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2026內(nèi)審助理校招面試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的首要目標(biāo)是?A.提高經(jīng)營(yíng)效率B.確保合規(guī)C.增加組織價(jià)值D.發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤2.以下哪種審計(jì)證據(jù)可靠性最高?A.口頭證據(jù)B.內(nèi)部文件C.外部函證D.管理層聲明3.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃通常由誰(shuí)制定?A.管理層B.審計(jì)委員會(huì)C.內(nèi)部審計(jì)部門D.外部審計(jì)師4.內(nèi)部控制五要素中,基礎(chǔ)是?A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.內(nèi)部環(huán)境D.信息與溝通5.以下不屬于審計(jì)工作底稿作用的是?A.支持審計(jì)報(bào)告B.證明審計(jì)工作C.作為永久檔案保存D.便于后續(xù)審計(jì)參考6.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)保持的職業(yè)態(tài)度是?A.客觀公正B.積極樂(lè)觀C.謹(jǐn)慎保守D.靈活變通7.審計(jì)抽樣中,抽樣風(fēng)險(xiǎn)與樣本量的關(guān)系是?A.正比B.反比C.無(wú)關(guān)D.不確定8.對(duì)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行描述,常用方法是?A.文字說(shuō)明法B.調(diào)查表法C.流程圖法D.以上都是9.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的收件人通常是?A.管理層和審計(jì)委員會(huì)B.股東C.債權(quán)人D.政府部門10.以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)增加?A.內(nèi)部控制健全B.審計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)豐富C.被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)復(fù)雜D.審計(jì)證據(jù)充分二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的職能包括?A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.咨詢D.鑒證2.審計(jì)證據(jù)的特征有?A.充分性B.適當(dāng)性C.相關(guān)性D.可靠性3.內(nèi)部控制的目標(biāo)有?A.戰(zhàn)略目標(biāo)B.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)C.合規(guī)目標(biāo)D.報(bào)告目標(biāo)4.以下屬于審計(jì)方法的有?A.檢查B.觀察C.函證D.分析程序5.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的能力有?A.專業(yè)知識(shí)B.溝通能力C.分析能力D.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力6.審計(jì)工作底稿的內(nèi)容包括?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)程序執(zhí)行情況C.審計(jì)證據(jù)D.審計(jì)結(jié)論7.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的要素有?A.標(biāo)題B.收件人C.正文D.附件8.影響審計(jì)證據(jù)可靠性的因素有?A.證據(jù)來(lái)源B.證據(jù)形式C.證據(jù)時(shí)間D.證據(jù)數(shù)量9.內(nèi)部控制的局限性包括?A.人為錯(cuò)誤B.管理層逾越C.成本效益原則D.環(huán)境變化10.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)內(nèi)容有?A.審計(jì)范圍B.審計(jì)程序C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)D.審計(jì)報(bào)告三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)只關(guān)注財(cái)務(wù)信息。()2.審計(jì)證據(jù)越多越好。()3.內(nèi)部控制可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)。()4.內(nèi)部審計(jì)人員可以參與被審計(jì)單位的管理決策。()5.審計(jì)工作底稿可以隨意修改。()6.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告必須公開披露。()7.抽樣風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)擴(kuò)大樣本量來(lái)降低。()8.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容。()9.外部審計(jì)可以替代內(nèi)部審計(jì)。()10.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是相對(duì)的。()四、簡(jiǎn)答題(每題5分,共4題)1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的作用。內(nèi)部審計(jì)可監(jiān)督組織活動(dòng),確保合規(guī);評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有效性,防范風(fēng)險(xiǎn);提供咨詢服務(wù),改善經(jīng)營(yíng)管理;為管理層決策提供信息支持,增加組織價(jià)值。2.如何判斷審計(jì)證據(jù)的可靠性?一般外部獨(dú)立來(lái)源證據(jù)比內(nèi)部證據(jù)可靠;直接獲取比間接獲取可靠;原件比復(fù)印件可靠;內(nèi)部控制有效時(shí)生成的證據(jù)比無(wú)效時(shí)可靠;書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠。3.內(nèi)部控制的要素有哪些??jī)?nèi)部控制要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部環(huán)境是基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是前提,控制活動(dòng)是手段,信息與溝通是載體,內(nèi)部監(jiān)督是保障。4.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的撰寫要求有哪些?要求內(nèi)容客觀、準(zhǔn)確,依據(jù)充分;語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了、易懂;結(jié)構(gòu)清晰,邏輯嚴(yán)謹(jǐn);突出重點(diǎn),有針對(duì)性;提出的建議具有可操作性,能切實(shí)解決問(wèn)題。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計(jì)在防范企業(yè)舞弊中的作用。內(nèi)部審計(jì)可通過(guò)監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)異常交易;評(píng)估內(nèi)部控制的有效性,找出漏洞;開展專項(xiàng)調(diào)查,識(shí)別舞弊跡象。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止舞弊行為,降低企業(yè)損失,維護(hù)良好的經(jīng)營(yíng)秩序。2.當(dāng)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與管理層意見(jiàn)不一致時(shí),應(yīng)如何處理?審計(jì)人員應(yīng)再次核實(shí)證據(jù)和判斷是否準(zhǔn)確。與管理層充分溝通,說(shuō)明審計(jì)依據(jù)和理由。若仍無(wú)法達(dá)成一致,可將問(wèn)題提交審計(jì)委員會(huì)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決,以確保問(wèn)題得到公正處理。3.談?wù)勅绾翁嵘齼?nèi)部審計(jì)的效率??商崆白龊脤徲?jì)計(jì)劃,明確重點(diǎn);運(yùn)用先進(jìn)審計(jì)技術(shù)和工具,如數(shù)據(jù)分析軟件;加強(qiáng)與各部門溝通協(xié)調(diào),獲取支持;提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì),打造高效團(tuán)隊(duì);建立信息共享機(jī)制,避免重復(fù)勞動(dòng)。4.討論內(nèi)部審計(jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。它能評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的充分性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。通過(guò)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程,提出改進(jìn)建議,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控,保障戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。答案單項(xiàng)選擇題答案1.C2.C3.C4.C5.C6.A7.B8.D9.A10.C多項(xiàng)選擇題答案1.ABC2.ABD3.ABCD4.ABCD5

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