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文檔簡介
品質(zhì)組織架構和工作職責目錄1、主管職責及組織架構圖------------------------------------------P22、來料限制(IQC)-----------------------------------------------P33、過程限制(PQC)-----------------------------------------------P44、終檢限制(FQC)-----------------------------------------------P55、品質(zhì)保證(QA)------------------------------------------------P56、品質(zhì)工程(QE)------------------------------------------------P67、校驗計量工作--------------------------------------------------P78、精密量測室----------------------------------------------------P89、體系認證------------------------------------------------------P810、文管文員(記錄、文檔及其它管理)-----------------------------P91、主管職責及組織架構圖1.1
參與公司質(zhì)量策劃工作;1.2
組織質(zhì)量支配的制定;1.3
對質(zhì)量支配的完成狀況進行檢查和督促;1.4
對質(zhì)量支配的完成狀況向上級主管匯報;1.5
制訂并完善質(zhì)量部的工作支配;1.6
執(zhí)行部門工作支配;1.7
對部門工作支配的完成狀況進行檢查和督促;1.8
總結部門工作支配完成狀況并向上級主管匯報;1.9
幫助起草品質(zhì)政策,訂立質(zhì)量目標;1.10
組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗標準;1.11
監(jiān)督產(chǎn)品檢驗標準的執(zhí)行狀況;1.12
負責組織對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異樣狀況的調(diào)查、處理和裁決;1.13
協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動;1.14
協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動;1.15
上下級信息的傳達與溝通;1.16
在有關質(zhì)量問題上,與專家、技術顧問以及外界組織進行聯(lián)絡;1.17
確定本部門的組織架構、崗位職責;1.18
規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能;1.19
向上級主管匯報質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗狀況;1.20
幫助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術性問題;1.21
選拔并批準任命下屬人員;1.22
對下屬人員工作進行檢查、監(jiān)督、考核及評估;1.23
對下屬的培訓工作;1.24
制止并報告所發(fā)覺的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì)量狀況的行為和因素;1.25
組織處理客戶投訴;1.26
參與對供應商質(zhì)量限制審查;1.27
負責對供應商進行質(zhì)量方面的輔導;1.28
負責對產(chǎn)品放行的批準;1.29
對合同質(zhì)量要求的評審;1.30
不良物料報廢的批準;1.31
重大ECN的質(zhì)量評估;;1.32
參與產(chǎn)品的設計評審、驗證及確認并提出改進建議;1.33
接待其次方、第三方對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認證及后續(xù)聯(lián)絡;1.34
外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準;1.35
參與設計評審;
接到工程部設計項目評審通知
閱讀有關的工程設計技術資料
依據(jù)類似產(chǎn)品進行比較,收集信息
參與評審會議
對于評審內(nèi)容進行探討1.36
本部門人員的培訓;品質(zhì)部進料檢驗品質(zhì)部進料檢驗過程檢驗最終檢驗檢驗品質(zhì)保證品質(zhì)工程精密測量校驗計量體系認證文管文控2、來料限制工作職責2.1
制定進料檢驗和試驗程序;2.2
制定、審核和批準《進料檢驗標準》;2.3
確定進料抽樣支配;2.4
進料樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);2.5.
支配和組織IQC的日常工作;2.6
依據(jù)《進料驗收單》填寫《進料檢驗記錄表》,并將《進料檢驗記錄表》分發(fā)IQC檢驗員;2.7
依據(jù)《進料檢驗標準》、《抽樣支配表》、樣板和《進料檢驗記錄表》對來料進行抽樣2.8
對抽取的樣品進行檢驗,并將檢驗的結果記錄在《進料檢驗記錄表》上;2.9
《進料檢驗記錄表》的審核;2.10
《進料檢驗記錄表》的批準;2.11
《進料檢驗記錄表》的歸檔;2.12
對已檢的物料依據(jù)檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、讓步接受、退貨、選用、隔離);2.13
來料檢驗不合格時,填寫《進料檢驗不合格品處理單》,并提交QE;2.14
對進料檢驗不合格品進行確認并填寫《進料檢驗不合格品處理單》相應欄目;2.15
對進料檢驗不合格品進行處理并填寫《進料檢驗不合格品處理單》相應欄目;2.16
將《進料檢驗記錄表》和《進料檢驗不合格品處理單》分發(fā)相關部門;2.17
填寫《進料驗收單》,并將其返回貨倉部;2.18
填寫《進料檢驗日報表》;2.19
對《進料檢驗日報表》進行審核;2.20
將《進料檢驗日報表》輸入電腦;2.21
《進料檢驗日報表》的歸檔;2.22
做《進料檢驗周報》;2.23
《進料檢驗周報》的審核;2.24
《進料檢驗周報》的歸檔;2.25
做《進料檢驗月報》;2.26
《進料檢驗月報》的審核;2.27
《進料檢驗月報》的歸檔;2.28
統(tǒng)計供應商季度來料狀況,并進行質(zhì)量評分;2.29
對供應商季度質(zhì)量評分結果進行審核;2.30
將供應商的質(zhì)量評分反饋選購 部;2.31
向供應商/選購 部反饋來料品質(zhì)異樣狀況;2.32
對生產(chǎn)中發(fā)覺進料問題時的跟進,并幫助有關部門處理;2.33
收集進料不合格品信息,幫助QE進行不合格品分析;2.34
對特別或緊急物料優(yōu)先支配檢驗;2.35
對緊急放行物料的標識;2.36
對生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進行確認,并幫助選購 部進行處理;2.37
供應商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡;2.38
抽樣零部件型式試驗。零部件涉及安規(guī)證明、ROHS/WEEE的,每年度要求供應商供應第三方檢測證明和原材料物性表或材質(zhì)證明;3.39
參與供應商的選擇、評估工作;3.40
須要時,實地考察供應商質(zhì)量保證狀況3.41
評審供應商供應的調(diào)查表3.42
(參與)供應商供應樣板的評估3.43
統(tǒng)計供應商來料狀況并據(jù)此進行質(zhì)量評分3.44
陪伴供應商來廠了解有關產(chǎn)品品質(zhì)問題,商討雙方有關檢驗標準及解決方法3.45
到供應商處溝通來料品質(zhì)問題3、制程限制工作職責3.1
制定制程檢驗和試驗程序;3.2
制定、審核和批準《制程檢驗標準》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC工程圖》;3.3
確定制程抽樣支配;3.4
制程樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);3.5
支配和組織制程QC的日常工作;3.6
依據(jù)《制程檢驗標準》(首檢、巡檢和抽檢)、《QC流程圖》要求,對五金部、塑膠部和裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進行首檢、巡檢和抽檢;3.7
檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識;3.8
檢查生產(chǎn)設備、工裝夾具狀態(tài)標識是否正常;3.9
檢查各重要生產(chǎn)工序(位)有無相應的作業(yè)指導書;3.10
檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應作業(yè)指導書正確操作;3.11
檢查生產(chǎn)不合格品有否進行隔離、標識;3.12
對上述3.7~3.11條檢查的不符合狀況填寫《質(zhì)量異樣通知單》,將其提交生產(chǎn)部門,并反饋給上司;3.13
對《質(zhì)量異樣通知單》的訂正狀況進行跟進;3.14
對關閉后《質(zhì)量異樣通知單》進行統(tǒng)計、分析并將結果反饋給相關部門;3.15
對《質(zhì)量異樣通知單》進行歸檔;3.16
對生產(chǎn)產(chǎn)品進行首件確認;3.17
記錄《產(chǎn)品首檢報告》;3.18
《產(chǎn)品首檢報告》的審核;3.19
《產(chǎn)品首檢報告》的歸檔;3.20
定期巡查生產(chǎn)各工序(位),并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進行確認;3.21
記錄《巡檢報告》;3.22
《巡檢報告》的審核;3.23
《巡檢報告》的歸檔;3.24
制程巡檢狀況的統(tǒng)計、分析,并向相關部門報告;3.25
對首檢、巡檢所發(fā)覺的狀況應剛好向所在的生產(chǎn)班組反饋,記錄其狀況,跟進訂正狀況,并向上司報告;3.26
對制程生產(chǎn)的零部件、半成品按《制程檢驗標準》、抽樣支配表和樣板進行抽樣、檢驗,并將結果記錄在《制程抽檢報告》上;3.27
《制程抽檢報告》的審核;3.28
《制程抽檢報告》的批準;3.29
《制程抽檢報告》的歸檔;3.30
對已檢的物料依據(jù)檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、隔離、讓步放行);3.31
檢驗不合格時,將《制程抽檢報告》提交QE處理;3.32
制程抽檢狀況的統(tǒng)計、分析,并向相關部門報告;3.33
制程不合格品的確認;3.34
制程不合格品的處理確定;3.35
制程不合格品/批的返工/返修跟進;3.36
做好交接班記錄及留意事項的提示;3.37
工程不良的統(tǒng)計、分析,協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進行緣由分析,提出訂正措施,并跟進其改進;4、終檢限制工作職責4.1
制定最終產(chǎn)品的檢驗和試驗程序;4.2
按合同或客戶要求制定、審核和批準《成品檢驗標準》和《成品包裝規(guī)范》;4.3
確定成品檢驗抽樣支配;4.4
成品樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);4.5
支配和組織終檢QC的日常工作;4.6
按《成品檢驗標準》及其抽樣支配對生產(chǎn)線提交的成品機進行外觀、功能、包裝等方面進行抽樣檢驗,填寫《成品抽檢報告》;4.7
《成品抽檢報告》的審核;4.8
《成品抽檢報告》的批準;4.9
《成品抽檢報告》的歸檔;4.10
對已檢的成品依據(jù)檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、隔離);4.11
檢驗不合格時,報告生產(chǎn)部門進行處理;4.12
跟進生產(chǎn)部對不合格成品的處理狀況;4.13
填寫《成品檢驗日報表》;4.14
《成品檢驗日報表》的審核;4.15
《成品檢驗日報表》的歸檔;4.16
成品檢驗狀況的統(tǒng)計、分析,并報告相關部門;5、品質(zhì)保證(QA)5.1
支配和組織QA的日常工作;5.2
落貨或客戶驗貨前的品質(zhì)檢查及測試;5.3
核對顧客供應的資料,按生產(chǎn)落貨單的要求,核對包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等;5.4
依據(jù)客戶的要求和產(chǎn)品試驗規(guī)程對成品進行掂箱測試、壽命測試等;5.5
填寫《成品試驗報告》;5.6
《成品試驗報告》的審核;5.7
《成品試驗報告》分發(fā)相關部門;5.8
《成品試驗報告》的歸檔;5.9
在生產(chǎn)支配一覽表上注明客戶驗貨時間、生產(chǎn)日期、驗貨狀況及運用物料方面的變更;5.10
查巡當生產(chǎn)完成訂單的80%時通知客戶來廠驗貨;5.11
陪伴客戶按預定的日期到廠驗貨;5.12
陪伴客戶清點完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱;5.13
支配QC拆箱拆包裝及陪伴測試;5.14
簽署《客戶驗貨報告》,復印存檔并將結果按要求傳真香港或客戶處;5.15
整理報告,將同一訂單的QA報告、終檢報告、壽命測試報告、同客戶驗貨報告裝訂在一起存檔;5.16
處理有關客戶投拆事宜,了解當時的生產(chǎn)狀況及物料的運用狀況及在檢測當中易出現(xiàn)的問題并匯報給上司;5.17
就品質(zhì)問題與客戶、香港公司電話或傳真聯(lián)絡;5.18
收到成品樣板制做通知,填寫《樣板制做登記錄》,并登錄在《樣板制做書目》內(nèi);5.19
復印樣板制做通知給QC組長共同跟進:包括物料的運用、顏色的搭配、移印的要求、功能測試的結果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時間等;5.20
對樣板機制作進度的測試及統(tǒng)計;5.21
收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機的驗收單,派人進倉領取產(chǎn)品,5.22
對參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機進行檢驗、測試、分析、統(tǒng)計,并向相關部門報告;5.23
將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機經(jīng)重新檢測合格后進行清潔包裝,同不良機修復合格包裝后入倉,不能修復的填寫報廢單,申請報廢;5.24
客戶簽樣的管理;5.25
參與新產(chǎn)品開發(fā)時樣機的故障分析;5.26
對新產(chǎn)品的包裝材料、紙箱、通過實際裝配及掟箱進行綜合評估,將結果記錄在評估單上返回選購 部;5.27
ECN所涉及物料處理的跟進;5.28
客戶體驗機的故障分析;5.29
對重要的品質(zhì)異樣狀況向相關部門提出訂正和預防措施要求,并跟進其落實狀況。5.30
提出/收到訂正與預防措施要求5.31
對訂正項目進行確認5.32
發(fā)布訂正與預防措施通知單5.33
參與責任部門問題分析,幫助制訂改善措施5.34
收到返回訂正與預防措施通知單5.35
檢查改善措施的實施進度5.36
確認改善措施的實施效果5.37
對評估合格的訂正預防通知單結案/評估不合格另發(fā)訂正與預防措施通知單5.38
必要時,修訂相關文件5.39
產(chǎn)品試驗;5.40
試驗結果的分析5.41
試驗報告的提交6、品質(zhì)工程6.1
品質(zhì)工程工作的策劃;6.2
品質(zhì)工程人員工作的組織、支配及跟進、考核;6.3
檢驗和試驗的策劃6.4
質(zhì)量限制點的設置;6.5
檢驗標準的制定;6.6
依據(jù)工程文件、合同和客戶要求對產(chǎn)品(進料、生產(chǎn)零部件、半成品、成品)檢驗和試驗標準的制訂/修訂、審核和批準;6.7
制定零部件檢驗標準(進料、制程);6.8
零件圖分析6.9
零件結構分析6.10
協(xié)作零件的尺寸對比6.11
將零件進行試裝6.12
確定測量基準6.13
確定重要尺寸6.14
確定尺寸的測量工具及方法6.15
對零件進行測量,檢查所定的方法6.16
確定外觀檢查項目6.17
確定功能互配項目6.18
和主管/工程技術人員分析檢驗項目6.19
制定檢驗文件6.20
檢驗文件的審批6.21
檢驗文件交文員分發(fā)6.22
來料及生產(chǎn)中發(fā)覺的不良品的可接受樣板(限度樣板)的簽署;6.23
《QC流程圖》的制定/修訂、審核和批準;6.24
《成品包裝規(guī)范》的制定/修訂、審核和批準;6.25
設計質(zhì)量記錄格式;6.26
核查檢驗標準與有關圖紙及BOM的一樣性;6.27
檢具設計工作;6.28
查看工程圖紙的相關尺寸6.29
設計檢具6.30
檢具評估并跟進檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的運用狀況6.31
對QC進行產(chǎn)品檢驗標準的培訓,并指導其檢驗工作;6.32
參與制程改善
進料及制程檢驗不合格品的確認;
收到不合格品報告及不合格樣品,對不合格項目與標準進行比較,確認不合格項目
查找與不合格相關的零部件(尺寸),將之與零部件進行實配,必要時,對產(chǎn)品進行試驗并收集有關數(shù)據(jù)進行分析
確定不合格項目的影響程度,回復不合格報告,提出處理看法
讓步放行物料的跟進及分析,并將結果反饋相關部門
對生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)巡查;
查看工程記錄表,查看品質(zhì)異樣報告
分析統(tǒng)計報表中的不良狀況改變狀況
向QC、生產(chǎn)檢查人員、測試人員、修理人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況,對出現(xiàn)的異樣作出初步推斷
與生產(chǎn)/工程技術人員共同分析,比較類似產(chǎn)品的狀況
檢查相關質(zhì)量記錄及工程技術資料
對推斷為異樣的零件與正常零件支配相應測試
利用不同零件進行試裝,對比功能
進行總結,實行相應的改善措施,且跟進其結果,并向相關部門反饋
必要時,建議將改善好的措施納入相應質(zhì)量體系文件
解答QC提出的有關品質(zhì)問題--測量尺寸超出公差范圍;協(xié)作尺寸出現(xiàn)異樣;功能異樣6.33
模具(零部件)的質(zhì)量評估
收到評估單;
查找相應的工程技術資料(改模通知,制作通知,工程圖紙);
確定要檢測的重要尺寸;
支配計量室檢測重要尺寸;
測量結果與設計要求的比較,分析;
了解模具的結構;
開內(nèi)部聯(lián)絡書,聯(lián)系生產(chǎn)部試裝;
檢查現(xiàn)場試裝過程有無異樣;
試裝結果的分析、確認;
必要時,支配特別試驗(如壽命試驗);
特別試驗的分析、確認;
與工程部技術人員探討評估結果;
模具綜合評估,填寫評估單;
將評估單返回工程部;7、校驗計量工作7.1
計量工作的策劃;7.2
確保公司計量設備量值傳遞的正確性;7.3
計量設備限制文件的制定(《計量設備管理作業(yè)程序》和《自制檢具管理方法》等);7.4
計量設備的申購管理;7.5.
計量設備申購單的審核;7.6.
組織計量設備的驗收;7.7
計量設備的發(fā)放;7.8
對公司全部計量設備統(tǒng)一編號,并建立《計量設備臺帳》、《計量設備履歷表》、《計量設備個人工具卡》;7.9
對公司的自制檢具統(tǒng)一編號,并建立《自制檢具臺帳》、《自制檢具履歷表》、《自制檢具個人工具卡》;7.10
編制、審核及批準各種計量設備的運用說明書;7.11
對計量設備運用者進行計量學問培訓;7.12
編寫內(nèi)校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程;7.13
審批內(nèi)校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程;7.14
建立《計量設備校驗周期表》、《自制檢具校驗周期表》;7.15
審批《計量設備校驗周期表》、《自制檢具校驗周期表》;7.16
建立外校設備的允收標準;7.17
審批外校設備的允收標準;7.18
完成校驗自制檢具用的樣板;7.19
校驗自制檢具用的樣板的確認;7.20
負責公司全部計量器具到期校驗,包括外校、內(nèi)校及自制檢具的校驗;7.21
對外校設備送至技術監(jiān)督局授權單位校驗;7.22
對內(nèi)校設備、自制檢具進行校驗,并完成校驗記錄;7.23
內(nèi)校設備、自制檢具校驗結果的確認;7.24
校驗異樣狀況的處理;7.25
對全部校驗記錄整理歸檔;7.26
對校驗后的計量設備和自制檢具作好“合格”、“停用”、“限用”的狀態(tài)標識;7.27
定期對《計量設備臺帳》、《計量設備個人工具卡》及實物進行核對,做到帳、卡、物一樣;7.28
定期對《自制檢具臺帳》、《自制檢具個人工具卡》及實物進行核對,做到帳、卡、物一樣;7.29
對不能接著運用的計量設備進行確認并申請報廢;7.30
不定期地到生產(chǎn)線檢查計量設備、自制檢具的運用及標簽是否漏貼或遺失狀況;7.31
計量室全部計量設備的維護、保養(yǎng),并作好記錄;7.32
制作《計量設備檢驗工作月報表》;7.33
審核《計量設備檢驗工作月報表》;7.34
計量工作的分析與檢討;8、精密測量室8.1
精密測量工作的策劃;8.2
檢測任務的支配;8.3
對精密測量設備的工作狀態(tài)進行定期檢驗;8.4
IQC來料的托付檢測項目的檢測與記錄;8.5
五金、塑膠零部件的首件檢測的托付檢測項目的檢測與記錄;8.6
模具評估的托付檢測項目檢測與記錄;8.7
對自制檢具進行檢測;8.8
精密測量記錄的審核;9、體系認證9.1ISO9000工作
ISO9000工作的策劃;
組織制訂并完善公司質(zhì)量管理體系文件;
監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的實施狀況及其有效性并向上級主管匯報;
制定文件和資料限制程序(制訂/修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等);9.2
質(zhì)量體系文件編寫
按規(guī)定的格式編寫;
編寫運作流程;
編寫文件;
編制相應質(zhì)量記錄表格;
組織相關人員探討、會簽;
文件的審批;
文件的發(fā)放;
文件培訓;9.3
文件修訂的管理
收到“文件修訂申請單”;
查核有無權責批準人簽名和簽名是否正確;
按“修訂申請單”之修訂內(nèi)容進行修訂;
按《權責區(qū)分表》之規(guī)定給相關人員簽名;
文件升版按發(fā)放程序發(fā)放;
文件和文件修訂申請單歸檔;9.4
文件的分發(fā)
查核文件號、修訂號、文件簽名是否符合規(guī)定;
依據(jù)“文件分發(fā)申請表”或《權責區(qū)分表》復印、整理;
按文件性質(zhì)及“文件分發(fā)申請表”蓋上“受控”、“非受控”印章;
填寫分發(fā)記錄;
分發(fā)、簽收、回收舊文件、登錄分發(fā)狀況;9.5
文件的補發(fā)
收到補發(fā)申請;
查核所填內(nèi)容之正確性及狀況是否屬實;
查核有無文件批準人簽名;
復印、登記、分發(fā)、簽名、歸檔;
文件的歸類:將不同的文件分開整理;9.6
文件的歸檔及作廢文件的處理
在電腦內(nèi)建立文件檔案、更新書目;
在文件夾內(nèi)放入最新文件、更新書目;
取出過時文件;
過時文件蓋“作廢”章;
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