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文檔簡介
—PAGE18——PAGE17—沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心部門決算(2019年)目錄第一部分沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心2019年部門決算公開表《收入支出決算總表》(公開01表)《收入決算表》(公開02表)《支出決算表》(公開03表)《財(cái)政撥款收入支出決算表》(公開04表)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(公開05表)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》(公開06表)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(公開07表)《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》(公開08表)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》(公開09表)第三部分沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心2019年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況一、主要職責(zé)(一)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制,開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。(二)負(fù)責(zé)開展健康危害因素監(jiān)測與控制,開展實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評(píng)價(jià)。(三)負(fù)責(zé)健康促進(jìn)與健康教育專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)。(四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生信息資源的開發(fā)、分析和應(yīng)用。(五)負(fù)責(zé)開展醫(yī)學(xué)科技交流;負(fù)責(zé)各級(jí)各類執(zhí)業(yè)醫(yī)師培訓(xùn)工作。(六)負(fù)責(zé)全區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)政策措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)全區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)孕產(chǎn)婦保健管理、兒童保健管理和計(jì)生指導(dǎo)服務(wù);負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、訂購發(fā)放計(jì)劃生育藥具。(七)負(fù)責(zé)組織、宣傳無償獻(xiàn)血和互助金返還工作。(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。(九)負(fù)責(zé)重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的調(diào)查處理。(十)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家及省、市離休干部醫(yī)療待遇的管理和落實(shí)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)離休干部、市管保健對象及公務(wù)員大病的醫(yī)療費(fèi)審核、報(bào)銷工作;負(fù)責(zé)市管保健對象的日常醫(yī)療保健工作。(十一)負(fù)責(zé)中心黨建和群團(tuán)工作。(十二)承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和市業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成部門決算單位構(gòu)成沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心本級(jí)第二部分沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心部門決算公開表2019年度收入支出決算總表公開01表部門:金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入17,091.31一、一般公共服務(wù)支出17其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出18二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6八、社會(huì)保障和就業(yè)支出22296.74六、其他收入72,267.44九、衛(wèi)生健康支出237,888.518十九、住房保障支出24201.62本年收入合計(jì)99,358.75本年支出合計(jì)258,386.87用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11465.82其中:提取職工福利基金27其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291,437.7014其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301435.80總計(jì)159,824.57總計(jì)329824.57注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度收入決算表公開02表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)9,358.757,091.310.000.000.000.002,267.44208社會(huì)保障和就業(yè)支出296.74296.740.0020802民政管理事務(wù)0.130.130.002080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.130.130.0020805行政事業(yè)單位離退休296.61296.610.002080502事業(yè)單位離退休103.43103.430.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.40162.400.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.7830.780.00210衛(wèi)生健康支出8,860.396,592.952,267.4421004公共衛(wèi)生4,101.671,834.232,267.442100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)28.0028.000.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.004.000.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)19.6019.600.002100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4,040.241,772.802,267.442100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理9.839.830.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1,585.521,585.520.002101102事業(yè)單位醫(yī)療745.58745.580.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助839.94839.940.0021099其他衛(wèi)生健康支出3,173.203,173.200.002109901其他衛(wèi)生健康支出3,173.203,173.200.00221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公積金164.18164.180.002210203購房補(bǔ)貼37.4437.440.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2019年度支出決算表公開03表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)8,386.872,191.816,195.06208社會(huì)保障和就業(yè)支出296.74296.610.1320802民政管理事務(wù)0.130.000.132080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.130.000.1320805行政事業(yè)單位離退休296.61296.610.002080502事業(yè)單位離退休103.43103.430.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.40162.400.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.7830.780.00210衛(wèi)生健康支出7,888.511,693.586,194.9321004公共衛(wèi)生3,576.451,610.831,965.622100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)98.920.0098.922100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.000.004.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)38.660.0038.662100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3,425.041,610.831,814.212100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理9.830.009.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療1,138.8682.751,056.112101102事業(yè)單位醫(yī)療745.5882.75662.832101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助393.280.00393.2821099其他衛(wèi)生健康支出3,173.200.003,173.202109901其他衛(wèi)生健康支出3,173.200.003,173.20221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公積金164.18164.180.002210203購房補(bǔ)貼37.4437.440.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門:金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,091.31一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社會(huì)保障和就業(yè)支出20296.74296.747九、衛(wèi)生健康支出216,146.296,146.298十九、住房保障支出22201.62201.62本年收入合計(jì)97,091.31本年支出合計(jì)236,644.656,644.65年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24446.66446.66一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)147,091.31合計(jì)287,091.317,091.31注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開05表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456789101112合計(jì)0.000.000.007,091.312,191.814,899.506,644.652,191.814,452.84446.660.00446.66208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.000.000.00296.74296.610.13296.74296.610.130.000.000.0020802民政管理事務(wù)0.000.000.000.130.000.130.130.000.130.000.000.002080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.000.000.000.130.000.130.130.000.130.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休0.000.000.00296.61296.610.00296.61296.610.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休0.000.000.00103.43103.430.00103.43103.430.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.000.000.00162.40162.400.00162.40162.400.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.000.000.0030.7830.780.0030.7830.780.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出0.000.000.006,592.951,693.584,899.376,146.291,693.584,452.71446.660.00446.6621004公共衛(wèi)生0.000.000.001,834.231,610.83223.401,834.231,610.83223.400.000.000.002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)0.000.000.0028.000.0028.0028.000.0028.000.000.000.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)0.000.000.004.000.004.004.000.004.000.000.000.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)0.000.000.0019.600.0019.6019.600.0019.600.000.000.002100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)0.000.000.001,772.801,610.83161.971,772.801,610.83161.970.000.000.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.000.000.009.830.009.839.830.009.830.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.000.000.001,585.5282.751,502.771,138.8682.751,056.11446.660.00446.662101102事業(yè)單位醫(yī)療0.000.000.00745.5882.75662.83745.5882.75662.830.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.000.000.00839.940.00839.94393.280.00393.28446.660.00446.6621099其他衛(wèi)生健康支出0.000.000.003,173.200.003,173.203,173.200.003,173.200.000.000.002109901其他衛(wèi)生健康支出0.000.000.003,173.200.003,173.203,173.200.003,173.200.000.000.00221住房保障支出0.000.000.00201.62201.620.00201.62201.620.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00201.62201.620.00201.62201.620.000.000.000.002210201住房公積金0.000.000.00164.18164.180.00164.18164.180.000.000.000.002210203購房補(bǔ)貼0.000.000.0037.4437.440.0037.4437.440.000.000.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)6,644.655,930.67713.98208社會(huì)保障和就業(yè)支出296.74296.610.1320802民政管理事務(wù)0.130.000.132080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.130.000.1320805行政事業(yè)單位離退休296.61296.610.002080502事業(yè)單位離退休103.43103.430.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.40162.400.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.7830.780.00210衛(wèi)生健康支出6,146.295,432.44713.8521004公共衛(wèi)生1,834.231,325.34508.892100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)28.000.0028.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.000.004.002100403婦幼保健機(jī)構(gòu)19.600.0019.602100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1,772.801,325.34447.462100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理9.830.009.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療1,138.861,138.860.002101102事業(yè)單位醫(yī)療745.58745.580.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助393.28393.280.0021099其他衛(wèi)生健康支出3,173.202,968.24204.962109901其他衛(wèi)生健康支出3,173.202,968.24204.96221住房保障支出201.62201.620.0022102住房改革支出201.62201.620.002210201住房公積金164.18164.180.002210203購房補(bǔ)貼37.4437.440.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456789101112合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表公開08表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314合計(jì)注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開09表部門名稱:單位:萬元項(xiàng)目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)合計(jì)5.98.341、因公出國(境)費(fèi)002、公務(wù)接待費(fèi)0.920.133、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.988.21其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.988.21(2)公務(wù)用車購置00注:本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心2019年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計(jì)9358.75萬元,包括:1.財(cái)政撥款收入7091.31萬元,其中:基本支出收入2191.81萬元,項(xiàng)目支出收入4899.50萬元,政府性基金收入0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入2267.44萬元,主要是直屬疾控中心疫苗款及市局撥艾滋病等項(xiàng)目款。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余465.82萬元,主要是直屬婦計(jì)中心和疾控中心事業(yè)結(jié)余等。(二)支出總計(jì)8386.87萬元,包括:1.財(cái)政撥款支出6644.65萬元。(1)基本支出2191.81萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1790.98萬元,商品和服務(wù)支出285.29萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出115.33萬元,資本性支出0.21萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況:2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.50萬元,主要支出辦公費(fèi)5.13萬元,印刷費(fèi)1.64萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,水費(fèi)1.76萬元,電費(fèi)17.85萬元,郵電費(fèi)71.78萬元,取暖費(fèi)35.82萬元,差旅費(fèi)0.64萬元,維護(hù)費(fèi)15.93萬元,租賃費(fèi)7.6萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,專用材料費(fèi)1.72萬元,勞務(wù)費(fèi)36.03萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.86萬元,福利費(fèi)1.45萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.21萬元,其他交通費(fèi)24.45萬元,其他商品和服務(wù)支出35.73萬元,辦公設(shè)備購置0.21萬元。因我中心于2018年8月成立,2019年1月各合并單位賬戶合并,只能通過數(shù)據(jù)與2018年相比,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額減少13.68萬元,減少4.57%。減少幅度大主要有勞務(wù)費(fèi)減少35.28萬元,減少49.47%;其他交通費(fèi)減少17.6萬元,減少41.84%;其他商品和服務(wù)支出減少11.92萬元,減少25.02%.(2)項(xiàng)目支出4452.84萬元,主要包括疾控中心、婦計(jì)中心、監(jiān)督所公共衛(wèi)生事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)支出。2.非財(cái)政撥款支出1742.22萬元。主要是購買疫苗款及重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的業(yè)務(wù)支出。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1437.70萬元主要是疫苗未付款,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)、及上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等原因形成。二、財(cái)政撥款支出決算情況(一)總體情況財(cái)政撥款支出決算反映沈陽市和平區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)與行政執(zhí)法中心2019年整體財(cái)政撥款支出情況,包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出6644.65萬元,其中:基本支出2191.81萬元,項(xiàng)目支出4452.84萬,政府性基金支出0萬元,財(cái)政專戶管理資金支出0元。(二)具體情況2019年度財(cái)政撥款支出6644.65萬元,按支出功能分類科目劃分,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出296.74萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6146.29萬元,住房保障支出201.62萬元。1.社會(huì)保障和就業(yè)支出296.74萬元,包括:(1)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)0.13萬元,主要是事業(yè)單位支出的黨建經(jīng)費(fèi)。(2)事業(yè)單位離退休103.43萬元,主要是離退休人員費(fèi)用等支出。(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.40萬元,主要是單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)各項(xiàng)支出。(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.78萬元,主要是單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7888.51萬元,包括:(1)公共衛(wèi)生3576.45萬元,其中:疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出98.92萬元,主要是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)關(guān)于遼寧省重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出;衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出4萬元,主要是衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出;婦幼保健機(jī)構(gòu)支出38.66萬元,主要是婦幼保健機(jī)構(gòu)關(guān)于遼寧省重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出;其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3425.04萬元,主要是在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、疫苗采購及財(cái)政配套各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理9.83萬元,用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理購買儀器設(shè)備及應(yīng)急物資等支出。(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療1138.86萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。(3)其他衛(wèi)生健康支出3173.20萬元,主要是企事業(yè)離休人員醫(yī)藥費(fèi)及派遣人員經(jīng)費(fèi)支出。3.住房保障支出201.62萬元,主要是在職人員公積金及購房補(bǔ)貼等支出。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.34萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.21萬元。1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0組及人數(shù)0人。2.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,主要用于節(jié)假日加班及外出檢查盒飯等,2019年節(jié)假日加班及外出檢查45人次。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.21萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,年末公務(wù)用車在用3輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.21萬元。四、其他重要事項(xiàng)情況說明(1)國有資產(chǎn)占有情況。截至2019年12月31日,本單位國有資產(chǎn)系統(tǒng)登記有車輛6輛,其中特種技術(shù)專業(yè)用車1輛,應(yīng)急保障車輛5輛,實(shí)際可用車輛3輛。單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表情況說明。本單位無政府性基金預(yù)算和財(cái)政專戶管理資金政府采購執(zhí)行情況。2019年我中心沒有政府采購項(xiàng)目發(fā)生。收支增減變化情況。我中心根據(jù)中共和平區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《沈陽市和平區(qū)公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案》的通知,于2018年8月由多家單位整合成立。2018年部門決算為部分合并賬戶數(shù)據(jù)匯總而成。中心財(cái)務(wù)核算從2019年1月開始。2019年部門決算數(shù)據(jù)與2018年部門決算數(shù)據(jù)沒有可比性。故沒有增減變化數(shù)據(jù)。(5)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明2019年,我單位未開展此項(xiàng)工作。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
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