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文檔簡介
商店進出貨管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范商店進出貨流程,確保貨物的準確收發(fā)、高效管理,保障商店運營的順暢進行,維護公司資產(chǎn)安全,提高經(jīng)濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有商店的貨物進出貨管理工作。3.職責分工采購部門負責根據(jù)商店銷售情況和庫存狀況,制定合理的采購計劃,選擇優(yōu)質(zhì)供應商,簽訂采購合同,并跟進采購訂單的執(zhí)行情況。倉庫管理部門負責貨物的驗收、存儲、保管、盤點等工作,確保貨物的數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。按照進出貨憑證及時辦理貨物的出入庫手續(xù),定期更新庫存信息。銷售部門負責接收客戶訂單,及時將訂單信息傳遞給相關部門,并跟進訂單的發(fā)貨情況。協(xié)助處理客戶退換貨等問題。財務部門負責審核進出貨相關憑證,進行賬務處理,確保賬目清晰、準確。監(jiān)督資金的收付情況,對進出貨數(shù)據(jù)進行財務分析。門店工作人員負責在門店接收和銷售貨物,按照規(guī)定流程操作,確保貨物的銷售準確無誤。及時反饋貨物銷售情況和客戶需求信息。二、采購管理1.采購計劃制定采購部門應定期(每周/每月)收集各商店的銷售數(shù)據(jù)和庫存信息,結(jié)合市場趨勢和季節(jié)因素,分析貨物的銷售情況和需求預測。根據(jù)分析結(jié)果,制定詳細的采購計劃,明確采購貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、預計到貨時間等。采購計劃應報上級領導審批后執(zhí)行。2.供應商選擇與管理建立供應商評估體系,對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估。選擇具有良好口碑、穩(wěn)定供應能力和合理價格的供應商合作。與選定的供應商簽訂采購合同,明確雙方的權(quán)利和義務,包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。定期對供應商進行考核,評估其供貨質(zhì)量、交貨及時性、售后服務等方面的表現(xiàn)。對于表現(xiàn)不佳的供應商,及時采取措施進行整改或更換。3.采購訂單下達根據(jù)采購計劃,采購人員及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應準確填寫貨物信息、交貨要求等內(nèi)容,并經(jīng)采購部門負責人審核后發(fā)送給供應商。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況,與供應商保持密切溝通,及時了解訂單進度。如遇訂單變更或問題,應及時與供應商協(xié)商解決,并調(diào)整采購計劃和相關安排。4.采購驗收貨物到貨前,倉庫管理部門應做好驗收準備工作,包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。貨物到貨時,驗收人員應依據(jù)采購合同和相關標準,對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進行仔細驗收。對于驗收合格的貨物,驗收人員應在送貨單上簽字確認,并及時辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的貨物,應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理,如退貨、換貨或補貨等。三、貨物驗收1.驗收流程倉庫管理部門在收到貨物到貨通知后,安排驗收人員對貨物進行驗收。驗收人員對照采購訂單和送貨單,檢查貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與訂單一致。對貨物的外觀進行檢查,查看是否有破損、變形、受潮等情況。對于需要檢驗質(zhì)量的貨物,按照相關質(zhì)量標準進行抽檢或全檢。驗收合格后,驗收人員在送貨單上簽字,并將貨物移交給倉庫保管人員辦理入庫手續(xù)。2.驗收記錄驗收人員應詳細記錄驗收情況,包括驗收時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應妥善保存,以備后續(xù)查詢和追溯。如發(fā)現(xiàn)問題,應及時填寫《貨物驗收問題報告》,注明問題詳情和處理建議,報相關部門負責人審批后處理。四、貨物入庫1.入庫準備倉庫保管人員根據(jù)驗收結(jié)果,做好貨物入庫的準備工作。清理倉庫存儲空間,安排合適的貨位,并準備好必要的搬運工具和設備。根據(jù)貨物的特性和保管要求,確定貨物的存放方式,如分區(qū)存放、分類存放、防潮存放、防火存放等。2.入庫手續(xù)辦理倉庫保管人員依據(jù)驗收人員簽字確認的送貨單,辦理貨物入庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中錄入貨物的入庫信息,包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應商等。打印入庫單,一式多聯(lián),分別交給采購部門、財務部門、倉庫留存等。入庫單應詳細記錄入庫貨物的相關信息,作為貨物入庫的憑證。3.庫存管理倉庫保管人員按照規(guī)定的存放方式,將貨物整齊存放到指定貨位。對貨物進行標識,注明貨物名稱、規(guī)格、批次、入庫時間等信息,便于查找和管理。定期對庫存貨物進行盤點,確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)庫存差異時,應及時查明原因,并填寫《庫存差異報告》,報相關部門處理。五、貨物存儲1.存儲環(huán)境要求根據(jù)貨物的特性,提供適宜的存儲環(huán)境。對于易受潮的貨物,應存放在干燥通風的倉庫;對于易變質(zhì)的貨物,應采取冷藏、冷凍等措施保存。保持倉庫的清潔衛(wèi)生,定期進行清掃和消毒,防止貨物受到污染和損壞。做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠等安全防護工作,配備必要的消防器材、防盜設備等。2.貨物保管措施對不同類型的貨物采取相應的保管措施。對于貴重物品、易燃易爆物品等,應實行專人專管,嚴格限制access。定期檢查貨物的存儲狀況,查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題,應及時采取措施進行處理,如修復、更換、報廢等。按照貨物的先進先出原則,安排貨物的出庫順序,確保貨物在保質(zhì)期內(nèi)或規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出。六、貨物出庫1.出庫申請銷售部門根據(jù)客戶訂單或門店補貨需求,填寫《貨物出庫申請表》,注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶信息等內(nèi)容?!敦浳锍鰩焐暾埍怼方?jīng)銷售部門負責人審核簽字后,提交給倉庫管理部門。2.出庫審批倉庫管理部門收到《貨物出庫申請表》后,核對庫存情況。如庫存充足,倉庫管理人員簽字確認,并報財務部門審核。財務部門審核出庫申請的合理性和資金情況,如無問題,簽字批準。3.出庫操作倉庫保管人員依據(jù)審批通過的《貨物出庫申請表》,辦理貨物出庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中錄入貨物的出庫信息,減少庫存數(shù)量。按照出庫單上的貨物信息,組織人員進行貨物的揀選、包裝、搬運等工作。確保出庫貨物的數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固。將出庫貨物交給運輸部門或門店工作人員,并辦理交接手續(xù)。在出庫單上簽字確認,作為貨物出庫的憑證。4.特殊情況處理如遇庫存不足無法滿足出庫需求時,倉庫管理部門應及時通知銷售部門,并協(xié)助銷售部門與客戶溝通協(xié)調(diào),協(xié)商解決方案,如調(diào)整訂單、補貨等。對于緊急出庫情況,可先口頭申請,事后及時補辦相關手續(xù),確保出庫流程的合規(guī)性。七、銷售退貨管理1.退貨申請客戶因質(zhì)量問題、規(guī)格不符等原因要求退貨時,應填寫《銷售退貨申請表》,詳細說明退貨原因、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。《銷售退貨申請表》經(jīng)銷售部門負責人審核后,提交給倉庫管理部門和財務部門。2.退貨審批倉庫管理部門收到退貨申請后,安排人員對擬退貨貨物進行初步檢查,確認貨物的狀態(tài)和數(shù)量。如貨物符合退貨條件,倉庫管理人員簽字確認。財務部門審核退貨申請的合理性和資金處理方式,如無問題,簽字批準。3.退貨入庫銷售部門安排人員將退貨貨物送回倉庫。倉庫保管人員依據(jù)退貨申請和送貨單,對退貨貨物進行驗收。驗收合格后,辦理退貨入庫手續(xù),在庫存管理系統(tǒng)中增加相應的庫存數(shù)量。同時,更新相關賬目,記錄退貨情況。4.退款處理財務部門根據(jù)退貨審批結(jié)果,按照公司的退款政策和相關財務規(guī)定,辦理退款手續(xù)。將退款金額及時支付給客戶,并進行相應的賬務處理。八、盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期(每月/每季度)制定盤點計劃,明確盤點范圍、時間、人員安排等內(nèi)容。盤點計劃應報上級領導審批后執(zhí)行。盤點范圍應涵蓋倉庫內(nèi)所有貨物,包括原材料、半成品、成品等。盤點時間應選擇在業(yè)務相對清淡的時間段進行,以減少對正常業(yè)務的影響。2.盤點實施按照盤點計劃,組織盤點人員對庫存貨物進行逐一清點。盤點人員應認真核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息,確保賬實相符。在盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況,應及時記錄差異,并進行復查核實。對于差異較大的情況,應及時查明原因,并填寫《盤點差異報告》。3.盤點結(jié)果處理根據(jù)盤點結(jié)果,編制《盤點報告》,詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議?!侗P點報告》經(jīng)倉庫管理部門負責人審核簽字后,提交給財務部門和相關領導。財務部門根據(jù)盤點報告進行賬務調(diào)整,確保賬目準確無誤。對于因盤點差異導致的庫存盈虧,按照公司規(guī)定進行相應的處理,如調(diào)整庫存、追究責任等。九、數(shù)據(jù)管理1.進出貨數(shù)據(jù)錄入采購部門、倉庫管理部門、銷售部門等相關人員應及時、準確地在庫存管理系統(tǒng)中錄入進出貨數(shù)據(jù)。包括采購訂單、入庫單、出庫單、銷售退貨單等信息。數(shù)據(jù)錄入人員應認真核對錄入數(shù)據(jù)的準確性,確保數(shù)據(jù)與實際業(yè)務情況一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤,應及時更正,并記錄更正情況。2.數(shù)據(jù)備份與安全定期對庫存管理系統(tǒng)中的進出貨數(shù)據(jù)進行備份,備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上,并異地存放,以防止數(shù)據(jù)丟失。加強對數(shù)據(jù)的安全管理,設置不同的用戶權(quán)限,限制對敏感數(shù)據(jù)的access。采取數(shù)據(jù)加密、防火墻等安全措施,防止數(shù)據(jù)泄露和被篡改。3.數(shù)據(jù)分析與利用財務部門和相關管理部門應定期對進出貨數(shù)據(jù)進行分析,了解貨物的銷售情況、庫存周轉(zhuǎn)率、采購成本等信息。通過數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)問題和趨勢,為采購決策、庫存管理、銷售策略調(diào)整等提供依據(jù),提高公司的運營管理水平。十、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設立監(jiān)督小組,定期對商店進出貨管理工作進行檢查和監(jiān)督。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程操作規(guī)范性、數(shù)據(jù)準確性等方面。監(jiān)督小組應及時發(fā)現(xiàn)問題,并提出整改意見和建議。相關部門應按照要求進行整改,確保進出貨管理工作的合規(guī)性和有效性。2.考核機制建立進出貨管理工作考核機制,對采購部門、倉庫管理部門
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