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文檔簡介

PAGE管理制度安全標準化自評管理制度文件代碼8.1-2014/00替代文件頒布部門EHS生效日期2013年1月1日起草人凌雨鷗簽名:年月日審核人龔躍明簽名:年月日格式審查張寧簽名:年月日批準人楊辛簽名:年月日分發(fā)范圍行政人事部〔1〕質量管理部〔1〕生產管理部〔1〕物控部〔1〕EHS〔1〕財務部〔1〕副本號回顧日期目的為做好公司安全標準化運行自評工作,完善職業(yè)健康安全管理體系,改進企業(yè)安全管理制度,實現企業(yè)安全生產管理制度化、規(guī)范化、標準化,對安全標準化的實施情況進行檢查和評價,及時發(fā)現問題并采取糾正措施,使安全標準化得到持續(xù)有效的實施,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司安全標準化的自評。職責公司安全標準化自評小組負責安全標準化工作的有效實施,并對其進行監(jiān)督管理。EHS部負責安全標準化工作的具體監(jiān)督管理,并定期組織進行安全標準化工作考評,確保安全標準化工作的持續(xù)開展。內容公司成立安全標準化自評小組。組長:安全負責人成員:EHS專員、各部門負責人公司各部門應按照《安全標準化規(guī)范》要求,認真貫徹執(zhí)行規(guī)范內容,并建立相應的臺賬、記錄和檔案等。每年年底,EHS部制定安全生產標準化自評計劃,并經自評小組組長審批同意后,進行自評工作。部組織自評小組成員分組對公司各部門進行自評檢查,檢查表見《安全生產標準化評審標準檢查表》。EHS部將各自評小組檢查結果統(tǒng)計匯總后,形成年度自評報告并報自評組長審批同意后報當地安監(jiān)部門備案。自評的內容主要有:安全生產方針、目標的實現情況;法律法規(guī)與管理制度的遵守情況;重大風險管理及措施的落實情況;事故、事件的管理情況;安全標準化運行的符合性、適宜性、有效性;各種安全生產考核記錄;安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況;本年度各種檢查情況;隱患整改情況;自評報告。自評后自評小組應評審所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。糾正措施對需組織整改的問題,由自評小組以糾正與預防措施下達到責任部門,限期完成。自評小組對實施情況進行跟蹤確認。EHS部將自評發(fā)現的問題和整改要求匯總后,提出進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施,不斷強化安全管理,持續(xù)改進安全管理績效,實現安全長效機制。獎懲自評過程中,對于表現突出的部門給予一定的獎勵,以示鼓勵。對于問題較多的部門給予扣分處罰

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