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2025年內(nèi)審中級(jí)考試核心知識(shí)點(diǎn)梳理與解析一、單項(xiàng)選擇題(共20題,每題1分)1.內(nèi)部審計(jì)的核心原則不包括以下哪項(xiàng)?A.獨(dú)立性B.客觀性C.預(yù)測(cè)性D.專業(yè)勝任能力2.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的主要目的是什么?A.獲得管理層認(rèn)可B.提升企業(yè)知名度C.促進(jìn)組織改進(jìn)D.罰沒(méi)違規(guī)款項(xiàng)3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟不包括以下哪項(xiàng)?A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.分析風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃4.內(nèi)部控制的基本要素不包括以下哪項(xiàng)?A.授權(quán)與責(zé)任B.信息與溝通C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.業(yè)務(wù)外包5.績(jī)效審計(jì)的主要目的是什么?A.評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性B.提升組織運(yùn)營(yíng)效率C.審查員工個(gè)人行為D.確定組織法律合規(guī)性6.信息系統(tǒng)審計(jì)的主要關(guān)注點(diǎn)不包括以下哪項(xiàng)?A.數(shù)據(jù)安全性B.系統(tǒng)可用性C.運(yùn)營(yíng)成本D.接口兼容性7.審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源不包括以下哪項(xiàng)?A.會(huì)計(jì)記錄B.交易測(cè)試C.管理層聲明D.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告8.審計(jì)工作底稿的主要作用是什么?A.美化審計(jì)報(bào)告B.支持審計(jì)結(jié)論C.提升審計(jì)費(fèi)用D.展示審計(jì)人員才華9.審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括哪些?A.審計(jì)費(fèi)用預(yù)算B.審計(jì)范圍C.審計(jì)時(shí)間表D.審計(jì)人員照片10.審計(jì)質(zhì)量保證的主要方法不包括以下哪項(xiàng)?A.內(nèi)部控制測(cè)試B.審計(jì)人員培訓(xùn)C.審計(jì)質(zhì)量復(fù)核D.外部機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)11.審計(jì)獨(dú)立性要求不包括以下哪項(xiàng)?A.審計(jì)人員輪崗B.審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督C.收入來(lái)源多元化D.利益沖突披露12.審計(jì)報(bào)告的主要類型不包括以下哪項(xiàng)?A.無(wú)保留意見B.保留意見C.否定意見D.審計(jì)調(diào)整13.審計(jì)抽樣方法不包括以下哪項(xiàng)?A.任意抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.隨機(jī)抽樣14.審計(jì)重要性水平的主要考慮因素不包括以下哪項(xiàng)?A.財(cái)務(wù)報(bào)表使用者B.法律法規(guī)要求C.審計(jì)費(fèi)用D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)15.審計(jì)程序的主要目的不包括以下哪項(xiàng)?A.獲取審計(jì)證據(jù)B.提升審計(jì)效率C.降低審計(jì)成本D.完成審計(jì)工作16.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法不包括以下哪項(xiàng)?A.內(nèi)部控制測(cè)試B.交易測(cè)試C.分析性復(fù)核D.管理層訪談17.審計(jì)工作底稿的主要內(nèi)容包括哪些?A.審計(jì)人員簽名B.審計(jì)證據(jù)描述C.審計(jì)人員收入D.審計(jì)費(fèi)用計(jì)算18.審計(jì)計(jì)劃的主要目的不包括以下哪項(xiàng)?A.確定審計(jì)范圍B.分配審計(jì)資源C.提升審計(jì)費(fèi)用D.規(guī)劃審計(jì)時(shí)間19.審計(jì)質(zhì)量控制的主要方法不包括以下哪項(xiàng)?A.審計(jì)人員培訓(xùn)B.審計(jì)工作復(fù)核C.審計(jì)費(fèi)用控制D.審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督20.審計(jì)報(bào)告的主要特征不包括以下哪項(xiàng)?A.客觀性B.及時(shí)性C.完整性D.個(gè)人情感二、多項(xiàng)選擇題(共15題,每題2分)1.內(nèi)部審計(jì)的基本原則包括哪些?A.獨(dú)立性B.客觀性C.專業(yè)勝任能力D.預(yù)測(cè)性E.及時(shí)性2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法包括哪些?A.內(nèi)部控制測(cè)試B.交易測(cè)試C.分析性復(fù)核D.管理層訪談E.調(diào)查問(wèn)卷3.內(nèi)部控制的基本要素包括哪些?A.授權(quán)與責(zé)任B.信息與溝通C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)控活動(dòng)E.組織結(jié)構(gòu)4.績(jī)效審計(jì)的主要特征包括哪些?A.目標(biāo)導(dǎo)向B.結(jié)果導(dǎo)向C.過(guò)程導(dǎo)向D.成本導(dǎo)向E.質(zhì)量導(dǎo)向5.信息系統(tǒng)審計(jì)的主要關(guān)注點(diǎn)包括哪些?A.數(shù)據(jù)安全性B.系統(tǒng)可用性C.接口兼容性D.業(yè)務(wù)流程E.系統(tǒng)開發(fā)6.審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源包括哪些?A.會(huì)計(jì)記錄B.交易測(cè)試C.管理層聲明D.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告E.審計(jì)工作底稿7.審計(jì)工作底稿的主要作用包括哪些?A.支持審計(jì)結(jié)論B.提升審計(jì)費(fèi)用C.展示審計(jì)人員才華D.記錄審計(jì)過(guò)程E.支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)8.審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括哪些?A.審計(jì)范圍B.審計(jì)時(shí)間表C.審計(jì)資源D.審計(jì)費(fèi)用預(yù)算E.審計(jì)人員照片9.審計(jì)質(zhì)量保證的主要方法包括哪些?A.內(nèi)部控制測(cè)試B.審計(jì)人員培訓(xùn)C.審計(jì)質(zhì)量復(fù)核D.外部機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)E.審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督10.審計(jì)獨(dú)立性要求包括哪些?A.審計(jì)人員輪崗B.審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督C.利益沖突披露D.收入來(lái)源多元化E.審計(jì)費(fèi)用控制11.審計(jì)報(bào)告的主要類型包括哪些?A.無(wú)保留意見B.保留意見C.否定意見D.審計(jì)調(diào)整E.審計(jì)發(fā)現(xiàn)12.審計(jì)抽樣方法包括哪些?A.任意抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.隨機(jī)抽樣E.整體抽樣13.審計(jì)重要性水平的主要考慮因素包括哪些?A.財(cái)務(wù)報(bào)表使用者B.法律法規(guī)要求C.審計(jì)費(fèi)用D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)E.組織規(guī)模14.審計(jì)程序的主要目的包括哪些?A.獲取審計(jì)證據(jù)B.提升審計(jì)效率C.降低審計(jì)成本D.完成審計(jì)工作E.支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)15.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法包括哪些?A.內(nèi)部控制測(cè)試B.交易測(cè)試C.分析性復(fù)核D.管理層訪談E.調(diào)查問(wèn)卷三、判斷題(共20題,每題1分)1.內(nèi)部審計(jì)是外部審計(jì)的補(bǔ)充。(×)2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是內(nèi)部審計(jì)的核心環(huán)節(jié)。(√)3.內(nèi)部控制的基本要素包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(√)4.績(jī)效審計(jì)的主要目的是評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。(×)5.信息系統(tǒng)審計(jì)的主要關(guān)注點(diǎn)是運(yùn)營(yíng)成本。(×)6.審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源是會(huì)計(jì)記錄。(√)7.審計(jì)工作底稿的主要作用是美化審計(jì)報(bào)告。(×)8.審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括審計(jì)費(fèi)用預(yù)算。(×)9.審計(jì)質(zhì)量保證的主要方法是內(nèi)部控制測(cè)試。(×)10.審計(jì)獨(dú)立性要求審計(jì)人員輪崗。(√)11.審計(jì)報(bào)告的主要類型包括審計(jì)調(diào)整。(×)12.審計(jì)抽樣方法包括任意抽樣。(√)13.審計(jì)重要性水平的主要考慮因素是審計(jì)費(fèi)用。(×)14.審計(jì)程序的主要目的是降低審計(jì)成本。(×)15.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法是管理層訪談。(√)16.審計(jì)工作底稿的主要內(nèi)容包括審計(jì)人員簽名。(√)17.審計(jì)計(jì)劃的主要目的是提升審計(jì)費(fèi)用。(×)18.審計(jì)質(zhì)量控制的主要方法是審計(jì)費(fèi)用控制。(×)19.審計(jì)報(bào)告的主要特征是個(gè)人情感。(×)20.內(nèi)部審計(jì)是組織內(nèi)部的管理咨詢。(√)四、簡(jiǎn)答題(共5題,每題5分)1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的基本原則及其重要性。2.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟及其主要內(nèi)容。3.簡(jiǎn)述內(nèi)部控制的基本要素及其作用。4.簡(jiǎn)述績(jī)效審計(jì)的主要特征及其目的。5.簡(jiǎn)述審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源及其獲取方法。五、論述題(共2題,每題10分)1.論述內(nèi)部審計(jì)在組織治理中的作用及其主要職責(zé)。2.論述審計(jì)質(zhì)量保證的主要方法及其重要性。#答案一、單項(xiàng)選擇題答案1.C2.C3.D4.D5.B6.C7.D8.B9.B10.A11.C12.D13.A14.C15.C16.A17.C18.C19.C20.D二、多項(xiàng)選擇題答案1.A,B,C2.A,B,C,D,E3.A,B,C,D,E4.A,B,C5.A,B,C,D,E6.A,B,C,D,E7.A,D,E8.A,B,C,D9.B,C,D,E10.A,B,C,D,E11.A,B,C12.B,C,D,E13.A,B,D,E14.A,B,D,E15.A,B,C,D,E三、判斷題答案1.×2.√3.√4.×5.×6.√7.×8.×9.×10.√11.×12.√13.×14.×15.√16.√17.×18.×19.×20.√四、簡(jiǎn)答題答案1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的基本原則及其重要性。內(nèi)部審計(jì)的基本原則包括獨(dú)立性、客觀性、專業(yè)勝任能力。獨(dú)立性確保內(nèi)部審計(jì)部門不受管理層不當(dāng)干預(yù);客觀性要求內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行工作時(shí)保持公正無(wú)偏;專業(yè)勝任能力要求內(nèi)部審計(jì)師具備必要的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。這些原則的重要性在于確保內(nèi)部審計(jì)的有效性和可信度,從而促進(jìn)組織治理和風(fēng)險(xiǎn)管理。2.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟及其主要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本步驟包括:識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)現(xiàn)可能影響組織目標(biāo)的潛在問(wèn)題;分析風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度;評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和緊迫性進(jìn)行排序。主要內(nèi)容涉及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。3.簡(jiǎn)述內(nèi)部控制的基本要素及其作用。內(nèi)部控制的基本要素包括:授權(quán)與責(zé)任、信息與溝通、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)。授權(quán)與責(zé)任確保每個(gè)崗位都有明確的職責(zé)和權(quán)限;信息與溝通確保信息在組織內(nèi)部有效傳遞;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)控活動(dòng)持續(xù)監(jiān)控內(nèi)部控制的有效性;組織結(jié)構(gòu)確保組織架構(gòu)合理,職責(zé)分明。這些要素共同作用,確保組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.簡(jiǎn)述績(jī)效審計(jì)的主要特征及其目的???jī)效審計(jì)的主要特征包括目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、過(guò)程導(dǎo)向。目標(biāo)導(dǎo)向是指審計(jì)圍繞組織目標(biāo)進(jìn)行;結(jié)果導(dǎo)向是指關(guān)注審計(jì)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度;過(guò)程導(dǎo)向是指關(guān)注組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程???jī)效審計(jì)的目的在于評(píng)估組織運(yùn)營(yíng)效率、效果和合規(guī)性,提出改進(jìn)建議,促進(jìn)組織治理和風(fēng)險(xiǎn)管理。5.簡(jiǎn)述審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源及其獲取方法。審計(jì)證據(jù)的主要來(lái)源包括:會(huì)計(jì)記錄、交易測(cè)試、管理層聲明、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、審計(jì)工作底稿。獲取方法包括:檢查文件、訪談、觀察、重新執(zhí)行、分析性復(fù)核。審計(jì)師需要綜合運(yùn)用這些來(lái)源和方法,確保審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性。五、論述題答案1.論述內(nèi)部審計(jì)在組織治理中的作用及其主要職責(zé)。內(nèi)部審計(jì)在組織治理中扮演著重要角色,主要職責(zé)包括:評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的有效性;提供獨(dú)立、客觀的保證和咨詢服務(wù);促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制測(cè)試、合規(guī)性審查等方式,幫助組織識(shí)別和應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn),確保組織資源的有效利用和合規(guī)性。此外,內(nèi)部審計(jì)還通過(guò)提出改進(jìn)建議,促進(jìn)組織治理和風(fēng)
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