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文檔簡介

項目名稱:合同段:施工單位名稱:考核項目考核內容及評價標準考核評價扣分標準評分安全生產條件(35分)施工單位安全生產許可證(5分)施工單位安全生產許可證有效。查證書安全生產許可證失效扣5分。施工作業(yè)手續(xù)(5分)根據(jù)工程實際,按規(guī)定辦理跨線、跨鐵路施工、交通管制及水上水下作業(yè)的相關安全許可手續(xù)。查文件未辦理,扣5分。從業(yè)人員資格條件(10分)施工單位安全管理人員持“安管人員”考核培訓合格證書上崗,證書有效并與對應崗位人員身份相符。施工現(xiàn)場每5000萬元施工合同額的比例配備一名專職安全員。特種設備作業(yè)人員管理持有相關部門頒發(fā)的《特種設備作業(yè)人員證》。特種作業(yè)工人(電工、焊工等)需持證上崗。查人員證件、臺賬,對現(xiàn)場在崗人員檢查安全人員持證情況,每發(fā)現(xiàn)一例未持有效證書或證書不相符,扣2分。證書未復審,未參加年度繼續(xù)教育,發(fā)現(xiàn)一人次扣1分;未按比例配備專職安全管理人員,發(fā)現(xiàn)少一人扣1分。特種設備作業(yè)人員(特種作業(yè)工人)未持證上崗或無證,安全組織機構(5分)建立專職安全管理機構,安全組織機構框圖懸掛明顯位項目、各部門及作業(yè)層安全崗位職責及責任人明確。查施工單位文件及簽訂的責任書未建立專職安全管理機構,扣5分。安全組織機構框圖未懸掛,扣1分。安全崗位職責和責任人不明確,扣1分。項目安全部門負責人不在崗的,扣3分機械設備管理(8分)所有機械設備進場需報驗;建立機械設備分類管理臺賬,并記錄日常檢查、維修保養(yǎng)記錄。特種設備進場使用前進場安全技術交底,并形成交底記核對進場未按規(guī)定報驗,發(fā)現(xiàn)1臺扣2分;未建立機械設備臺賬,扣2分;臺賬不全,扣1分。無日常檢查、維修保養(yǎng)記錄每發(fā)現(xiàn)1臺扣1分;記錄不全面,扣1分。特種設備進場使用未落實安全技術交底的發(fā)現(xiàn)1臺扣2分;交底不到位的扣1分。是否簽訂安全生產管理協(xié)議(2分)是否與分包單位或同一作業(yè)區(qū)域內進行生產經營活動的其它單位簽訂安全生產管理協(xié)議。查協(xié)議未與分包單位或同一作業(yè)區(qū)域內進行生產經營活動的其它單位簽訂安全生產管理協(xié)議,扣2分。安全生產管理制度(35分)安全生產例會制度(5分)明確安全生產例會的時間、頻次、參會主要人員。會議記錄清晰、全面。會議要求落實到位并有書面記錄。查制度文件、記錄等未建立安全例會制度,扣5分。未按時召開例會,記錄不完整,扣1分。會議要求落實無痕跡資料,扣1分??己隧椖靠己藘热菁霸u價標準考核評價扣分標準評分安全生產責任制(5分)建立安全生產責任制。明確各管理層、職能部門、崗位的安全生產管理分工和逐級簽訂安全生產責任書。查責任制文未建立安全生產責任制,扣5分。未明確各管理層、職能部門、崗位的安全生產管理分工和責任,扣2分。未逐級簽訂安全生產責任書,發(fā)現(xiàn)一人扣1分。安全檢查制度(5分)制定安全檢查制度。制定隱患排查工作方案,明確隱患排查頻率,對發(fā)現(xiàn)隱患進行分析,制定具有針對性的隱患治理措施。重大安全隱患必須掛牌督辦。明確定期、日常、防汛防臺等專項安全檢查的時間、責任人、檢查內容、實施要求。檢查記錄清晰,資料齊全、閉合管理。安全檢查記錄如實反映施工現(xiàn)場安全生產管理狀況。查制度文現(xiàn)場核對未建立安全檢查制度,扣5分;安全檢查制度針對性不未制定隱患排查方案,扣1分。未按規(guī)定的頻率開展隱患排查,扣1分。未對隱患進行分析,扣1分,未對重大安全隱患掛牌督辦,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。定期、日常、防汛防臺等專項安全檢查時間、責任人、檢查內容、實施要求不明確,扣1分。檢查記錄不真實、不閉合,發(fā)現(xiàn)一處扣1分。安全檢查記錄不能如實反映施工現(xiàn)場安全生產管理狀安全教育培訓制度(5分)制定年度安全教育培訓計劃并組織實施;項目人員年度內接受安全培訓率100%且安全考核合格。明確項目經理、管理人員、安全專職人員、特殊工種、轉崗、新進場從業(yè)人員安全教育培訓學時、內容、方法等要求,并按要求開展教育培訓。培訓時間應符合要求,培訓內容有針對性。從業(yè)人員崗前經過三級安全培訓教育。管理人員和作業(yè)人員每年不少于兩次安全教育培訓。審查施工單位特種作業(yè)人員名單、持證及安全教育培訓、交底情況。查制度文件、教育培訓計劃、記錄、簽字及現(xiàn)場抽查未制定安全教育培訓制度和計劃,扣5分。未按計劃對相關人員進行教育培訓,或教育培訓內容、學時不滿足要求,扣2分。培訓時間不足,內容無針對性,發(fā)現(xiàn)一處扣1分。三級安全培訓教育不全,缺一人扣0.5分。發(fā)現(xiàn)特種作業(yè)人員未持證上崗,未參與安全教育培訓、交底,發(fā)現(xiàn)一人扣2分。安全技術交底制度(3分)制訂安全技術交底制度。明確交底責任人、對象、方法、內容。逐級交底記錄清晰、真實,內容可行。建立逐級交底臺賬。查制度文件、臺賬及記錄未建立安全技術交底制度,扣5分。安全技術交底不全,內容無針對性,發(fā)現(xiàn)一處扣1分。記錄不真實,扣2分。未逐級交底,扣1分;未建立交底臺賬,扣1分。考核項目考核內容及評價標準考核評價扣分標準評分安全生產費用管理制度(3分)制定安全生產費用管理制度。制定安全生產費用使用計劃,根據(jù)批準計劃落實到位。建立安全生產費用管理臺賬。查制度文件、臺賬、費用明細、使用憑證。未建立安全生產費用管理制度和使用計劃,扣3分。計劃未按季度(或月)落實,扣2分。臺賬不清晰、費用明細不清晰、記錄不全面,扣1分。挪用安全生產費用,扣2分。危險品安全管理制度(3分)制定危險品管理辦法。危險品管理人員配備到位并持證上崗。危險物品進出庫臺賬清晰,管理措施、使用記錄等符合有關要求。爆破工程施工應取得有關部門批準。按規(guī)定編制爆破設計書及施工組織設計。查制度文件、證書及未建立危險品管理辦法,扣2分。人員未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一人扣1分。未按制度落實危險品管理措施,扣1分。危險品進出庫臺賬不全、不連續(xù),扣1分,不嚴格執(zhí)行退庫程序,發(fā)現(xiàn)一起扣1分。爆破作業(yè)相關審批、備案、登記手續(xù)不全,扣1分。爆破作業(yè)設計、施工文件未規(guī)定編制,扣1分。消防安全責任制度(3分)制定消防安全責任制度。明確消防責任區(qū)域、責任人、消防器具配置及維護要求。建立消防器材管理使用臺賬。查制度、臺賬、現(xiàn)場未制定消防責任制度扣3分,未繪制消防設施布設圖,消防職責或責任人不明確扣1分。管理臺賬不全,扣1分。重大危險源辨識、監(jiān)控和隱患排查制度(3分)是否建立重大危險源辨識、監(jiān)控和隱患排查制度。制定的月度風險管控清單,是否落實管控措施。查危險源辨識、隱患排查制度文件未建立重大危險源辨識、監(jiān)控和隱患排查制度,扣3分。未建立風險管控清單扣3分,未落實風險管控措施發(fā)現(xiàn)安全技術(15分)施工組織設計及專項施工方案(5分)按要求編制施工組織設計及專項施工方案。方案中安全措施操作性強,內容齊全。按規(guī)定對專項方案進行評審。嚴格按方案落實到位。查臺賬、文件,現(xiàn)場核對無專項施工方案扣3分,扣完為止。專項方案審批手續(xù)不完善,發(fā)現(xiàn)一份扣2分。超過一定規(guī)模的危險性較大工程專項施工方案不按規(guī)定組織專家評審的,發(fā)現(xiàn)一份扣3分。專項施工方案安全管控措施沒有針對性,發(fā)現(xiàn)一份扣1考核項目考核內容及評價標準考核評價扣分標準評分風險預控(5分)對風險源識別全面。預控措施操作性強。對重大風險源制定安全管理方案。按規(guī)定開展橋隧、高邊坡等進行施工安全風險評估。重大風險源要對作業(yè)人員進行書面告知。按規(guī)定開展地質災害評估。查文件,現(xiàn)場核對風險源識別不全或預控措施操作性不強,發(fā)現(xiàn)一處扣1重大風險源未制定安全管理方案,扣2分;方案中未明確責任人或預控措施針對性不強,發(fā)現(xiàn)一處扣1分。未按規(guī)定開展橋隧、高邊坡等施工安全風險評估,扣2未對作業(yè)人員書面告知重大風險源,發(fā)現(xiàn)一項扣1分。未按規(guī)定開展地質災害評估,扣1分。應急預案及演練(5分)制定操作性強的各類應急預案及現(xiàn)場處置方案(綜合應急預案演練和專項應急預案演練每年進行一次,現(xiàn)場處置方案每半年進行一次)。有針對性的開展應急培訓和演練,并及時總結。配備兼職的應急隊伍和物資。查文件、記錄未制定專項應急預案(綜合、專項、現(xiàn)場處置每項專項應急預案不全,發(fā)現(xiàn)一項扣1分。未開展培訓及演練,扣2分。演練后未總結,扣1分。無兼職的應急隊伍,扣1分。應急救援物資配備不足或臺賬不清晰,扣2分。安全防護用品(10分)安全網、安全帶、安全帽是否建立安全防護用品臺帳。安全網、安全帶、安全帽等安全防護用品進場是否報驗。查臺賬,查報驗資料未建立安全防護用品臺帳的,扣

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