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29-南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門(mén)決算目錄第一部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年部門(mén)決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分:名詞解釋

第一部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站概況一、主要職能1、轄區(qū)117條道路清掃、保潔(轄區(qū)道路清掃保潔面積1023.29萬(wàn)m2,其中已實(shí)行常態(tài)化機(jī)掃面積:876.75m2)。2、“五亂”治理,處理各種城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件。3、城市生活垃圾費(fèi)征收,垃圾清運(yùn)(上門(mén)收垃圾服務(wù)單位含單位、小區(qū)、學(xué)校、鋪面約955戶,日清運(yùn)、處理轄區(qū)內(nèi)生活垃圾約390噸)。垃圾清運(yùn)方式:人或車輛統(tǒng)一收集后運(yùn)至科園東十三路中轉(zhuǎn)站壓縮,再轉(zhuǎn)運(yùn)至南寧市平里靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠處理。4、市政設(shè)施維修、保養(yǎng)(市政設(shè)施維修做到“三化”,檢查日?;龊冒踩珮?biāo)識(shí)及時(shí)化,搶修工作快速化)。5、建成區(qū)內(nèi)綠化建設(shè)及養(yǎng)護(hù)(市政道路綠化面積54.51萬(wàn)m2,市政道路綠化覆蓋率約10.05%)。6、轄區(qū)防澇工作。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站決算單位由南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站本級(jí)單位組成,下面沒(méi)有二層決算單位。

第二部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門(mén)決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表此部分另附表格,詳見(jiàn)附件:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門(mén)決算公開(kāi)附表第三部分:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2019年度收入支出決算總體情況(一)本部門(mén)2019年度總收入10449.31萬(wàn)元,其中本年收入10448.67萬(wàn)元,較2018年度決算數(shù)增加939.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.88%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入10345.79萬(wàn)元,為高新區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加913.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.68%,主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。2.事業(yè)收入0元,主要原因是本部門(mén)為公共事業(yè)部門(mén),為財(cái)政全額撥款,一直以來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。3.經(jīng)營(yíng)收入0元,主要原因是本部門(mén)為公共事業(yè)部門(mén),為財(cái)政全額撥款,一直以來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。4.其他收入102.87萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加26.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.77%,主要原因是銀行存款利息收入和南寧市城管局下?lián)?019年春節(jié)慰問(wèn)金。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要原因是本部門(mén)為公共事業(yè)部門(mén),為財(cái)政全額撥款,一直以來(lái)使用零余額賬號(hào),收支平衡,無(wú)收支差額。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬(wàn)元,為以前年度其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)本部門(mén)2019年度總支出10449.31萬(wàn)元,其中本年支出10447.85萬(wàn)元,較2018年度決算數(shù)增加936.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.84%。支出具體情況如下:1.一般公共服務(wù)支出(類)305.80萬(wàn)元:主要用于專用設(shè)備購(gòu)置。較2018年度決算數(shù)增加305.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是購(gòu)置專用設(shè)備。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)935.21萬(wàn)元:主要用于人員社保支出,較2018年度決算數(shù)增加22.81萬(wàn)元,增加2.50%。主要原因?yàn)槿藛T增加、社保系數(shù)調(diào)整。3.衛(wèi)生健康支出(類)286.90萬(wàn)元:主要用于人員醫(yī)保支出,較2018年度決算數(shù)減少31.39萬(wàn)元,下降9.86%。主要原因?yàn)獒t(yī)保系數(shù)調(diào)整。4.節(jié)能環(huán)保支出(類)1645.53萬(wàn)元,為城中村環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)。較2018年度決算數(shù)減少419.24萬(wàn)元,下降20.30%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少、環(huán)衛(wèi)工人社保支出減少。5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)6874.70萬(wàn)元,為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物等支出。較2018年度決算數(shù)增加1058.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.20%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。6.農(nóng)林水支出(類)0.87萬(wàn)元,為防洪支出等。較2017年度決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)569.23%,主要原因是防內(nèi)澇支出增加。7.住房保障支出398.84萬(wàn)元,主要用于繳納人員住房公積金。8.結(jié)余分配0元。9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.46萬(wàn)元,較2018年度決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.16%,主要原因是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度一般公共預(yù)算支出10345.79萬(wàn)元,較2018年度決算數(shù)增加913.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.68%。其中:基本支出6959.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3386.58萬(wàn)元。南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為10301.85萬(wàn)元,支出決算為10345.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.42%。(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為0元,支出決算為305.8萬(wàn)元,超出年初預(yù)算305.8萬(wàn)元。具體情況如下:1.一般行政管理事務(wù)支出(項(xiàng)級(jí))年初預(yù)算為0元,支出決算為305.8萬(wàn)元,超出年初預(yù)算305.8萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算調(diào)整,用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備及車輛的采購(gòu)。(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1182.66萬(wàn)元,支出決算為935.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.08%,用于繳納人員社保金。(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為420.57萬(wàn)元,支出決算為286.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.22%,主要用于繳納人員醫(yī)保金。(四)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為2270.66萬(wàn)元,支出決算為1645.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.47%,主要用于城中村的環(huán)境衛(wèi)生工作。(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(項(xiàng))年初預(yù)算為245.69萬(wàn)元,支出決算為131.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53.65%,主要用于管理人員薪酬、辦公經(jīng)費(fèi)的支出。(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(項(xiàng))年初預(yù)算為9.81萬(wàn)元,支出決算為52.79萬(wàn)元,超出年初預(yù)算42.98萬(wàn)元,主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備及辦公設(shè)備的采購(gòu)。(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0元,決算為445.89萬(wàn)元,超出年初預(yù)算445.89萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建筑垃圾的清理。(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為34萬(wàn)元,決算為14.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的42.09%,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路雨水井清理等。(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為5508.78萬(wàn)元,決算為6127.84萬(wàn)元、完成年初預(yù)算的111.24%,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路保潔、垃圾清運(yùn)、揚(yáng)塵整治等。(十)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))年初預(yù)算為5.0萬(wàn)元,支出決算為0.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的17.4%,主要用于購(gòu)買防洪物資及器材的維修維護(hù)。(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為624.74萬(wàn)元,支出決算數(shù)398.84萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的63.84%,主要用于繳納人員住房公積金。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6959.22萬(wàn)元,支出具體情況如下:工資福利支出6825.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.81%。主要原因是社保比率減少。(二)商品和服務(wù)支出134.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.91%。主要原因是辦公費(fèi)增加。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度政府性基金支出為0元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)年初預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元、完成度為0%。上年支出數(shù)0.04萬(wàn)元,減少0.04萬(wàn)元,下降100%,原因公車改革,取消公務(wù)車輛配置。具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,公務(wù)用車運(yùn)行支出0元。2019年,南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0元。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本部門(mén)屬于事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額466.94萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出466.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,并做好與政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車輛108輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車105輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備25臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2019年度本級(jí)環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、本級(jí)固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金1916.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.19%。共組織對(duì)“2019年度本級(jí)環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、本級(jí)固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1916.9萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體情況為各項(xiàng)指標(biāo)完成良好,達(dá)到優(yōu)等次指標(biāo)值;項(xiàng)目設(shè)立有依據(jù)、項(xiàng)目具體明確;資產(chǎn)管理有辦法、制度健全完善;項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定,項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù),項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、監(jiān)理、驗(yàn)收等嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定;資產(chǎn)購(gòu)置執(zhí)行政府統(tǒng)一采購(gòu),檔案材料齊全、規(guī)范;產(chǎn)品質(zhì)量把控好,符合采購(gòu)合同要求;資金分配合理、使用管理安全到位;資金管理制度健全,且經(jīng)費(fèi)使用合理的,投入有保障;預(yù)算支出時(shí)序進(jìn)度符合實(shí)際、全年支出率達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效的考評(píng),我們基本達(dá)到預(yù)期的效果:良好地控制固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目成本;保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高環(huán)衛(wèi)工作效率,為居民提供良好的工作、生活環(huán)境;在生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化環(huán)境、減少污染。2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),本級(jí)固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分為97.78分,本級(jí)環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為99.98分。全年預(yù)算數(shù)為1486.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1916.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的128.92%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:通過(guò)對(duì)環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用過(guò)程中計(jì)劃執(zhí)行情況、制度建設(shè)執(zhí)行情況、政府采購(gòu)執(zhí)行情況和資金預(yù)算管理情況等指標(biāo)進(jìn)行考評(píng),在保障環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛正常運(yùn)行的同時(shí),合理控制成本,規(guī)范資產(chǎn)配置行為。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:年初預(yù)算專項(xiàng)資金1486.9萬(wàn)元,1-6月累計(jì)支出651.89萬(wàn)元支出率43.98%;1-9月累計(jì)支出1178.44萬(wàn)元,支出率79.25%;1-12月累計(jì)支出1897.65萬(wàn)元,支出率127.62%。1-6月累計(jì)支出率較低的主要原因是,2019年年初管委會(huì)對(duì)各個(gè)單位的預(yù)算進(jìn)行批復(fù),再由財(cái)政局國(guó)資科將各部門(mén)的資產(chǎn)配置預(yù)算表批復(fù)到各單位。因此固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目從2019年3月才開(kāi)始正式開(kāi)展,導(dǎo)致第一、第二季度累計(jì)支出率都比較低。直到第三、第四季度支出率才有所提升。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。繼續(xù)探索研究相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定,建立更完整的、科學(xué)的指標(biāo)體系,提升整體績(jī)效管理水平。二是強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。財(cái)政局廣泛宣傳政策的同時(shí),財(cái)務(wù)人員需要進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念,共同營(yíng)造績(jī)效的財(cái)政管理環(huán)境。三是增加財(cái)政績(jī)效管理培訓(xùn)。由于績(jī)效管理實(shí)行年限較短,建議財(cái)政局多開(kāi)展績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流,為各部門(mén)提供相互交流的機(jī)會(huì)。夯實(shí)工作基礎(chǔ),提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于

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