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文檔簡介
酒店餐廳收款工作流程酒店餐廳收款工作流程
(一)崗位工作
1、開市前,后搞好收款崗內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生。
2、上班前查看當(dāng)天所需的零錢。
3、上、下班做好交接班工作,若在結(jié)帳高峰時(shí),應(yīng)主動協(xié)助當(dāng)班收款做好收款工作。
4、根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開列帳單收費(fèi)。
5、不得擅自取長補(bǔ)短,長短款應(yīng)按規(guī)定如實(shí)反映,結(jié)算款項(xiàng)及營業(yè)收入不拖欠,客離帳清。
6、工作時(shí)間不帶私人款項(xiàng)上崗,不擅自套換外幣。
7、不向無關(guān)人員泄漏有關(guān)餐廳營業(yè)收入情況、資料及收據(jù)。
8、愛護(hù)公物,妥善使用和保管收款員的財(cái)物,做好收款員的防盜防火安全。
9、投款時(shí)填寫好投款報(bào)告(姓名、部門、袋數(shù))投款須交稽核,并在報(bào)告上簽名。
(二)房間輸單
1、客人憑信用卡或房匙卡簽單,核對姓名、房號等程序由服務(wù)員完成后收款員根據(jù)客人已簽的帳單在收銀機(jī)直接入數(shù)或報(bào)輸單。
2、如輸單系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能輸單時(shí),收款員應(yīng)報(bào)總臺收款員抄記,以免造成走單,待輸單系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí),應(yīng)將未輸?shù)膯渭皶r(shí)補(bǔ)輸。
3、輸單時(shí)如發(fā)現(xiàn)客人新簽的名與電腦不符時(shí),需問清服務(wù)員有否核清房號,原則上散客按客人實(shí)住房號輸單。
4、輸單的費(fèi)用超過壹仟元以上的需報(bào)總臺收款。
5、凡費(fèi)用屬長包房帳單的費(fèi)用需按規(guī)定給予優(yōu)惠。
(一)稽核崗位責(zé)任:
負(fù)責(zé)對酒店各部門的收入進(jìn)行稽核,向上級提供準(zhǔn)確的經(jīng)營信息,不放過任何錯(cuò)數(shù)或漏收數(shù),保證每一筆的營業(yè)收入能準(zhǔn)確無誤,并對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行控制、審核。
(二)操作規(guī)程:
1、房租的核查
*1打印房租報(bào)表,檢查每間房是否有房租,是否重房租,是否有疑問房租;
*2檢查更改房租報(bào)表;
*3每天會同客房中心核對并抽查五間房。
2、檢查當(dāng)天入住客人的房租情況
*1打印當(dāng)天入住情況報(bào)告,用登記卡檢查報(bào)表所顯示的客人姓名是否已入電腦,如有登記卡,而報(bào)表上沒有顯示,就要檢查電腦是否已入,如報(bào)表有顯示而沒有登記卡,則要前臺補(bǔ)登記卡。同時(shí)檢查客人入住日期,離店日期,房價(jià)是否正確。
*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人,用訂房單對報(bào)表是否開了房租帳號,外結(jié)帳是否正確,訂單上應(yīng)寫酒店名稱,入住天數(shù),入住日期,房間種類加床、人數(shù)、訂餐結(jié)算方式,旅行社印章。該訂房單是否可報(bào)帳,特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。
*3檢查批條:按"接待有關(guān)人員房租、餐費(fèi)規(guī)定"檢查批條,凡有折頭的房租都應(yīng)有批條。批條上應(yīng)寫明客人姓名、房號、入住日期、折扣、申請人、批準(zhǔn)人?;撕瞬闀r(shí)應(yīng)注意批準(zhǔn)人是否符合權(quán)限范圍。
3、核對團(tuán)體資料:
*1核對旅行社的訂房資料與酒店開房資料是否一致,訂房的資料包括團(tuán)名、房數(shù)、日期、加床人數(shù)、訂餐、結(jié)算方式、房號名單、國內(nèi)單位的團(tuán)應(yīng)有房價(jià)批條。
*2按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租,訂餐是否準(zhǔn)確,轉(zhuǎn)帳是否準(zhǔn)確。
*3按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租、訂餐是否準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)帳號是否準(zhǔn)確。
4、核對加床并打印加床報(bào)告:
*1用加床單核對報(bào)表,客房服務(wù)中心每天在凌晨1:00前交樓層加床報(bào)表;
*2對交了加床通知單,但無入電腦的,收款應(yīng)立即給予補(bǔ)入電腦。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情況、入住人數(shù)是否一致,如不一致則應(yīng)查清后改正。
5、核查收款員報(bào)表:
(一)餐廳收款
1、營業(yè)日報(bào)表:應(yīng)有餐廳名稱、日期、班次、收入項(xiàng)目、分類、人數(shù)、餐價(jià)、各類收入單數(shù),起止帳單號碼、收款員簽名。
2、收款報(bào)告的查核:
*1收款報(bào)表應(yīng)與電腦紙帶內(nèi)容一致;
*2檢查報(bào)表的每一種結(jié)算方式與帳單的結(jié)算方式一致,另將房間簽單,轉(zhuǎn)帳數(shù)分開一聯(lián)插單。
*3帳單(發(fā)票):要蓋上餐廳收款章,收銀員簽名,三聯(lián)發(fā)票附在帳單上帳單齊全蓋到本印,發(fā)票金額不能大于帳單金額。
*4欠單:報(bào)總經(jīng)理室?guī)ず推渌麍?bào)帳如未有有效人簽名,要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號碼、金額,記錄在欠單本上。
*5收預(yù)付款,收預(yù)付款要檢查是否已入機(jī),并在預(yù)付金記錄簿上簽名。
*6沖預(yù)付款:沖預(yù)付款要檢查做報(bào)表的收款員是否有寫明退款及簽名,并檢查收預(yù)付當(dāng)天記錄,交齊預(yù)付單。
*7報(bào)帳、報(bào)帳單要抄在轉(zhuǎn)帳本上,并核對資料可否報(bào)帳及簽名。
(二)前臺收款
1、營業(yè)日報(bào)表,營業(yè)日報(bào)表應(yīng)包括收款日期,各項(xiàng)收入分類、牌價(jià)、各類收入單數(shù),起止號碼及收款員簽名,凡插袋的帳單一定要主管簽名確認(rèn),并在報(bào)表上反映。
2、收款報(bào)表:將收款單累加一個(gè)總數(shù)與收款報(bào)表的總數(shù)核對,然后用收款報(bào)表與電腦報(bào)表的數(shù)核對,平數(shù)即可。
3、帳單:每一張打印的帳單都應(yīng)有收款員簽名及蓋上相應(yīng)的印章,附件單應(yīng)蓋副本印。
4、退款單:退款單應(yīng)有客人交還的預(yù)付款帳單和客人簽名,還應(yīng)有主管簽名和收款員簽名,如客人無預(yù)付單,要由客人在退款單上注明遺失預(yù)付單。
5、調(diào)數(shù)(AD)單,調(diào)數(shù)單要有大堂副理或收款主管確認(rèn)。
*6、陪同退款:所有陪同退款的單要有總經(jīng)理的批條;
7、轉(zhuǎn)帳單:核對每份轉(zhuǎn)帳單的金額是否按合同或規(guī)定計(jì)算并附上報(bào)帳資料,各收款員在報(bào)表"√"單后,在報(bào)表內(nèi)簽名與帳單夾在一起置于轉(zhuǎn)帳夾內(nèi)。
8、帳單的管理,檢查各收款員的帳單是否連號。
(三)平數(shù)
1、入數(shù):每天開機(jī)后應(yīng)先做備份,將所有
收款點(diǎn)的報(bào)表輸入在中文機(jī)里,然后改日期,改牌價(jià),入數(shù)完后要做批處理。
2、批處理:在電腦做批處理,然后打出每日報(bào)表。
3、平現(xiàn)金:使出納日報(bào)表與每日報(bào)表的現(xiàn)金數(shù),卡數(shù)相對。
4、平雜項(xiàng):用收款報(bào)表與每日報(bào)表的各項(xiàng)核對。
5、文件處理:以上各數(shù)準(zhǔn)確后即可進(jìn)行文件處理。
6、平轉(zhuǎn)帳數(shù):看各收款員報(bào)表累計(jì)是否等于文件處理前平數(shù)的報(bào)表,平數(shù)后交主管。
會計(jì)科目名稱
(1)資產(chǎn)類
流動資產(chǎn):*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應(yīng)收帳*5委托銀行收款*6購貨定金*7待攤費(fèi)用*8預(yù)提費(fèi)用
固定資產(chǎn):*1固定資產(chǎn)(開業(yè)前)(開業(yè)后)*2累計(jì)折舊:在建工程,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):*1開辦費(fèi)
(2)負(fù)債類
流動負(fù)債:*1應(yīng)付帳*2應(yīng)付工資*3應(yīng)付稅金*4應(yīng)計(jì)費(fèi)用*5已收訂金*6待退訂金*7準(zhǔn)備金*8預(yù)算大維修
長期負(fù)債:*1長期負(fù)債
短期負(fù)債:*1短期負(fù)債
資本類:本年利潤末分配利潤
(3)損益類
營業(yè)損益:*1營業(yè)收入*2營業(yè)稅金*3營業(yè)費(fèi)用*4末分配費(fèi)用*5非營業(yè)費(fèi)用*6營業(yè)外收支
篇2:餐廳收款領(lǐng)班崗位職責(zé)五
餐廳收款領(lǐng)班崗位職責(zé)5
職務(wù):餐廳收款領(lǐng)班
報(bào)告上級:前臺收款主管
督導(dǎo)下級:餐廳收款員
職責(zé)規(guī)范:
1、帳單和憑證的審核。
2、餐飲收入報(bào)表的審核。
(1)審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。
(2)審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。
(3)檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。
(4)審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。
(5)審核高級員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。
(6)審核餐飲的折扣,項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。
篇3:酒店餐廳收款員崗位職責(zé)(五)
酒店餐廳收款員崗位職責(zé)(五)
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理規(guī)定及崗位工作程序。
2、嚴(yán)守以工作之便出現(xiàn)吃喝現(xiàn)象。
3、每日收入的現(xiàn)金必須與帳單核對相符,出現(xiàn)長短款即時(shí)向上匯報(bào)
4、按規(guī)定使用計(jì)算器,驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備,做好吧臺內(nèi)清潔工作。
5、準(zhǔn)確填寫帳單,及時(shí)辦理客人結(jié)帳手續(xù),在結(jié)帳時(shí)做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收。
6、開餐前,向會計(jì)領(lǐng)取當(dāng)天備用金及收據(jù)。
7、下班前,必須清點(diǎn)當(dāng)天收入及備用金,做到錢帳相符,及時(shí)做出餐飲收入統(tǒng)計(jì)表,按規(guī)定時(shí)間向會計(jì)交接。
8、當(dāng)班時(shí)保管各種收據(jù),票證及現(xiàn)金
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
篇4:酒店餐廳收款員職責(zé)(三)
酒店餐廳收款員職責(zé)(三)
(1)職責(zé)
①負(fù)責(zé)在餐廳飲食銷售活動中顧客結(jié)賬收款。
②負(fù)責(zé)將顧客用轉(zhuǎn)賬方式、支票或信用卡結(jié)賬的賬單轉(zhuǎn)送前臺收款處或會計(jì)部。
③核實(shí)賬單及信用卡。
(2)業(yè)務(wù)要求
①能識別各國家貨幣的真?zhèn)?,熟悉和掌握各國貨?/p>
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