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文檔簡(jiǎn)介

退稅申請(qǐng)書15篇退稅申請(qǐng)書1

金昌市國(guó)稅局:

20______年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

請(qǐng)給予批復(fù)!

納稅識(shí)別號(hào):_________

納稅編碼號(hào):_________

開(kāi)戶行名稱:_________

開(kāi)戶行收款帳號(hào):_________

申請(qǐng)退款金額:Y3200元

稅款所屬期:20______年9月

申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司

20______年2月21日

退稅申請(qǐng)書2

xxx稅局:

本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開(kāi)戶行:**銀行

銀行賬號(hào):********

特此說(shuō)明!

申請(qǐng)公司:XXX

日期:20xx年X月XX日

退稅申請(qǐng)書3

連云港地稅局:

20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxxxxxx公司

20xx年xx月xx日

個(gè)人所得稅退稅資料和退稅申請(qǐng)

退回個(gè)人所得稅所需要的資料:

1.經(jīng)辦人身份證原件,復(fù)印件(兩份)

2.退稅申請(qǐng)(兩份,蓋章)見(jiàn)下文

3.繳稅的銀行回單

4.收入退還審查表(稅務(wù)局領(lǐng)取,一式四份,蓋章)將資料準(zhǔn)備齊全,到地稅局辦理退稅

關(guān)于xx公司x月份個(gè)人所得稅退稅的申請(qǐng)

連云港地稅局:20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的'個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中?,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxx公司

20xx年x月x日

退稅申請(qǐng)書4

____市____區(qū)國(guó)稅局:

茲有________有限公司,稅號(hào):____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

望批準(zhǔn)!

申請(qǐng)人:________有限公司

日期:20____年____月____日

退稅申請(qǐng)書5

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

____________有限公司

____年____月____日

退稅申請(qǐng)書6

____國(guó)稅局:

我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

退稅申請(qǐng)書7

xxxx國(guó)稅局:

茲有杭州xxxx有限公司,稅號(hào):330103768xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。

特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。

望批準(zhǔn)!

xxx

20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書8

XXXX稅局:

本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):XXx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開(kāi)戶行:銀行

銀行賬號(hào):XXXX

特此說(shuō)明!

XX單位

20xx年7月25日

退稅申請(qǐng)書9

xx市xx區(qū)國(guó)稅局:

茲有xx有限公司,稅號(hào):xxxx。20xx年銷售收入:xx元,20xx應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。

根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。

望批準(zhǔn)!

申請(qǐng)人:xx有限公司

日期:20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書10

****國(guó)稅局:

我公司是*************(基本情況)。

根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

**********公司(公章)

年月日

退稅申請(qǐng)書11

xxx稅局:

因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開(kāi)戶行:xx銀行

銀行賬號(hào):xxxxxxxx

特此說(shuō)明!

此致

敬禮

申請(qǐng)公司:XXX

日期:20xx年X月XX日

退稅申請(qǐng)書12

國(guó)家稅務(wù)局:

我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅x元。

特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

附送資料:

1、20xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

xxx有限公司

20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書13

_______稅務(wù)局:

我公司為_(kāi)______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補(bǔ)_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

以上妥否,請(qǐng)批示。

申請(qǐng)人:_______單位

_______年_______月_______日

退稅申請(qǐng)書14

xx稅局:

本公司****。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

請(qǐng)予核準(zhǔn)。

特此說(shuō)明!

xx單位

xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書15

______________海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。

3.申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

4.取款人姓名:____________________________________________________________

5.取款人單位:____________________________________________________________

6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________

申請(qǐng)人簽章:______________________________

_______

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