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一、選擇題(每題2分,共20分)1.內(nèi)部審計的目的是什么?A.發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤B.提高管理效率和效果C.確保財務(wù)報表的真實性D.以上都是2.內(nèi)部審計的基本原則不包括以下哪一項?A.獨立性B.客觀性C.完美性D.完整性3.內(nèi)部審計報告應(yīng)包含哪些內(nèi)容?A.審計目標、范圍和程序B.審計發(fā)現(xiàn)和結(jié)論C.審計建議D.以上都是4.下列哪項不屬于內(nèi)部審計的職責?A.評估內(nèi)部控制的有效性B.監(jiān)督財務(wù)報告的編制C.評估風險管理D.進行市場調(diào)查5.內(nèi)部審計的最終目標是?A.保障企業(yè)財務(wù)安全B.提高企業(yè)經(jīng)濟效益C.保障企業(yè)合規(guī)性D.以上都是6.內(nèi)部審計報告應(yīng)提交給?A.董事會B.高級管理層C.內(nèi)部審計部門D.以上都是7.內(nèi)部審計的獨立性主要體現(xiàn)在?A.審計人員不受外部干擾B.審計人員不受內(nèi)部干擾C.審計人員不受任何干擾D.以上都是8.內(nèi)部審計的客觀性主要體現(xiàn)在?A.審計人員不受主觀因素影響B(tài).審計人員不受客觀因素影響C.審計人員不受任何因素影響D.以上都是9.內(nèi)部審計的主要方法是?A.檢查和測試B.評估和報告C.溝通和協(xié)調(diào)D.以上都是10.內(nèi)部審計的范圍包括?A.財務(wù)審計B.風險管理審計C.內(nèi)部控制審計D.以上都是二、判斷題(每題2分,共10分)1.內(nèi)部審計的主要目的是發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。()2.內(nèi)部審計的獨立性是內(nèi)部審計的生命線。()3.內(nèi)部審計的客觀性是指審計人員不受任何因素影響。()4.內(nèi)部審計報告必須提交給董事會。()5.內(nèi)部審計的范圍僅限于財務(wù)審計。()三、簡答題(每題10分,共30分)1.簡述內(nèi)部審計的定義和特點。2.簡述內(nèi)部審計的職責和目標。3.簡述內(nèi)部審計的基本原則。四、論述題(20分)論述內(nèi)部審計在提高企業(yè)風險管理中的作用。答案一、選擇題1.D2.C3.D4.D5.D6.D7.D8.A9.D10.D二、判斷題1.×2.√3.×4.×5.×三、簡答題1.內(nèi)部審計是指企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的專門機構(gòu)或人員,對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)、業(yè)務(wù)、管理等方面進行獨立的、系統(tǒng)的、定期的檢查和評價,以促進企業(yè)提高管理效率和效果,保障企業(yè)合規(guī)性的一種內(nèi)部監(jiān)督活動。內(nèi)部審計的特點包括:獨立性、客觀性、專業(yè)性、預(yù)防性、服務(wù)性。2.內(nèi)部審計的職責包括:評估內(nèi)部控制的有效性、監(jiān)督財務(wù)報告的編制、評估風險管理、提供咨詢服務(wù)等。內(nèi)部審計的目標是:提高管理效率和效果、保障企業(yè)合規(guī)性、降低風險、促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。3.內(nèi)部審計的基本原則包括:獨立性、客觀性、專業(yè)性、保密性、公正性、責任性。四、論述題內(nèi)部審計在提高企業(yè)風險管理中的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:1.評估內(nèi)部控制的有效性:內(nèi)部審計通過對內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況進行檢查和評價,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中的缺陷和不足,提出改進建議,從而提高內(nèi)部控制的有效性,降低風險。2.評估風險管理:內(nèi)部審計通過評估企業(yè)面臨的各種風險,分析風險的影響程度和可能發(fā)生的損失,提出風險應(yīng)對措施,幫助企業(yè)制定和實施有效的風險管理策略。3.促進企業(yè)合規(guī)性:內(nèi)部審計通過對企業(yè)各項規(guī)章制度和政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督,確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營,降低違規(guī)風險。4.提高企業(yè)經(jīng)濟效益:內(nèi)部審計通過發(fā)現(xiàn)和糾正管理中的問題
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