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文檔簡介
2020年度四川省內(nèi)江市財政監(jiān)督評價中心
決算2020年,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%o(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,內(nèi)江市財政監(jiān)督評價中心共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效管理情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位無50萬以上項目,因此未開展預(yù)算事前績效評估,未編制績效目標(biāo),未開展績效監(jiān)控和績效目標(biāo)評價。第三部分名詞解釋.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指參公管理事業(yè)單位的離退休人員的支出。.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指參公管理事業(yè)單位用于繳納基本醫(yī)療保險的支出。.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指參公管理事業(yè)單位用于集中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為在職職工繳納的住房公積金。.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指按房改政策規(guī)定,向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分附件
內(nèi)江市財政監(jiān)督評價中心
2020年預(yù)算項目支出績效自評報告(本單位不涉及此項工作。)第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分概況4一、基本職能及主要工作4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4\o"CurrentDocument"第二部分度單位決算情況說明5一、收入支出決算總體情況說明5二、收入決算情況說明5三、支出決算情況說明5四、財政撥款收入支出決算總體情況說明5五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明8八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明9九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明9十、其他重要事項的情況說明9\o"CurrentDocument"第三部分名詞解釋11第四部分附件14\o"CurrentDocument"第五部分附表15一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表第一部分單位概況一、職能簡介擬定財政監(jiān)督和績效評價的政策制度。承擔(dān)財稅政策法規(guī)執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。承擔(dān)監(jiān)督檢查會計信息質(zhì)量有關(guān)工作。承擔(dān)績效評價工作,負(fù)責(zé)地方政府債務(wù)及隱形債務(wù)的檢查工作。負(fù)責(zé)財政局內(nèi)部控制管理和內(nèi)部審計工作。二、2020年重點(diǎn)工作完成情況我市財政監(jiān)督工作緊緊圍繞財政中心工作,以深化內(nèi)部控制、強(qiáng)化外部檢查為著力點(diǎn),統(tǒng)籌監(jiān)督力量、創(chuàng)新監(jiān)督方式,抓實專項檢查、強(qiáng)化問題整改,充分發(fā)揮財政監(jiān)督在保障重大財稅政策落實、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范市場秩序、服務(wù)財政改革發(fā)展等方面的積極作用。一是組織開展內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部監(jiān)督工作,全面提升財政內(nèi)部管理水平。二是組織開展財政支持脫貧攻堅政策執(zhí)行情況和“兩不愁三保障”資金專項核查,提高扶貧專項資金管理效益,對扶貧資金開展常態(tài)化監(jiān)督。三是組織開展會計監(jiān)督檢查工作,規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序和會計行為。四是組織開展財政資金使用專項治理,確保巡視組反饋問題得到有效整改,財政資金使用得到進(jìn)一步規(guī)范。五是組織開展減稅降費(fèi)實施效果情況專題調(diào)研工作,確保各項減稅降費(fèi)政策措施落實到位。第二部分2020年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計190.37萬元,與2019年相比減少47.95萬元,下降20.12%,主要變動原因是人員減少。2020支出總計142.60萬元,與2019年相比,減少57.55萬元,下降28.75%。主要變動原因是人員減少。二、收入決算情況說明2020年本年收入合計190.37萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入190.37萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。三、支出決算情況說明2020年本年支出合計142.6萬元,其中:基本支出142.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年財政撥款收入總計190.37萬元,與2019年相比,財政撥款收入減少47.95萬元,下降20.12%。主要變動原因是人員減少。2020年財政撥款支出總計142.6萬元,與2019年相比,財政撥款支出總計減少57.55萬元,下降28.75%。主要變動原因是人員減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出142.6萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少57.55萬元,下降28.75%。主要變動原因是人員減少。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出142.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出116.32萬元,占81.57%;社會保障和就業(yè)(類)支出7.47萬元,占5.24%;衛(wèi)生健康支出&16萬元,占5.72%;住房保障支出10.65萬元,占7.47%o(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況(預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù))2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為142.6,完成預(yù)算74.91%o其中:.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):支出決算為107.42萬元,完成預(yù)算78.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):支出決算為8.90萬元,完成預(yù)算49.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)執(zhí)行中簽訂合同的實際金額支付。.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):支出決算為7.47萬元,完成預(yù)算75.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為7.52萬元,完成預(yù)算72.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):支出決算為0.64萬元,完成預(yù)算100%。.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為10.65萬元,完成預(yù)算70.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.6萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)123.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。日常公用經(jīng)費(fèi)19.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。.七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算11.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是節(jié)約開支。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算0.56萬元,較2019年減少1.53萬元,下降73.44%,原因是節(jié)約開支;其中因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算和2019年持平。.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.56萬元,完成預(yù)算14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少1.25萬元,下降69.34%。主要原因是一是節(jié)約開支車輛使用減少;二是由于疫情防控,外出公務(wù)減少。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。和2019年持平。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.56萬元,較2019年減少1.25萬元,下降69.34%O主要原因一是節(jié)約開支車輛使用減少;二是由于疫情防控,外出公務(wù)減少。主要用于監(jiān)督檢查、下鄉(xiāng)扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.28萬元,
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