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文檔簡介

#第六章項目評審的稽核第二十二條稽核采取三級復核制度。即先由評審小組負責人、項目稽核員對項目評審工作記錄、評審報告逐級審查,最后由評審機構負責人審定并簽發(fā)評審報告。第二十三條稽核人員獨立于項目評審人員以外,稽核人員必須與項目負責人取得一致意見;如有不同意見,應查找問題、分析原因,最終統(tǒng)一意見,確認評審結論。第二十四條稽核應包括現場稽核和報告審核兩個方面現場稽核是指稽核人員隨項目組到被評審單位現場進行稽核,其職責是對項目評審人員工作程序、方法、資料手續(xù)完備等情況,進行認真的復核,提出意見;報告審核是指稽核人員根據評審工作底稿對評審內容、方法、依據、計算過程等進行檢查,對評審中反映的問題、結論進行全面、系統(tǒng)復核。第二十五條稽核人員主要復核評審報告中有無重復計算工程量、錯套定額標準、擴大建設規(guī)模、提高建設標準等現象,以及對擠占挪用建設資金等重大問題沒有反映或定性不準確等情況。第二十六條評審檔案的建立實行誰評審誰立卷、審結卷成、定期歸檔的責任制度。采取按項目的立卷方法,一個評審項目可立一個或幾個卷,不得將幾個評審項目合并立卷跨年度評審項目,應當在項目評審終結的年度立卷。第二十七條項目評審檔案的立卷責任人由項目評審小組負責人指定,評審項目一經實施,立卷責任人應及時收集和整理所分工項目的文件和資料。評審終結時,立卷責任人應在一個月內,對本評審項目形成的全部文件和資料進行收集、整理、鑒別和取舍,依照有關規(guī)定進行案卷的編目和裝訂,經評審小組負責人復查后,交檔案室保管。第二十八條應當分類歸入評審檔案的主要內容:委托評審通知書;評審工作方案;評審報告、評審報告征求意見書、被評審單位的書面反饋意見和評審小組的書面說明、審定評審報告的書面記錄評審人員現場踏勘測量、取證取得的原始資料等評審證據、評審工作底稿;有關評審項目的請示、報告、批示和會議記錄;其他按規(guī)定應歸入評審檔案的文件和資料。第二十九條項目評審檔案的保存期限為10年,特殊評審項目檔案的保管

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