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2025年大學(xué)審計(jì)學(xué)(內(nèi)部審計(jì))試題及答案
(考試時(shí)間:90分鐘滿分100分)班級(jí)______姓名______第I卷(選擇題,共40分)答題要求:本卷共20小題,每小題2分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是A.對(duì)組織的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)B.評(píng)估組織內(nèi)部控制的有效性C.發(fā)現(xiàn)組織的舞弊行為D.為外部審計(jì)提供協(xié)助2.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的職能A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.咨詢D.鑒證3.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性主要體現(xiàn)在A.機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立B.人員獨(dú)立C.工作獨(dú)立D.以上都是4.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)不包括A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B.審計(jì)C.計(jì)算機(jī)技術(shù)D.市場(chǎng)營(yíng)銷5.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定依據(jù)不包括A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)B.組織的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.外部審計(jì)的要求D.內(nèi)部審計(jì)人員的興趣6.內(nèi)部控制的要素不包括A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.外部監(jiān)督7.內(nèi)部審計(jì)在評(píng)估內(nèi)部控制時(shí),首先應(yīng)關(guān)注A.控制活動(dòng)的有效性B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性C.控制環(huán)境的適宜性D.信息溝通的及時(shí)性8.以下哪種審計(jì)方法常用于發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷A.詢問B.觀察C.重新執(zhí)行D.穿行測(cè)試9.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的收件人通常是A.組織的管理層B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)C.政府監(jiān)管部門D.全體員工10.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容不包括A.審計(jì)目的B.審計(jì)范圍C.審計(jì)結(jié)論D.審計(jì)費(fèi)用11.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)向A.組織的管理層報(bào)告B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告C.政府監(jiān)管部門報(bào)告D.行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告12.內(nèi)部審計(jì)的后續(xù)跟蹤主要是為了A.檢查審計(jì)建議的執(zhí)行情況B.評(píng)估審計(jì)效果C.發(fā)現(xiàn)新的問題D.以上都是13.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的主要內(nèi)容不包括A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)控制14.內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用不包括A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)C.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議15.以下哪種情況可能導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)的客觀性受到影響A.內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)部門存在利益關(guān)系B.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏專業(yè)知識(shí)C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性不強(qiáng)D.以上都是16.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的要素不包括A.審計(jì)計(jì)劃控制B.審計(jì)實(shí)施控制C.審計(jì)報(bào)告控制D.審計(jì)人員控制17.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行A.自我評(píng)估B.外部評(píng)估C.內(nèi)部評(píng)估D.以上都是18.內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德規(guī)范不包括A.誠(chéng)信正直B.客觀公正C.專業(yè)勝任D.保守秘密19.以下哪種行為違反了內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德規(guī)范A.泄露審計(jì)工作中知悉的商業(yè)秘密B.按照審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)工作C.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出客觀的建議D.接受被審計(jì)部門的合理款待20.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)主要是為了A.提高審計(jì)效率B.降低審計(jì)成本C.避免審計(jì)重復(fù)D.以上都是第II卷(非選擇題,共60分)(一)簡(jiǎn)答題(共20分)答題要求:本大題共4小題,每小題5分。請(qǐng)簡(jiǎn)要回答問題。1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的定義和目標(biāo)。2.內(nèi)部控制的五要素是什么?3.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容有哪些?4.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備哪些職業(yè)道德素質(zhì)?(二)論述題(共20分)答題要求:本大題共1小題,20分。請(qǐng)結(jié)合所學(xué)知識(shí),論述內(nèi)部審計(jì)在組織治理中的作用。(三)案例分析題(共10分)答題要求:本大題共1小題,10分。請(qǐng)閱讀以下案例,回答問題。某公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)公司采購(gòu)部門進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)以下問題:1.采購(gòu)合同審批流程不規(guī)范,部分合同未經(jīng)適當(dāng)審批就簽訂。2.采購(gòu)人員存在收受供應(yīng)商賄賂的行為。3.采購(gòu)成本過高,部分采購(gòu)價(jià)格明顯高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品。要求:針對(duì)以上問題,提出內(nèi)部審計(jì)的建議。(四)材料分析題(共10分)答題要求:本大題共2小題,每小題5分。請(qǐng)閱讀以下材料,回答問題。材料:某公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在對(duì)公司銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)以下情況:1.銷售合同簽訂后,部分客戶未按時(shí)支付貨款,公司應(yīng)收賬款余額較大。2.銷售部門為了完成銷售任務(wù),存在虛增銷售收入的行為。3.公司對(duì)銷售客戶的信用評(píng)估不夠嚴(yán)格,導(dǎo)致部分信用風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶獲得了較高的信用額度。1.針對(duì)銷售合同簽訂后客戶未按時(shí)支付貨款的問題,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)提出哪些建議?2.對(duì)于銷售部門虛增銷售收入的行為,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)采取哪些措施進(jìn)行調(diào)查和處理?(五)綜合應(yīng)用題(共10分)答題要求:本大題共1小題,10分。請(qǐng)結(jié)合所學(xué)知識(shí),設(shè)計(jì)一份內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,包括審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)方法和審計(jì)時(shí)間安排等。答案:1.B2.D3.D4.D5.D6.D7.C8.D9.A10.D11.A12.D13.D14.C15.D16.D17.D18.D19.A20.D簡(jiǎn)答題答案:1.內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。2.內(nèi)部控制的五要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。3.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容包括審計(jì)目的、審計(jì)范圍、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)建議等。4.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的職業(yè)道德素質(zhì)包括誠(chéng)信正直、客觀公正、專業(yè)勝任、保守秘密等。論述題答案:略案例分析題答案:1.完善采購(gòu)合同審批流程,明確審批權(quán)限和責(zé)任。2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督和管理,建立舉報(bào)
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