衛(wèi)生部日消費清單制度_第1頁
衛(wèi)生部日消費清單制度_第2頁
衛(wèi)生部日消費清單制度_第3頁
衛(wèi)生部日消費清單制度_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

PAGE衛(wèi)生部日消費清單制度一、總則(一)目的為加強衛(wèi)生部財務管理,規(guī)范經(jīng)費使用,提高資金使用效益,確保經(jīng)費支出的透明性、合理性和合規(guī)性,特制定本日消費清單制度。(二)適用范圍本制度適用于衛(wèi)生部機關及所屬各單位的所有經(jīng)費支出。(三)基本原則1.合法性原則:嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度,確保經(jīng)費支出合法合規(guī)。2.真實性原則:清單記錄的各項消費信息必須真實、準確,不得虛報、瞞報。3.完整性原則:涵蓋所有經(jīng)費支出項目,做到全面、完整。4.及時性原則:及時記錄和整理日消費清單,不得拖延。二、日消費清單的內容與格式(一)內容1.日期:記錄經(jīng)費支出的具體日期。2.支出項目:詳細說明支出的具體內容,如辦公用品采購、會議費用、差旅費等。3.金額:明確每項支出的具體金額。4.支付方式:注明是現(xiàn)金支付、銀行轉賬還是其他支付方式。5.經(jīng)手人:記錄具體經(jīng)辦該項支出的人員姓名。6.審批人:填寫對該筆支出進行審批的人員姓名。(二)格式日消費清單應采用表格形式,表頭包括上述各項內容,表格應清晰、規(guī)范,便于填寫和查閱。三、日消費清單的記錄與審核(一)記錄要求1.經(jīng)手人在每筆經(jīng)費支出發(fā)生后,應及時填寫日消費清單,確保信息準確無誤。2.填寫的內容應字跡清晰、工整,不得涂改。(二)審核流程1.經(jīng)手人填寫完畢日消費清單后,提交給部門負責人進行初審。部門負責人應審核支出項目的合理性、金額的準確性以及審批手續(xù)的完整性等。2.部門負責人初審通過后,將日消費清單提交給財務部門進行復審。財務部門重點審核支出是否符合財務制度和預算安排,支付方式是否合規(guī)等。3.財務部門復審通過后,報分管領導進行終審。分管領導對重大支出或有疑問的支出進行最終審批。四、日消費清單的保管與存檔(一)保管1.日消費清單應由專人負責保管,確保清單的安全、完整。2.保管期限按照國家檔案管理規(guī)定執(zhí)行,一般為[X]年。(二)存檔1.日消費清單應定期進行整理、裝訂,形成檔案進行存檔。2.存檔的日消費清單應按照年份、月份等進行分類存放,便于查閱和檢索。五、監(jiān)督與檢查(一)內部監(jiān)督1.衛(wèi)生部內部審計部門定期對日消費清單制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督,檢查清單記錄是否規(guī)范、審核流程是否嚴格執(zhí)行。2.各部門應定期自查日消費清單制度的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(二)外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財政部門等的監(jiān)督檢查,如實提供日消費清單等相關資料。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應積極配合整改,及時糾正違規(guī)行為。六、違規(guī)處理(一)對于違反日消費清單制度的行為,視情節(jié)輕重給予相應處理:1.對于輕微違規(guī)行為,如清單填寫不規(guī)范等,責令相關責任人限期改正。2.對于虛報、瞞報經(jīng)費支出等嚴重違規(guī)行為,除追回違規(guī)資金外,按照有關規(guī)定給予責任人黨紀政紀處分,并

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論