會計(jì)事務(wù)所職責(zé)范文(4篇)_第1頁
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第1頁共1頁會計(jì)事務(wù)所職責(zé)范文1、能夠獨(dú)立處理全盤帳務(wù),以及根據(jù)公司管理層需要編制財(cái)務(wù)報(bào)表及資金預(yù)算等;2、管理統(tǒng)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付賬款情況,負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí),防止呆賬、壞賬的發(fā)生;3、審核各種會計(jì)原始憑證,分類記賬,及時(shí)將每月會計(jì)憑證整理歸檔,確保單據(jù)憑證的合法性與合理性,審核公司各種報(bào)銷單,嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度執(zhí)行;4、整理核對進(jìn)銷存數(shù)據(jù);5、做好與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作,及上級主管安排的其他工作。會計(jì)事務(wù)所職責(zé)范文(二)1.按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。2.編制會計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報(bào)表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀。4.依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案,做到資料齊全、保密。5.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。會計(jì)事務(wù)所職責(zé)范文(三)1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定,進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算,帳務(wù)處理工作,嚴(yán)格審核和合理編制憑證,確保每筆業(yè)務(wù)正確性,各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性,帳戶處理科學(xué)性。2、進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算,單位工程分配結(jié)算和審核,包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理,確保帳帳相符,帳證相符,帳表相符。3、及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,完成各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。4、促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作,做好月度、季度、年度倉庫盤查工作。5、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作,提供正確有效數(shù)據(jù),提出建議,進(jìn)行分析,及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動態(tài)和狀況。6、依據(jù)稅法規(guī)定,做好稅務(wù)匯算清交工作,力求正確無誤,避免遭受無謂損失和罰款。7、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。8、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。9、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。10、會計(jì)憑證的核簽、編制及會計(jì)檔案的整理保管。會計(jì)事務(wù)所職責(zé)范文(四)1、負(fù)責(zé)銷售部門月度目標(biāo)量、促銷方案審核;2、負(fù)責(zé)銷售年度合同、季度政策、特殊申請審核;3、負(fù)責(zé)代理商年度任務(wù)完成情況分析與預(yù)警;4、負(fù)責(zé)審核月度各線上銷售平臺對賬單;5、負(fù)責(zé)每月提交各部門財(cái)務(wù)報(bào)表;6、負(fù)責(zé)總倉系統(tǒng)數(shù)據(jù)差異調(diào)整復(fù)核與問題處理建議;7、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、各部門預(yù)算使用分析與評估;8、負(fù)

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