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文檔簡介
鈑金工廠供應(yīng)商評估管理制度第一章總則為確保鈑金工廠在供應(yīng)商選擇及管理過程中,能夠有效評估供應(yīng)商的能力、質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)水平,降低采購風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資源的合理配置,特制定本制度。該制度旨在建立一套科學(xué)、合理、有效的供應(yīng)商評估管理體系,確保鈑金工廠的生產(chǎn)需求與市場供給相匹配,提高整體供應(yīng)鏈的管理水平。第二章適用范圍本制度適用于鈑金工廠所有供應(yīng)商的評估、管理及相關(guān)活動(dòng)。所有涉及供應(yīng)商選擇、評價(jià)及管理的部門和人員均需遵循本制度。制度內(nèi)容涵蓋了供應(yīng)商的資格審核、現(xiàn)場評估、績效評價(jià)等方面,適用于所有鈑金相關(guān)的原材料、零部件及服務(wù)的供應(yīng)商。第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)定制定,確保制度的合規(guī)性和有效性。包括但不限于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》以及ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等。第四章供應(yīng)商評估的目標(biāo)評估的主要目標(biāo)包括:1.確保供應(yīng)商具備滿足生產(chǎn)需求的能力和條件。2.通過評估優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu),提升整體采購效率。3.保障原材料和服務(wù)的質(zhì)量,降低生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。4.促進(jìn)與供應(yīng)商的長期合作關(guān)系,推動(dòng)共同發(fā)展。第五章供應(yīng)商評估的管理規(guī)范供應(yīng)商評估應(yīng)遵循以下規(guī)范:1.供應(yīng)商資格審核供應(yīng)商需提交公司營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、稅務(wù)登記證等文件。審核小組需對提交材料進(jìn)行全面審核,確保供應(yīng)商符合基本資質(zhì)要求。2.現(xiàn)場評估對于通過資格審核的供應(yīng)商,需進(jìn)行現(xiàn)場評估。評估內(nèi)容包括生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)流程及環(huán)境衛(wèi)生等,確保供應(yīng)商具備良好的生產(chǎn)和管理能力。3.績效評價(jià)供應(yīng)商在合作過程中,需定期進(jìn)行績效評價(jià)。評價(jià)指標(biāo)包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品合格率、售后服務(wù)質(zhì)量等。建立供應(yīng)商評價(jià)檔案,記錄評估結(jié)果,作為后續(xù)合作的依據(jù)。4.評估小組的組成評估小組應(yīng)由采購部、質(zhì)量部及相關(guān)技術(shù)人員組成,確保評估過程的專業(yè)性和客觀性。評估小組需定期培訓(xùn),提高評估人員的專業(yè)素養(yǎng)和評估能力。第六章供應(yīng)商評估的操作流程供應(yīng)商評估的操作流程如下:1.確定評估計(jì)劃采購部需根據(jù)生產(chǎn)需要,制定年度供應(yīng)商評估計(jì)劃,明確評估時(shí)間、評估對象及評估方式。2.收集評估資料供應(yīng)商需提供相關(guān)資料,包括公司簡介、產(chǎn)品目錄、質(zhì)量管理體系文件等。評估小組需對資料進(jìn)行審核,確保信息的真實(shí)性和完整性。3.進(jìn)行現(xiàn)場評估評估小組需根據(jù)評估計(jì)劃,赴供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行評估。評估過程中應(yīng)記錄評估結(jié)果,并進(jìn)行現(xiàn)場照片拍攝,保證評估結(jié)果的可信性。4.撰寫評估報(bào)告評估結(jié)束后,評估小組需撰寫評估報(bào)告,內(nèi)容包括評估過程、評估結(jié)果及建議。報(bào)告應(yīng)包括評估打分及評分標(biāo)準(zhǔn),以便后續(xù)的評價(jià)和復(fù)審。5.反饋評估結(jié)果評估報(bào)告需提交采購部審核,并反饋給供應(yīng)商。對評估不合格的供應(yīng)商,需明確整改要求和整改期限,確保其持續(xù)改進(jìn)。第七章供應(yīng)商評估的監(jiān)督機(jī)制為確保供應(yīng)商評估的有效性和合理性,建立以下監(jiān)督機(jī)制:1.評估結(jié)果復(fù)審對于評估結(jié)果,應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)審,確保評估的公正性和客觀性。復(fù)審小組由公司高層管理人員及相關(guān)部門代表組成。2.績效跟蹤對于已評估的供應(yīng)商,需定期跟蹤其績效表現(xiàn),確保其持續(xù)滿足供應(yīng)要求。跟蹤結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.意見反饋機(jī)制建立供應(yīng)商意見反饋機(jī)制,鼓勵(lì)供應(yīng)商對評估過程提出意見和建議,促進(jìn)評估制度的不斷完善。第八章附則本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。制度自頒布之日起實(shí)施,所有相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。本制度的修訂應(yīng)經(jīng)
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