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文檔簡介

1、關于年預算公開相關事項說明一、 市級財政性資金安排“三公”經(jīng)費預算情況年仔細落實“三公”經(jīng)費只減不增政策, “三公”經(jīng)費預算安排萬元,比上年預算安排下降 。其中:均為一般公共預算安排支出,具體安排情況為:(一) 公務用車購置及運行費。共計安排 萬元,下降,均為公車運行維護經(jīng)費;未安排公車購置經(jīng)費。減少的原因:公車改革,公務用車車輛減少。( 二 ) 公務接待費 (控制指標數(shù)) 。安排萬元, 下降。均為一般公共預算安排支出。需要說明的是:我市年初并未單獨安排公務接待費,公務接待支出由辦公費中列支,我市辦公費包括:水電費、電話費、印刷費、公務接待費等日常辦公經(jīng)費。減少的原因:我市按八項規(guī)定要求,本著

2、厲行節(jié)約的原則,壓減一般公用性支出,特別是公務接待的支出。按照“八項規(guī)定”要求,全市各部門厲行節(jié)約原則,降低減少公務接待次數(shù)和標準,公務接待費呈年年下降趨勢。( 三 ) 因公出國(境)費。未安排,去年也未安排。需要說明的是,如確需安排出國費用,我市將嚴格執(zhí)行為落實上級相關文件要求。二、市級地方政府債券還本付息情況1 / 6截止到年月底我市政府債務余額億元(含地方政府債券億元)。年地方政府債券還本付息情況。年我市地方政府債券應還本付息億元,其中:償還到期地方政府債券本金億元、支付地方政府債券利息億元。到期地方政府債券本金億元應用置換債券予以置換,地方政府債券利息安排億元。三、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

3、年上級財政下達我市公共預算轉(zhuǎn)移支付資金萬元,分科目看,包括一般公共服務支出萬元、公共安全支出萬元、教育支出萬元、科學技術支出萬元、文化體育與傳媒支出萬元、社會保障和就業(yè)支出萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元、節(jié)能環(huán)保支出萬元、農(nóng)林水支出萬元、交通運輸支出萬元、資源勘探信息等支出萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出萬元、國土海洋氣象等支出萬元、住房保障支出萬元、其他支出萬元。用基金下達我市轉(zhuǎn)移支付資金萬元,其中:文化體育與傳媒支出萬元、其他支出萬元。四、績效預算工作開展情況按照河北推進績效預算改革全面規(guī)范市縣預算管理的實施意見通知 (冀財預 號),及關于印發(fā)年績效預算管理改革工作要點的通知 (冀財預 號),從年就全面推進

4、我市績效預算改革,年預算在年基礎上更加規(guī)范我市預算管理,并結(jié)合我市績效預算管理改革工作進展情況做地績效預2 / 6算工作:一、 績效預算管理改革進展情況。、制度建設。按省、唐山市績效預算改革工作的要求,制定了遷安市績效預算改革實施方案,并出臺了遷安市預算績效管理工作辦法,在編制預算時,嚴格按績效預算管理要求進行編制,按實施方案及管理辦法要求執(zhí)行。年我市將加強績效評價工作,對財政支出政策評價內(nèi)容及指標進行評價,提高財政政策制定的科學性及財政資金配套效率。、事前績效論證。在編制年預算時,按照各部門申請的項目,由各業(yè)務主管科室結(jié)合績效目標指標管理要求,部門職責任工作活動預算項目三個層級編制預算要求,

5、對申請項目績效目標進行嚴格審核,對項目的可行性進行實地論證;或根據(jù)上級有關文件要求進行績效論證。做到項目資金安排有依據(jù),支出有責任。、績效預算編制。 ()項目庫管理。按照省績效預算改革要求,年績效預算編制時我市已經(jīng)建立預算項目庫管理信息系統(tǒng),各預算單位項目全部進入預算項目庫。預算單位全部按照部門職責工作活動預算項目三個級次編制項目預算。對沒有納入項目庫管理的項目不安排預算。 ()績效目標管理。預算單位全部按照部門職責工作活動預算項目三個級次編制績效目標、績效指標。項目預算安排,參考上一年度單位績效指標完成情況安排。全市個預算單位全部納入績效目3 / 6標管理。所有預算單位的項目支出全部納入績效

6、預算管理。()績效預算文本。部門預算文本包括總體績效目標、職責分類績效目標。部門預算文本含有部門職責工作活動預算項目管理結(jié)構(gòu)。、績效跟蹤監(jiān)控。年在執(zhí)行預算過程中,把績效運行作為財政預算執(zhí)行監(jiān)控的主要內(nèi)容之一,按照年初確定的績效目標指標,動態(tài)監(jiān)控各薦資金支出和項目運行,及時糾正出現(xiàn)的問題。將資金撥付與項目績效目標指標實現(xiàn)情況相結(jié)合,對偏離績效目標指標的項目,暫停撥付資金,或者調(diào)整預算。、績效評價及評價結(jié)果應用。近日收到省財政支出政策績效評價工作規(guī)范的通知,我市將嚴格按照文件要求,出臺我市績效評價工作規(guī)范要求。各業(yè)務科室將根據(jù)年初預算績效目標,對項目資金進行績效評價,評價財政支出政策的實施效果,提

7、高財政政策制定的科學性和財政資金配置效率。五、政府采購情況年市本級政府采購預算項目資金安排億元,按采購類別分:貨物類億元、工程類億元、服務類億元;按資金來源性質(zhì)分:均由一般公共預算億元、政府性基金億元。年市級政府采購限額標準為:單項或批量采購預算金額達到萬元以下的自采,不需辦理政府采購手續(xù);單項或批量采購預算金額達到萬元(含)以上的按政府采購手續(xù)辦量。4 / 6六、其他重要事項的解釋說明我市“三公”經(jīng)費情況,在上述已說明。我市無國有資本經(jīng)營預算收入和支出,所以國有資本經(jīng)營收支表均為空表。. 相關名詞解釋()公共財政預算收入: 公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收

8、為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。()基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。()“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。5 / 6()機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位

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