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內(nèi)審員企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)講義內(nèi)審員企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)講義內(nèi)審員企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)講義第一部分
審核概述1審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。理解:1)系統(tǒng)性表現(xiàn)為:·有計(jì)劃性;·依據(jù)的客觀性;·審核的全面性;·審核方法的科學(xué)性;·審核的反饋機(jī)制。2)獨(dú)立性表現(xiàn)為:·審核人員的獨(dú)立性,不是自我評(píng)價(jià)。3)評(píng)價(jià)的客觀性來自于:·獨(dú)立性;·系統(tǒng)性;·證據(jù)可追溯性。1審核的定義a)收集客觀證據(jù)的過程。b)符合性檢查。c)確定的準(zhǔn)則。不是隨意的檢查,確定的范圍、確定的判斷標(biāo)準(zhǔn)。d)系統(tǒng)的方法。有計(jì)劃、有充分的人員保證,有確定的審核程序,有報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證,確保達(dá)到目的性。e)嚴(yán)肅性。從事審核的人員是經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)考核具備能力的,審核結(jié)果是有充分依據(jù)的,審核結(jié)果直接導(dǎo)致管理過程的調(diào)整。2審核工作的特點(diǎn)a)作為管理體系要求之一,使管理體系滿足評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件(如合同)的要求,對(duì)外保證;b)作為一種重要的管理手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的問題,組織力量加以糾正和預(yù)防;c)第二、三方審核前,通過內(nèi)審,及時(shí)發(fā)現(xiàn)一批問題,加以糾正,為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備;d)作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制,使管理體系持續(xù)地保持其有效性,并能不斷改進(jìn),不斷完善。3內(nèi)審的作用管理體系是由一系列的過程組成的,有直接的管理過程、間接管理過程、輔助管理過程或支持性管理過程等,評(píng)價(jià)管理體系必須通過對(duì)過程的評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)。應(yīng)對(duì)每一個(gè)被評(píng)價(jià)的過程,提出如下四個(gè)基本問題:過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定?P過程是否被實(shí)施和保持?D在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面,過程是否有效?C過程控制的效果是否持續(xù)改進(jìn)?A綜合回答上述問題,就可以確定評(píng)價(jià)結(jié)果。4管理體系過程的評(píng)價(jià)管理體系的幾種評(píng)價(jià)方式:內(nèi)部審核,通常稱為第一方審核;外部審核,包括第二方和第三方審核;管理評(píng)審;自我評(píng)定。4管理體系過程的評(píng)價(jià)
審核用于確定符合管理體系要求的程度、管理體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。a)第一方審核用于內(nèi)部目的,由組織自己或以組織的名義進(jìn)行,可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。b)第二方審核由組織的顧客或由其他人以顧客的名義進(jìn)行。c)第三方審核由外部獨(dú)立的審核服務(wù)組織進(jìn)行。這類組織通常是經(jīng)認(rèn)可的,提供符合(如:GB/T19001)要求的認(rèn)證或注冊(cè)。
5管理體系的三種審核類型三種體系審核類型的比較項(xiàng)
目第一方(內(nèi)部)審核第二方審核第三方審核執(zhí)行者企業(yè)內(nèi)部審核員顧客或其代表獨(dú)立的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)目
的
評(píng)定本組織的管理體系能否持續(xù)、穩(wěn)定有效地達(dá)到管理目標(biāo)的要求在簽訂合同前,選擇和評(píng)價(jià)合格的承包方管理體系認(rèn)證注冊(cè)作
用a)自我評(píng)價(jià)管理體系的有效性、符合性b)完善管理體系c)充分發(fā)揮控制機(jī)制d)為外部審核作準(zhǔn)備a)滿足顧客對(duì)管理體系要求b)為選擇合格的供方提供依據(jù)c)改進(jìn)供方的管理體系d)供需雙方溝通a)評(píng)定受審核方對(duì)選定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性b)確認(rèn)保證能力c)減少重復(fù)審核,節(jié)省費(fèi)用d)幫助提高競(jìng)爭(zhēng)力、改善市場(chǎng)形象等項(xiàng)
目第一方(內(nèi)部)審核第二方審核第三方審核審核依據(jù)a)管理體系文件b)法律法規(guī)及其他要求c)管理體系標(biāo)準(zhǔn)a)合同b)法律法規(guī)及其他要求等c)管理體系標(biāo)準(zhǔn)d)管理體系文件a)管理體系標(biāo)準(zhǔn)b)管理體系文件c)法律法規(guī)及其他要求范
圍
所有相關(guān)的環(huán)節(jié),一般范圍較大視顧客的要求
雙方商定,根據(jù)組織特點(diǎn)確定審核后建議
應(yīng)分析原因,提出建議取決于顧客的需求
一般不提建議,只提出不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告三種體系審核類型的比較
最高管理者的一項(xiàng)任務(wù)是對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率進(jìn)行定期的、系統(tǒng)的評(píng)審。這種評(píng)審可包括考慮修改方針和目標(biāo)的需求以響應(yīng)相關(guān)方需求和期望的變化。評(píng)審包括確定采取措施的需求。審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核和外部審核)及其他信息均作為管理評(píng)審的輸入。
內(nèi)部審核和管理評(píng)審雖然都是對(duì)管理體系做出評(píng)價(jià),但存在眾多不同之處。6內(nèi)審及管理評(píng)審的區(qū)別及聯(lián)系
比較管
理
評(píng)
審內(nèi)
部
審
核目的
評(píng)價(jià)整體管理體系的適宜性、有效性、充分性和效率,尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定改進(jìn)的措施
驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的充分性、符合性、有效性依
據(jù)·相關(guān)方的期望和要求·法律、法規(guī)·方針、目標(biāo)·市場(chǎng)變化·科技、環(huán)境等的發(fā)展?fàn)顩r管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他要求等內(nèi)
容·內(nèi)外部審核結(jié)果·糾正和預(yù)防措施的結(jié)果·組織環(huán)境變化情況·顧客、社會(huì)及內(nèi)部期望和要求·相關(guān)方的抱怨·達(dá)到方針、目標(biāo)的適應(yīng)性·體系在體系環(huán)境變化后的適宜性各項(xiàng)管理體系要求執(zhí)行的充分性、符合性、有效性管理評(píng)審和內(nèi)部審核的比較管理評(píng)審和內(nèi)部審核的比較比較內(nèi)容管
理
評(píng)
審內(nèi)
部
審
核執(zhí)行者
最高管理者或以其名義進(jìn)行,最高管理層人員參加,可邀請(qǐng)必要的人員
有能力、經(jīng)授權(quán)的獨(dú)立人員——內(nèi)審員主持方
式
一般不在工作現(xiàn)場(chǎng),采取研討、會(huì)議形式一般在管理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)
系包含對(duì)內(nèi)部審核的評(píng)定是前者的輸入組織的自我評(píng)定是一種參照優(yōu)秀管理模式對(duì)組織的活動(dòng)和結(jié)果所進(jìn)行的全面和系統(tǒng)的評(píng)審。自我評(píng)定可提供一種對(duì)組織業(yè)績(jī)和管理體系的成熟程度總的看法,它還能有助于識(shí)別組織中需要改進(jìn)的領(lǐng)域并確定優(yōu)先開展的事項(xiàng),評(píng)審的依據(jù)需要事先確定,作為一個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)當(dāng)遵守的準(zhǔn)則,這種準(zhǔn)則的制定,往往依據(jù)優(yōu)秀的管理模式和組織自身的特點(diǎn)。評(píng)價(jià)的結(jié)果往往可以用一個(gè)數(shù)值來度量,便于和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。內(nèi)審?fù)ǔJ亲晕以u(píng)定的一個(gè)方面,用于反映組織發(fā)現(xiàn)管理體系問題的能力。7內(nèi)審及自我評(píng)定的區(qū)別8內(nèi)部審核及日常監(jiān)督檢查內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查都屬于監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容,都是對(duì)管理對(duì)象是否符合要求進(jìn)行測(cè)量。比較如下:比較內(nèi)容監(jiān)
督
檢
查內(nèi)
部
審
核目的基本相同
上級(jí)制定的各項(xiàng)制度和要求是否得到了實(shí)施,且有效果
企業(yè)制定的管理體系要求是否被有效執(zhí)行,且有效果涉及范圍不同
針對(duì)具體的過程,包括管理過程和作業(yè)過程
整個(gè)管理體系,包括過程、程序、資源、組織機(jī)構(gòu)等方
式
上級(jí)人員檢查下級(jí),或管理人員自查獨(dú)立的審核員進(jìn)行檢查
比較內(nèi)容監(jiān)
督
檢
查內(nèi)
部
審
核從事人員
各部門要齊全,重點(diǎn)是齊而不是精,對(duì)檢查人員一般沒有專門要求
受過專門的培訓(xùn),有一定的知識(shí)和工作背景,掌握了審核的方法技巧行為方式
依據(jù)自身的水平
依據(jù)正規(guī)的審核程序檢查結(jié)果的體現(xiàn)
工作報(bào)告依據(jù)個(gè)人水平,評(píng)價(jià)往往針對(duì)某種現(xiàn)象而不是體系
正規(guī)的報(bào)告,通過具體的不合格報(bào)告,評(píng)價(jià)體系的符合性和有效性后續(xù)措施
監(jiān)督改正
驗(yàn)證并防止再次發(fā)生內(nèi)部審核及監(jiān)督檢查的比較體會(huì)及認(rèn)識(shí):監(jiān)督檢查往往是由主管部門的負(fù)責(zé)人對(duì)所屬的單位進(jìn)行檢查,看上級(jí)制定的各項(xiàng)規(guī)定和要求是否得到了認(rèn)真的執(zhí)行,有什么問題需要解決,什么人工作不認(rèn)真負(fù)責(zé),什么人不能勝任工作等,檢查以后召開總結(jié)會(huì)議,寫出總結(jié)報(bào)告。監(jiān)督檢查是許多單位一直存在并發(fā)揮作用的一種管理手段,審核也是一種管理手段,其目的是一樣的。我們需要認(rèn)真研究傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查和審核的異同,兩者結(jié)合,將監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容加入到審核中來,將審核的程序和方法借鑒到監(jiān)督檢查中去,二者合一也是可行的。ISO900l:2008比前版對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量的要求更加明確。完全依靠?jī)?nèi)部審核是不夠的。存在問題:對(duì)具體的過程特別是作業(yè)過程的管理很不夠。9內(nèi)審及過程(績(jī)效)監(jiān)視測(cè)量?jī)?nèi)部審核及過程監(jiān)視和測(cè)量的比較比較內(nèi)容內(nèi)
部
審
核過程監(jiān)視和測(cè)量管理對(duì)象管理體系包括:過程、程序、資源、組織結(jié)構(gòu)等過程包括:決策過程、管理過程、操作過程等目的
評(píng)價(jià)管理體系的符合性、有效性,提出問題,提供改進(jìn)契機(jī)
監(jiān)控過程的狀態(tài),確定過程達(dá)到目標(biāo)的能力執(zhí)行者內(nèi)部審核員
負(fù)責(zé)過程的人員,可能是過程的操作人員、過程的主管上級(jí)、或其他人員,這些人員往往對(duì)該過程有技術(shù)專長(zhǎng)內(nèi)部審核及過程監(jiān)視和測(cè)量的比較比較內(nèi)容內(nèi)
部
審
核過程監(jiān)視和測(cè)量時(shí)機(jī)
計(jì)劃的時(shí)間間隔,集中式或滾動(dòng)式進(jìn)行
一般在過程發(fā)生的同時(shí)進(jìn)行,頻次通常比內(nèi)審密度大方式詢問、觀察、驗(yàn)證等,走訪體系相關(guān)的部門和人員——過程審核;——工作質(zhì)量檢查;——過程及其輸出的監(jiān)視和澍量;——過程有效性評(píng)價(jià);——過程的顧客滿意情況的了解報(bào)告形式
內(nèi)部審核報(bào)告
過程評(píng)價(jià)報(bào)告10內(nèi)審員應(yīng)發(fā)揮的作用a)管理行家。內(nèi)審員經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn),對(duì)整個(gè)管理過程有系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),才能發(fā)現(xiàn)問題并提出建議。b)專業(yè)骨干。對(duì)企業(yè)的關(guān)鍵管理過程和產(chǎn)品有準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí),偏離企業(yè)主要產(chǎn)品和過程的內(nèi)審員不可能提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)等的積極建議——內(nèi)審員往往比外審員的要求更高,對(duì)企業(yè)的幫助更大。c)領(lǐng)導(dǎo)的參謀。審核是全局性的,不是體系的部分,對(duì)整個(gè)組織的管理行為的審核必須充分體現(xiàn)最高管理者的管理理念和要求,所以內(nèi)審員必須能夠及管理層進(jìn)行有效溝通,積極提出問題和建議,做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。d)員工的朋友。審核會(huì)接觸各層次員工,上到最高管理者、下到具體的操作員工和作業(yè)人員,幫助受審核者理順過程,發(fā)現(xiàn)問題,提出合理建議,溝通和傳遞信息,起到潤滑劑的作用。總之,作為內(nèi)審員是非常有挑戰(zhàn)性的,也是非常光榮的。好的內(nèi)審員能夠很快將自身的才華發(fā)揮出來,自身的創(chuàng)造性得到施展,技術(shù)和管理水平都將得到提高。10內(nèi)審員應(yīng)發(fā)揮的作用第二部分
案
例
和
練
習(xí)事實(shí):能根據(jù)下列短文確定的陳述。推斷:根據(jù)知道的事情對(duì)未知事情的陳述。李林是XXX公司的一位電腦軟件設(shè)計(jì)師,他被通知上午9:30分到孫林的辦公室開會(huì),主要討論軟件系統(tǒng)開發(fā)的具體細(xì)節(jié)問題。在去孫林辦公室的路上,他遇到了事故,受了重傷。孫林接到李林出事的消息時(shí),李林已被送往醫(yī)院做X光透視。孫林給醫(yī)院打電話想問一下情況,但好像沒有人知道李林的任何情況,很可能孫林打錯(cuò)醫(yī)院的電話了。(1)李林先生是一個(gè)電腦軟件設(shè)計(jì)師。(2)李林先生要去見孫林先生。(3)李林先生要去參加的會(huì)定在上午9:30開始。(4)該事故發(fā)生在XXX公司。(5)李林被送到醫(yī)院做了X光透視。(6)孫林打電話詢問的醫(yī)院里沒有人知道李林的情況。(7)孫林打錯(cuò)了醫(yī)院的電話。
根據(jù)給出場(chǎng)景判斷哪些是推斷,哪些是事實(shí)?1、審核8.2.4條款時(shí)發(fā)現(xiàn):產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為《聚氯乙烯壁紙》QB/T3805-1999(原國家標(biāo)準(zhǔn)GB8945-1988)的全部要求(標(biāo)準(zhǔn)第5條檢驗(yàn)規(guī)則規(guī)定:“每批產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)部門按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)合格后方可能出廠”),但查企業(yè)2010年10月至今的成品檢驗(yàn)記錄,共2000批次,僅對(duì)成品的外觀尺寸檢驗(yàn),未對(duì)物理性能檢驗(yàn)即放行。審核組認(rèn)為該產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定,也不利于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。案例示范2、主要的審核發(fā)現(xiàn)和溝通過程:審核組繼續(xù)跟蹤審核時(shí)又發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)問題:1)查檢驗(yàn)儀器的能力:未配置抗張強(qiáng)度儀、伸長(zhǎng)率儀、日曬氣候試驗(yàn)儀、耐摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī)、拉力試驗(yàn)儀等物理性能測(cè)試儀器,證明無法滿足成品聚氯乙烯壁紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊螅?)查提供給顧客的成品報(bào)告和銷售合同:聲稱依據(jù)并符合《聚氯乙烯壁紙》QB/T3805-1999標(biāo)準(zhǔn),但實(shí)際未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)全檢項(xiàng)目;3)查成品合格證和外包裝:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《聚氯乙烯壁紙》QB/T3805-1999標(biāo)準(zhǔn)、但實(shí)際不符合標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)目指標(biāo);4)查檢驗(yàn)員未經(jīng)過物理測(cè)試的培訓(xùn)即上崗。5)審核組要求出示官方或第三方檢驗(yàn)報(bào)告,也無法提供。3、改進(jìn)方法及成效:1)受審核方領(lǐng)導(dǎo)原不明白產(chǎn)品檢驗(yàn)的要求,經(jīng)交流后懂得了遵守法律法規(guī)的重要性和對(duì)顧客及市場(chǎng)銷售誠信度的重要性。2)經(jīng)審核組指點(diǎn)采取3點(diǎn)補(bǔ)救措施:(1)及有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝缓炗唴f(xié)議,每批成品委托第三方進(jìn)行物理性能測(cè)試,并出具規(guī)范的檢驗(yàn)報(bào)告;(2)制定檢測(cè)儀器采購計(jì)劃,一年內(nèi)滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊螅唬?)制定檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃,確保檢驗(yàn)員滿足檢驗(yàn)?zāi)芰σ蟆Mㄟ^審核,企業(yè)的產(chǎn)品不但滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求,也滿足了顧客和法律法規(guī)的要求,降低了認(rèn)證審核風(fēng)險(xiǎn),也推動(dòng)了企業(yè)完善質(zhì)量管理要求,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。案例12011年3月8日,內(nèi)審員到工廠試驗(yàn)站審核,看到一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備上貼著的英文樣校準(zhǔn)標(biāo)牌寫明:2009年4月5日校準(zhǔn),有效期限一年,站長(zhǎng)說:“這臺(tái)設(shè)備是進(jìn)口的,我們沒有校準(zhǔn)手段,無法進(jìn)行校準(zhǔn),不過這臺(tái)設(shè)備很先進(jìn),很好,沒有出現(xiàn)過什么問題”。作為內(nèi)審員,你該采取哪些措施?案例判斷案例判斷案例2
在檢查某公司如何獲取顧客滿意/不滿意的信息時(shí),公司辦公室主任說,他們對(duì)顧客投訴有規(guī)定:每次投訴都必須作好記錄,每月匯總,以此作為顧客滿意/不滿意的依據(jù)。你覺得他們應(yīng)該怎么落實(shí)?案例示范
審核組在審核某自動(dòng)化公司成品出廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),成品微機(jī)線路保護(hù)及測(cè)控裝置在出廠檢驗(yàn)時(shí),未進(jìn)行介電強(qiáng)度的測(cè)試,同時(shí)對(duì)于連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求測(cè)試項(xiàng)目(即老化后性能),在檢驗(yàn)記錄中未進(jìn)行記錄。
不滿足公司自行制定的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的出廠檢驗(yàn)規(guī)定,針對(duì)以上發(fā)現(xiàn),審核組開具了不符合報(bào)告。
審核員提出:1、介電強(qiáng)度和連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求測(cè)試項(xiàng)目是微機(jī)線路保護(hù)及測(cè)控裝置出廠檢驗(yàn)時(shí)必須要進(jìn)行的測(cè)試,公司企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)中也明確規(guī)定了兩個(gè)項(xiàng)目的出廠測(cè)試要求。案例示范2、公司產(chǎn)品按顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn),為了加嚴(yán)產(chǎn)品的控制,公司制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),在企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中有如下規(guī)定:①產(chǎn)品在出廠前,裝置各導(dǎo)電電路及外露非帶電金屬部分及外殼之間,以及在電氣上無聯(lián)系的不同電路之間,應(yīng)能承受交流2kV(有效值)試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1min,無絕緣擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。②裝置出廠前應(yīng)在40℃條件下進(jìn)行72h的連續(xù)通電的穩(wěn)定處理。3、介電強(qiáng)度和連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求測(cè)試項(xiàng)目屬于產(chǎn)品安全測(cè)試指標(biāo),對(duì)于電氣產(chǎn)品一般均應(yīng)進(jìn)行安全項(xiàng)目的測(cè)試,以確保產(chǎn)品出廠后安全性能滿足要求,不得對(duì)使用者造成觸電等人身傷害,案例示范故兩測(cè)試項(xiàng)目直接影響產(chǎn)品的安全性和可靠性。同時(shí),本公司產(chǎn)品配套組裝到電氣配電系統(tǒng)中后,雖然整體要進(jìn)行產(chǎn)品安全指標(biāo)的測(cè)試,但對(duì)于其中的一個(gè)比較重要的配套部件,單獨(dú)進(jìn)行安全指標(biāo)的測(cè)試,為加強(qiáng)產(chǎn)品的安全性和可靠性,對(duì)電氣配電系統(tǒng)產(chǎn)品的安全性能也是一種保障。4、介電強(qiáng)度的測(cè)試需要耐壓測(cè)試儀,該公司具備一臺(tái)耐壓測(cè)試儀,但一直在庫房存放著,從來沒使用過,也未進(jìn)行過檢定。5、連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求項(xiàng)目規(guī)定在40℃條件下進(jìn)行72h的測(cè)試,但公司是在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行常溫老化,由于環(huán)境溫度的變化,不能滿足產(chǎn)品測(cè)試項(xiàng)目對(duì)環(huán)境溫度的要求。改進(jìn)措施:1、企業(yè)將耐壓測(cè)試儀送檢并安放到生產(chǎn)線上,對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品出廠前均進(jìn)行介電強(qiáng)度項(xiàng)目的測(cè)試,確保產(chǎn)品的安全性。2、企業(yè)單獨(dú)建立并完善一間老化室,在老化室配置了冷熱空調(diào),用于產(chǎn)品連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求項(xiàng)目的測(cè)試,確保測(cè)試環(huán)境溫度達(dá)到測(cè)試要求,確保產(chǎn)品的可靠性。3、將《成品檢驗(yàn)記錄》表格進(jìn)行了修改,增加了介電強(qiáng)度和連續(xù)通電的穩(wěn)定處理要求測(cè)試項(xiàng)目,對(duì)于測(cè)試結(jié)果進(jìn)行記錄。案例分析審核組在審核工程部時(shí)發(fā)現(xiàn),公司產(chǎn)品在交付后要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,調(diào)試人員現(xiàn)場(chǎng)使用的表單有《用戶調(diào)試通知單》及《工程實(shí)施情況簡(jiǎn)報(bào)》,查看兩個(gè)表單中只體現(xiàn)有客戶信息、產(chǎn)品情況、調(diào)試內(nèi)容,對(duì)于顧客反饋信息、調(diào)試要求、回訪信息等內(nèi)容未進(jìn)行體現(xiàn),不能及時(shí)掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)反饋信息。針對(duì)上述事實(shí)審核組開具了書面觀察項(xiàng)。審核員提出:1、公司的產(chǎn)品由設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)客戶的相關(guān)要求自行設(shè)計(jì),生產(chǎn)過程以組裝為主,產(chǎn)品出廠后需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題、顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和建議,對(duì)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)革新、生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程的控制等方面,具有重要的指導(dǎo)作用,故調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)多收集一些顧客的信息對(duì)改進(jìn)公司產(chǎn)品至關(guān)重要。2、調(diào)試人員現(xiàn)場(chǎng)使用的《用戶調(diào)試通知單》及《工程實(shí)施情況簡(jiǎn)報(bào)》表單,收集的信息不全面,且調(diào)試過程填寫不方便,建議設(shè)計(jì)一張表單將所有信息收集齊全,便于現(xiàn)場(chǎng)操作和使用,提高工作效率。3、原表單中未體現(xiàn)如何對(duì)各相關(guān)部門和人員工作情況的監(jiān)督考核,如對(duì)于市場(chǎng)部相關(guān)人員何時(shí)將調(diào)試信息傳達(dá)給工程部,工程部何時(shí)安排調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試完成后客戶對(duì)調(diào)試人員的反饋意見,調(diào)試人員的現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)及及客戶的關(guān)系處理等方面信息未進(jìn)行收集,不能對(duì)調(diào)試過程質(zhì)量好壞及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員工作表現(xiàn)情況進(jìn)行及時(shí)的調(diào)控。4、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員的表現(xiàn)光憑客戶現(xiàn)場(chǎng)填寫的意見和建議,由于面子問題,可能不會(huì)反應(yīng)真實(shí)的情況,故應(yīng)增加電話回訪環(huán)節(jié),以便更全面的了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、調(diào)試人員的工作態(tài)度等方面的相關(guān)信息。改進(jìn)措施:1、根據(jù)審核組提出的建議,企業(yè)重新設(shè)計(jì)了表單《產(chǎn)品調(diào)試及信息反饋單》,在表單中增加了信息來源、接單人、調(diào)試人、客戶意見和建議、電話回訪等項(xiàng)目,以便更加全面的收集產(chǎn)品及調(diào)試人員的相關(guān)信息。2、對(duì)市場(chǎng)部和工程部的相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn),在后續(xù)的調(diào)試工作中執(zhí)行新設(shè)計(jì)的表單,定期將收集的信息進(jìn)行分析匯總,以便采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。收到的成效:1、通過對(duì)調(diào)試過程使用表單的簡(jiǎn)單修改,將兩張表單整合成一張表單,提高了效率。2、收集的信息更加全面,為產(chǎn)品的改進(jìn)提供了信息來源。3、及時(shí)掌握客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的相關(guān)信息,調(diào)查客戶的滿意程度,規(guī)范工作,加強(qiáng)溝通,贏得了客戶的信賴,為下一步擴(kuò)大市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。4、對(duì)公司各部門的職責(zé)劃分更加明確,避免出現(xiàn)問題時(shí)的扯皮,及時(shí)掌握了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員的工作能力和責(zé)任心,加強(qiáng)了對(duì)各級(jí)人員的管理。案例示范XXXX電腦技術(shù)有限公司“計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)及服務(wù)”審核發(fā)現(xiàn):在查“故障設(shè)備保修-數(shù)倍數(shù)據(jù)量預(yù)警”的測(cè)試用例時(shí),企業(yè)未提供對(duì)其進(jìn)行異常測(cè)試的證據(jù)。審核發(fā)現(xiàn)的溝通和分析(1)測(cè)試用例編制的依據(jù):通過審核技術(shù)部門的軟件測(cè)試過程,及測(cè)試負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流,企業(yè)的軟件測(cè)試過程,按照需求和設(shè)計(jì)文檔的要求編制測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例,根據(jù)需求和設(shè)計(jì)文檔的各項(xiàng)功能要求,對(duì)所有的功能實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測(cè)試用例的編制,但發(fā)現(xiàn)在編制測(cè)試用例的過程中,對(duì)異常狀態(tài)的測(cè)試考慮的不夠充分。案例示范(2)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求:按照GB/T15532-2008標(biāo)準(zhǔn)《軟件測(cè)試規(guī)范》對(duì)系統(tǒng)測(cè)試的要求,測(cè)試應(yīng)符合:系統(tǒng)的每一個(gè)特性應(yīng)至少被一個(gè)正常測(cè)試用例和一個(gè)被認(rèn)可的異常測(cè)試用例所覆蓋;測(cè)試用例的輸入應(yīng)至少包括有效等效類值、無效等價(jià)類值和邊界數(shù)據(jù)值;應(yīng)測(cè)試運(yùn)行條件下在邊界狀態(tài)和異常狀態(tài)下、或在人為設(shè)定下的狀態(tài)下,系統(tǒng)的功能和性能;案例示范對(duì)完整性級(jí)別高的系統(tǒng),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行安全性、可靠性分析,明確每一個(gè)危險(xiǎn)狀態(tài)和導(dǎo)致危險(xiǎn)的可能原因,并對(duì)此進(jìn)行針對(duì)性測(cè)試;在測(cè)試策劃中的要求:明確規(guī)定,確定測(cè)試終止的要求,指定測(cè)試過程正常終止的條件(如測(cè)試充分性是否達(dá)到要求),并確定導(dǎo)致測(cè)試過程異常終止的可能情況(如接口錯(cuò)誤)等。(3)測(cè)試不充分對(duì)軟件產(chǎn)生的影響軟件測(cè)試的目的是最大限度的暴露程序中的錯(cuò)誤。設(shè)計(jì)測(cè)試用例的目標(biāo)是為了“破壞”已經(jīng)建造好的軟件系統(tǒng),證明程序中有錯(cuò)誤不能按照預(yù)定要求正確工作。做為測(cè)試人員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,測(cè)試決不能證明程序是正確的,測(cè)試只能查出程序中的錯(cuò)誤,不能證明程序中沒有錯(cuò)誤。案例示范如果在測(cè)試過程中,只考慮正常狀態(tài)測(cè)試,沒有充分考慮異常狀態(tài)測(cè)試,將可能會(huì)有大量的系統(tǒng)錯(cuò)誤存在的軟件系統(tǒng)中,一旦這種錯(cuò)誤發(fā)生,可能會(huì)給使用者帶來系統(tǒng)性的災(zāi)難(系統(tǒng)崩潰和宕機(jī))。給用戶造成嚴(yán)重的損失,并且也增加了企業(yè)維護(hù)軟件系統(tǒng)的成本。通過溝通,企業(yè)技術(shù)人員也認(rèn)識(shí)到了對(duì)異常測(cè)試的重要性。(1)不符合事實(shí)描述:查“非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法分析及管理系統(tǒng)”項(xiàng)目的軟件測(cè)試,未能提供對(duì)“設(shè)備數(shù)據(jù)預(yù)警”進(jìn)行異常測(cè)試的證據(jù)。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,已驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足”的要求。案例示范(2)糾正措施及整改:企業(yè)針對(duì)該項(xiàng)不符合進(jìn)行了原因分析、并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了“異常測(cè)試的意義及測(cè)試用例設(shè)計(jì)方法”的培訓(xùn)。進(jìn)行了“植入的單引號(hào)”、“必需輸入的數(shù)據(jù)條目”、“字段類型測(cè)試”、“字段長(zhǎng)度測(cè)試”、“數(shù)字型的邊界測(cè)試”、“數(shù)字的約束測(cè)試”、“日期邊界測(cè)試”、“日期有效性測(cè)試”、“web回話測(cè)試”、“性能的改變測(cè)試”等異常測(cè)試的培訓(xùn)和設(shè)計(jì)要求。并對(duì)“監(jiān)測(cè)預(yù)警分析-設(shè)備及數(shù)據(jù)量預(yù)警”模塊的“采集量顯示異常測(cè)試”、“曲線圖顯示異常測(cè)試”測(cè)試項(xiàng)編制了異常測(cè)試用例。明確了各測(cè)試用例的用例編號(hào)、所屬模塊、用例名稱、用例詳述、預(yù)期結(jié)果、實(shí)際結(jié)果等必要的測(cè)試內(nèi)容。案例示范某機(jī)械廠焊接質(zhì)量控制審核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn):在構(gòu)件部焊接現(xiàn)場(chǎng),正在用二氧化碳焊機(jī)焊接安德里茨701675187托輪架(料厚:20mm),現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)張貼有“焊接工藝作業(yè)規(guī)程”/YP-WI-61,規(guī)程規(guī)定20mm料厚主要焊接工藝參數(shù)為:焊條直徑要求1.6mm、焊接電流400-480A,查看焊機(jī)實(shí)際參數(shù)設(shè)置情況時(shí),發(fā)現(xiàn)相應(yīng)工藝參數(shù)實(shí)際執(zhí)行情況及“焊接工藝作業(yè)規(guī)程”要求不符,實(shí)際使用焊條直徑為1.0mm,焊接電流實(shí)際執(zhí)行為300A。進(jìn)一步了解:?jiǎn)枺赫?qǐng)問師傅做該崗位有多少年了?焊工答:我在該公司做該焊接崗位有2年多了?問:請(qǐng)問該工件厚度多少?相關(guān)工藝參數(shù)如何設(shè)定?焊工答:板材厚度為20mm,工藝參數(shù)設(shè)定主要根據(jù)我以往的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)定;案例示范問:作業(yè)規(guī)程上規(guī)定焊條直徑為1.6mm,你為何使用的是1.0mm的焊條?電流設(shè)定維護(hù)及文件規(guī)定不一致?你們作業(yè)時(shí)是否會(huì)查看焊接工藝作業(yè)規(guī)程?焊工答:前段時(shí)間因?yàn)檐囬g主管通知更改焊條直徑,所以我們就使用了1.0mm焊條,為了焊接流暢,我就根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對(duì)焊接電流進(jìn)行了調(diào)整;問:你們能隨便調(diào)整焊接工藝參數(shù)嗎?焊工答:應(yīng)該不行,為了多焊點(diǎn)活,我自己進(jìn)行了調(diào)整,班長(zhǎng)和質(zhì)檢也沒說什么,所以我就一直這樣干了。案例示范通過及焊工深入溝通,發(fā)現(xiàn):①、班組為了提高生產(chǎn)效率,私自更改了焊條直徑及其他焊接參數(shù),更改前未及時(shí)向技術(shù)部門報(bào)告;②、焊接工藝紀(jì)律不嚴(yán)肅,焊工作業(yè)時(shí)隨意性大,憑經(jīng)驗(yàn)隨意更改參數(shù);3)、查看生產(chǎn)、質(zhì)量報(bào)表(檢驗(yàn)報(bào)告和日?qǐng)?bào)表)發(fā)現(xiàn):焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的主要體現(xiàn)在工件焊接變形大、焊接虛焊、脫焊等方面。4)、查看相關(guān)檢驗(yàn)確認(rèn)記錄,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和QC人員對(duì)工藝紀(jì)律監(jiān)控不到位,不能完整提供日常監(jiān)控(首檢、巡檢)和定期確認(rèn)記錄;案例示范2、現(xiàn)場(chǎng)查看噴涂工序控制情況,存在如下不足:A、對(duì)前處理控制缺乏系統(tǒng)的策劃,對(duì)各槽槽液參數(shù)要求未實(shí)施具體策劃,未明確規(guī)定參數(shù)控制范圍及控制方法,主要依據(jù)員工工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行感官控制;B、對(duì)于噴涂固話處理參數(shù)規(guī)定不夠細(xì)致,未根據(jù)實(shí)際情況給溫度、線速等參數(shù)給予一定的公差范圍,作業(yè)參數(shù)缺乏指導(dǎo)性;3、量具管理控制不到位:A、未建立內(nèi)校規(guī)程;B、用于長(zhǎng)度類校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)量塊和硬度計(jì)校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)塊未實(shí)施定期檢定。案例示范主要溝通過程:審核員及現(xiàn)場(chǎng)人員、車間管理人員進(jìn)行了具體、廣泛的溝通,在及公司的管理者進(jìn)行了更加深入的溝通,并提出了具體的整改要求和相關(guān)改進(jìn)建議,及公司管理層達(dá)成了良好的共識(shí),主要體現(xiàn)在以下方面:1、焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的主要體現(xiàn)在工件焊接變形大、焊接虛焊、脫焊等方面,導(dǎo)致焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的原因可能因素主要有以下幾個(gè)方面:班組為了提高生產(chǎn)效率,私自更改了焊條直徑及其他焊接參數(shù),且更改前未及時(shí)向技術(shù)部門報(bào)告,未進(jìn)行系統(tǒng)的確認(rèn);另外焊工作業(yè)時(shí)隨意性大,憑經(jīng)驗(yàn)隨意更改參數(shù),工藝紀(jì)律不嚴(yán)肅;案例示范現(xiàn)場(chǎng)管理人員和QC人員對(duì)工藝紀(jì)律監(jiān)控不到位等原因所致;建議企業(yè)對(duì)焊接參數(shù)重新進(jìn)行評(píng)審,強(qiáng)化過程監(jiān)控,并建立定期確認(rèn)制度;2、噴涂質(zhì)量不穩(wěn)定主要原因?yàn)槲磳?duì)前處理工藝實(shí)施科學(xué)、系統(tǒng)的控制,烘烤溫度、線速等工藝參數(shù)控制不到位,缺乏有效的過程監(jiān)控所致;建議企業(yè)借助前處理藥品供應(yīng)商的幫助,建立前處理各工序控制參數(shù)及監(jiān)控方法,細(xì)化烘烤溫度、線速控制要求;3、機(jī)加行業(yè)量具管理至關(guān)重要,建議公司細(xì)化內(nèi)校機(jī)制,建立量具期間校核制度,提升測(cè)量系統(tǒng)有效性和可靠性;案例示范整改實(shí)施:1、由技術(shù)副總牽頭,組建了焊接和噴涂項(xiàng)目小組,系統(tǒng)全面對(duì)相關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行檢討、確認(rèn):1)焊接不符合項(xiàng)整改:A、通過相應(yīng)工藝實(shí)驗(yàn)的有效進(jìn)行,對(duì)焊接工藝參數(shù)進(jìn)行了修訂,根據(jù)工件厚度,明確規(guī)定了焊條直徑、焊接電流、二氧化碳流量、焊接速度等工藝參數(shù);B、組織對(duì)焊接工人、班組長(zhǎng)進(jìn)行新工藝培訓(xùn),并對(duì)設(shè)備能力、人員能力進(jìn)行了再確認(rèn)工作;C、實(shí)施了關(guān)鍵工序掛牌,建立班組長(zhǎng)、質(zhì)檢員定期巡查制度;案例示范2)噴涂審核發(fā)現(xiàn)的整改:A、在前處理供應(yīng)商的協(xié)助下,建立了前處理工藝文件,明確了各處理槽的參數(shù)控制要求,建立了投料制度和每4小時(shí)化驗(yàn)一次的化驗(yàn)機(jī)制,并保持了相應(yīng)記錄;B、通過大量工藝實(shí)驗(yàn)的開展,修訂了噴涂烘烤參數(shù)表,明確了具體工藝參數(shù)范圍;C、建立了3點(diǎn)測(cè)溫法,每周對(duì)爐溫進(jìn)行確認(rèn)一次,發(fā)現(xiàn)溫度偏差較大時(shí),及時(shí)進(jìn)行修理或更換,確保探頭示值持續(xù)穩(wěn)定;D、除正常的首件檢驗(yàn)外,附著力、硬度等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)每四小時(shí)實(shí)施一次抽檢,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)要求。案例示范2、量具管理整改:A、針對(duì)長(zhǎng)度類量具建立了內(nèi)校操作規(guī)范,委派2名檢驗(yàn)員參加計(jì)量員培訓(xùn),并取得了計(jì)量員證;B、相應(yīng)內(nèi)校基準(zhǔn)都委外進(jìn)行了檢定,且明確規(guī)定了儲(chǔ)存要求;C、建立了測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)方法,沒3個(gè)月對(duì)關(guān)鍵量具水平和測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析、評(píng)估,確保量具的可信度得到持續(xù)保持。第三部分
審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核程序召開首次會(huì)議;進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核;確定不合格項(xiàng)并編寫不合格報(bào)告;匯總分析審核結(jié)果;整理審核報(bào)告;末次會(huì)議。首次會(huì)議一次總會(huì)議,由參加會(huì)議的主管人員傳達(dá)到相關(guān)人員。時(shí)間不超過30分鐘。目的:起到烘托氣氛的作用;介紹、建立聯(lián)系,明確雙方的責(zé)任,審核日程安排。內(nèi)容和進(jìn)程:
組長(zhǎng)主持。介紹審核員及資格;重申審核的目的和范圍;計(jì)劃的確認(rèn)和調(diào)整說明;簡(jiǎn)要介紹審核的方法和程序;請(qǐng)受審核單位明確聯(lián)絡(luò)員;末次會(huì)議的時(shí)間、參加人員和地點(diǎn)。參加人員:全體審核組成員,實(shí)體主要領(lǐng)導(dǎo),各單位主管,資料員,質(zhì)管員等。要求簽到。審核過程
現(xiàn)場(chǎng)審核流程:信息源通過——取樣收集——信息——證實(shí)——審核證據(jù)——相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)——審核發(fā)現(xiàn)——考察——審核結(jié)論信息的收集和驗(yàn)證a)詢問適當(dāng)?shù)膯栴};b)驗(yàn)證對(duì)問題的回答;c)觀察實(shí)際發(fā)生的情況。信息獲得的渠道
a)審核的目的不僅是檢查體系文件,更重要的是審核文件的要求在實(shí)際工作中的實(shí)施真實(shí)情況。b)和工作人員的面談。c)對(duì)活動(dòng)、周圍工作環(huán)境和條件的觀察。
d)文件:包括有哪些標(biāo)準(zhǔn)、程序、計(jì)劃、方案等控制著這些工作;e)完成這些工作需要使用什么資源,其狀態(tài)如何?·工具設(shè)備的狀態(tài)如何;·需要什么材料,是否合格;·涉及到哪些人,是否合格。f)記錄:如會(huì)議紀(jì)要、審核報(bào)告、測(cè)量結(jié)果等。g)數(shù)據(jù)總結(jié)、分析、效果。h)職能之間的合作、互補(bǔ)情況。i)外部評(píng)價(jià)結(jié)果,如顧客(內(nèi)外)、供應(yīng)方等的反饋意見等。面談:運(yùn)用5W+1H六個(gè)工具。對(duì)每一個(gè)問題的回答都不是一句話就能完成的,他迫使回答人提供更多的信息。提問要點(diǎn):a)應(yīng)對(duì)涉及體系的各層次人員進(jìn)行個(gè)人面談,但不要超出范圍;b)審核應(yīng)當(dāng)在正常的工作時(shí)間和工作地點(diǎn)進(jìn)行;c)在審核之前應(yīng)進(jìn)行努力使面談對(duì)象感到輕松;
d)對(duì)進(jìn)行面談和記筆記的原因做出解釋;e)面談通??梢詮拿嬲剬?duì)象描述他們的工作開始;f)所提問題應(yīng)有答案或預(yù)期反映;g)避免對(duì)答案有偏見的問題;
h)注意措詞,靈話,不要批評(píng)人;i)鼓勵(lì)積極回答問題;j)可能產(chǎn)生誤解時(shí),審核員應(yīng)重述回答者的答話;k)回答者可以糾正答話;l)做好記錄;m)應(yīng)總結(jié)審核的結(jié)論;n)應(yīng)感謝被受審核方的參及和合作。留意聆聽到的資料,必須留意那些沒有說出來的東西。提出的問題盡可能要廣泛,以防止簡(jiǎn)單的“是”或“否”的答案。不能準(zhǔn)確的回答和解釋一些問題——通常不能很好地執(zhí)行,反之則不然。驗(yàn)證的方法:聽、看——抽查足夠數(shù)量的證據(jù)觀察:
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