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文檔簡介

1、CMC.泓域咨詢/財務(wù)分析的價格及選取原則速食粥公司財務(wù)分析的價格及選取原則xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 財務(wù)分析的價格及選取原則3一、 財務(wù)分析的取價原則3二、 財務(wù)分析的價格體系5第二章 宏觀環(huán)境分析8第三章 項目基本情況9一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)9二、 項目承辦單位9三、 項目實施的可行性11四、 項目建設(shè)選址11五、 建筑物建設(shè)規(guī)模12六、 項目總投資及資金構(gòu)成12七、 資金籌措方案12八、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12九、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13第四章 行業(yè)背景分析15第五章 公司概況17一、 公司基本信息17二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)17第一章 財務(wù)分析的價格及選取原則一、 財務(wù)分析的取

2、價原則(一)財務(wù)分析應(yīng)采用預(yù)測價格財務(wù)分析基于對擬建項目未來數(shù)年或更長年份的效益與費(fèi)用的估算,而無論投入還是產(chǎn)出的未來價格都會發(fā)生各種各樣的變化,為了合理反映項目的效益和財務(wù)狀況,財務(wù)分析應(yīng)采用預(yù)測價格。該預(yù)測價格應(yīng)是在選定的基年價格基礎(chǔ)上測算。至于采用上述何種價格體系,要視具體情況決定。(二)現(xiàn)金流量分析原則上應(yīng)采用實價體系采用實價計算凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率進(jìn)行現(xiàn)金流量分析是比較通行的做法。這樣做,便于投資者考察投資的實際盈利能力。因為實價體系排除了通貨膨脹因素的影響,消除了因通貨膨脹(物價總水平上漲)帶來的“浮腫凈現(xiàn)金流量”,能夠相對真實地反映投資的盈利能力,為投資決策提供較為可靠的依據(jù)。如果

3、采用含通貨膨脹因素的時價進(jìn)行現(xiàn)金流量分析,計算出來的項目內(nèi)部收益率包含通貨膨脹率,會使顯示出的未來收益增加,形成“浮腫凈現(xiàn)金流量”,夸大項目的實際盈利能力。此時采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率應(yīng)當(dāng)包含通貨膨脹率才能不影響對項目財務(wù)可行性的判斷。(三)償債能力分析和財務(wù)生存能力分析原則上應(yīng)采用時價體系用時價進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,編制利潤和利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表及資產(chǎn)負(fù)債表,是比較通行的做法。這樣做有利于描述項目計算期內(nèi)各年當(dāng)時的財務(wù)狀況,相對合理地進(jìn)行償債能力分析和財務(wù)生存能力分析。為了滿足實際投資的需要,在投資估算中應(yīng)該同時包含兩類價格變動因素引起投資增長的部分,一般通過計算漲價預(yù)備費(fèi)來體現(xiàn)。同樣,在融資

4、計劃中也應(yīng)考慮這部分費(fèi)用,在投入運(yùn)營后的還款計劃中自然包括該部分費(fèi)用的償還。因此,只有采用既包括了相對價格變化,又包含通貨膨脹因素影響在內(nèi)的時價價值表示的投資費(fèi)用、融資數(shù)額進(jìn)行計算,才能真實反映項目的償債能力和財務(wù)生存能力。(四)對財務(wù)分析采用價格體系的簡化在實踐中,并不要求對所有項目,或在所有情況下,都必須全部采用上述價格體系進(jìn)行財務(wù)分析,多數(shù)情況下都允許根據(jù)具體情況適當(dāng)簡化。方法與參數(shù)和指南都各自提出了簡化處理的辦法,雖然表述不盡相同,但實際上兩者對財務(wù)分析采用價格體系的簡化處理基本一致,可以歸納為以下幾點(diǎn):1一般在建設(shè)期間既要考慮通貨膨脹因素,又要考慮相對價格變化,包括對建設(shè)投資的估算和

5、對運(yùn)營期投入產(chǎn)出價格的預(yù)測。2項目運(yùn)營期內(nèi),一般情況下盈利能力分析和償債能力分析可以采用同一套價格,即預(yù)測的運(yùn)營期價格。3項目運(yùn)營期內(nèi),可根據(jù)項目和產(chǎn)出的具體情況,選用固定價格(項目運(yùn)營期內(nèi)各年價格不變)或?qū)崈r,即考慮相對價格變化的變動價格(項目運(yùn)營期內(nèi)各年價格不同,或某些年份價格不同)。4當(dāng)有要求,或通貨膨脹嚴(yán)重時,項目償債能力分析和財務(wù)生存能力分析要采用時價價格體系。二、 財務(wù)分析的價格體系(一)影響價格變動的因素影響價格變動的因素很多,可歸納為兩類:一是相對價格變動因素;二是絕對價格變動因素。相對價格是指商品間的價格比例關(guān)系。導(dǎo)致商品相對價格發(fā)生變化的因素很復(fù)雜,例如供應(yīng)量的變化、價格政

6、策的變化、勞動生產(chǎn)率變化等可能引起商品間比價的改變;消費(fèi)水平變化、消費(fèi)習(xí)慣改變、可替代產(chǎn)品的出現(xiàn)等引起供求關(guān)系發(fā)生變化,從而使供求均衡價格發(fā)生變化,引起商品間比價的改變等。絕對價格是指用貨幣單位表示的商品價格水平。絕對價格變動一般體現(xiàn)為物價總水平的變化,即因貨幣貶值(通貨膨脹)引起的所有商品價格的普遍上漲,或因貨幣升值(通貨緊縮)引起的所有商品價格的普遍下降。(二)財務(wù)分析涉及的三種價格及其間關(guān)系在項目財務(wù)分析中,要對項目整個計算期內(nèi)的價格進(jìn)行預(yù)測,涉及到如何處理價格變動的問題。在整個計算期的若干年內(nèi),是采用同一個固定價格呢,還是各年都變動以及如何變動?也就是投資項目的財務(wù)分析采用什么價格體系

7、的問題。財務(wù)分析涉及的價格體系有三種,即固定價格體系(或稱基價體系)、實價體系和時價體系。同時涉及三種價格,即基價、實價和時價。1基價,是指以基年價格水平表示的,不考慮其后價格變動的價格,也稱固定價格。如果采用基價,項目計算期內(nèi)各年價格都是相同的,就形成了財務(wù)分析的固定價格體系。一般選擇評價當(dāng)年的年份為基年,也有選擇預(yù)計的開始建設(shè)年份的。例如某項目財務(wù)分析在2016年進(jìn)行,一般選擇2016年為基年,假定某貨物A在2016年的價格為100元,即其基價為100元,是以2016年價格水平表示的?;鶅r是確定項目涉及的各種貨物預(yù)測價格的基礎(chǔ),也是估算建設(shè)投資的基礎(chǔ)。2,時價,顧名思義是指任何時候的當(dāng)時市

8、場價格。它包含了相對價格變動和絕對價格變動的影響,以當(dāng)時的價格水平表示。以基價為基礎(chǔ),按照預(yù)計的各種貨物的不同價格上漲率(可稱為時價上漲率)分別求出它們在計算期內(nèi)任何一年的時價。3,實價,是以基年價格水平表示的,只反映相對價格變動因素影響的價格??梢杂蓵r價中扣除物價總水平變動的影響來求得實價。只有當(dāng)時價上漲率大于物價總水平上漲率時,該貨物的實價上漲率才會大于零,此時說明該貨物價格上漲超過物價總水平的上漲。如果所有貨物間的相對價格保持不變,則實價上漲率為零,每種貨物的實價等于基價,同時意味著各種貨物的時價上漲率相同,也即各種貨物的時價上漲率等于物價總水平上漲率。第二章 宏觀環(huán)境分析全省地區(qū)生產(chǎn)總

9、值達(dá)46616億元、增長7.5%,全社會固定資產(chǎn)投資增長10.2%,社會消費(fèi)品零售總額增長10.4%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8.8%和10%,居民消費(fèi)價格上漲3.2%,地方一般公共預(yù)算收入同口徑增長7.7%。全省經(jīng)濟(jì)總量、居民收入提前實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的“兩個翻番”目標(biāo),全面建成小康社會取得決定性重大進(jìn)展。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和長期向好基本面沒有改變,我省面臨著新時代西部大開發(fā)、“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大發(fā)展機(jī)遇,我省仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙加速”階段,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人民生活改善有著較大空間。提前實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的“兩個翻番”目標(biāo):四川省國民經(jīng)濟(jì)和社

10、會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要明確,到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上。2010年,全省地區(qū)生產(chǎn)總值為17185億元,城鄉(xiāng)居民人均收入分別為15461元、5140元。2019年,全省地區(qū)生產(chǎn)總值為46616億元,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別為36154元、14670元,由此,全省經(jīng)濟(jì)總量、居民收入提前實現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃的“兩個翻番”目標(biāo)。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱速食粥公司(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴(kuò)建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限責(zé)任公司(二)項目聯(lián)系人閆xx(三)項目建設(shè)單位概況公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企

11、業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng),誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強(qiáng)調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽(yù)第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增

12、加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的

13、勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項目實施的可行性(一)長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項目的實

14、施奠定了堅實的基礎(chǔ)。(二)國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo),本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約90.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。五、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積110480.40,其中:主體工程66484.80,倉儲工程23364.00,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12

15、078.00,公共工程8553.60。六、 項目總投資及資金構(gòu)成(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資42726.87萬元,其中:建設(shè)投資32765.97萬元,占項目總投資的76.69%;建設(shè)期利息698.33萬元,占項目總投資的1.63%;流動資金9262.57萬元,占項目總投資的21.68%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資32765.97萬元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用28720.49萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用3374.29萬元,預(yù)備費(fèi)671.19萬元。七、 資金籌措方案本期項目總投資42726.8

16、7萬元,其中申請銀行長期貸款14251.78萬元,其余部分由企業(yè)自籌。八、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):89000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):74351.98萬元。3、凈利潤(NP):10695.80萬元。(二)經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):6.44年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率:17.32%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:3421.22萬元。九、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積60000.00

17、約90.00畝1.1總建筑面積110480.40容積率1.841.2基底面積36000.00建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝351.172總投資萬元42726.872.1建設(shè)投資萬元32765.972.1.1工程費(fèi)用萬元28720.492.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3374.292.1.3預(yù)備費(fèi)萬元671.192.2建設(shè)期利息萬元698.332.3流動資金萬元9262.573資金籌措萬元42726.873.1自籌資金萬元28475.093.2銀行貸款萬元14251.784營業(yè)收入萬元89000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元74351.98""6利潤總額萬元14

18、261.06""7凈利潤萬元10695.80""8所得稅萬元3565.26""9增值稅萬元3224.69""10稅金及附加萬元386.96""11納稅總額萬元7176.91""12工業(yè)增加值萬元24825.54""13盈虧平衡點(diǎn)萬元36839.15產(chǎn)值14回收期年6.44含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.32%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3421.22所得稅后第四章 行業(yè)背景分析速食粥是即食食品細(xì)分市場的一種,具有營養(yǎng)、新鮮、方便等優(yōu)勢,符合現(xiàn)代消費(fèi)者

19、對于食品的要求,且口味具有多樣化優(yōu)勢,為消費(fèi)者提供更多選擇,滿足多樣需求。粥是我國主食食譜中重要的存在,在早餐、晚餐中不可或缺,需求較高,是滋補(bǔ)養(yǎng)生的重要食品,因此即食粥行業(yè)發(fā)展前景較好。速食粥行業(yè)發(fā)展也存在眾多問題。首先是是粥作為即食餐飲,在便利店、早餐店、連鎖店等各大品牌食品店中均有售賣,近些年出現(xiàn)以粥為品牌的專賣店,但品牌感較弱;其次是目前的粥品牌仍以傳統(tǒng)的餐飲店形式出現(xiàn),除了粥以外還售賣包子、米飯等主食,且當(dāng)前粥品牌主要集中在南方城市,代表性品牌有曼玲粥和三米粥鋪等,缺乏全國性品牌;然后是同質(zhì)化問題,由于粥加工技術(shù)簡單,目前創(chuàng)新空間基本被完全挖掘,導(dǎo)致市場中產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,其中皮蛋瘦肉

20、粥位列即食粥銷量榜首;最后限制即食粥行業(yè)發(fā)展的重要因素是,粥并不是剛性需求,同時也不是成癮性產(chǎn)品,在主食產(chǎn)品中地位相對較低。速食粥主要消費(fèi)人群為學(xué)生黨和獨(dú)居青年。近些年我國年輕群體婚戀觀改變,單身群體數(shù)量不斷增長,預(yù)計在2021年我國獨(dú)居人口數(shù)量將突破9000萬人。隨著單身群體的數(shù)量持續(xù)攀升,帶動單身經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而受益于單身經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,速食粥市場需求持續(xù)攀升,行業(yè)得到快速發(fā)展。在市場競爭方面,當(dāng)前速食粥市場主要的參與者有海福盛、蘇伯、明安旭、戈林、同福碗粥、大慶粥家莊、千石谷、麥丹郎、綠得食品等企業(yè)以及品牌,由于品牌眾多,市場競爭激烈。且由于速食粥行業(yè)尚處于發(fā)展初期,市場處于培育階段,因此市場尚未形成龍頭格局,較為散亂,缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),限制速食粥行業(yè)的發(fā)展。隨著新技術(shù)的出現(xiàn),以及國內(nèi)居

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