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文檔簡介
科技項(xiàng)目審計工作計劃第1篇科技項(xiàng)目審計工作計劃第1篇1、黨風(fēng)廉政建設(shè)
1)按照《廉政風(fēng)險防控制度》針對新進(jìn)職工、新任干部、轉(zhuǎn)崗干部做好風(fēng)險防控,做到100%全覆蓋。
2)“清廉醫(yī)院”更新16篇內(nèi)容發(fā)布并推送全院職工,閱讀量達(dá)1328余人次。
3)配合科室負(fù)責(zé)人完成2位轉(zhuǎn)崗、新任及重點(diǎn)崗位中層干部的談心談話工作。
2、行業(yè)糾風(fēng)工作
1)10月份組織正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)檢查活動4次。
2)完成10月份院長接待日的工作安排與配合,包括預(yù)告、場所安排、人員提醒及資料整理。
3)已完成10月份醫(yī)德醫(yī)風(fēng)大查房,患者及家屬對我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)總體滿意度較好。
4)配合科室負(fù)責(zé)人做好10月份住院病人、門診病人、出院病人的回訪工作。針對結(jié)果查擺問題,重點(diǎn)進(jìn)行整改并跟蹤隨訪,督促科室完成整改。
5)10月份拒收紅包1人次,共計500元,收到病人家屬錦旗2人次。對以上人員進(jìn)行通報表揚(yáng)。
6)配合黨辦、科室主任我院20xx年度10月份萬人雙評議活動日常評議工作。
7)10月開展醫(yī)院各科室、病區(qū)醫(yī)療“九不準(zhǔn)”抽查三次。
8)10月份配合科室負(fù)責(zé)人完成第三季度公立醫(yī)院績效考核檢查。
3.醫(yī)德考評建設(shè)
1)完成10月份各科室、病區(qū)人員的醫(yī)德考評工作。
4、投訴管理工作
1)繼續(xù)宣貫首訴負(fù)責(zé)制及投訴接待流程、技巧。
20xx年,在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在科室人員的共同共同努力下,創(chuàng)新思路,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),規(guī)范會計行為,嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”,努力提高工作質(zhì)量和工作效率,較好的完成了全年的工作任務(wù),現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:
科技項(xiàng)目審計工作計劃第2篇上海實(shí)業(yè)有限公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部審計制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂20xx年審計計劃。內(nèi)部審計計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范業(yè)務(wù)流程和紀(jì)律,提高工作效率和管理水平為出發(fā)點(diǎn),對公司固定資產(chǎn)的購置與報廢,銷售業(yè)務(wù)的合同及壞賬審批,倉儲部門存貨的收發(fā)與保管,采購部門采購業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)的流程,財務(wù)監(jiān)督與信息披露為重點(diǎn)審計項(xiàng)目。
一、20xx年審計工作目標(biāo)
(一)、年末向《總經(jīng)辦》及《管理發(fā)展部》匯報工作執(zhí)行情況及年度工作報告。
(二)、對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到事前了解,事中審計監(jiān)督,事后終結(jié)報告。對重大資產(chǎn)的購置與報廢,重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,壞賬的賬務(wù)處理,進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
(三)、加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度,強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu),權(quán)責(zé)分離,責(zé)任到人。提高工作效率,節(jié)約成本,保證公司資產(chǎn)安全。
(四)、對發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正處理,且進(jìn)行后續(xù)觀察。對相關(guān)責(zé)任人的獎懲提出意見。
二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下:
(一)、完善審計內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善。
1、首先完善公司內(nèi)審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《公司采購與付款循環(huán)審計辦法》、《公司銷售與收款循環(huán)審計辦法》、《生產(chǎn)循環(huán)審計辦法》、《固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計辦法》六項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點(diǎn),提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
3、通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全,部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)),因此,費(fèi)用開支喪失了計劃性,部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門,建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
(二)、具體的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部審計
1、銷售與收款循環(huán)審計。本循環(huán)是企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品取得經(jīng)濟(jì)利益的過程。具體而言本循環(huán)包括接受客戶訂單,確定信用政策,按照銷售通知裝運(yùn)運(yùn)輸貨物,向客戶開具發(fā)貨單或者銷售發(fā)票等賬單,記錄銷售并及時收取貨款等主要程序。
2、采購與付款循環(huán)審計。本循環(huán)是企業(yè)為保證正常連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營而進(jìn)行各種材料的采購并支付貨款的過程。具體而言本循環(huán)包括材料的請購申請,申請審批,采購詢價,采購訂單或合同的簽訂,貨物的驗(yàn)收與入庫,支付貨款等主要程序。
3、生產(chǎn)循環(huán)審計。本循環(huán)是企業(yè)組織生產(chǎn)活動,使原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的過程。本循環(huán)包括生產(chǎn)計劃與安排投產(chǎn),材料領(lǐng)用,生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計報表,產(chǎn)品的驗(yàn)收與入庫,銷售發(fā)出產(chǎn)品等程序。
4、固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計。固定資產(chǎn)對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,資產(chǎn)結(jié)構(gòu),資金流動影響意義重大,因此本項(xiàng)審計主要圍繞固定資產(chǎn)采購審批,采購價格及議價程序是否合理,固定資產(chǎn)驗(yàn)收是否符合技術(shù)要求,固定資產(chǎn)報廢是否符合公司規(guī)定等主要程序。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則
建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的部門,要及時進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計意見的落實(shí),使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門,尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,加大監(jiān)督力度。避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)各部門人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高工作質(zhì)量為內(nèi)控環(huán)境的建設(shè)提供基礎(chǔ)
1、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計有依據(jù),處罰有規(guī)定,進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
2、內(nèi)控建設(shè)需要各個部門的積極配合與努力,且各部門是審計信息的基礎(chǔ)來源,為了使內(nèi)控制度向良性、完整的方向發(fā)展需要對各部門人員(尤其是管理人員或者生產(chǎn)統(tǒng)計人員)進(jìn)行內(nèi)控講解,使其明白內(nèi)控對公司的意義,使公司的內(nèi)部制度可持續(xù)發(fā)展。
3、通過審計回訪,落實(shí)審計問題整改,同時也使審計部門了解其他部門訴求、解決問題存在困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,更好服務(wù)企業(yè)。
4、審計應(yīng)與財務(wù)部門做好溝通工作,財務(wù)部門是公司的信息庫,更能在第一時間發(fā)現(xiàn)問題,充分發(fā)揮核算與監(jiān)督的職能。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時溝通反應(yīng)。
為建設(shè)良好的公司環(huán)境,防止舞弊,提高工作效率,節(jié)約成本,為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。希望廣大同事積極配合。
科技項(xiàng)目審計工作計劃第3篇一、20xx年度審計工作的總體思路和項(xiàng)目安排原則
全面貫徹黨的十八、十八屆四中、五中全會和全國、全省審計工作會議精神,按照《_關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》要求,圍繞縣委縣政府中心工作,嚴(yán)格履行審計職責(zé),提高審計效能,努力實(shí)現(xiàn)對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的全覆蓋,促進(jìn)依法治國,充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用。
20xx年項(xiàng)目計劃安排主要堅持三個原則:一是圍繞中心、突出重點(diǎn)。緊緊圍繞縣委縣政府的工作中心,加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目的審計監(jiān)督,加大對中央重大政策措施落實(shí)情況跟蹤力度,進(jìn)一步深化財政審計,加強(qiáng)民生審計、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,抓好投資審計,探索資源環(huán)境審計。二是統(tǒng)籌安排、提高效能。加大項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),樹立全局一盤棋思想,進(jìn)一步整合審計資源,創(chuàng)新審計組織方式,打破科室界限,將審計人員分為十個小組,統(tǒng)一安排審計項(xiàng)目。認(rèn)真做好上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的'審計項(xiàng)目,在每個項(xiàng)目中均要關(guān)注穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況和中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“十項(xiàng)規(guī)定”執(zhí)行情況。加大審計信息化建設(shè)和應(yīng)用,提高審計工作效率,努力實(shí)現(xiàn)審計全覆蓋。三是總量控制、留有余地。在項(xiàng)目安排上,力求綜合平衡,適當(dāng)控制項(xiàng)目數(shù)量,嚴(yán)格審計現(xiàn)場管理,保證審計質(zhì)量,防控審計風(fēng)險。
二、審計項(xiàng)目計劃
(一)預(yù)算執(zhí)行審計(8個)。對縣財政局20xx年度預(yù)算執(zhí)行、縣地稅局20xx年度稅收征管情況審計。同時,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對縣教育局、洪澤湖濕地生態(tài)度假區(qū)兩個單位開展部門預(yù)算執(zhí)行審計;結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對青陽鎮(zhèn)、雙溝鎮(zhèn)、上塘鎮(zhèn)、魏營鎮(zhèn)開展20xx年度財政決算審計。
(二)重大項(xiàng)目跟蹤審計(2個)。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署,配合上級審計機(jī)關(guān)開展穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況跟蹤審計;開展保障性安居工程審計。
(三)績效審計(1個)。根據(jù)市局統(tǒng)一部署,對全縣區(qū)域供水開展跟蹤審計。
(四)固定資產(chǎn)投資審計(2個)。對溧河洼特大橋建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行開展跟蹤審計;對政府投資的重點(diǎn)工程結(jié)算進(jìn)行審計。
(五)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(26個)。根據(jù)市局安排和縣委組織部的委托,對18名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。具體是:
1.市局安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對象2人。開發(fā)區(qū)武聯(lián)、縣法院耿輝。
2.縣委組織部委托的離任審計對象20人。呼萬良(水利局),陳洪源(四河鄉(xiāng)),王鍇(雙溝鎮(zhèn)),朱軍(招標(biāo)辦),楊學(xué)平(魏營鎮(zhèn)),鄭雪剛(半城鎮(zhèn)),蔡輝(界集鎮(zhèn)),封其兵(上塘鎮(zhèn)),顧明春(旅游局),邵海燕(縣合作交流辦),陳亞(縣政協(xié)),陳曉婷(濕地度假區(qū)),朱毅(宏源公司),_波(界集鎮(zhèn)),楊言松(督查室),蔡輝(上塘鎮(zhèn)),陳曉婷(城頭鄉(xiāng)),徐建成(石集鄉(xiāng)),李慧汝(商務(wù)局),金同闖(電視臺)。
3.任中審計對象4人。王修武(青陽鎮(zhèn)),張濤濤(教育局),_(編辦),黃振宇(xx中學(xué))。
(六)專項(xiàng)資金審計(調(diào)查)(3個)。根據(jù)_統(tǒng)一部署,開展醫(yī)療保險基金審計;圍繞突出民生審計,對20xx-20xx年度扶貧專項(xiàng)資金、20xx-20xx年度財政對金融機(jī)構(gòu)獎勵和補(bǔ)助資金。
(七)預(yù)留審計項(xiàng)目(1個)。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的安排,擬安排統(tǒng)一組織審計項(xiàng)目1個。
三、相關(guān)要求
(一)嚴(yán)格執(zhí)行審計項(xiàng)目計劃。年度審計項(xiàng)目計劃一經(jīng)下達(dá),必須嚴(yán)格執(zhí)行,確保按時按要求完成,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自變更,確需調(diào)整項(xiàng)目計劃的,必須按規(guī)定的程序辦理批準(zhǔn)手續(xù)。
(二)提高審計工作質(zhì)量。各科室、各審計組要切實(shí)加強(qiáng)對審計項(xiàng)目的組織和領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行審計現(xiàn)場管理辦法,加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),在審計中應(yīng)注重發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違紀(jì)問題,并按規(guī)定作出處理或移送有關(guān)部門處理。加強(qiáng)廉政建設(shè),有效約束審計自由裁量權(quán)。
科技項(xiàng)目審計工作計劃第4篇一、繼續(xù)做好國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作監(jiān)督參與工作,配合各林場按照政府采購程序,做好工程設(shè)計、預(yù)算、招標(biāo)、驗(yàn)收、決算工作,把有限的資金用在最需要的地方,發(fā)揮資金的最大效益。
二、建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計管理工作。
三、繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)審計人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作,進(jìn)一步提高會計審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、繼續(xù)做好總場的收入、支出及財務(wù)管理工作,做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務(wù)審計檢查工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預(yù)算工作。
七、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
20xx將迎來十一屆全國_勝利召開,是_“十一五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年,也是市、縣、鄉(xiāng)三級新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的開局之年,審計工作面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。[制訂年度工作計劃]結(jié)合實(shí)際,全市審計工作的基本思路如下:
科技項(xiàng)目審計工作計劃第5篇1、要進(jìn)一步加大對財經(jīng)方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強(qiáng)財政財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化建設(shè),通過多種形式不斷強(qiáng)化財政工作人員的法制觀念。
2、區(qū)政府要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管工作。對個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財政財務(wù)管理問題,區(qū)財政部門要安排專人負(fù)責(zé)督促整改。
3、進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制工作,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算約束力,提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。在預(yù)算執(zhí)行中如需調(diào)整。
4、要進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管,大力整頓和規(guī)范稅收秩序。強(qiáng)化非稅收入管理,建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式,保證預(yù)算健康實(shí)施。
5、進(jìn)一步深化財政改革,加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。要進(jìn)一步完善規(guī)范部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”和政府收支分類的改革工作。強(qiáng)化財政監(jiān)管,不斷提高財政資金使用效益。
科技項(xiàng)目審計工作計劃第6篇根據(jù)_的有關(guān)會議精神,結(jié)合本市xx區(qū)的審計制度的相關(guān)規(guī)定,特制定了20xx年的內(nèi)部審計工作計劃,具體的情況如下:
一、指導(dǎo)思想:
繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,使審計關(guān)口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(2)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。
以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。
(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計。
以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè),提高審計人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實(shí),講求實(shí)效的要求,堅持一切從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
科技項(xiàng)目審計工作計劃第7篇一、財政審計
對我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計。要抓住財政、稅務(wù)兩個“源頭”,在總體把握財政收支管理的基礎(chǔ)上,突出對掌管財政資金分配權(quán)和管理使用財政資金較多的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位進(jìn)行審計監(jiān)督,揭露由于管理不善和決策失誤造成的損失浪費(fèi)和國有資產(chǎn)流失問題。通過審計,規(guī)范預(yù)算管理,提高預(yù)算編制的科學(xué)性,提高財政管理水平和財政資金使用效益。今年的預(yù)算執(zhí)行審計要延伸衛(wèi)生局、土地局、教育局三個單位。
鄉(xiāng)級財政決算審計按照三年審一遍的原則,今年安排對鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、村鄉(xiāng)××年度財政決算進(jìn)行審計。
二、行政事業(yè)審計
⒈對我縣法院系統(tǒng)財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。主要審查是否存在“小金庫”賬外賬問題,執(zhí)行“收支兩條線”情況及“三亂”問題。
⒉省廳統(tǒng)一組織對食品藥品監(jiān)督管理局××年度財務(wù)收支進(jìn)行行業(yè)審計。重點(diǎn)審計上劃過程中人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支情況,審查是否存在擠占挪用問題,同時查找行政性收費(fèi)、罰沒收入、事業(yè)收入收繳管理中存在的問題,并分析問題產(chǎn)生的原因,提出改進(jìn)意見及建議,促進(jìn)依法行政。
對我縣公安局、建設(shè)局、經(jīng)貿(mào)局、民政局、水務(wù)局、計生局、畜牧局、環(huán)保局、司法局××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。
⒋對我縣第中學(xué)、城關(guān)中心、中心、中心、中心、職教中心及其下屬××年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。
三、
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