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2026年審計(jì)工作面試題集一、單選題(每題2分,共10題)1.某公司2025年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表顯示,存貨賬面價(jià)值為500萬(wàn)元,減值準(zhǔn)備為50萬(wàn)元。2026年1月5日,公司出售該批存貨,售價(jià)為450萬(wàn)元,不考慮其他因素,該筆交易對(duì)2025年度利潤(rùn)的影響是多少?A.減少利潤(rùn)50萬(wàn)元B.增加利潤(rùn)50萬(wàn)元C.減少利潤(rùn)100萬(wàn)元D.增加利潤(rùn)100萬(wàn)元答案:C2.在審計(jì)過程中,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)某公司2025年度固定資產(chǎn)折舊計(jì)提不足,少計(jì)折舊20萬(wàn)元。若不考慮所得稅影響,該錯(cuò)誤對(duì)2025年度凈利潤(rùn)的影響是?A.增加20萬(wàn)元B.減少20萬(wàn)元C.增加40萬(wàn)元D.減少40萬(wàn)元答案:B3.某公司2025年度發(fā)生一筆管理費(fèi)用100萬(wàn)元,該費(fèi)用符合資本化條件,但公司已計(jì)入當(dāng)期損益。審計(jì)人員應(yīng)建議公司如何處理?A.不作調(diào)整B.調(diào)整為資產(chǎn),并沖減當(dāng)期利潤(rùn)C(jī).調(diào)整為資產(chǎn),但保留當(dāng)期利潤(rùn)D.調(diào)整為負(fù)債,并沖減當(dāng)期利潤(rùn)答案:B4.審計(jì)抽樣中,以下哪種方法適用于細(xì)節(jié)測(cè)試?A.分層抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.整體抽樣D.隨機(jī)抽樣答案:D5.某公司2025年度應(yīng)收賬款賬齡分析顯示,2年以上的應(yīng)收賬款占總額的30%,審計(jì)人員認(rèn)為該比例較高,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?A.壞賬風(fēng)險(xiǎn)B.資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)C.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案:A二、多選題(每題3分,共10題)1.以下哪些屬于審計(jì)工作底稿的基本要素?A.審計(jì)目標(biāo)B.審計(jì)程序C.審計(jì)證據(jù)D.審計(jì)結(jié)論E.審計(jì)人員簽名答案:A、B、C、D、E2.在審計(jì)過程中,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)某公司存在以下情況,哪些屬于重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)?A.公司管理層變動(dòng)頻繁B.存貨周轉(zhuǎn)率異常下降C.應(yīng)收賬款賬齡過長(zhǎng)D.采購(gòu)流程不規(guī)范E.財(cái)務(wù)報(bào)表披露不完整答案:A、B、C、D、E3.以下哪些屬于內(nèi)部控制測(cè)試的內(nèi)容?A.管理層訪談B.紀(jì)錄檢查C.重新執(zhí)行D.穿行測(cè)試E.分析性復(fù)核答案:A、B、D4.審計(jì)過程中,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)某公司存在以下情況,哪些可能表明存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)?A.財(cái)務(wù)報(bào)表連續(xù)兩年虧損但管理層仍大幅加薪B.存在大量無(wú)法解釋的關(guān)聯(lián)交易C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)意見類型頻繁變更D.關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)異常波動(dòng)E.管理層拒絕提供必要信息答案:A、B、C、D、E5.以下哪些屬于審計(jì)報(bào)告的類型?A.無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告B.保留意見審計(jì)報(bào)告C.否定意見審計(jì)報(bào)告D.無(wú)法表示意見審計(jì)報(bào)告E.特殊目的審計(jì)報(bào)告答案:A、B、C、D三、判斷題(每題1分,共10題)1.審計(jì)人員在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是否存在重大錯(cuò)報(bào)。答案:正確2.審計(jì)抽樣適用于所有審計(jì)程序。答案:錯(cuò)誤3.審計(jì)工作底稿只需審計(jì)人員簽名即可,無(wú)需其他人員審核。答案:錯(cuò)誤4.內(nèi)部控制測(cè)試是為了評(píng)估內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性。答案:正確5.審計(jì)報(bào)告的類型僅由審計(jì)人員的獨(dú)立性和專業(yè)判斷決定。答案:錯(cuò)誤6.審計(jì)人員在進(jìn)行存貨監(jiān)盤時(shí),應(yīng)確保監(jiān)盤過程不受公司人員干擾。答案:正確7.審計(jì)過程中,審計(jì)人員應(yīng)始終保持職業(yè)懷疑態(tài)度。答案:正確8.審計(jì)工作底稿的保存期限至少為5年。答案:正確9.審計(jì)人員在進(jìn)行應(yīng)收賬款函證時(shí),應(yīng)確保函證過程獨(dú)立且有效。答案:正確10.審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)公司存在重大錯(cuò)報(bào)時(shí),應(yīng)立即向管理層報(bào)告。答案:錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題(每題5分,共5題)1.簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟。答案:審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟包括:(1)了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)和環(huán)境;(2)識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn);(3)評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的影響;(4)制定審計(jì)策略和程序。2.簡(jiǎn)述審計(jì)抽樣在細(xì)節(jié)測(cè)試中的應(yīng)用步驟。答案:審計(jì)抽樣在細(xì)節(jié)測(cè)試中的應(yīng)用步驟包括:(1)確定抽樣單元;(2)確定抽樣方法;(3)確定樣本量;(4)選取樣本并執(zhí)行審計(jì)程序;(5)評(píng)價(jià)樣本結(jié)果并推斷總體。3.簡(jiǎn)述審計(jì)工作底稿的編制要求。答案:審計(jì)工作底稿的編制要求包括:(1)記錄審計(jì)目標(biāo);(2)記錄審計(jì)程序;(3)記錄審計(jì)證據(jù);(4)記錄審計(jì)結(jié)論;(5)記錄審計(jì)人員簽名和日期。4.簡(jiǎn)述內(nèi)部控制測(cè)試的基本內(nèi)容。答案:內(nèi)部控制測(cè)試的基本內(nèi)容包括:(1)了解內(nèi)部控制設(shè)計(jì);(2)測(cè)試內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;(3)評(píng)估內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。5.簡(jiǎn)述審計(jì)報(bào)告的類型及其適用情況。答案:審計(jì)報(bào)告的類型及其適用情況包括:(1)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告:適用于財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)重大錯(cuò)報(bào);(2)保留意見審計(jì)報(bào)告:適用于財(cái)務(wù)報(bào)表存在部分錯(cuò)報(bào);(3)否定意見審計(jì)報(bào)告:適用于財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大錯(cuò)報(bào);(4)無(wú)法表示意見審計(jì)報(bào)告:適用于無(wú)法獲取充分適當(dāng)審計(jì)證據(jù)。五、案例分析題(每題10分,共2題)1.某公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)500萬(wàn)元。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)公司存在大量關(guān)聯(lián)交易,但未在財(cái)務(wù)報(bào)表中充分披露;(2)存貨賬齡分析顯示,2年以上的應(yīng)收賬款占總額的40%;(3)固定資產(chǎn)折舊計(jì)提不足,少計(jì)折舊30萬(wàn)元。請(qǐng)問審計(jì)人員應(yīng)如何處理這些問題?答案:審計(jì)人員應(yīng)采取以下措施:(1)建議公司充分披露關(guān)聯(lián)交易,并評(píng)估其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響;(2)重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險(xiǎn),并建議公司計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備;(3)建議公司調(diào)整固定資產(chǎn)折舊,并評(píng)估其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。2.某公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,營(yíng)業(yè)收入8000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)800萬(wàn)元。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)公司管理層變動(dòng)頻繁,且新任管理層與前任管理層存在較大分歧;(2)存貨周轉(zhuǎn)率連續(xù)兩年下降,且下降幅度較大;(3)財(cái)務(wù)報(bào)表中存在大量無(wú)法解釋的關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)問審計(jì)人員應(yīng)如何處理這些問題?答案:審計(jì)人員應(yīng)采取以下措施:

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