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文檔簡介
某民辦學(xué)校關(guān)于費用報銷的若干管理規(guī)定用報銷流程管理一、報銷費用需按要求填制費用報銷單。費用報銷必須提供正式發(fā)票,報銷的票據(jù)必須是稅務(wù)部門或財政部門印制的合法票據(jù),否則財務(wù)人員可以拒絕受理。票據(jù)除合法之外,還須符合以下條件,方可進行報銷:1.票據(jù)時間、單位等內(nèi)容完整、真實,支出項目清楚,無涂改現(xiàn)象。如為采購支出,還要附有明細單,詳細開列所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量,單價、金額等;2.有開具單位的財務(wù)發(fā)票印章;3.票據(jù)背面必須有經(jīng)手人、證明人簽字;所有報銷須由經(jīng)辦人親自辦理,不得由他人代報或擠占其他部門支出。4.發(fā)票附于“費用報銷單”后,票據(jù)分類粘貼,票據(jù)粘貼遵循先貼小票后貼大票的原則,票據(jù)的末端與原始憑證粘貼單的右邊距對齊,從右至左粘貼,原始憑證粘貼單的左邊距不需要留裝訂位置。5.審批手續(xù)完整;二、費用報銷審批流程及權(quán)限:經(jīng)辦人—部門負責(zé)人—分管校長—校長—董事長—財務(wù)主任大額支付、固定資產(chǎn)支出及非校務(wù)行政支出等,需經(jīng)董事會批準。三、考慮到財務(wù)報表報送和報稅等時間因素,學(xué)校規(guī)定每周二下午為財務(wù)集體會簽時間,需要報銷者應(yīng)在每周二前將發(fā)票整理完畢,超不定期每周二時間將自動轉(zhuǎn)入下一周辦理。第四十五條
業(yè)務(wù)招待費報銷制度一、管理范圍:一切校際交流、學(xué)術(shù)交流、政府活動、業(yè)務(wù)活動等應(yīng)酬性開支,屬招待費范圍,按本辦法進行管理。二、招待費標準:原則上在學(xué)校內(nèi)部進行招待,由學(xué)校統(tǒng)一安排,在不校內(nèi)安排者,本著勤儉節(jié)約的原則進行,行政業(yè)務(wù)方面報經(jīng)校長批準后執(zhí)行。三、董事會成員的招待費用,應(yīng)事先經(jīng)董事長批準,必須在校外安排的應(yīng)嚴格控制招待標準,不得浪費。四、所有招待費均計入部門費用或經(jīng)辦人費用,財務(wù)定期將各經(jīng)辦人已發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費情況匯總。五、招待費開支之后,按費用審批程序報銷,特殊招待費用財務(wù)憑事先批準的《業(yè)務(wù)招待費審批單》報銷。第四十六條
差旅費報銷制度一、干部或教師或員工經(jīng)批準的出差,需填制《因公出差申請單》,詳細注明出差地點、目的、合理開支金額等項目,并經(jīng)分管校長核準,校長批準后,方可辦理出差事宜。二、需預(yù)先借支差旅費的,財務(wù)憑《因公出差申請單》和《借支單》方可辦理核準限額內(nèi)的借支。差旅費開支,需按核定的費用總額進行控制,事后超出預(yù)計金額的,需報分管校長核準,校長批準后報銷。三、差旅費中交通費包含火車、飛機、輪船及長途汽車費,出差人員乘坐火車、輪船及長途汽車,可以憑票據(jù)實報銷,前往火車站及機場的市內(nèi)汽車費據(jù)實報銷。對于出差地點有直達火車、汽車、輪船的,應(yīng)乘坐上述交通工具;出差人員開車出行的,應(yīng)根據(jù)實際情況報銷過路費和實際路程產(chǎn)生燃油費,如開私家車出公差,按每公里1.2元的標準給予補助私家車,此費用包括燃油費和過路費。四、出差期間購買的禮品及發(fā)生的招待費需在發(fā)票上注明時間、經(jīng)辦人、證明人,經(jīng)主分管校長簽字,由校長審批后方可報銷。外地招待費必須與差旅費一同報銷,不能單獨報銷。外地招待費計入部門或個人開支總額。五、普通適用的住宿標準,出差后憑正規(guī)票據(jù)據(jù)實報銷。原則為副校長以上人員住宿標準每人每天200元,餐補標準為每人每天120元,其他人員住宿標準為每人每天150元,餐補標準為每人每天100元。第四十七條
員工借支管理制度一、借支審批程序1、一般教師借支,由學(xué)部校長簽字復(fù)核,報經(jīng)校長同意,由董事長最后簽字審批;2、各部門負責(zé)人、正副校長借支由董事長審批;二、堅持“前賬不清,后賬不借”原則,借支必須在辦完業(yè)務(wù)后7個工作日內(nèi)還
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