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企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)(8篇)企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇一
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負(fù)責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;
6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇二
1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)oa、erp系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇三
1、按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;
2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作;
3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、協(xié)助具體審計項目的組織和實施;
5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;
6、整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇四
(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負(fù)責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進(jìn)行復(fù)查;
(5)負(fù)責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇五
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;
2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;
3)對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;
5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;
6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇六
審計項目執(zhí)行
按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇七
1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3.能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計的職責(zé)篇八
1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;
2、錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;
3、調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4、跟進(jìn)香港公司報稅情況;
5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香
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