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文檔簡介
2025內(nèi)部審計考試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的主要目的是()A.糾錯防弊B.增加組織價值C.監(jiān)督財務(wù)活動D.審查合規(guī)性答案:B2.內(nèi)部審計師在進行審計時,首先應(yīng)該()A.制定審計計劃B.收集審計證據(jù)C.確定審計目標D.編寫審計報告答案:C3.以下哪項不屬于內(nèi)部審計的職能()A.監(jiān)督B.評價C.鑒證D.編制財務(wù)報表答案:D4.內(nèi)部審計師獲取審計證據(jù)最常用的方法是()A.觀察B.詢問C.函證D.檢查答案:D5.內(nèi)部審計報告應(yīng)該提交給()A.被審計部門B.高級管理層C.外部審計師D.以上都是答案:D6.內(nèi)部審計風險的主要來源是()A.審計抽樣B.審計人員的素質(zhì)C.被審計單位的內(nèi)部控制D.以上都是答案:D7.在評估內(nèi)部控制時,內(nèi)部審計師最關(guān)注的是()A.控制的成本效益B.控制的設(shè)計合理性C.控制的執(zhí)行有效性D.以上都是答案:D8.以下哪項不是內(nèi)部審計師的職業(yè)道德要求()A.獨立性B.客觀性C.保密性D.盈利性答案:D9.內(nèi)部審計的范圍主要取決于()A.高級管理層的要求B.外部審計師的建議C.組織的規(guī)模和復(fù)雜程度D.審計委員會的決定答案:C10.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)重大問題時,應(yīng)該()A.立即停止審計并報告B.繼續(xù)審計并在報告中重點說明C.征求被審計單位意見后再報告D.視情況而定答案:A二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的作用包括()A.監(jiān)督職能B.評價職能C.咨詢職能D.鑒證職能答案:ABCD2.內(nèi)部審計師應(yīng)具備的知識和技能有()A.會計知識B.審計知識C.管理知識D.信息技術(shù)知識答案:ABCD3.內(nèi)部審計的審計程序包括()A.審計準備B.審計實施C.審計報告D.后續(xù)審計答案:ABCD4.以下哪些是內(nèi)部審計證據(jù)的特性()A.充分性B.相關(guān)性C.可靠性D.合法性答案:ABC5.內(nèi)部審計師在評價內(nèi)部控制時可以采用的方法有()A.詢問B.觀察C.檢查D.重新執(zhí)行答案:ABCD6.內(nèi)部審計風險的組成要素包括()A.固有風險B.控制風險C.檢查風險D.經(jīng)營風險答案:ABC7.內(nèi)部審計報告的內(nèi)容應(yīng)包括()A.審計目標B.審計范圍C.審計結(jié)論D.審計建議答案:ABCD8.內(nèi)部審計師的獨立性體現(xiàn)在()A.機構(gòu)設(shè)置獨立B.人員獨立C.經(jīng)濟獨立D.工作獨立答案:ABD9.以下哪些情況可能導(dǎo)致內(nèi)部審計師失去客觀性()A.與被審計單位存在利益關(guān)系B.參與被審計單位的經(jīng)營管理活動C.接受被審計單位的賄賂D.對被審計單位有偏見答案:ABCD10.內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢包括()A.國際化B.信息化C.風險導(dǎo)向D.增值型答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計只對財務(wù)活動進行審計。()答案:錯誤2.內(nèi)部審計師不需要具備信息技術(shù)知識。()答案:錯誤3.內(nèi)部審計的審計計劃一旦確定就不能修改。()答案:錯誤4.內(nèi)部審計證據(jù)越多越好。()答案:錯誤5.內(nèi)部控制完善的單位不需要內(nèi)部審計。()答案:錯誤6.內(nèi)部審計師必須對所有審計發(fā)現(xiàn)都出具審計報告。()答案:錯誤7.內(nèi)部審計風險是可以完全消除的。()答案:錯誤8.內(nèi)部審計師在審計過程中不能利用外部審計師的工作成果。()答案:錯誤9.內(nèi)部審計師的職業(yè)道德要求其保持絕對的獨立性。()答案:錯誤10.內(nèi)部審計的目標是一成不變的。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的基本流程。答案:內(nèi)部審計基本流程包括審計準備階段(確定審計目標、制定審計計劃等)、審計實施階段(收集審計證據(jù)、評價內(nèi)部控制等)、審計報告階段(編寫審計報告、與被審計單位溝通等)、后續(xù)審計階段(檢查審計建議的執(zhí)行情況等)。2.內(nèi)部審計師應(yīng)如何保持獨立性?答案:內(nèi)部審計師保持獨立性可從機構(gòu)設(shè)置獨立于被審計部門,人員不參與被審計單位經(jīng)營管理活動,工作中依據(jù)客觀事實獨立開展審計等方面著手。3.列舉三種內(nèi)部審計獲取審計證據(jù)的方法并簡要說明。答案:檢查,對文件、記錄等進行查看核對;詢問,向相關(guān)人員提問獲取信息;觀察,實地查看相關(guān)活動的執(zhí)行情況。4.內(nèi)部審計報告的作用有哪些?答案:內(nèi)部審計報告可向管理層和被審計單位反饋審計結(jié)果,為決策提供依據(jù),有助于監(jiān)督整改措施的執(zhí)行,促進組織內(nèi)部控制的完善。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計如何在企業(yè)風險管理中發(fā)揮作用。答案:內(nèi)部審計可通過評估風險識別的準確性、風險評估的合理性、風險應(yīng)對措施的有效性等在企業(yè)風險管理中發(fā)揮作用,為企業(yè)風險防控提供建議。2.如何提高內(nèi)部審計的效率和效果?答案:提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),合理規(guī)劃審計范圍和流程,充分利用信息技術(shù),加強與被審計單位溝通等可提高效率和效果。3.闡述內(nèi)部審計與外部審計的關(guān)系。答案:內(nèi)部審計與外部審計相互補充,內(nèi)部審計可為外部審計提供基礎(chǔ),外
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