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文檔簡介
分析審計實務(wù)中級審計師試題與答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計證據(jù)的來源?
A.內(nèi)部審計報告
B.外部審計報告
C.會計記錄
D.管理層聲明
2.在審計過程中,以下哪些情況可能導致審計風險增加?
A.審計范圍受限
B.審計程序執(zhí)行不當
C.審計證據(jù)不足
D.審計人員專業(yè)能力不足
3.下列哪些屬于審計目標?
A.評價財務(wù)報表的公允性
B.識別內(nèi)部控制缺陷
C.評估財務(wù)報表的合規(guī)性
D.評估管理層舞弊風險
4.在審計計劃階段,以下哪些內(nèi)容需要考慮?
A.審計目標
B.審計范圍
C.審計程序
D.審計資源
5.下列哪些屬于審計程序?
A.審計抽樣
B.審計測試
C.審計分析
D.審計評價
6.在審計抽樣過程中,以下哪些因素需要考慮?
A.審計目標
B.審計風險
C.審計證據(jù)
D.審計資源
7.下列哪些屬于審計報告的內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計程序
D.審計結(jié)論
8.在審計過程中,以下哪些情況可能導致審計意見類型變更?
A.審計程序執(zhí)行不當
B.審計證據(jù)不足
C.審計發(fā)現(xiàn)重大錯報
D.審計人員專業(yè)能力不足
9.下列哪些屬于審計質(zhì)量控制的內(nèi)容?
A.審計人員職業(yè)道德
B.審計程序執(zhí)行
C.審計證據(jù)收集
D.審計報告編制
10.在審計過程中,以下哪些因素可能導致審計意見類型變更?
A.審計目標
B.審計風險
C.審計證據(jù)
D.審計資源
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,必須保持獨立性和客觀性。()
2.審計證據(jù)的可靠性越高,審計風險就越低。()
3.審計師在執(zhí)行審計程序時,應(yīng)當優(yōu)先選擇詳細審計程序。()
4.審計意見的發(fā)表僅基于審計師對財務(wù)報表的審計結(jié)果。()
5.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當遵守審計準則和職業(yè)道德規(guī)范。()
6.審計師在發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表重大錯報時,應(yīng)當立即向管理層報告。()
7.審計師在執(zhí)行審計抽樣時,可以僅對樣本進行實質(zhì)性測試。()
8.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注財務(wù)報表的編制過程和編制依據(jù)。()
9.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當對客戶的內(nèi)部控制進行評價。()
10.審計師在審計報告中,應(yīng)當對財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)和編制依據(jù)進行說明。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計計劃階段應(yīng)當考慮的主要因素。
2.解釋審計抽樣中“樣本大小”的概念,并說明影響樣本大小的因素。
3.簡要說明審計師在審計過程中如何評估和應(yīng)對舞弊風險。
4.描述審計師在編制審計報告時,應(yīng)當包含哪些基本內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在執(zhí)行審計工作時,如何通過有效的審計程序來降低審計風險。
2.結(jié)合實際案例,分析審計師在審計過程中如何處理與管理層之間的溝通問題,并探討有效的溝通策略。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪項不是審計師在審計計劃階段應(yīng)當考慮的因素?
A.審計目標
B.審計范圍
C.審計費用
D.審計資源
2.審計師在執(zhí)行審計程序時,以下哪種方法適用于測試內(nèi)部控制的有效性?
A.審計分析
B.審計抽樣
C.審計調(diào)查
D.審計觀察
3.下列哪項不是審計證據(jù)的可靠性特征?
A.客觀性
B.完整性
C.可靠性
D.合理性
4.審計師在執(zhí)行審計工作時,以下哪種行為違反了審計職業(yè)道德?
A.保持獨立性和客觀性
B.保守客戶秘密
C.接受客戶禮物
D.公正地報告審計結(jié)果
5.下列哪項不是審計師在審計抽樣中應(yīng)當遵循的原則?
A.代表性
B.隨機性
C.經(jīng)濟性
D.完整性
6.審計師在審計過程中,以下哪種情況可能導致審計意見類型變更?
A.審計程序執(zhí)行得當
B.審計證據(jù)充分
C.發(fā)現(xiàn)重大錯報
D.審計人員專業(yè)能力提升
7.下列哪項不是審計師在審計報告中應(yīng)當包含的內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計程序
D.審計結(jié)論
8.審計師在執(zhí)行審計工作時,以下哪種情況可能導致審計風險增加?
A.審計程序執(zhí)行得當
B.審計證據(jù)充分
C.審計范圍擴大
D.審計資源充足
9.下列哪項不是審計質(zhì)量控制的內(nèi)容?
A.審計人員職業(yè)道德
B.審計程序執(zhí)行
C.審計證據(jù)收集
D.審計報告編制
10.審計師在審計過程中,以下哪種情況可能導致審計意見類型變更?
A.審計目標
B.審計風險
C.審計證據(jù)
D.審計資源
試卷答案如下:
一、多項選擇題
1.ABCD
解析:審計證據(jù)的來源包括內(nèi)部審計報告、外部審計報告、會計記錄和管理層聲明。
2.ABCD
解析:審計風險增加可能由于審計范圍受限、審計程序執(zhí)行不當、審計證據(jù)不足或?qū)徲嬋藛T專業(yè)能力不足。
3.ABCD
解析:審計目標包括評價財務(wù)報表的公允性、識別內(nèi)部控制缺陷、評估財務(wù)報表的合規(guī)性和評估管理層舞弊風險。
4.ABCD
解析:審計計劃階段需要考慮審計目標、審計范圍、審計程序和審計資源。
5.ABCD
解析:審計程序包括審計抽樣、審計測試、審計分析和審計評價。
6.ABC
解析:審計抽樣中需要考慮審計目標、審計風險和審計證據(jù)。
7.ABCD
解析:審計報告的內(nèi)容包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計程序和審計結(jié)論。
8.ABCD
解析:審計意見類型變更可能由于審計程序執(zhí)行不當、審計證據(jù)不足、審計發(fā)現(xiàn)重大錯報或?qū)徲嬋藛T專業(yè)能力不足。
9.ABCD
解析:審計質(zhì)量控制的內(nèi)容包括審計人員職業(yè)道德、審計程序執(zhí)行、審計證據(jù)收集和審計報告編制。
10.ABCD
解析:審計意見類型變更可能由于審計目標、審計風險、審計證據(jù)和審計資源的變動。
二、判斷題
1.√
2.√
3.×
4.√
5.√
6.√
7.×
8.√
9.√
10.√
三、簡答題
1.審計師在審計計劃階段應(yīng)當考慮的主要因素包括:審計目標、審計范圍、審計程序、審計資源、審計風險和審計成本等。
2.樣本大小是指在審計抽樣中選取的樣本數(shù)量。影響樣本大小的因素包括:審計目標、審計風險、審計證據(jù)的需求、審計資源的限制等。
3.審計師在審計過程中評估和應(yīng)對舞弊風險的方法包括:了解客戶業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制環(huán)境、實施風險評估程序、關(guān)注舞弊跡象、實施針對性審計程序、與客戶進行溝通等。
4.審計報告應(yīng)當包含的基本內(nèi)容有:審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計程序、審計結(jié)論、審計師聲明、管理層聲明等。
四、論述題
1.審計師通過以下方式降低審計風險:明確審計目標,制定合理的審計計劃;執(zhí)行適當?shù)膶徲嫵绦颍@取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù);評估審計發(fā)現(xiàn),確定是否存在重
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