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文檔簡介
1、措勤縣電視臺2018年部門預算公開 第一部分 西藏措勤縣電視臺概況一、部門預算單位構成二、部門職責和機構購置第二部門 西藏措勤縣電視臺2018年度部門預算明細表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預“三公”經費支出表五、部門收支總表六、部門收入總表七、部門支出總表第三部門 西藏措勤縣電視臺2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析第四部門 名詞解釋第一部分 西藏措勤縣電視臺概況一、部門預算單位構成 西藏措勤縣電視臺2018年度部門預算編制范圍內只有電視臺。二、部門職責和機構購置一、主要職責 (一)貫徹執(zhí)行國家關于廣播電視工作的方針、政策和有關法律法規(guī),把握正確的輿
2、論導向和創(chuàng)作導向。(二)指導全縣廣播電視服務的科技工作,監(jiān)管全縣廣播電 視節(jié)目傳輸,負責廣播電視頻率(頻道)和功率的報批工作。(三)保持正常轉播中央、西藏和其它各省地方電視臺電視節(jié)目,及時播放措勤新聞。(四)制作專題片,宣傳介紹措勤縣,讓更多的人了解措勤,廣泛傳播黨中央的聲音,積極反映群眾的呼聲。負責村級廣播電視管理人員培訓工作,負責全縣有線電視的維修、安裝等技術工作。(五)管理有線電視工作,完善有線電視工作制度。(六)傳播先進文化藝術和科學技術工作。 (七)承辦縣委、縣府及文化局交辦的其他事項。 二、部門機構設置西藏措勤縣電視臺屬獨立編制和獨立預算單位。第二部分西藏措勤縣電視臺2018年度預
3、算明細表 HYPERLINK /u/cms/gonganting/201802/13190008y821.xls o 西藏自治區(qū)公安廳2018年度預算明細表 t _self (詳見附表1-8)表一、財政撥款收支總表表二、一般公共預算支出表表三、一般公共預算基本支出表表四、一般公共預算“三公”經費支出表表五、政府性基金預算支出表表六、部門收支總表表七、部門收入總表表八、部門支出總表表九、2018年度部門預算情況匯總第三部分西藏措勤縣電視臺2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析一、2018年度財政撥款收支總表情況說明2018年財政預算收入總計282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為1
4、5.5%,均為一般公共預算撥款。2018年支出總計282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為15.5%,其中:文化體育與傳媒支出216.83萬元;社會保障和就業(yè)支出31.33萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.64萬元;住房保障支出18.27萬元。財政撥款收支預算增加的原因主要為:一是干部職工工資有所提高,二是人員增加而核算的公用經費也有所增加。二、2018年度一般公共預算支出情況說明。2018年度一般公共預算撥款282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為15.5%。主要是財政撥款預算的增加。一般公共預算當年財政撥款基本支出269.26萬元,占2018
5、年財政預算本年撥款的95.46%,一般公共預算當年財政撥款項目支出12.8萬元,占2018年財政預算本年撥款的4.54%。三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明西藏措勤縣電視臺2018年度一般公共預算基本支出數(shù)為282.06萬元。其中人員經費 247.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金,其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費21.6萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況
6、說明西藏措勤縣電視臺2018年“三公”經費預算數(shù)為0萬元,其中:因公出國(境)費0,公務用車購置及運行費0萬元,比2017年,減少0萬元,減少0,公務接待費0萬元。五、2018年度政府性基金預算支出情況說明西藏措勤縣電視臺2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。六、2018年度部門收支總表情況說明2018年財政預算收入總計282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為15.5%,均為一般公共預算撥款。2018年支出總計282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為15.5%,其中:其中:文化體育與傳媒支出216.83萬元;社會保障和就業(yè)支出31.33萬元;
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.64萬元;住房保障支出18.27萬元。財政撥款收支預算增加的原因主要為:一是干部職工工資有所提高,二是人員增加而核算的公用經費也有所增加。七、關于部門收入總表的說明2018年預算收入總計282.06萬元,無上年結轉資金,均為本年一般預算撥款收入282.06萬元。和2017年預算收入238.47萬元比較,增加43.6萬元,增長幅度為15.5%。增長內容主要是工資增長和因人員增加而增加的日常公用經費的增加。八、關于部門支出總表的說明2018年度一般公共預算撥款282.06萬元,比2017年預算增加了43.6萬元,增長幅度為15.5%。主要是財政撥款預算的增加。一般公共預算當年財政撥款基本支出269.26萬元,占2018年財政預算本年撥款的95.46%,一般公共預算當年財政撥款項目支出12.8萬元,占2018年財政預算本年撥款的4.54%。九、關于部門預算情況匯總表的說明我單位2018年度預算支出總計282.06萬元,均為一般公共
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