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文檔簡介
第項目績效目標自評報告(15篇)
項目績效目標自評報告(精選15篇)
項目績效目標自評報告篇1
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20__年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20__年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20__〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發(fā)〔20__〕34號)、《內蒙古自治區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監(jiān)〔20__〕1343號)、內蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內政辦發(fā)〔20__〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規(guī)范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業(yè)務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20__年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執(zhí)行情況分指標進行評比,預算執(zhí)行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執(zhí)行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應的政府采購執(zhí)行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執(zhí)行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20__年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20__年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20__年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20__年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20__年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20__年度取消。
(3)項目實施進度。
20__年度市政府辦公室24個項目中20個預算執(zhí)行率達到70%以上,另外,受20__年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作經費執(zhí)行率1.81%,此項目經費預算已于20__年度取消。經費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20__年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節(jié)約情況。
20__年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執(zhí)行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20__年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20__年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20__年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。
項目績效目標自評報告篇2
一、項目基本情況
持續(xù)深化商事制度改革,營造市場寬松營商環(huán)境。繼續(xù)推進“證照分離”改革,統(tǒng)籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監(jiān)管;持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間,做好“企業(yè)開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業(yè)‘一窗通’服務平臺、持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間和推進企業(yè)注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環(huán)境的滿意度明顯提升。
營造公平有序的市場競爭環(huán)境。堅持放管結合,加強事中事后監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)生產經營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發(fā)展環(huán)境。一是加強重點領域市場監(jiān)管。加強網絡市場監(jiān)管,堅持依法依規(guī)監(jiān)管、智慧監(jiān)管、綜合監(jiān)管和協(xié)同監(jiān)管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監(jiān)管,加強指導廣告業(yè)發(fā)展,強化廣告導向監(jiān)管,聚焦重點領域,推進互聯網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩(wěn)等工作;加強藥品醫(yī)療器械及化妝品監(jiān)管,抓好藥品醫(yī)療器械專項整治、飛行檢查、監(jiān)督抽驗、不良反應監(jiān)測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監(jiān)管;認真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監(jiān)管整治,維護旅游市場秩序,繼續(xù)推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業(yè)生產;規(guī)范商品交易市場主體經營行為,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監(jiān)管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監(jiān)管,加強對中介服務機構的監(jiān)督管理,規(guī)范收費服務行為;二是強化競爭執(zhí)法力度。嚴格價格監(jiān)管,對價格違法行為依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行為,組織開展教育、醫(yī)療、旅游等行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為專項整治,強化直銷監(jiān)管,持續(xù)保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創(chuàng)建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監(jiān)管力度,推進商標戰(zhàn)略,深入挖掘地理標志資源,加快推動地理標志和生態(tài)原產地保護產品申報工作,規(guī)范商標使用行為,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優(yōu)化品牌發(fā)展環(huán)境,促進全市品牌經濟穩(wěn)步快速發(fā)展。
營造安全放心的市場消費環(huán)境。加強消費者權益保護工作,充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創(chuàng)建工作,充分發(fā)揮消協(xié)組織作用,強化旅游購物、誠信經營、消費投訴等環(huán)節(jié)協(xié)作聯動機制建設。積極服務“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執(zhí)法行動。
創(chuàng)新市場監(jiān)管機制,提升綜合監(jiān)管能力。持續(xù)推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監(jiān)管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,監(jiān)管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監(jiān)管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監(jiān)管機制建設,強化市場監(jiān)管法制建設。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業(yè)務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20__年市場監(jiān)管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
市財政根據20__年度部門預算下達了市場綜合監(jiān)管補助經費120萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規(guī)和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴格執(zhí)行預算執(zhí)行進度要求。
3.項目資金管理情況。
??顚S茫瑖栏窨刂祈椖抠Y金開支標準,項目經費納入單位財務統(tǒng)一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
由于市場監(jiān)管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執(zhí)行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監(jiān)督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監(jiān)管領域的集中統(tǒng)籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續(xù)加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監(jiān)管隊伍的履職能力。
五、績效自評結果
20__年度市場綜合監(jiān)管補助經費項目績效評價自評分96分,等級為“優(yōu)”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規(guī)定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規(guī)范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規(guī)范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業(yè)務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協(xié)調配合,強化預算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協(xié)調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,加快預算執(zhí)行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監(jiān)督指導。認真按照內部控制制度的有關規(guī)定,對預算、決算編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對及時解決績效中出現的問題、規(guī)范預決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
項目績效目標自評報告篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況。
我縣政務服務大廳負責綜合協(xié)調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規(guī)范、管理、協(xié)調、監(jiān)督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環(huán)境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20__年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止20__年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作??冃гu價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20__〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優(yōu)、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業(yè)務科室根據年初設定的績效目標,對照20__年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續(xù)完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執(zhí)行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執(zhí)行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
(三)項目產出情況。
截止20__年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業(yè)務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務網格。二是開展常態(tài)化的志愿服務。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20__〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(皖財績〔20__〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規(guī)范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本??茖W合理的編報項目績效目標,嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
項目績效目標自評報告篇4
一、基本情況
20__年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業(yè)教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業(yè)教育學生4647人、特教學生66人。20__年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20__萬元,義務段教育12956萬元,職業(yè)教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發(fā)河北省城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20__〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規(guī)范專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監(jiān)督。定期對專項資金規(guī)范使用管理情況的監(jiān)督與指導,積極接受上級部門監(jiān)督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規(guī)定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉(xiāng)義務教育補助資金及時、足額發(fā)放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態(tài)管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉(xiāng)村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
項目績效目標自評報告篇5
一、績效目標分解下達情況
20__年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20__年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執(zhí)行率為94%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
(二)總體績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價采購騰出的空間用于調整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機構全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。
(三)績效指標完成情況分析
一是合理規(guī)劃,科學論證。20__年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫(yī)療機構結合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助,嚴格按照資金性質??顚S?。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構使用基本藥物無政策傾斜?;舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序對接,醫(yī)療機構執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進?,F行的補助水平仍是20__年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構也在不斷發(fā)展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,并對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結果為“優(yōu)”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作為下一年度預算的重要依據,對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。各項目單位評價結果將做為下一年度資金安排重要依據。
五、其他需要說明的問題
無。
項目績效目標自評報告篇6
一、基本情況
(一)立項目的和年度績效目標
1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的'216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育和醫(yī)療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩(wěn)定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。
2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。
(二)項目資金情況
根據建財預〔20__〕1號文件,下達全縣20__年度村級動物防疫員養(yǎng)老保險預算經費150萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫(yī)服務中心召開專題會議,安排布置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人為成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養(yǎng)老保險工作完成情況,開展績效自評。
通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠占挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規(guī)范,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,??顚S?。項目績效自評分數為99分,評價等次為優(yōu)秀。
三、績效目標實現情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續(xù),沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照現行保險政策規(guī)定,本年度項目實際需要資金支出128.16萬元,資金執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養(yǎng)老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和群眾監(jiān)督。該資金管理規(guī)范,符合相關規(guī)定,做到了??顚S?。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。
2.效益指標完成情況分析。穩(wěn)定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業(yè)生產持續(xù)健康發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。
四、績效自評結果擬應用情況
(一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養(yǎng)老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩(wěn)定基層防疫隊伍。
(二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規(guī)及相關政策落實到位。
(三)擬公開情況。20__年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,并在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監(jiān)督。
項目績效目標自評報告篇7
根據市財政局《關于開展瓊海市20__年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20__]581號文件精神,為切實做好20__年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作,市直工委認真組織、嚴格要求,扎實對20__年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評,現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)立項單位情況
項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會,屬于市委派出機構,正科級財政全額機關單位,主要負責市直機關黨務工作,具體工作包括:
1.黨員教育、管理、服務和發(fā)展;
2.機關黨組織建設;
3.黨費收繳、使用和管理;
4.黨內民主和監(jiān)督;
5.黨風廉政建設等方面。
(二)項目基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉,該項目預算主要用于支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批復、到位及使用情況
該項目于20__年申報,20__年批復。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元,項目資金到位率為100%。按照??顚S玫脑瓌t,在本單位嚴格監(jiān)督下,該項目資金全部用于支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用,項目資金使用率為100%。
(二)項目財務管理情況
本單位財務管理制度健全,嚴格按照合同約定,通過銀行系統(tǒng)轉賬的方式,每月按時發(fā)放,不克扣、拖欠聘用人員工資,未存在挪用或超標準開支情況。
(三)項目組織實施情況
經過全面深入了解本單位工作需求情況,根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精干效能的原則,按照因事設崗、競聘上崗的思路,建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制,引入競爭激勵機制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上,結合當前工作需要和賦予將來發(fā)展以一定的前瞻性,按需設崗,因事定崗,以崗定人。具體崗位,按照科學合理、精簡效能的原則設置,分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業(yè)務學習,確保聘用人員盡快熟悉業(yè)務,提升聘用人員工作業(yè)務能力。參照公務員管理相關制度規(guī)范聘用人員日常管理。
三、項目績效情況
該預算項目資金全部用于支付中心聘用人員工資、社保、公積金等,有效地維持本單位工作正常運轉,實現既定目標、完成預算支出。
四、評價結論
綜合評價等級為優(yōu)。本次自評得分98.5分。
五、主要經驗做法
一是領導高度重視,立項前多次組織調查研究,經慎重考慮后形成結論,確保該項目的科學性、嚴謹性;二是實施過程周密細致,項目啟動前認真學習相關規(guī)定,嚴格落實財務管理制度,保證經費使用合法合規(guī)、公開透明。
項目績效目標自評報告篇8
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
項目實施依據:渝財社[20__]243號下達20__年重大傳染病防控中央補助資金。
(二)項目資金情況。
我院20__年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中艾滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規(guī)。
(三)績效目標。
減少艾滋病新發(fā)感染、降低艾滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民群眾健康水平。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
我院開展艾滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,為制定相關政策提供科學依據。經核驗,20__年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標:艾滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。
2、效益指標:項目資金35萬元均到位并??顚S茫痪用窠】邓接兴岣?。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題及改進措施
1、項目資金早計劃,早安排,早劃撥,有利于醫(yī)院工作有序開展;
2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節(jié)。
項目績效目標自評報告篇9
一、基本情況
(一)20__年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1、項目概況
根據紅河州財政局《關于印發(fā)的通知》(紅財績發(fā)〔20__〕12號)、開遠市財政局《關于印發(fā)的通知》(開財字〔20__〕181號)文件要求。從20__年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20__年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20__年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)20__年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目
1、項目概況
營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向學生提供等值優(yōu)質食品,不得以現金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。
學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規(guī)定。
20__年秋季學期起,農村義務教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。
20__年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。
2、項目績效目標
讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發(fā)展。
(三)20__年食堂人員工資項目
1、項目概況
為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20__年補助時限按十個月撥付,人數為8人,每人每月1800元。20__年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20__年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。
2、項目績效目標
推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。
(四)20__年城鄉(xiāng)公用經費項目
1、項目概況
自20__年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制有關政策不統(tǒng)一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務教育。
(五)項目組織管理情況
1、工作安排
市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2、宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3、貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
4、名單公示
對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
5、檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價對象
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。
3、績效評價范圍
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目20__年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20__年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。
2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況
項目20__年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20__年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況
項目20__年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20__年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
4、項目4(城鄉(xiāng)公用經費)績效目標的實際實現情況
項目20__年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20__年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率為92%
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。
項目績效目標自評報告篇10
一、單位概況
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業(yè)務室、財計股、就業(yè)服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20__年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:
(1)社區(qū)殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20__年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區(qū)殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監(jiān)督、檢查制度,嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:
(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“??顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業(yè)務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20__年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創(chuàng)業(yè)、托養(yǎng)方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區(qū)康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業(yè)務知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務形式單一,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。
六、對策建議
加強社區(qū)康復人員的培訓,加大對社區(qū)康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術,實現殘疾人就業(yè)增收。
項目績效目標自評報告篇11
根據《永興縣財政局關于做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:
一、部門、單位基本情況
(一)主要職責
根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關于《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知(永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,為縣農業(yè)農村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:
1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規(guī)和縣委、縣政府有關決策部署,制訂并實施全縣畜牧水產事務工作規(guī)劃。
2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展有關產業(yè)化發(fā)展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監(jiān)測和統(tǒng)計分析服務,為有關決策提供參考意見;承擔有關產業(yè)發(fā)展項目相關服務工作。
3.承擔全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓和開發(fā)工作;為畜禽水產品質量安全、獸醫(yī)、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。
4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規(guī)劃、方案評估論證服務;為相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫(yī)技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。
5.承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。
(二)部門組織機構及人員情況
1.部門組織機構情況
我中心共內設股室4個,分別為辦公室、畜牧業(yè)事務股、漁業(yè)事務股、動物防疫事務股(獸醫(yī)實驗室),均為正股級。
2.人員配置情況
20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業(yè)編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)
(二)項目支出情況
2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業(yè)增殖保護經費支出0.07萬元,主要用于漁政執(zhí)法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養(yǎng)護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用于動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用于購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業(yè)務培訓;疫情監(jiān)測經費支出8.96萬元,主要用于流行病的調查,動物實驗支出;生豬養(yǎng)殖無害化處理支出21.16萬元,主要用于對無害化處理企業(yè)的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用于生豬規(guī)模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用于發(fā)放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規(guī)?;B(yǎng)殖場建設項目支出91萬元,用于生豬規(guī)模養(yǎng)殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用于禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用于村級防疫員勞務補助。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
(一)預算配置
截至20__年12月31日縣編辦核定我中心編制23名,在職人數為20人,在職人員控制率為86.96%。
1.收支預算情況
20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。
20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。
2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算為3.96萬元,20__年度“三公經費”預算為3.56萬元,“三公經費”變動率為-10%。
(二)預算執(zhí)行
根據《永興縣財政局關于批復20__年度部門預算的通知》批復給我中心20__年預算數為:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結余0萬元。
20__年無追加預算,預算控制率為0。
20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。
(三)預算管理
20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率為65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。
20__年我中心“三公經費”實際支出數為3.55萬元,“三公經費”預算安排數為3.56萬元,“三公經費”控制率為99.72%。
20__年實際政府采購金額為26.60萬元,政府采購預算數為27.21萬元,政府采購執(zhí)行率為97.76%。
通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩(wěn)步提升,各項規(guī)定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節(jié)支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定,資金的使用執(zhí)行了完整的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(四)預算支出績效
1.積極指導養(yǎng)殖企業(yè)穩(wěn)產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養(yǎng)殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養(yǎng)殖場聯系種豬和豬苗,推動全縣空欄場盡快復產復養(yǎng),20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規(guī)模養(yǎng)殖場除轉行的外,其他的現全部復養(yǎng)成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業(yè),正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養(yǎng)殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產業(yè),新希望六和公司與柏林鎮(zhèn)簽訂了投資3.5億元生豬養(yǎng)殖項目,計劃建設一個年出欄15萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養(yǎng)殖項目,計劃在油麻鎮(zhèn)建設一個年出欄10萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規(guī)模場如馬田楊家坳生態(tài)農業(yè)有限公司,洋塘鑫健生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社等等已投入生產,發(fā)展勢頭良好。
2.保護漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展?jié)O網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區(qū)劃設置為7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監(jiān)控點各20個,覆蓋水域范圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監(jiān)管工作效率。二是扎實開展水產養(yǎng)殖種質資源普查。組織縣鄉(xiāng)普查成員下鄉(xiāng)入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,并將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統(tǒng);完成稻田養(yǎng)魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養(yǎng)殖面積55756.82畝,養(yǎng)殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。
3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護工作中顯得尤為重要,也是為創(chuàng)造良好生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境關鍵的一環(huán)。為此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一個是1217萬規(guī)?;B(yǎng)殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處于驗收階段。這兩項工作完成后,將大大改善我縣養(yǎng)殖環(huán)境,和創(chuàng)造美麗和諧的鄉(xiāng)村宜居環(huán)境。
4.穩(wěn)步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規(guī)定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監(jiān)測,規(guī)模場、散養(yǎng)場、活禽交易市場共采樣禽拭紙1355份,結果均為陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開展非洲豬瘟專項監(jiān)測工作,對規(guī)模場、散養(yǎng)場共采樣1402份,檢測結果均為陰性。共排查養(yǎng)豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬10535頭,收集屠宰環(huán)節(jié)病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統(tǒng)計,全縣動物疫情平穩(wěn),有效防止了重大動物疫病的發(fā)生,確保了全縣養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
七、存在的主要問題及下一步改進措施
(一)存在的問題
1.公用經費偏低
綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。
2.項目支出與基本支出劃分不準
在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執(zhí)行出現一定的偏差。
(二)努力的方向及建議
1.科學合理細化預算編制工作
進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規(guī)定程序上報核批。
2.加強預算執(zhí)行管理
遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。
3.保障預算執(zhí)行進度
加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規(guī)模,提高預算完成率。
4.進一步壓縮“三公”經費支出
進一步貫徹落實中央八項規(guī)定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規(guī)模和比例,嚴格“三公”經費支出的審核審批流程,加強資金審批和監(jiān)管力度,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行,樹立厲行節(jié)約的新風尚。
5.加強行政事業(yè)單位會計制度和預算法學習培訓
加強《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執(zhí)行分析,及時了解預算執(zhí)行差異,合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。
6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。
八、績效自評結果擬應用和公開情況
將本次績效自評結果在政府門戶網公開,并運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。
九、其他需要說明的情況
無
項目績效目標自評報告篇12
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創(chuàng)建平安和諧校園,措施得力,成效顯著?,F將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發(fā)校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統(tǒng)。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛(wèi)生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規(guī)制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發(fā)現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區(qū)進行月檢查。學校強化傳達保衛(wèi)人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
項目績效目標自評報告篇13
一、部門概況
(一)部門基本情況
20__年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內設辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實施年度安置、開發(fā)計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發(fā)性地質災害的調查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍。
20__年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規(guī)和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經法規(guī)和單位財務管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據和手續(xù),相關發(fā)票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。按照上級要求嚴格執(zhí)行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20__年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元,實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
(二)專項支出
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產生活補助;二是項目扶持,用于基礎設施、安全飲水、生產開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20__]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20__]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發(fā)[20__]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金專款專用。
三、部門專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備:20__年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(
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