以對被審計(jì)單位的未來經(jīng)營情況做出預(yù)測。()答案:錯(cuò)誤9.國家審計(jì)機(jī)關(guān)有權(quán)對所有單位進(jìn)行審計(jì)。()答案:錯(cuò)誤10.內(nèi)部審計(jì)只對本單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。()答案:錯(cuò)誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述審計(jì)的含義。答案:審計(jì)是由獨(dú)立的專門機(jī)構(gòu)或人員接受委托或根據(jù)授權(quán),對國家行政、事業(yè)單位和企業(yè)單位及其他經(jīng)濟(jì)組織的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料及其所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審查并發(fā)表意見。2.簡述內(nèi)部控制的局限性。答案:內(nèi)部控制的局限性包括:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行受制于成本效益原則;內(nèi)部控制一般僅針對常規(guī)業(yè)務(wù)活動(dòng)而設(shè)計(jì);即使是設(shè)計(jì)完善的內(nèi)部控制,也可能因執(zhí)行人員的粗心大意、精力分散、判斷失誤以及對指令的誤解而失效;內(nèi)部控制可能因有關(guān)人員相互勾結(jié)、內(nèi)外串通而失效;內(nèi)部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權(quán)或屈從于外部壓力而失效;內(nèi)部控制可能因經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變而削弱或失效等。3.簡述審計(jì)證據(jù)的獲取方法。答案:審計(jì)證據(jù)的獲取方法包括:檢查記錄或文件、檢查有形資產(chǎn)、觀察、詢問、函證、重新計(jì)算、重新執(zhí)行、分析程序等。4.簡述注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德的基本原則。答案:注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德的基本原則包括誠信、獨(dú)立性、客觀和公正、專業(yè)勝任能力和應(yīng)有的關(guān)注、保密、良好職業(yè)行為等。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系。答案:內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)既有聯(lián)系又有區(qū)別。聯(lián)系在于二者都具有監(jiān)督職能,在審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法等方面有一定的相似性,外部審計(jì)可利用內(nèi)部審計(jì)的工作成果。區(qū)別在于審計(jì)主體不同、獨(dú)立性不同、審計(jì)目標(biāo)不同、審計(jì)范圍不同等。2.討論審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型在審計(jì)中的應(yīng)用。答案:審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型為審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)=重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)×檢查風(fēng)險(xiǎn)。在審計(jì)中,先評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)可接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平確定檢查風(fēng)險(xiǎn),從而確定實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍等,以合理保證財(cái)務(wù)報(bào)表不存在重大錯(cuò)報(bào)。3.討論如何提高審計(jì)工作底稿的質(zhì)量。答案:要提高審計(jì)工作底稿質(zhì)量,需明確編制目的和要求,保證內(nèi)容完整、格式規(guī)范,記錄審計(jì)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),依據(jù)充分適當(dāng),有清晰的
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