天津港w公司資金活動內部控制研究開題報告_第1頁
天津港w公司資金活動內部控制研究開題報告_第2頁
天津港w公司資金活動內部控制研究開題報告_第3頁
全文預覽已結束

付費下載

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

天津港w公司資金活動內部控制研究開題報告一、選題背景隨著中國經濟的快速發(fā)展,資本市場的發(fā)展和壯大,公司的內部控制問題越來越受到重視。內部控制是指企業(yè)為達成經營目標而采取的一系列措施,包括組織、方法和程序等,并通過監(jiān)督和評價確保行為符合法律法規(guī)、管理層的意愿和道德準則的過程。內部控制的好壞直接關系到企業(yè)的經營業(yè)績和風險控制能力。天津港w公司是中國最大的綜合性港口,擁有豐富的海運資源和雄厚的資金實力,資金活動內部控制研究對公司的風險控制和經營業(yè)績有著重要的意義。二、研究目的本研究的主要目的是對天津港w公司的資金活動內部控制進行研究,探討其內部控制現(xiàn)狀及存在的問題,并提出改善措施,為公司資金管理和風險控制提供參考。三、研究內容1.資金活動的內部控制體系通過收集資料和調研,分析天津港w公司現(xiàn)有資金活動的內部控制體系,包括組織結構、內部控制制度、內部審計、風險管理等。2.現(xiàn)有內部控制存在的問題在對天津港w公司現(xiàn)有的資金活動內部控制體系進行分析的基礎上,深入挖掘分析存在的問題,包括制度設計、內部審計調整、風險管理等方面的問題。3.改進建議根據(jù)分析,提出改進建議,包括完善內部控制制度、加強內部審計和風險管理、提高員工意識等方面的建議,為企業(yè)提高資金管理和風險控制能力提供參考。四、研究方法本研究采用文獻資料法、案例分析法、調查問卷法等方法進行研究。其中,文獻資料法主要用于研究天津港w公司的歷史資料和相關文獻,為研究提供基礎資料;案例分析法主要用于分析天津港w公司的內部控制現(xiàn)狀及存在的問題,為提出改進方案提供參考;調查問卷法主要用于收集員工對公司資金活動內部控制存在的問題和改進建議。五、論文結構本論文主要包括以下章節(jié):第一章:緒論,說明選題背景、研究目的、研究內容和方法、論文結構等。第二章:文獻綜述,主要介紹資金活動的內部控制相關理論和國內外研究現(xiàn)狀。第三章:天津港w公司資金活動的內部控制體系,主要通過收集資料和調研,分析天津港w公司現(xiàn)有資金活動的內部控制體系,包括組織結構、內部控制制度、內部審計、風險管理等。第四章:天津港w公司資金活動內部控制存在的問題,通過分析現(xiàn)有的內部控制體系,進一步挖掘存在的問題。第五章:改進建議,主要針對存在的問題,提出改進建議,包括完善內部控制制度、加強內部審計和風險管理、提高員工意識等方面的建議。第六章:結論,總結本研究的主要結論,并對未來的研究提出展望。六、預期成果本研究的預期成果主要有以下幾個方面:1.對天津港w公司的資金活動內部控制體系進行全面、深入的分析,并發(fā)現(xiàn)問題和不足之處。2.提出改進方案和建議,為公司的資金管理和風險控制提供參考和指導。3.對中國港

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論