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文檔簡介
特種設備安全自查表第一章特種設備安全自查表
1.設備基本信息核查
-檢查設備名稱、型號、規(guī)格是否與登記證信息一致。
-核對設備的制造單位、出廠日期、使用年限等關鍵信息。
-確認設備是否存在變形、損壞等情況,并記錄在案。
2.安全技術(shù)檔案檢查
-查看設備的安全技術(shù)檔案是否完整,包括設計文件、制造質(zhì)量證明文件等。
-核對設備的使用說明書、維護保養(yǎng)記錄是否齊全。
-檢查是否有定期檢驗報告,并確認檢驗結(jié)果是否合格。
3.使用登記情況核實
-確認設備是否已經(jīng)進行使用登記,并取得相應的登記證。
-檢查登記證是否在有效期內(nèi),并核對登記信息是否準確。
-確認設備是否按照規(guī)定進行了使用登記的變更或注銷。
4.安全管理制度落實情況
-檢查企業(yè)是否建立了特種設備安全管理制度,并落實到位。
-確認是否有專人負責特種設備的安全管理工作。
-查看安全管理制度是否包括設備采購、使用、維護、檢驗等環(huán)節(jié)。
5.操作人員資質(zhì)審查
-核查操作人員是否具備相應的資格證書,并持證上崗。
-檢查操作人員是否接受了安全培訓,并考核合格。
-確認操作人員是否熟悉設備的安全操作規(guī)程。
6.定期檢驗情況檢查
-確認設備是否按照規(guī)定進行了定期檢驗,并取得檢驗合格報告。
-檢查檢驗報告是否在有效期內(nèi),并核對檢驗結(jié)果是否合格。
-確認檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題是否已經(jīng)整改到位。
7.維護保養(yǎng)記錄核查
-查看設備的維護保養(yǎng)記錄是否齊全,并記錄每次維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、責任人等信息。
-確認維護保養(yǎng)是否按照設備的使用說明書和相關規(guī)定進行。
-檢查維護保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否已經(jīng)解決。
8.應急預案制定與演練
-確認企業(yè)是否制定了特種設備事故應急預案,并定期進行更新。
-檢查應急預案是否包括事故報告、應急處置、救援措施等內(nèi)容。
-確認是否定期組織應急預案演練,并記錄演練情況。
9.安全警示標志設置
-檢查設備的安全警示標志是否設置齊全、清晰、醒目。
-確認安全警示標志是否符合國家標準,并定期進行檢查和維護。
-查看安全警示標志是否包括設備的主要危險因素、安全操作規(guī)程、應急處置等內(nèi)容。
10.培訓教育情況核查
-確認企業(yè)是否定期對操作人員、管理人員進行安全培訓。
-檢查培訓記錄是否齊全,并記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員等信息。
-確認培訓內(nèi)容是否包括特種設備的安全操作、維護保養(yǎng)、應急處置等知識。
第二章設備運行狀態(tài)檢查
1.設備運行參數(shù)監(jiān)測
-檢查設備的運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi),如溫度、壓力、速度等。
-核對設備的運行記錄是否準確,并記錄每次運行的時間、參數(shù)等信息。
-確認設備是否存在超負荷運行的情況,并采取相應的措施。
2.設備運行聲音檢查
-聽設備的運行聲音是否正常,是否存在異常響聲或振動。
-確認設備的運行聲音是否在標準范圍內(nèi),并記錄異常情況。
-檢查設備的運行聲音是否定期進行檢查和維護。
3.設備運行氣味檢查
-檢查設備的運行氣味是否正常,是否存在異味或有害氣體。
-確認設備的運行氣味是否在安全標準范圍內(nèi),并記錄異常情況。
-檢查設備的運行氣味是否定期進行檢查和維護。
4.設備運行溫度檢查
-檢查設備的運行溫度是否在正常范圍內(nèi),是否存在過熱或過冷的情況。
-核對設備的運行溫度記錄是否準確,并記錄每次運行的溫度等信息。
-確認設備的運行溫度是否定期進行檢查和維護。
5.設備運行壓力檢查
-檢查設備的運行壓力是否在正常范圍內(nèi),是否存在過高或過低的情況。
-核對設備的運行壓力記錄是否準確,并記錄每次運行的壓力等信息。
-確認設備的運行壓力是否定期進行檢查和維護。
6.設備運行振動檢查
-檢查設備的運行振動是否在正常范圍內(nèi),是否存在異常振動。
-核對設備的運行振動記錄是否準確,并記錄每次運行振動等信息。
-確認設備的運行振動是否定期進行檢查和維護。
7.設備運行泄漏檢查
-檢查設備是否存在泄漏情況,如液體、氣體等。
-核對設備的泄漏情況記錄是否準確,并記錄每次泄漏的時間、位置、原因等信息。
-確認設備的泄漏情況是否定期進行檢查和維護。
8.設備運行安全防護裝置檢查
-檢查設備的安全防護裝置是否齊全、有效,如安全閥、限位器等。
-核對設備的安全防護裝置記錄是否準確,并記錄每次檢查的時間、狀態(tài)等信息。
-確認設備的安全防護裝置是否定期進行檢查和維護。
9.設備運行環(huán)境檢查
-檢查設備的運行環(huán)境是否安全,是否存在障礙物或危險因素。
-核對設備的運行環(huán)境記錄是否準確,并記錄每次環(huán)境檢查的時間、情況等信息。
-確認設備的運行環(huán)境是否定期進行檢查和維護。
10.設備運行記錄分析
-分析設備的運行記錄,找出運行中的問題或隱患。
-確認設備的運行記錄是否定期進行分析,并采取相應的措施。
-檢查設備的運行記錄是否齊全,并記錄每次分析的時間、結(jié)果等信息。
第三章維護保養(yǎng)與修理記錄核查
1.維護保養(yǎng)計劃執(zhí)行情況
-檢查是否按照設備的使用說明書和相關規(guī)定制定了維護保養(yǎng)計劃。
-核對維護保養(yǎng)計劃是否得到了有效執(zhí)行,并記錄每次維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、責任人等信息。
-確認維護保養(yǎng)計劃是否定期進行評估和更新。
2.維護保養(yǎng)記錄完整性
-查看維護保養(yǎng)記錄是否齊全,包括維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、責任人、使用材料等信息。
-確認維護保養(yǎng)記錄是否真實、準確,并記錄每次記錄的時間、內(nèi)容等信息。
-檢查維護保養(yǎng)記錄是否定期進行檢查和維護。
3.維護保養(yǎng)質(zhì)量檢查
-檢查維護保養(yǎng)的質(zhì)量是否達標,如清潔度、緊固度、潤滑度等。
-核對維護保養(yǎng)的質(zhì)量記錄是否準確,并記錄每次維護保養(yǎng)的質(zhì)量等信息。
-確認維護保養(yǎng)的質(zhì)量是否定期進行檢查和維護。
4.維護保養(yǎng)人員資質(zhì)審查
-核查進行維護保養(yǎng)的人員是否具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗。
-檢查維護保養(yǎng)人員是否接受了相關的培訓,并考核合格。
-確認維護保養(yǎng)人員是否熟悉設備的維護保養(yǎng)規(guī)程。
5.修理記錄完整性
-查看設備的修理記錄是否齊全,包括修理的時間、內(nèi)容、責任人、使用材料等信息。
-確認修理記錄是否真實、準確,并記錄每次記錄的時間、內(nèi)容等信息。
-檢查修理記錄是否定期進行檢查和維護。
6.修理質(zhì)量檢查
-檢查修理的質(zhì)量是否達標,如修復程度、功能恢復等。
-核對修理的質(zhì)量記錄是否準確,并記錄每次修理的質(zhì)量等信息。
-確認修理的質(zhì)量是否定期進行檢查和維護。
7.修理人員資質(zhì)審查
-核查進行修理的人員是否具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗。
-檢查修理人員是否接受了相關的培訓,并考核合格。
-確認修理人員是否熟悉設備的修理規(guī)程。
8.重大修理審批情況
-確認重大修理是否按照規(guī)定進行了審批,并取得相應的文件。
-檢查重大修理的審批記錄是否齊全,并記錄每次審批的時間、內(nèi)容、責任人等信息。
-確認重大修理的審批是否定期進行檢查和維護。
9.修理材料質(zhì)量檢查
-檢查修理使用材料的質(zhì)量是否達標,如零部件、潤滑油等。
-核對修理使用材料的質(zhì)量記錄是否準確,并記錄每次使用材料的時間、內(nèi)容等信息。
-確認修理使用材料的質(zhì)量是否定期進行檢查和維護。
10.維護保養(yǎng)與修理效果評估
-評估維護保養(yǎng)與修理的效果,如設備運行穩(wěn)定性、故障率等。
-確認維護保養(yǎng)與修理的效果是否定期進行評估,并采取相應的措施。
-檢查維護保養(yǎng)與修理的效果記錄是否齊全,并記錄每次評估的時間、結(jié)果等信息。
第四章應急準備與處置能力
1.應急預案有效性檢查
-檢查應急預案是否針對本單位的特種設備事故類型制定了具體的處置措施。
-確認應急預案是否包括了事故報告、現(xiàn)場處置、人員疏散、救援協(xié)調(diào)等內(nèi)容。
-核對應急預案是否定期進行評審和修訂,以適應新的情況和要求。
2.應急資源配備情況
-檢查是否配備了必要的應急資源,如應急照明、急救器材、通訊設備等。
-確認應急資源是否放置在便于取用的位置,并定期進行檢查和維護。
-核對應急資源的數(shù)量和質(zhì)量是否滿足應急需要,并記錄配備情況。
3.應急隊伍建設和培訓
-檢查是否建立了應急隊伍,并明確了隊伍的職責和分工。
-確認應急隊伍是否定期進行培訓和演練,以提高應急處置能力。
-核對應急隊伍的成員是否熟悉應急預案和應急處置流程。
4.應急演練開展情況
-檢查是否定期組織應急演練,并記錄演練的時間、內(nèi)容、參與人員等信息。
-確認應急演練是否達到了預期的效果,并總結(jié)演練中的問題和不足。
-核對應急演練的結(jié)果是否用于改進應急預案和應急準備。
5.事故報告制度落實
-檢查是否建立了事故報告制度,并明確了事故報告的流程和時限。
-確認事故報告是否及時、準確、完整,并記錄報告的時間、內(nèi)容等信息。
-核對事故報告是否按照規(guī)定向上級主管部門報告,并采取相應的措施。
6.應急處置設備檢查
-檢查應急處置設備是否齊全、有效,如滅火器、消防栓等。
-確認應急處置設備是否定期進行檢查和維護,確保隨時可用。
-核對應急處置設備的數(shù)量和質(zhì)量是否滿足應急處置需要,并記錄檢查情況。
7.應急聯(lián)絡機制建立
-檢查是否建立了應急聯(lián)絡機制,并明確了聯(lián)絡人員和聯(lián)系方式。
-確認應急聯(lián)絡機制是否暢通,并能及時傳達應急處置信息。
-核對應急聯(lián)絡人員的聯(lián)系方式是否準確,并定期進行更新。
8.應急處置流程熟悉程度
-檢查操作人員和管理人員是否熟悉應急處置流程,并能按照流程進行操作。
-確認應急處置流程是否簡單明了,并易于理解和執(zhí)行。
-核對應急處置流程的培訓效果,并記錄培訓情況。
9.應急處置環(huán)境檢查
-檢查應急處置現(xiàn)場的環(huán)境是否安全,是否存在障礙物或危險因素。
-確認應急處置現(xiàn)場的照明、通風等條件是否滿足需要。
-核對應急處置現(xiàn)場的安全警示標志是否設置齊全,并易于識別。
10.應急處置經(jīng)驗總結(jié)
-總結(jié)應急處置的經(jīng)驗和教訓,找出存在的問題和不足。
-確認應急處置的經(jīng)驗是否用于改進應急預案和應急準備。
-核對應急處置的經(jīng)驗總結(jié)是否定期進行,并記錄總結(jié)的時間、內(nèi)容等信息。
第五章安全管理與責任落實
1.安全管理制度健全性
-檢查企業(yè)是否建立了覆蓋特種設備設計、制造、使用、檢驗、修理、改造等全過程的安全管理制度。
-確認安全管理制度是否包括了設備采購、驗收、登記、使用、維護、檢驗、修理、報廢等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。
-核對安全管理制度是否完善,并能有效指導特種設備的日常安全管理。
2.安全管理組織架構(gòu)
-檢查企業(yè)是否設立了專門的安全管理機構(gòu)或配備了專職的安全管理人員。
-確認安全管理機構(gòu)的職責和分工是否明確,并能有效履行安全管理職責。
-核對安全管理人員的資質(zhì)和經(jīng)驗是否滿足崗位要求,并定期進行培訓和考核。
3.安全責任制度落實
-檢查企業(yè)是否建立了全員安全生產(chǎn)責任制,并明確了各級人員的安全生產(chǎn)責任。
-確認安全責任制度是否得到了有效落實,并能落實到每個崗位和每個人。
-核對安全責任制度的考核和獎懲措施是否到位,并能起到激勵和約束作用。
4.安全教育培訓情況
-檢查企業(yè)是否定期對操作人員、管理人員、維修人員等進行安全教育培訓。
-確認安全教育培訓的內(nèi)容是否包括了特種設備的安全操作、維護保養(yǎng)、應急處置等知識。
-核對安全教育培訓的記錄是否齊全,并能證明培訓效果。
5.安全檢查與隱患排查
-檢查企業(yè)是否建立了安全檢查制度,并定期對特種設備進行檢查。
-確認安全檢查的內(nèi)容是否全面,并能發(fā)現(xiàn)設備運行、維護保養(yǎng)、安全管理等方面的問題。
-核對隱患排查和治理的情況是否及時,并能有效消除安全隱患。
6.安全投入保障情況
-檢查企業(yè)是否保障了特種設備安全管理的必要投入,如設備更新、維護保養(yǎng)、安全培訓等。
-確認安全投入是否充足,并能滿足安全管理需要。
-核對安全投入的記錄是否齊全,并能證明投入情況。
7.安全事故報告與處理
-檢查企業(yè)是否建立了安全事故報告制度,并能及時、準確、完整地報告安全事故。
-確認安全事故的報告、調(diào)查、處理、統(tǒng)計和分析是否按照規(guī)定進行。
-核對安全事故的處理結(jié)果是否到位,并能起到警示和教育作用。
8.安全許可證件管理
-檢查企業(yè)是否取得了特種設備使用登記證、生產(chǎn)許可證等相關證件,并保持證件在有效期內(nèi)。
-確認證件的管理是否規(guī)范,并能及時進行變更或注銷。
-核對證件的復印件是否齊全,并能證明證件的有效性。
9.安全標準化建設
-檢查企業(yè)是否開展了安全生產(chǎn)標準化建設,并達到了相應的標準要求。
-確認安全標準化建設的內(nèi)容是否包括了安全管理制度、安全投入、安全培訓、安全檢查、隱患排查、應急管理等方面。
-核對安全標準化建設的自評和評審情況是否到位,并能持續(xù)改進安全管理水平。
10.外包單位安全管理
-檢查對外包單位進行特種設備安全管理的情況,如簽訂安全管理協(xié)議、進行安全檢查、監(jiān)督安全操作等。
-確認外包單位是否具備相應的資質(zhì)和能力,并能按照要求進行安全管理和操作。
-核對外包單位的安全管理情況是否定期進行檢查,并能有效控制安全風險。
第六章檢驗檢測與監(jiān)督執(zhí)法
1.定期檢驗委托情況
-檢查是否按照規(guī)定委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行定期檢驗。
-確認委托檢驗的流程是否規(guī)范,并保留好委托協(xié)議等相關文件。
-核對檢驗機構(gòu)是否具有相應的資質(zhì),并符合相關要求。
2.檢驗報告獲取與核查
-檢查是否及時獲取了檢驗機構(gòu)的檢驗報告。
-確認檢驗報告的內(nèi)容是否齊全,包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。
-核對檢驗報告的結(jié)果是否合格,并對不合格項進行跟蹤整改。
3.檢驗中發(fā)現(xiàn)問題的整改
-檢查對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進行了整改。
-確認整改措施是否有效,并能徹底消除安全隱患。
-核對整改情況是否得到了檢驗機構(gòu)的確認,并保留好相關記錄。
4.檢驗人員資質(zhì)審查
-檢查檢驗人員是否具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗,并持證上崗。
-確認檢驗人員是否熟悉檢驗標準和規(guī)范,并能按照要求進行檢驗。
-核對檢驗人員的工作是否認真負責,并能保證檢驗質(zhì)量。
5.特種設備檢驗記錄管理
-檢查特種設備檢驗記錄是否齊全,包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。
-確認檢驗記錄是否真實、準確,并定期進行檢查和維護。
-核對檢驗記錄是否按照規(guī)定進行保存,并防止丟失或損壞。
6.監(jiān)督執(zhí)法情況了解
-了解安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對特種設備的監(jiān)督執(zhí)法情況。
-確認是否按時接受了監(jiān)督執(zhí)法檢查,并能積極配合檢查工作。
-核對監(jiān)督執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進行了整改。
7.監(jiān)督執(zhí)法檢查記錄
-檢查監(jiān)督執(zhí)法檢查記錄是否齊全,包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果等。
-確認檢查記錄是否真實、準確,并定期進行檢查和維護。
-核對檢查記錄是否按照規(guī)定進行保存,并防止丟失或損壞。
8.違規(guī)行為處理情況
-檢查對監(jiān)督執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為是否及時進行了處理。
-確認違規(guī)行為的處理是否按照規(guī)定進行,并能起到警示和教育作用。
-核對違規(guī)行為的處理結(jié)果是否到位,并記錄處理情況。
9.配合監(jiān)管部門工作
-檢查是否積極配合監(jiān)管部門的工作,如提供相關資料、接受監(jiān)督檢查等。
-確認配合監(jiān)管部門的工作是否及時、到位,并能建立良好的關系。
-核對配合監(jiān)管部門的工作情況是否記錄在案,并作為改進安全管理的參考。
10.安全生產(chǎn)舉報制度
-檢查是否建立了安全生產(chǎn)舉報制度,并公布了舉報電話和郵箱。
-確認對安全生產(chǎn)舉報是否及時進行查處,并能保護舉報人的合法權(quán)益。
-核對安全生產(chǎn)舉報的查處情況是否記錄在案,并作為改進安全管理的參考。
第七章檔案管理與記錄保存
1.檔案管理制度建立
-檢查企業(yè)是否建立了特種設備安全管理檔案制度,并明確了檔案的管理職責和流程。
-確認檔案管理制度是否包括了檔案的收集、整理、保管、利用、銷毀等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。
-核對檔案管理制度是否完善,并能有效指導特種設備的檔案管理工作。
2.檔案分類與整理
-檢查特種設備安全管理檔案的分類是否科學,并能清晰地反映檔案的內(nèi)容。
-確認檔案的整理是否規(guī)范,并能按照分類進行有序存放。
-核對檔案的整理是否及時,并能保證檔案的完整性和系統(tǒng)性。
3.檔案保管條件
-檢查特種設備安全管理檔案的保管條件是否符合要求,如防火、防盜、防潮、防蟲等。
-確認檔案的存放環(huán)境是否安全、整潔,并能防止檔案損壞或丟失。
-核對檔案的保管是否采取了必要的措施,并能保證檔案的安全。
4.檔案利用與借閱
-檢查特種設備安全管理檔案的利用和借閱是否按照規(guī)定進行,并履行了審批手續(xù)。
-確認檔案的利用和借閱是否登記在冊,并能追蹤檔案的流向。
-核對檔案的利用和借閱是否得到了有效控制,并能防止檔案泄露或丟失。
5.檔案銷毀管理
-檢查特種設備安全管理檔案的銷毀是否按照規(guī)定進行,并履行了審批手續(xù)。
-確認檔案的銷毀是否登記在冊,并能追蹤檔案的銷毀情況。
-核對檔案的銷毀是否采取了必要的措施,并能防止檔案泄露或丟失。
6.檔案保存期限
-檢查特種設備安全管理檔案的保存期限是否按照規(guī)定執(zhí)行,如設備檔案、檢驗報告等。
-確認檔案的保存期限是否明確,并能保證檔案的完整性和可追溯性。
-核對檔案的保存期限是否得到了有效遵守,并能防止檔案過早銷毀。
7.電子檔案管理
-檢查特種設備安全管理電子檔案的管理情況,如電子簽名、電子印章等。
-確認電子檔案的管理是否安全、可靠,并能保證電子檔案的真實性和完整性。
-核對電子檔案的管理是否采取了必要的措施,并能防止電子檔案篡改或丟失。
8.檔案管理制度執(zhí)行
-檢查特種設備安全管理檔案管理制度是否得到了有效執(zhí)行,并能落實到每個崗位和每個人。
-確認檔案管理制度執(zhí)行情況是否定期進行檢查,并能及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
-核對檔案管理制度執(zhí)行的效果,并作為改進檔案管理工作的參考。
9.檔案管理人員培訓
-檢查檔案管理人員是否接受了相關的培訓,并掌握了檔案管理知識和技能。
-確認檔案管理人員是否熟悉檔案管理制度和流程,并能按照要求進行檔案管理。
-核對檔案管理人員的培訓效果,并作為改進檔案管理工作的參考。
10.檔案管理效果評估
-評估特種設備安全管理檔案管理的效果,如檔案的完整性、系統(tǒng)性、安全性等。
-確認檔案管理的效果是否定期進行評估,并能持續(xù)改進檔案管理工作。
-核對檔案管理的效果評估結(jié)果,并作為改進檔案管理工作的參考。
第八章持續(xù)改進與合規(guī)性評估
1.安全管理評審
-檢查是否定期對特種設備安全管理工作進行評審,以評估管理體系的適宜性、充分性和有效性。
-確認安全管理評審是否包括了內(nèi)部審核、管理評審等內(nèi)容,并能發(fā)現(xiàn)管理上的問題。
-核對安全管理評審的結(jié)果是否得到了有效的落實,并能持續(xù)改進安全管理工作。
2.內(nèi)部審核執(zhí)行
-檢查是否按照計劃開展了內(nèi)部審核,并驗證安全管理制度是否得到了有效實施。
-確認內(nèi)部審核的范圍和內(nèi)容是否全面,并能發(fā)現(xiàn)安全管理中的不符合項。
-核對內(nèi)部審核的結(jié)果是否得到了有效的糾正,并能防止不符合項再次發(fā)生。
3.不符合項糾正措施
-檢查對安全管理中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否及時制定了糾正措施。
-確認糾正措施是否針對性強,并能有效消除不符合項的原因。
-核對糾正措施的落實情況,并驗證糾正措施的效果。
4.預防措施制定
-檢查是否根據(jù)內(nèi)部審核、外部審核、事故調(diào)查等結(jié)果制定了預防措施。
-確認預防措施是否具有前瞻性,并能有效防止?jié)撛诘娘L險。
-核對預防措施的落實情況,并驗證預防措施的效果。
5.合規(guī)性評估
-檢查是否定期對特種設備安全管理的合規(guī)性進行評估,以確認是否符合法律法規(guī)和標準要求。
-確認合規(guī)性評估的范圍和內(nèi)容是否全面,并能發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)和標準要求的情況。
-核對合規(guī)性評估的結(jié)果,并采取相應的措施進行整改。
6.法律法規(guī)更新跟蹤
-檢查是否及時跟蹤了特種設備安全管理的法律法規(guī)和標準更新情況。
-確認是否及時將新的法律法規(guī)和標準要求融入到安全管理體系中。
-核對法律法規(guī)更新跟蹤的效果,并作為改進安全管理的參考。
7.改進措施實施
-檢查對安全管理評審、內(nèi)部審核、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的問題是否制定了改進措施。
-確認改進措施是否得到了有效實施,并能持續(xù)改進安全管理工作。
-核對改進措施的實施效果,并作為改進安全管理的參考。
8.信息溝通與交流
-檢查是否建立了有效的信息溝通和交流機制,以促進安全管理信息的傳遞和共享。
-確認信息溝通和交流的內(nèi)容是否及時、準確,并能起到警示和教育作用。
-核對信息溝通和交流的效果,并作為改進安全管理的參考。
9.員工參與和意識提升
-檢查是否鼓勵員工參與了特種設備安全管理,并能提高員工的安全意識。
-確認是否定期對員工進行了安全教育培訓,并能提升員工的安全技能。
-核對員工參與和意識提升的效果,并作為改進安全管理的參考。
10.持續(xù)改進機制
-檢查是否建立了特種設備安全管理的持續(xù)改進機制,并能不斷地優(yōu)化安全管理體系。
-確認持續(xù)改進機制是否包括了PDCA循環(huán)等內(nèi)容,并能有效地推動安全管理水平的提升。
-核對持續(xù)改進機制運行的效果,并作為改進安全管理的參考。
第九章應急演練與事故處置
1.演練計劃制定
-檢查是否制定了應急演練計劃,并明確了演練的目的、時間、地點、參與人員、演練內(nèi)容等。
-確認演練計劃是否得到了批準,并能確保演練的順利進行。
-核對演練計劃是否具有針對性,并能有效檢驗應急預案的實用性和可操作性。
2.演練準備情況
-檢查演練前的準備工作是否到位,如演練方案的制定、演練人員的培訓、演練物資的準備等。
-確認演練準備工作是否細致,并能確保演練的安全和順利進行。
-核對演練準備工作的完成情況,并記錄準備情況。
3.演練實施過程
-檢查演練實施過程是否按照演練方案進行,并記錄演練過程中的實際情況。
-確認演練實施過程是否有序,并能檢驗演練人員的應急處置能力。
-核對演練實施過程的記錄是否完整,并能反映演練的真實情況。
4.演練效果評估
-檢查演練結(jié)束后是否及時進行了效果評估,并總結(jié)演練的經(jīng)驗和不足。
-確認演練效果評估是否客觀公正,并能提出改進建議。
-核對演練效果評估的結(jié)果,并作為改進應急預案和應急準備的依據(jù)。
5.演練報告編寫
-檢查是否編寫了演練報告,并詳細記錄了演練的目的、內(nèi)容、過程、結(jié)果、評估意見等。
-確認演練報告是否完整準確,并能反映演練的真實情況。
-核對演練報告的編寫是否及時,并作為改進應急預案和應急準備的依據(jù)。
6.演練改進措施
-檢查是否根據(jù)演練效果評估的結(jié)果制定了改進措施,并明確了責任人和完成時間。
-確認改進措施是否具有針對性和可操作性,并能有效提升應急處置能力。
-核對改進措施的落實情況,并驗證改進措施的效果。
7.事故報告制度
-檢查是否建立了事故報告制度,并明確了事故報告的流程、時限和內(nèi)容。
-確認事故報告制度是否得到了有效執(zhí)行,并能及時報告事故信息。
-核對事故報告的及時性和準確性,并作為改進事故報告制度的依據(jù)。
8.事故現(xiàn)場處置
-檢查事故發(fā)生后是否及時啟動應急預案,并采取了有效的應急處置措施。
-確認事故現(xiàn)場處置是否有序,并能最大限度地減少事故損失。
-核對事故現(xiàn)場處置的效果,并作為改進事故處置工作的依據(jù)。
9.事故調(diào)查分析
-檢查是否對事故進行了調(diào)查分析,并找出了事故發(fā)生的原因和責任。
-確認事故調(diào)查分析是否客觀公正,并能提出有效的防范措施。
-核對事故調(diào)查分析的結(jié)果,并作為改進安全管理的依據(jù)。
10.事故防范措施
-檢查是否根據(jù)事故調(diào)查分析的結(jié)果制定了防范措施,并明確了責任人和完成時間。
-確認防范措施是否具有針對性和可操作性,并能有效防止類似事故再次發(fā)生。
-核對防范措施的落實情況,并驗證防范措施的效果。
第十章持續(xù)改進與合規(guī)性評估
1.安全管理評審
-檢查是否定期對特種設備安全管理工作進行
溫馨提示
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