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文檔簡介
PAGE如何建立全球領先的內控風險管理體系——全國高級內部控制和風險管理實戰(zhàn)訓練營【課程背景】按照財政部、證監(jiān)會等部委的相關工作部署,2013年企業(yè)內部控制和風險管理工作已經在中央企業(yè)及國有大中型企業(yè)以及上市公司中全面鋪開。企業(yè)內部控制工作涵蓋了企業(yè)全員、全流程,涉及面廣、錯綜復雜,企業(yè)急需要有自己的“明白人”來為企業(yè)一把手制定內控相關決策出謀劃策,協(xié)調、指揮中介服務機構提供風險評估和其他技術支持,牽頭企業(yè)內部各部門協(xié)同合作落實內控職責,并組織企業(yè)開展內部控制自我評價工作。但目前企業(yè)中具備以上綜合能力的內控管理和風險管理為企業(yè)創(chuàng)造價值人才仍非常稀缺。依據(jù)國家中長期人才戰(zhàn)略規(guī)劃的精神要求,集十余年風險管理和內部控制高端培訓經驗,以及與國內政策制定及監(jiān)管機構、內控最佳實踐企業(yè)、行業(yè)組織、理論及學術界的緊密合作優(yōu)勢,隆重推出“高級內部控制風險管理為企業(yè)創(chuàng)造價值專業(yè)人才培養(yǎng)工程項目”,著力打造一批具備宏觀戰(zhàn)略思維以及國際視野,熟悉國際國內相關規(guī)范要求,精通風險識別、評估和應對的工具和方法、掌握風險信息系統(tǒng)建設的復合型內控管理高端人才。該項目已納入崗位培訓管理體系,成為國家高級內控和風險管理為企業(yè)創(chuàng)造價值人才培養(yǎng)的重要工程之一?!居柧殸I目標學員】公司總經理等管理層,中高層管理人員;內部控制總監(jiān)、內審總監(jiān)、;內控部、內審部相關人員;各部門主管以及部門內控、內審人員;會計事務所相關工作人員(建議企業(yè)組建高層團隊集體報名參會,以便于迅速形成共識,并保證信息的有效傳達與對稱)?!居柧殸I安排】項目由多個模塊培訓內容組成,共4天課時,每次集訓2天課時,每月集訓一次。訓練營安排采取全封閉式教學管理模式,中途不插班,課程不循環(huán),請各單位接本通知后,將本通知及時轉發(fā)給下屬單位,各企業(yè)根據(jù)培訓需求安排符合招生條件的相關人員抓緊時間組織報名工作等事宜。
【開課時間地點】第一次2013年4月26—27日北京萬方苑國際酒店(25日全天報到)第二次2013年5月24—25日北京萬方苑國際酒店(23日全天報到)【收費標準】每位學員培訓費8800元/人(含4天課時、午餐費、資料費、培訓費、咨詢費等)。單次學員培訓費5000元/人(含2天課時、午餐費、資料費、培訓費、咨詢費等)。主辦:華晟培訓報名動先生QQ:476304896附件一:【訓練營課程大綱】三、內部控制和風險管理實務——控制手段體系(1)企業(yè)管理報告及內部信息傳遞環(huán)節(jié)的內控實務 管理報告體系的內部控制與風險管理 案例討論:國內企業(yè)在管理報告的分析存在哪些分析?如何應對? 內部信息傳遞環(huán)節(jié)風險點介紹,示例(2)企業(yè)全面預算的內部控制和風險管理 全面預算的內部控制和風險管理重點 全面預算工作的實際控制目標 案例分享:某集團是如何將內控應用到全面預算管理建設中(3)企業(yè)信息系統(tǒng)的內部控制和風險管理 信息系統(tǒng)隱藏更多的風險 信息系統(tǒng)的內部控制和風險管理要點 信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)的風險點介紹 案例討論:如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)訓練營第四天:內部控制和風險管理建立后的運行、檢查、評價一、內部控制和風險管理建設后的有效運行(1)內部控制和風險管理的分部門檢查方法(2)內部控制和風險管理手冊與執(zhí)行效果測試(3)將內部控制和風險管理手冊融入企業(yè)管理的日常工作(4)企業(yè)內部控制和風險管理文化建設二、內部控制和風險管理實施考核與評價(1)內部控制和風險管理的實施效果測試(2)內部控制和風險管理實施結果檢查(3)內部控制和風險管理考核方法(4)內部控制和風險管理的績效評價與薪酬考核三、內部控制和風險管理評價工作的內容和方法(1)內部控制和風險管理評價機構的設置條件及具體要求(2)常見的內部控制和風險管理評價形式及優(yōu)缺點分析(3)內部控制和風險管理評價涉及到的相關方及其職責分工(4)如何制定有效的內部控制和風險管理評價工作方案(5)內部控制和風險管理評價指標體系構建(6)公司層面關鍵控制點的評價與相關指標(7)業(yè)務流程層面關鍵控制點的評價與相關指標(8)內部控制和風險管理評價常用方法:資料分析、問卷調查、穿行測試、實地檢查等四、訓練營探討、提問、交流【主講專家】王煒:價值內部控制創(chuàng)始人、價值風險管理創(chuàng)始人、財政部會計司、證監(jiān)會會計部《我國境內外同時上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內控規(guī)范體系情況分析報告》起草人、財政部內部控制操作標準制訂專家、財政部內部控制自我評價報告工作輔導專家、財政部內部控制自我評價報告工作指導專家、國資委風險管理特約顧問、中國管理科學研究院內部控制與風險管理研究所主任、著名企業(yè)風險管理咨詢專家、職業(yè)經理人(內部控制)人才測評專家委員會委員、中國人民大學客座教授、清華大學特邀講師、浙江大學特邀講師、中央廣播電視大學信用教材評審專家、長期服務于國內大中型企業(yè)的內控與風險管理工作。孫犁:曾任某集團公司本部財務總監(jiān),實戰(zhàn)培訓師授課師資還包括財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、銀監(jiān)會等部門的領導等。報名表附件四:我報名參加以下課程Pleaseregisterforme課程名稱內部控制和風險管理實戰(zhàn)訓練營SeminarName:課程日期2013年4月26-27日□Date:2013年5月24-25日□報名學員信息RegistrantInformation中文姓名Name(CN)英文姓名Name(EN)性別Gender部門Dept.職務Title電話Tel電子郵件E-mail公司名稱Organization:公司電話OfficeTel:公司傳真Fax:公司地址Address
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