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文檔簡介
保定市人民醫(yī)院應(yīng)對上級部門經(jīng)濟責(zé)任審計的組織與指揮能力評估一、單選題(每題2分,共20題)1.在經(jīng)濟責(zé)任審計過程中,保定市人民醫(yī)院的組織領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)發(fā)揮的核心作用是?A.直接執(zhí)行審計任務(wù)B.提供審計資源支持C.確保審計方向與政策一致性D.代替審計組進行現(xiàn)場核查2.若上級審計部門對醫(yī)院財務(wù)報表的真實性提出質(zhì)疑,醫(yī)院應(yīng)首先啟動的內(nèi)部程序是?A.調(diào)整財務(wù)報表數(shù)據(jù)B.召開內(nèi)部聽證會C.向?qū)徲嫿M提交解釋說明材料D.暫停所有財務(wù)活動3.在審計準(zhǔn)備階段,保定市人民醫(yī)院需組建審計工作小組,其組長應(yīng)具備的主要能力是?A.財務(wù)專業(yè)背景B.醫(yī)院管理經(jīng)驗C.審計法律知識D.以上都是4.若審計組發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在違規(guī)資金使用,醫(yī)院應(yīng)立即采取的措施是?A.通知涉事科室暫停業(yè)務(wù)B.向?qū)徲嫿M提交整改方案C.要求審計組重新核查D.報告上級部門請求指示5.經(jīng)濟責(zé)任審計中,保定市人民醫(yī)院需重點關(guān)注的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是?A.藥品采購流程B.醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)C.專項資金管理D.以上都是6.審計過程中,若醫(yī)院與審計組意見分歧,應(yīng)通過哪種方式解決?A.直接向上級部門申訴B.書面形式提出異議C.暫停審計工作D.由第三方機構(gòu)調(diào)解7.醫(yī)院應(yīng)對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改方案,應(yīng)包括以下哪些要素?A.問題描述、整改措施、責(zé)任人員B.審計意見、整改時間、資金保障C.法律依據(jù)、整改步驟、監(jiān)督機制D.以上都是8.在審計報告提交前,保定市人民醫(yī)院需進行的內(nèi)部審核環(huán)節(jié)是?A.財務(wù)部門復(fù)核B.法務(wù)部門審查C.審計委員會審議D.以上都是9.若審計組要求醫(yī)院補充資料,醫(yī)院應(yīng)如何響應(yīng)?A.拒絕提供并說明理由B.按要求及時提交C.僅提供部分資料D.要求審計組重新列明需求10.經(jīng)濟責(zé)任審計中,醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)需承擔(dān)的主要責(zé)任是?A.確保財務(wù)合規(guī)B.提升醫(yī)院運營效率C.推動審計工作進展D.以上都是二、多選題(每題3分,共10題)1.保定市人民醫(yī)院在應(yīng)對經(jīng)濟責(zé)任審計時,需建立哪些協(xié)調(diào)機制?A.審計組與財務(wù)部門的溝通機制B.審計組與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)作機制C.醫(yī)院內(nèi)部各科室的聯(lián)動機制D.審計組與上級主管部門的匯報機制2.若審計組發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在資金挪用問題,醫(yī)院需采取的應(yīng)急措施包括?A.追回違規(guī)資金B(yǎng).對責(zé)任人員進行處理C.調(diào)整財務(wù)制度D.向?qū)徲嫿M提交整改報告3.醫(yī)院在審計準(zhǔn)備階段需收集哪些資料?A.財務(wù)報表及附件B.內(nèi)部控制制度文件C.審計歷史記錄D.相關(guān)法律法規(guī)匯編4.經(jīng)濟責(zé)任審計中,醫(yī)院需重點關(guān)注的領(lǐng)域包括?A.醫(yī)療收費管理B.醫(yī)?;鹗褂肅.科研經(jīng)費管理D.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5.審計過程中,醫(yī)院與審計組可能出現(xiàn)的分歧點有?A.審計范圍認(rèn)定B.問題定性標(biāo)準(zhǔn)C.整改時限要求D.責(zé)任追究力度6.醫(yī)院應(yīng)對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改措施應(yīng)具備哪些特征?A.針對性強B.可操作性C.持續(xù)性D.資金保障7.審計報告提交后,保定市人民醫(yī)院需進行的工作包括?A.落實整改要求B.復(fù)查整改效果C.向上級部門匯報D.完善內(nèi)部控制8.經(jīng)濟責(zé)任審計中,醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)需履行的職責(zé)包括?A.組織實施審計工作B.確保審計結(jié)果運用C.推動制度優(yōu)化D.維護醫(yī)院聲譽9.若審計組提出整改意見,醫(yī)院應(yīng)如何回應(yīng)?A.認(rèn)真研究并采納B.提出合理化建議C.說明客觀困難D.拒絕執(zhí)行并申訴10.醫(yī)院在審計過程中需注意的風(fēng)險點包括?A.財務(wù)數(shù)據(jù)造假B.內(nèi)部控制缺陷C.審計程序違規(guī)D.責(zé)任界定不清三、判斷題(每題2分,共10題)1.經(jīng)濟責(zé)任審計僅關(guān)注醫(yī)院財務(wù)問題,與運營管理無關(guān)。(×)2.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)需對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改結(jié)果負(fù)總責(zé)。(√)3.審計過程中,醫(yī)院可自行決定是否配合審計組。(×)4.若審計組提出的問題與醫(yī)院實際情況不符,可拒絕承認(rèn)。(×)5.醫(yī)院在審計前需制定詳細(xì)的應(yīng)對方案,并報上級部門備案。(√)6.審計報告的最終結(jié)論由審計組單方面決定,醫(yī)院無權(quán)參與。(×)7.醫(yī)院內(nèi)部審計部門可不參與外部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。(×)8.若審計組發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在違規(guī)行為,醫(yī)院可要求審計組重新核查。(×)9.醫(yī)院需對審計過程中提供的資料真實性負(fù)責(zé)。(√)10.經(jīng)濟責(zé)任審計的結(jié)果僅用于內(nèi)部管理,無需向上級部門報告。(×)四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述保定市人民醫(yī)院在應(yīng)對經(jīng)濟責(zé)任審計時應(yīng)遵循的基本原則。2.列舉醫(yī)院在審計準(zhǔn)備階段需完成的主要工作。3.說明醫(yī)院如何有效協(xié)調(diào)內(nèi)部資源以配合審計工作。4.闡述醫(yī)院在審計報告提交后的整改流程。五、論述題(每題10分,共2題)1.結(jié)合保定市人民醫(yī)院的實際情況,分析其在經(jīng)濟責(zé)任審計中可能面臨的主要風(fēng)險,并提出應(yīng)對策略。2.論述醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)在應(yīng)對經(jīng)濟責(zé)任審計中的核心職責(zé)與能力要求。答案與解析一、單選題答案1.C2.C3.D4.B5.D6.B7.D8.D9.B10.D解析:1.組織領(lǐng)導(dǎo)層的核心作用是確保審計方向與政策一致性,而非直接執(zhí)行任務(wù)或提供資源。3.組長需具備財務(wù)、管理和法律知識,以全面協(xié)調(diào)審計工作。7.整改方案應(yīng)包含問題描述、措施、責(zé)任、時限、監(jiān)督等要素。10.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)需確保財務(wù)合規(guī)、推動審計進展、提升運營效率等。二、多選題答案1.A,B,C,D2.A,B,C3.A,B,C,D4.A,B,C,D5.A,B,C,D6.A,B,C,D7.A,B,C,D8.A,B,C,D9.A,B,C10.A,B,C,D解析:1.醫(yī)院需建立跨部門協(xié)調(diào)機制,確保審計工作順利推進。6.整改措施需具備針對性、可操作性、持續(xù)性和資金保障。10.審計風(fēng)險涉及財務(wù)造假、內(nèi)部控制缺陷、程序違規(guī)及責(zé)任界定等。三、判斷題答案1.×2.√3.×4.×5.√6.×7.×8.×9.√10.×解析:3.醫(yī)院必須積極配合審計組,不得拒絕提供資料。6.醫(yī)院有權(quán)參與審計報告的討論與修改。四、簡答題答案1.基本原則:依法依規(guī)、客觀公正、全面覆蓋、注重實效。2.主要工作:成立審計小組、收集財務(wù)資料、完善內(nèi)部控制、制定應(yīng)對方案。3.協(xié)調(diào)資源:明確各部門職責(zé)、建立溝通機制、提供必要支持、跟蹤工作進展。4.整改流程:落實整改措施、定期自查、提交整改報告、鞏固成果。五、論述題答案1.風(fēng)險與策略:-財務(wù)風(fēng)險:如數(shù)據(jù)造假、違規(guī)使用資金。策略:加強財務(wù)監(jiān)管、完善內(nèi)控制度。-管理風(fēng)險:如制度缺陷、責(zé)任不明確。策略:優(yōu)化管理流程、強化責(zé)任追究。-配合風(fēng)
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