GB 45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度(編制-2025A0)_第1頁
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GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))對適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行成效及內(nèi)部安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落地情況,系統(tǒng)、獨立地開展合規(guī)審核,精準(zhǔn)識別合規(guī)偏差與系統(tǒng)性漏洞,驅(qū)動根源性整改,防范因合規(guī)失效引發(fā)的生產(chǎn)安全事故、行政處罰及刑事追責(zé)風(fēng)險,保障員工生命財產(chǎn)安全,確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)有效運行,實現(xiàn)“持續(xù)性合規(guī)+動態(tài)化響應(yīng)”的本質(zhì)安全管控閉環(huán),依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》以及GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ3013-2022《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、AQ/T3034GB/T35770-2022《合規(guī)管理體系要求及使用指南》、GB/T43470-2023《合規(guī)管理體系指南》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2范圍本制度適用于企業(yè)總部及所屬分子公司、控股參股單位(以下統(tǒng)稱“各單位”)的安全生產(chǎn)合規(guī)審核全流程管理活動,覆蓋所有涉及危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、運輸、使用、廢棄處置等全生命周期環(huán)節(jié)的部門、崗位及從業(yè)人員(含管理層、作業(yè)人員、勞務(wù)派遣人員、實習(xí)人員、外包人員),包括外包業(yè)務(wù)、承包商作業(yè)、供應(yīng)商相關(guān)活動的安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理。日本制度明確了合規(guī)審核的策劃準(zhǔn)備,實施執(zhí)行、結(jié)果處理、持續(xù)改進(jìn)等核心內(nèi)容,適用于至少每年1次的年度常規(guī)合規(guī)審核和觸發(fā)式專項合規(guī)審核(含法律法規(guī)等發(fā)生重大調(diào)整、企業(yè)發(fā)生事故或重大安全事件后、以及監(jiān)管部門專項整治要求、行業(yè)對標(biāo)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險等情形)。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號,2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語和定義指企業(yè)為驗證安全生產(chǎn)管理活動的合規(guī)性,按照預(yù)設(shè)準(zhǔn)則(適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)),系統(tǒng)、獨立地獲取審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀評價,確定滿足程度的過程,包括至少每年1次的定期審核和法律法規(guī)等發(fā)生重大調(diào)整、企業(yè)發(fā)生事故或重大安全事件后、監(jiān)管部門專項要求或行業(yè)對標(biāo)后的觸發(fā)式審核。4.2適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度指企業(yè)基于自身生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、危險化學(xué)品類別(如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等)、生產(chǎn)工藝特點 (如硝化、氯化、氟化等危險工藝),必須強制遵守的國家及地方層面安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)章、強制性標(biāo)準(zhǔn),以及自愿采納的推薦性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則、企業(yè)內(nèi)部約定、相關(guān)方要求、監(jiān)管部門發(fā)布的行政規(guī)范性文件、行政指令、檢查通報等與安全生產(chǎn)相關(guān)的全部要求。4.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動特點、危險程度等,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求,制定的覆蓋生產(chǎn)實施和管理全流程、具有強制性和可操作性的組織生產(chǎn)過程和進(jìn)行生產(chǎn)管理的規(guī)則和制度總和,包括安全管理制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案、雙重預(yù)防機制文件等,是企業(yè)內(nèi)部的“準(zhǔn)法律”。4.4不符合項指在安全生產(chǎn)合規(guī)審核過程中,通過獲取客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)的企業(yè)安全生產(chǎn)活動未滿足“適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求”或“企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”中具體條款要求的單個或多個具體事項,包括未執(zhí)行、執(zhí)行不到位、執(zhí)行錯誤三種情形,按嚴(yán)重程度分為一般不符合項和4.5整改措施指企業(yè)針對安全生產(chǎn)合規(guī)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,通過根源性原因分析后制定的,用于消除不符合原因、防止不符合項再次發(fā)生的具體措施,包括技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)措施、應(yīng)急措施等,需明確責(zé)任主體、完成時限、資源保障和驗證標(biāo)準(zhǔn)。對于重大不符合項的整改措施,必要時需進(jìn)行安全風(fēng)險評估。4.6重大安全事件指尚未造成人員傷亡,但可能引發(fā)較大及以上生產(chǎn)安全事故,或造成重大財產(chǎn)損失、重大不良社會影響,或被監(jiān)管部門通報批評、責(zé)令整改、或涉及重大生產(chǎn)安全事故隱患、可能導(dǎo)致納入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單的安全相關(guān)事件。5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(總經(jīng)理/董事長)(1)作為合規(guī)管理第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)合規(guī)審核工作負(fù)全面責(zé)任,對合規(guī)審核的獨立性和有效性承(2)批準(zhǔn)合規(guī)審核計劃(含年度及專項計劃)、年度合規(guī)審核報告、重大不符合項整改方案及安全生產(chǎn)(3)保障合規(guī)審核所需的人員、經(jīng)費、技術(shù)、裝備等資源,具備調(diào)配人、財、物保障審核工作實施的實(4)主持安委會會議,決策合規(guī)審核重大事項,推動審核結(jié)果應(yīng)用,審批體系優(yōu)化措施;(5)負(fù)責(zé)審批《適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求清單》。5.2安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)(1)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)合規(guī)審核體系的建立、維護(hù)與持續(xù)改(2)審核合規(guī)審核計劃、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單、重大不符合項整改方案及合規(guī)審核報告;(4)督促落實合規(guī)審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施,組織協(xié)調(diào)跨部門合規(guī)審核相關(guān)工作;(5)定期聽取合規(guī)審核工作匯報,每季度聽取合規(guī)審核體系運行情況匯報,組織或參與年度體系評審。5.3安全生產(chǎn)管理部(合規(guī)審核歸口部門)(1)牽頭組織合規(guī)審核的全流程管理,包括策劃、實施、跟蹤、結(jié)果處理及持續(xù)改進(jìn);(2)建立并動態(tài)更新《適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求清單》,每季度核查其有效性,發(fā) GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度(3)負(fù)責(zé)組建合規(guī)審核組,明確審核組長(應(yīng)具備高級注冊安全工程師資格或同等能力)及成員資質(zhì)與能力要求,建立審核人員名錄并組織能力評估與培訓(xùn),確保審核獨立性;(4)制定年度及專項合規(guī)審核計劃、編制審核檢查表,并在審核實施前發(fā)出審核通知;(5)建立健全的合規(guī)審核啟動條件監(jiān)測機制,識別并啟動觸發(fā)式專項審核(如法規(guī)重大調(diào)整、事故后、監(jiān)管要求后等),并按規(guī)定時限完成相關(guān)審核活動;(6)組織不符合項的原因分析(如采用5Why/魚骨圖法),跟蹤整改措施的制定、落實與驗證,對重大不符合項整改進(jìn)行全程督辦;(7)編制合規(guī)審核報告,并負(fù)責(zé)按層級報批;(8)負(fù)責(zé)審核全過程記錄(計劃、檢查表、不符合項報告、原因分析記錄、整改跟蹤表、驗證記錄、報告等)的歸檔管理,建立電子臺賬和紙質(zhì)檔案,落實“本地+云端”異地備份要求;(9)組織合規(guī)審核相關(guān)培訓(xùn),提升全員合規(guī)意識和審核能力;(10)建立合規(guī)審核信息臺賬,定期向安委會匯報審核及整改情況;(11)負(fù)責(zé)與法務(wù)部門對接,確保合規(guī)審核結(jié)論與法律風(fēng)險評價的銜接;(12)負(fù)責(zé)引入和應(yīng)用數(shù)字化工具提升審核效率和追溯性,并保障工具準(zhǔn)備就緒;(13)每年組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評審,邀請外部專家參與,形成評審報告;(14)建立合規(guī)審核長效機制,對重點領(lǐng)域、高風(fēng)險環(huán)節(jié)開展常態(tài)化合規(guī)監(jiān)控。5.4各業(yè)務(wù)部門/各單位(1)承擔(dān)本部門/本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合規(guī)審核主體責(zé)任;(2)配合合規(guī)審核實施,如實、及時提供相關(guān)制度、記錄、現(xiàn)場等審核證據(jù),接受文件審查、現(xiàn)場驗證及人員訪談;(3)主動識別本領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險,制定并落實防控措施:(5)將合規(guī)要求融入日常業(yè)務(wù)流程,確保制度執(zhí)行到位;(6)負(fù)責(zé)本部門/單位內(nèi)部日常合規(guī)自查。5.5法務(wù)部門(1)協(xié)助開展法律法規(guī)解讀與合規(guī)風(fēng)險法律評估;(2)為重大合規(guī)不符合項的處置提供法律支持和建議,參與重大不符合項的原因分析會議;(3)跟蹤法律法規(guī)、監(jiān)管政策更新動態(tài),及時反饋至安全生產(chǎn)管理部:(4)參與重大或?qū)m椇弦?guī)審核活動,提供法律專業(yè)意見;(5)評估合規(guī)審核發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致的法律后果(如行政處罰、刑事風(fēng)險、信用懲戒等),并對不符合項可能引發(fā)的法律與信用風(fēng)險提供初步評估意見。5.6合規(guī)審核組(合規(guī)性審核小組)(1)按照審核計劃獨立開展文件審查、現(xiàn)場驗證及人員訪談;(2)現(xiàn)場驗證應(yīng)使用執(zhí)法記錄儀或拍照錄像等方式固定關(guān)鍵證據(jù),并實時填寫《合規(guī)審核檢查表》;(3)客觀識別不符合項,收集并固定真實、有效、完整的審核證據(jù):(4)判定不符合項類型與嚴(yán)重程度,重大不符合項需經(jīng)集體討論;(5)參與不符合項原因分析,提出合理整改建議;(6)驗證整改措施落實效果,可通過現(xiàn)場測試、資料核查等方式進(jìn)行,重大不符合項驗證可提議委托第三方機構(gòu);(7)形成審核結(jié)論,并對審核結(jié)論的客觀性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);(8)遵守審核紀(jì)律,保守審核過程中獲取的企業(yè)商業(yè)秘密和敏感信息;(9)審核過程中與被審核部門保持及時溝通,每日審核結(jié)束前召開簡短溝通會議。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度45.7人力資源部門(1)配合安全生產(chǎn)管理部開展合規(guī)審核相關(guān)培訓(xùn)的組織實施;(3)將合規(guī)審核結(jié)果納入相關(guān)部門及個人的安全績效考核、評優(yōu)評先依據(jù);(4)依據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的共性能力短板,協(xié)助調(diào)整年度安全培訓(xùn)計劃。5.8信息管理部門(1)負(fù)責(zé)保障和支持安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理相關(guān)信息系統(tǒng)(如安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-合規(guī)管理模塊)的穩(wěn)(3)為數(shù)字化審核工具的應(yīng)用提供技術(shù)支持,協(xié)助處理工具故障。6管理內(nèi)容及要求6.1合規(guī)審核策劃準(zhǔn)備6.1.1審核范圍與準(zhǔn)則確定6.1.1.1審核范圍界定結(jié)合企業(yè)危險化學(xué)品類別、生產(chǎn)工藝特點(如硝化、氯化等危險工藝)、重大危險源分布、作業(yè)風(fēng)險等級等,明確審核覆蓋的生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)節(jié)、部門、崗位及相關(guān)方(承包商、供應(yīng)商),重點涵蓋重大危險源管控、特殊作業(yè)許可、危險工藝操作、設(shè)備設(shè)施檢驗檢測、應(yīng)急管理、職業(yè)健康、隱患排查治理、變更管理、事故事件管理等高危領(lǐng)域,確保無遺漏核心管控環(huán)節(jié)。審核范圍應(yīng)覆蓋近一年內(nèi)所有變更過的工藝、設(shè)備、物料和作業(yè)活動。6.1.1.2審核準(zhǔn)則制定日以“適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求清單”和“企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”為核心準(zhǔn)則,清單需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn),明確條款適用場景和執(zhí)行要求,確保審核依據(jù)合法有效、與企業(yè)實際匹配,及時剔除已廢止或不適用的內(nèi)容。清單應(yīng)建立索引,便于審核時快速定位。安全生產(chǎn)管理部每季度核查準(zhǔn)則有效性,發(fā)生法律法規(guī)更新、企業(yè)生產(chǎn)工藝變更等情況時,及時修訂審核準(zhǔn)則并重新審批。對于可能導(dǎo)致重大合規(guī)風(fēng)險的法規(guī)更新,應(yīng)立即啟動更新程序。6.1.2審核資源與計劃制定優(yōu)先選擇具備注冊安全工程師、危化安全評價師等相關(guān)資質(zhì),且熟悉危險化學(xué)品業(yè)務(wù)、具備相應(yīng)審核能力的人員,確保審核人員與被審核環(huán)節(jié)無直接利益關(guān)聯(lián),保持獨立性;可組建跨部門審核組或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方機構(gòu),保障審核公正性和專業(yè)性。審核組組長應(yīng)具備高級注冊安全工程師資格或同等能6.1.2.2審核人員管理建立審核人員名錄,定期開展專業(yè)培訓(xùn)和能力評估,不合格者不得參與審核工作。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、審核技巧、風(fēng)險辨識方法及數(shù)字化審核工具使用。6.1.2.3審核計劃編制安全生產(chǎn)管理部每年12月底前制定下一年度《年度合規(guī)審核計劃》,明確審核時間(固定周期,如每年11-12月)、人員分工(文檔審查組、現(xiàn)場驗證組、訪談組)、審核方法、抽樣比例及進(jìn)度安排;針對觸發(fā)式審核,在啟動條件滿足后立即制定《專項合規(guī)審核計劃》,明確啟動時限(法規(guī)調(diào)整15日內(nèi)、事故或重大安全事件后24小時內(nèi)、收到監(jiān)管部門專項要求后10個工作日內(nèi))、聚焦領(lǐng)域、審核人員及完成時限,計劃需報最高管理者審批后實施。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度6.1.2.4審核檢查表編制根據(jù)審核準(zhǔn)則和企業(yè)實際,編制《合規(guī)審核檢查表》,明確檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查方法、判定標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)的準(zhǔn)則條款號,確保檢查內(nèi)容全面、可操作。檢查表應(yīng)根據(jù)歷史審核發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險變化動態(tài)調(diào)整,強化對重復(fù)性問題和高風(fēng)險領(lǐng)域的檢查深度。6.2合規(guī)審核實施執(zhí)行6.2.1年度常規(guī)合規(guī)審核6.2.1.1審核通知審核實施前5個工作日,安全生產(chǎn)管理部向被審核部門發(fā)出《合規(guī)審核通知》,明確審核目的、范圍、時間、人員及所需提供的資料。可采用線上系統(tǒng)通知與線下書面通知相結(jié)合的方式。6.2.1.2法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況審核通過文檔審查(核查注冊安全工程師配備記錄、?;窓z測報告、重大危險源監(jiān)控記錄、特種設(shè)備檢驗報告、應(yīng)急演練記錄、職業(yè)健康檢測報告、安全費用提取使用臺賬、安全生產(chǎn)責(zé)任保險保單等)、現(xiàn)場驗證(抽查儲罐液位計校驗狀態(tài)、反應(yīng)釜溫度聯(lián)鎖裝置運行情況、安全防護(hù)設(shè)施配置及完好性、作業(yè)現(xiàn)場合規(guī)性、可燃有毒氣體報警系統(tǒng)有效性、緊急切斷裝置投用情況等)、人員訪談(隨機訪談作業(yè)人員、管理人員法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)掌握程度及執(zhí)行情況,每人不少于15分鐘,訪談人數(shù)覆蓋各崗位類型,抽樣比例不低于在崗人數(shù)的5%),驗證企業(yè)是否將法定要求轉(zhuǎn)化為實際行動,重點核查?;穼俜ㄒ?guī)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況?,F(xiàn)場驗證應(yīng)使用執(zhí)法記錄儀或拍照錄像等方式固定關(guān)鍵證據(jù)。6.2.1.3規(guī)章制度落實情況審核核查制度培訓(xùn)記錄(含勞務(wù)派遣人員、承包商人員)、執(zhí)行檢查記錄(如特殊作業(yè)審批單、危化品出入庫臺賬、隱患排查治理記錄、變更管理記錄、安全風(fēng)險分析記錄),現(xiàn)場觀察作業(yè)現(xiàn)場制度看板更新情況及操作與制度、規(guī)程的一致性,驗證制度與上位法規(guī)的士致性,排查“制度掛墻不落地”“執(zhí)行打折扣”等問題。重點審核制度之間是否存在矛盾或銜接不暢。6.2.1.4審核記錄審核過程中,審核人員實時填寫《合規(guī)審核檢查表》,詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及相關(guān)證據(jù)信息(證據(jù)名稱、編號、獲取時間)。鼓勵使用移動終端APP實時錄入,提高效率并防止記錄丟失。6.2.2觸發(fā)式專項合規(guī)審核6.2.2.1啟動條件識別(1)安全生產(chǎn)管理部建立觸發(fā)式審核啟動條件監(jiān)測機制,當(dāng)發(fā)生以下情形時,啟動專項合規(guī)審核:(2)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求發(fā)生重大調(diào)整(3)企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故(含未遂事故)或重大安全事件的;(4)監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)重大合規(guī)問題或提出整改要求、開展專項整治行動的;(5)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品種類、重大危險源等發(fā)生重大變更的;(6)行業(yè)對標(biāo)或內(nèi)部評估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險的;(7)其他可能導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險顯著增加的情形。6.2.2.2法規(guī)重大調(diào)整后審核建立法規(guī)更新監(jiān)測機制(通過政府官網(wǎng)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫、行業(yè)協(xié)會通知等多渠道收集信息),法規(guī)調(diào)整發(fā)布后24小時內(nèi)填寫《法規(guī)重大調(diào)整識別記錄表》,界定是否涉及核心管控要求變更及影響范圍;15日內(nèi)啟動審核,聚焦“新規(guī)與內(nèi)部制度、規(guī)程匹配性”“從業(yè)人員新規(guī)知曉度”“現(xiàn)有管控措施符合性”“相關(guān)方(承包商、供應(yīng)商)合規(guī)適配性”,通過差異分析、現(xiàn)場驗證、人員測試等方式識別不符合項,30日內(nèi)完成制度、規(guī)程修訂及專項培訓(xùn),確保新規(guī)有效落地。6.2.2.3企業(yè)發(fā)生事故或重大安全事件后審核 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度事故或重大安全事件發(fā)生后24小時內(nèi)啟動,由安全管理部門聯(lián)合事故調(diào)查組組建專項審核組,聚焦事故關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的法規(guī)執(zhí)行情況、規(guī)章制度及操作規(guī)程落實情況:核查事故環(huán)節(jié)是否存在“法規(guī)未執(zhí)行”“制度未落實”“規(guī)程未遵守”等問題,延伸排查同類風(fēng)險環(huán)節(jié)及相關(guān)方作業(yè)合規(guī)性;結(jié)合事故現(xiàn)場勘查記錄、證人證言、設(shè)備運行數(shù)據(jù)等證據(jù),分析合規(guī)失效與事故的關(guān)聯(lián)關(guān)系,明確責(zé)任邊界。審核報告應(yīng)作為事故調(diào)查報告的必要附件。6.2.2.4監(jiān)管部門專項要求后審核收到監(jiān)管部門專項整治通知或執(zhí)法檢查整改指令后10個工作日內(nèi)啟動專項審核,全面對照專項要求,逐條核查企業(yè)現(xiàn)狀,評估差距,制定并落實整改計劃,確保符合監(jiān)管要求。6.2.2.5審核溝通審核過程中,審核組與被審核部門保持及時溝通,反饋初步發(fā)現(xiàn)的問題,確認(rèn)相關(guān)事實。每日審核結(jié)束前應(yīng)召開簡短會議,溝通當(dāng)日發(fā)現(xiàn)。6.3.1不符合項識別與記錄6.3.1.1不符合項判定對照審核準(zhǔn)則,根據(jù)證據(jù)充分性判定未滿足要求的具體事項,明確不符合類型(未執(zhí)行/執(zhí)行不到位/執(zhí)行錯誤)、嚴(yán)重程度(一般/重大),關(guān)聯(lián)具體條款號(如違反GB30871-2022第5.2條),避免模糊表述;重大不符合項需經(jīng)審核組集體討論并報安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。判定為重大不符合項時,應(yīng)初步評估其可能引發(fā)的后果(事故、處罰、停業(yè)等)。6.3.1.2證據(jù)收集與記錄收集現(xiàn)場照片、視頻、缺失記錄復(fù)印件、訪談錄音摘要、檢測報告等客觀證據(jù),確保證據(jù)真實、有效、完整:填寫《不符合項報告》,詳細(xì)描述不符合事實(時間、地點、涉及人員、具體行為),明確違反的準(zhǔn)則條款,附證據(jù)清單,確保證據(jù)鏈完整可追溯。證據(jù)材料應(yīng)能清晰反映問題本質(zhì)。6.3.1.3不符合項通報安全生產(chǎn)管理部在審核結(jié)束后5個工作日內(nèi),向被審核部門通報不符合項情況,明確整改要求。對于重大不符合項,應(yīng)同時抄送企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。6.3.2不符合項原因分析6.3.2.1根源分析要求采用5Why分析法或魚骨圖法,從人員、設(shè)備、制度、技術(shù)、管理、環(huán)境、文化等維度深挖不符合項根本原因(如“未持證上崗”需分析是培訓(xùn)計劃缺失、取證督促不到位還是人員流動未及時補充培訓(xùn)),避免僅停留在表面問題;組織被審核部門、技術(shù)專家、法務(wù)部門參與原因分析會議,形成《原因分析記錄》,明確根本原因及影響范圍。對于重復(fù)發(fā)生的不符合項,應(yīng)升級分析層級。6.3.3整改措施制定與落實6.3.3.1整改計劃制定被審核部門針對根本原因制定適配的整改措施(技術(shù)措施如加裝自動報警裝置、管理措施如修訂制度、培訓(xùn)措施如特種作業(yè)培訓(xùn)、應(yīng)急措施如完善應(yīng)急預(yù)案),明確責(zé)任主體、完成時限(一般不符合項≤30日,重大不符合項≤90日,特殊情況需延期的應(yīng)報最高管理者批準(zhǔn))、資源保障和驗證標(biāo)準(zhǔn),填寫《整改計劃及跟蹤表》,措施需可量化、可落地、可驗證。重大不符合項整改計劃需經(jīng)安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3.3.2整改措施落實責(zé)任部門按計劃實施整改,定期向安全生產(chǎn)管理部報送整改進(jìn)度;安全生產(chǎn)管理部跟蹤整改進(jìn)度,對重大不符合項整改進(jìn)行全程督辦;整改完成后,責(zé)任部門提交《整改完成報告》及相關(guān)證據(jù)材料,審核組通過現(xiàn)場測試、資料核查、模擬操作等方式驗證效果,填寫《整改驗證記錄》,確保不符合項閉環(huán)管理;重大不符合項整改驗證可委托第三方機構(gòu)實施。驗證過程應(yīng)保留影像資料。6.3.3.3整改否決 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之13:安全生產(chǎn)合規(guī)審核管理制度整改措施未達(dá)到驗證標(biāo)準(zhǔn)的,判定為整改不合格,責(zé)令責(zé)任部門重新制定并實施整改,直至符合要求。連續(xù)兩次整改不合格的,應(yīng)升級督辦并追究相關(guān)責(zé)任。6.4持續(xù)改進(jìn)6.4.1審核報告編制與審批6.4.1.1報告編制審核結(jié)束后10個工作日內(nèi),安全生產(chǎn)管理部匯總審核結(jié)果,編制《年度合規(guī)審核報告》或《專項合規(guī)審核報告》,內(nèi)容包括審核概況(目的、范圍、準(zhǔn)則、人員、時間)、符合項總結(jié)、不符合項清單(含類型、嚴(yán)重程度、原因分析)、整改情況、合規(guī)風(fēng)險評估、系統(tǒng)性管理缺陷分析、改進(jìn)建議(如優(yōu)化制度可操作性、完善培訓(xùn)體系),引用審核證據(jù)編號,附相關(guān)記錄附件。報告應(yīng)對企業(yè)整體合規(guī)狀況進(jìn)行分級評價(如優(yōu)秀、良好、合格、需改進(jìn))。6.4.1.2報告審批報告經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后,報安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,再報最高管理者審批:審批后的報告納入企業(yè)年度安全報告,作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、企業(yè)年度經(jīng)營考核及持續(xù)改進(jìn)的重要輸入。報告審批流程應(yīng)在信息系統(tǒng)中留痕。6.4.1.3報告分發(fā)與公開審核報告按權(quán)限分發(fā)給各部門、各單位,重大審核結(jié)果可在企業(yè)內(nèi)部適當(dāng)范圍公開,接受全員監(jiān)督。可將合規(guī)審核整體結(jié)論在企業(yè)安委會、職代會上通報。6.4.2.1記錄整理安全生產(chǎn)管理部按“年度+審核類型+部門”分類整理審核全過程記錄(計劃、檢查表、不符合項報告、原因分析記錄、整改計劃及跟蹤表、整改驗證記錄、審核報告等),建立電子臺賬和紙質(zhì)檔案,確保記錄完整、清晰、可檢索。積極推行無紙化歸檔,但需確保電子檔案的法律效力。6.4.2.2歸檔要求記錄保存期限不少于5年(法律法規(guī)有更長要求的按其規(guī)定執(zhí)行),電子臺賬定期備份(至少采用“本地+云端”異地備份1份),紙質(zhì)檔案按檔案管理要求存放,滿足監(jiān)管核查、內(nèi)部追溯及事故調(diào)查需求。涉及訴訟或重大事故的記錄應(yīng)永久保存。6.4.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系優(yōu)化6.4.3.1結(jié)果應(yīng)用將審核發(fā)現(xiàn)的管理短板反饋至安全教育培訓(xùn)、雙重預(yù)防機制建設(shè)、規(guī)章制度修訂、績效考核、承包商管理、安全投入預(yù)算等相關(guān)環(huán)節(jié),調(diào)整年度培訓(xùn)計劃、優(yōu)化風(fēng)險管控措施、完善規(guī)章制度、強化績效考核;對審核中發(fā)現(xiàn)的共性問題,組織開展專項治理活動。將合規(guī)審核結(jié)果與部門及個人安全績效、評優(yōu)評先直6.4.3.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評審安全生產(chǎn)管理部每季度向安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合規(guī)審核體系運行情況,每年組織一次體系評審,邀請各部門代表、外部專家參與,重點評審法規(guī)響應(yīng)及時性、審核覆蓋面、不符合項識別準(zhǔn)確性、整改閉環(huán)率、結(jié)果應(yīng)用有效性、數(shù)字化水平等指標(biāo),形成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評審報告》,評審結(jié)果報主要負(fù)責(zé)人審批,根據(jù)評審結(jié)論制定體系優(yōu)化措施,推動管理體系持續(xù)改進(jìn)。評審應(yīng)關(guān)注行業(yè)最佳實踐和新技術(shù)應(yīng)用。6.4.3.3持續(xù)監(jiān)控建立合規(guī)審核長效機制,對重點領(lǐng)域、高風(fēng)險環(huán)節(jié)開展常態(tài)化合規(guī)監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)并解決合規(guī)問題,防范合規(guī)風(fēng)險。探索利用信息化手段(如傳感器數(shù)據(jù)、視頻智能分析)輔助合規(guī)監(jiān)控。責(zé)任部門單(含更新記錄)審核策劃審批單,法規(guī)文本復(fù)印件:版清單,更新痕跡記錄文件;-圖像與照片:法規(guī)官網(wǎng)截圖、文本掃描件。安全生產(chǎn)管理系布部門、更新日期、實施日期、適用環(huán)節(jié)、執(zhí)行狀度/專項)審核策劃一紙質(zhì)媒介;簽字版計劃文本、審批單;安全生產(chǎn)管理系險關(guān)注點場手寫記錄;終端APP錄入數(shù)據(jù);-圖像與照片;現(xiàn)場檢查照片、視頻錄像、執(zhí)法記錄儀影像。安全生產(chǎn)管理系據(jù)編號、發(fā)現(xiàn)問題描述、GPS定位信息(可選)安全生產(chǎn)管理系編制-2025A0責(zé)任部門打印件;崗位、違反條款、證據(jù)清分析(可選)、報告日期、報告人/5Why表)。安全生產(chǎn)管理系部門表改進(jìn)度照片打印;安全生產(chǎn)管理系責(zé)任主體、完成時限、資部門證據(jù)附件;電子媒介;PDF文檔、Word報告、整改前后對比照片/視頻。安全生產(chǎn)管理系實施情況、取得效果、相度修訂或培訓(xùn)、報告人、報告日期責(zé)任部門一紙質(zhì)媒介:簽字版驗證記錄、現(xiàn)場測試記錄;安全生產(chǎn)管理系編制-2025M0責(zé)任部門證現(xiàn)場照片/視頻:-圖像與照片:驗證過程影像、測試結(jié)果截圖。說明(如有)度/專項)電子媒介:PDF報告、Word原稿、審批流程記錄,安全生產(chǎn)管理系審核概況、符合項總結(jié)、不符合項清單及整改情議、審批意見核規(guī)文本打?。徽{(diào)整截圖、影響評估報告;安全生產(chǎn)管理系日期、影響評估(含風(fēng)險等級)、判定結(jié)果(是否重大調(diào)整)、行動計劃建議、識別時間、識別人員會議紀(jì)要;電子媒介;PDF報告、Word原稿、會議錄音/錄像。安全生產(chǎn)管理系評審目的、范圍、人員、時間、評審內(nèi)容、評審結(jié)論、與上年度對比分析、見錄審核策劃成績單、培訓(xùn)課件打?。话踩a(chǎn)管理系責(zé)任部門-電子媒介:Excel培訓(xùn)臺賬、PDF課件、培訓(xùn)錄像/錄音。資源部門作記錄表、異常報告;記錄照片。安全生產(chǎn)管理系用時間、操作內(nèi)容、數(shù)據(jù)部門三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門劃)審核單、制度匯編、源備案材料、三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門禁令。審核定1)組建審核組(明確資質(zhì)及能力要資格或同等能力):2)審核人員能力評估:計劃》;5)準(zhǔn)備數(shù)字化審核工具:審核人員資質(zhì)度安全計劃、/事故初步報審核人員與被審核發(fā)式審核未按時啟審核審核1)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況審核(文檔+現(xiàn)儀或拍照錄像固定證據(jù));3)相關(guān)方合規(guī)情況審核:審核記錄、規(guī)章制合規(guī)性記錄、不足,無法反映全員完整性編制-2025M012編制-2025M013三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門4)雙重預(yù)防機制運行合規(guī)性審核;勵使用移動終端APP錄入;患排查治理臺賬式審核日內(nèi)啟動審核→30日內(nèi)完成制度修訂與培訓(xùn);內(nèi)啟動審核→聚焦關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)合規(guī)失效分析→延

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