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制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1XX公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進一步加強物資管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,促進資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開支過程中的各種漏洞,特制定本規(guī)定。第二條自義X年義義月X義日起,公司啟用新的需求單,同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。第三條各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內(nèi)容填報。第四條審批手續(xù)和權限:.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后,送主管部門審批,主管部門審批后送財務部審批,財務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理審批權限在20萬元以內(nèi),每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批,最后由財務部送物資部或其他部門執(zhí)行。.”物資供應部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應部采購”是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報總經(jīng)理審批。第六條各部門需開支時,凡沒有按上述審批手續(xù)審批的,財務部將拒絕付京欠O
簽發(fā)人責任人簽名制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1XX公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進一步加強物資管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,促進資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開支過程中的各種漏洞,特制定本規(guī)定。第二條自XX年XX月XX日起,公司啟用新的需求單,同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支需求單''和"計劃外開支(采購)需求單第三條各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內(nèi)容填報。第四條審批手續(xù)和權限:.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后,送主管部門審批,主管部門審批后送財務部審批,財務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限在2萬元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理審批權限在20萬元以內(nèi),每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批,最后由財務部送物資部或其他部門執(zhí)行。.“物資供應部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應部采購”是指物資供應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預算外需求單的審批,除執(zhí)行以上
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