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PAGE11-2022年陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心預(yù)算信息公開一、陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心概況(一)主要職能1、按照國家、省、市有關(guān)大數(shù)據(jù)、數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字城市等領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī),提供相關(guān)政策制定的調(diào)研、論證、發(fā)展研究等支撐和服務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)研究和編制我市新一代信息技術(shù)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3、負(fù)責(zé)我市數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)的服務(wù)和技術(shù)支撐。4、負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源的跨層級、跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的共享和交換的實施,促進(jìn)數(shù)據(jù)資源的政用、民用和商用。5、按照國家政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)范和要求,負(fù)責(zé)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和政務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。6、按照國家法律法規(guī)和主管部門要求,負(fù)責(zé)政府部門、重點行業(yè)重要信息安全系統(tǒng)于基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障、防范、宣教等工作。7、負(fù)責(zé)承擔(dān)全市信息化項目建設(shè)方案、調(diào)研、培訓(xùn)、可行性評估、績效評估等階段的技術(shù)支撐。8、負(fù)責(zé)信息化項目實施過程中的相關(guān)工作。(二)2022年主要工作任務(wù)1.科學(xué)部署,強(qiáng)化技術(shù)支撐。加快推進(jìn)市縣各類專網(wǎng)、專線向電子政務(wù)外網(wǎng)(內(nèi)網(wǎng))遷移、整合,打破各部門“各自為政”的信息化格局,為政務(wù)共享工作提供基礎(chǔ)支撐。在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)維護(hù)和完善各類平臺建設(shè),充實“數(shù)據(jù)池”資源;以數(shù)字政府(智慧城市)能力平臺提供的服務(wù)為基礎(chǔ),規(guī)范、建設(shè)各部門、各類政務(wù)信息系統(tǒng),初步形成基礎(chǔ)模塊調(diào)用復(fù)用、數(shù)據(jù)管理集約透明、前端應(yīng)用快速迭代的信息化建設(shè)模式。2.統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),建立完善政務(wù)數(shù)據(jù)治理體系。建立和完善覆蓋各部門的政務(wù)數(shù)據(jù)治理體系,推動政務(wù)數(shù)據(jù)確權(quán)、共享的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。探索政務(wù)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的體制機(jī)制,構(gòu)建動態(tài)、迭代、多重確認(rèn)的數(shù)據(jù)入庫機(jī)制,形成服務(wù)全市政務(wù)的自然人綜合庫、法人綜合庫,同步推進(jìn)各部門、各行業(yè)的部門庫、專題庫、主題庫建設(shè)。3.挖掘價值,提升數(shù)據(jù)應(yīng)用率。協(xié)同政務(wù)服務(wù)部門研究政務(wù)數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的使用,優(yōu)先在市本級政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、公共服務(wù)系統(tǒng)推進(jìn)數(shù)據(jù)的共享共用,探索建立政務(wù)服務(wù)受理的數(shù)據(jù)采集、確認(rèn)、留存、復(fù)用的體制機(jī)制,實現(xiàn)一次提交多重復(fù)用。4.增進(jìn)協(xié)同,降低行政成本。推進(jìn)電子證照、電子簽章、電子證明在各級各類部門的使用,建設(shè)政務(wù)、辦公協(xié)同的一體化平臺,以“晉政通”為基礎(chǔ),建設(shè)集約、高效的移動辦公應(yīng)用,實現(xiàn)“PC端+移動端”的組織在線、溝通在線、協(xié)同在線、業(yè)務(wù)在線的協(xié)同聯(lián)動,提高跨部門行政業(yè)務(wù)協(xié)同效率,降低行政成本。部門預(yù)算單位構(gòu)成:陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心序號所屬單位名稱1陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心二、2022年陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心預(yù)算安排情況說明(一)收入預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說明2022年收入預(yù)算369.75萬元,比2021年增加98.09萬元,增長36%,主要原因是我單位2021年度中期新增15人。(二)支出預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說明2022年支出預(yù)算369.75萬元,比2021年增加98.09萬元,增長36%,主要原因我單位2021年度中期新增15人。(三)一般公共預(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。1.2022年基本支出330.35萬元,比2021年增加96.77萬元,主要原因是我單位2021年度中期新增15人。2.2022年項目支出39.4萬元,比2021年增加1.32萬元,主要原因是大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心增加了專業(yè)人員聘用補貼1.32萬元。(四)政府性基金支出預(yù)算情況陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算情況陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心2022年沒有國有經(jīng)營預(yù)算收入和使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。三、其他重要事項(一)“三公”經(jīng)費安排情況及增減變化原因2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2021減少0.5萬元,主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”,減少公務(wù)支出。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年增加(減少)0萬元,公務(wù)接待費0萬元,比2021年減少0.5萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”,減少公務(wù)支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2021年增加(減少)0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,比2021年增加(減少)0萬元。(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況2022年陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,與2021年預(yù)算35.04萬元相比,減少35.04萬元,減少原因主要是大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心2021年度由參公事業(yè)單位變更為全額事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。(三)政府采購信息2022年陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(四)國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況我單位沒有相關(guān)內(nèi)容。2.房屋情況:辦公地址、辦公面積。大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心辦公地址位于市政府辦公大樓。(五)項目預(yù)算的績效目標(biāo)設(shè)立情況說明1.績效目標(biāo)總體批復(fù)情況2022年財政批復(fù)本單位績效目標(biāo)的項目有2個,涉及一般公共預(yù)算資金39.4萬元、政府性基金預(yù)算資金0萬元。2.陽泉市市級預(yù)算部門(單位)項目支出績效目標(biāo)申報表要在附表13中以EXCEL表格形式公開。(六)名詞解釋1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。5.政府購買服務(wù):根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務(wù),是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。6.一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。7.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。8.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。9.財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等。10.單位資金:是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金,包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。11.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金四、2022年陽泉市大數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心預(yù)算信息公開表(1)部門收支總表(2)部門收入總表(3)部門支出總
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