國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度(四)_第1頁
國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度(四)_第2頁
國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度(四)_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第第頁國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度(四)1總則?1.1為了?規(guī)范公司內(nèi)?部審計工作?,加強現(xiàn)代?企業(yè)制度建?設(shè),根據(jù)《?___審計?法》和國家?審計署《_?__內(nèi)部審?計工作的規(guī)?定》,結(jié)合?公司具體情?況,特制定?本制度。?1.2內(nèi)部?審計是一項?獨立、客觀?的咨詢活動?,以增加價?值、促進公?司經(jīng)營為基?本指導(dǎo)思想?,通過系統(tǒng)?化、規(guī)范化?的方法,(?范本)評價?和提高公司?風(fēng)險管理控?制和管理過?程的效果,?幫助完成其?目標,通過?內(nèi)部審計師?建立的執(zhí)業(yè)?工作機構(gòu)促?進專業(yè)技能?并發(fā)揮其優(yōu)?點。1.?3凡公司及?其全資、控?股子公司均?應(yīng)按照本制?度規(guī)定,接?受內(nèi)部審計?監(jiān)督。2目?標與范圍?2.1內(nèi)部?審計工作是?在本公司內(nèi)?部建立的一?種獨立評價?職能,目的?是對公司經(jīng)?營活動進行?___和評?價,協(xié)助公?司領(lǐng)導(dǎo)成員?有效的履行?職責(zé),完成?公司經(jīng)營目?標。2.?2內(nèi)部審計?工作的范圍?應(yīng)包括對公?司的內(nèi)部控?制系統(tǒng)的合?適程度和有?效性及其在?完成指定的?責(zé)任過程中?的工作效果?所進行的_?__和評價?。2.3?對全資、控?股子公司的?經(jīng)濟效益審?計(年度審?計每年進行?一次,半年?進行監(jiān)督檢?查)。2?.4經(jīng)濟責(zé)?任審計包括?對中層干部?(正職)進?行離任審計?。2.5?對與境內(nèi)外?經(jīng)濟___?舉辦的合資?、合作經(jīng)營?企業(yè)或合作?項目合同執(zhí)?行情況審計?;對投入資?金、財產(chǎn)的?經(jīng)營狀況及?其效益審計?。2.6?對公司直屬?具有財務(wù)、?金融、經(jīng)濟?活動的職能?部門進行年?度經(jīng)濟責(zé)任?制承包指標?審計(以審?計結(jié)果為考?核依據(jù))。?共3頁第?1頁3審?計機構(gòu)的職?責(zé)和權(quán)限?3.1職責(zé)?3.2權(quán)?限3.3?內(nèi)部審計人?員對所審計?的活動沒有?批準權(quán)力,?不承擔責(zé)任?。4內(nèi)部?審計工作程?序4.1?根據(jù)上級部?署和公司具?體情況,擬?訂審計項目?計劃,報公?司分管領(lǐng)導(dǎo)?批準后實施?。4.2?實施審計前?,應(yīng)提前三?天書面通知?被審計單位?。4.3?對審計中發(fā)?現(xiàn)的問題,?可隨時向有?關(guān)單位和人?員提出改進?的建議。審?計終結(jié),提?出審計報告?,征求被審?計單位的意?見后,報公?司分管領(lǐng)導(dǎo)?審批。經(jīng)批?準的審計意?見書和審?計決定,送?達被審計單?位。被審計?單位必須執(zhí)?行審計決定?,進行相應(yīng)?的財務(wù)調(diào)整?等工作。?4.4對主?要項目進行?后續(xù)審計,?檢查采納審?計意見和執(zhí)?行審計決定?的情況。對?拒不執(zhí)行審?計意見、審?計決定的單?位及其負責(zé)?人,審計機?構(gòu)應(yīng)向公司?分管領(lǐng)導(dǎo)報?告并提出處?理、處置意?見。4.?5被審計單?位對審計意?見書和審計?決定如有異?議,可以在?接到正式審?計報告、審?計意見書十?天內(nèi)向?qū)徲?部提出書面?意見,由審?計部門報告?公司分管領(lǐng)?導(dǎo)。在領(lǐng)導(dǎo)?未作出處理?意見之前,?必須執(zhí)行審?計意見和審?計決定。?4.6審計?部門對辦理?的審計事項?,應(yīng)當建立?審計檔案。?審計檔案的?歸檔、保管?由內(nèi)審人員?負責(zé)。其他?部門如需借?閱審計檔案?,應(yīng)經(jīng)內(nèi)審?負責(zé)人批準?;審計檔案?的公告必須?經(jīng)過公司領(lǐng)?導(dǎo)、法律顧?問的批準。?審計檔案?的保管年限?為十年。?5審計機構(gòu)?和人員5?.1公司設(shè)?立審計機構(gòu)?,配備專職?審計人員,?在總經(jīng)理的?直接領(lǐng)導(dǎo)下?,獨立行使?內(nèi)部審計監(jiān)?督權(quán)。對董?事會負責(zé)并?報告工作。?同時,接受?上級審計機?關(guān)的業(yè)務(wù)指?導(dǎo)和監(jiān)督。?5.2內(nèi)?部審計人員?應(yīng)當具備必?要的專業(yè)知?識。其專業(yè)?技術(shù)職務(wù)資?格的考評,?按國家有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行。?內(nèi)審人員在?企業(yè)內(nèi)部的?技術(shù)職務(wù)資?格的考評和?聘任,根據(jù)?公司有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?5.3內(nèi)部?審計人員應(yīng)?當依法審計?,忠于職守?、堅持原則?、客觀公正?、廉潔奉公?、保守__?_;不得濫?用職權(quán)、拘?私舞弊、泄?露___、?玩忽職守。?5.4內(nèi)?部審計人員?依法行使職?權(quán)受法律保?護,任何_?__和個人?不得打擊報?復(fù)。實行內(nèi)?審回避制度?。凡有內(nèi)審?人員直接參?與被內(nèi)審單?位經(jīng)濟活動?的,必須回?避對該單位?所進行的內(nèi)?審工作。?5.5企業(yè)?建立特約內(nèi)?審員網(wǎng)絡(luò)。?由審計機構(gòu)?具體_

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論