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文檔簡介
外購件采購流程1目的為了確保外購整機和配套采購信息準確,明確采購過程職責權(quán)限,規(guī)范采購操作步驟,符合信息系統(tǒng)要求,更好滿足生產(chǎn)、物流、銷售需求,特制訂本程序。2范圍本程序適用于外購整機和配套物料整個采購過程。定義本程序采用了GB/T19000-2000idtISO90002008《質(zhì)量管理體系基礎和術語》標準中的定義及下述定義。7.4.1采購過程指的是采購部門應確保產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。3職責3.1采購員執(zhí)行請購單,簽訂執(zhí)行合同,按時保質(zhì)保量完成采購任務。3.2質(zhì)量中心負責開展進料質(zhì)量檢驗和控制,并跟蹤《不合格處理單》執(zhí)行進度;3.3倉儲部按照《外購物料入庫操作程序》,進行清點驗證型號和數(shù)量,進行庫存日常保養(yǎng)和數(shù)據(jù)管理;生產(chǎn)中心執(zhí)行生產(chǎn)反饋的不合格處理通知;品質(zhì)部協(xié)助提供技術支持和圖紙審核;必要時開展技術工藝指導;3.6物流部負責催貨落實,通知物資回廠,貨物裝卸,執(zhí)行物流返修的不合格處理;物流中心計劃組負責執(zhí)行配套物料回廠計劃,并通知物料回廠;銷售中心備貨組負責審核客戶需求,制作備提貨單,5程序內(nèi)容5.1請購需求確定階段5.1.1銷售中心參照《可售產(chǎn)品一覽表》和《公司機型備貨周期表》對于短于常規(guī)備貨周期的貨物在下單當日向生產(chǎn)管理中心提出《短于周期備貨申請書》;5.1.2采購員負責審核《短于周期備貨申請書》,經(jīng)物流中心落實庫存調(diào)配結(jié)果后反饋至生管中心,無庫存的情況下,采購員負責確定最短供貨周期)等情況后,2個小時內(nèi)反饋至生管中心;5.1.3對于可售產(chǎn)品一覽表之外的機型和配件,業(yè)務人員經(jīng)銷管部門審核后下單當日向生產(chǎn)管理中心提出《非標產(chǎn)品銷售申請書》;5.1.4整機和配套采購員負責審核《非標產(chǎn)品銷售申請書》,經(jīng)與戰(zhàn)略采購協(xié)商供應商開發(fā)情況后,收到戰(zhàn)略采購回復后2個小時內(nèi)反饋至生管中心;5.1.5待型號和周期確認無誤后,銷售中心備貨制單員,編制備貨單和直開提貨單;并負責錄入外購類物資的《請購單》;5.1.6生管中心負責下單當日分解并下發(fā)備貨單,包含主機備貨單和配件備貨單,直開提貨單不經(jīng)分級直接下發(fā)生產(chǎn)、采購、物流等部門;5.1.7物流中心配套計劃員收到備貨單后,根據(jù)二十日發(fā)貨計劃和特殊需求,進行采購計劃分析,每周定期下發(fā)《配套物料采購計劃》,并填寫配套物資《請購單》;5.2請購單審批階段5.2.1采購員收到采購任務后,根據(jù)采購中心提供的《現(xiàn)有供應商廠家》開始選擇現(xiàn)有供應商,若相應原料無常規(guī)供應商,采購員需在一個工作日向采購部門提交《供應商開發(fā)申請書》,采購中心在3個工作日內(nèi)向執(zhí)行采購反饋結(jié)果,詳見《供應商開發(fā)流程》5.2.2采購員收到請購單,根據(jù)貨物采購周期,按照公司已有的《采購合同模板》合理選擇時機并在一個工作日內(nèi)與供應商簽訂《整機采購合同》;5.2.3采購員收到配套物料請購單后,復核型號數(shù)量無誤后一個工作日內(nèi)與供應商簽訂《配套采購合同》;采購合同執(zhí)行階段5.3.1采購員簽訂合同后,有計劃的追蹤了解供應商生產(chǎn)制作進度,督促落實供應商按時保質(zhì)完成送貨,必要時需駐廠查看督促;重要物資填寫《采購合同執(zhí)行進度追蹤表》5.3.2物流部備貨內(nèi)勤結(jié)合倉庫庫存和發(fā)貨需求,經(jīng)合理安排調(diào)配,收到發(fā)貨計劃4個小時內(nèi)向整機和配套采購員填寫《催貨通知書》;5.3.3采購員經(jīng)落實供應商預計到廠日期后,一個工作日簽字回執(zhí)《催貨通知書》;必要時了解查看現(xiàn)有庫存和在途計劃,并作出調(diào)配調(diào)整建議;5.3.4物流收到《催貨通知書》匯總自制貨物進度,反饋給跟單部并追蹤客戶預計發(fā)貨周期,并協(xié)助完成國貿(mào)海運訂艙工作;5.3.5采購員收到物流部訂艙協(xié)助通知后,四個工作內(nèi)要求供應商提供貨物的發(fā)貨包裝尺寸、重量等預發(fā)貨清單,轉(zhuǎn)交給物流中心物流部備貨內(nèi)勤;5.3.6合同執(zhí)行期間,采購員對于供應商遇到的技術問題和需求核實的疑問,需在一個工作日通知技術人員和備貨咨詢?nèi)寺?lián)系解決,送貨前兩周未得到反饋向部門經(jīng)理匯報預警;發(fā)貨準備階段5.4.1海運組完成訂艙后,向物流傳遞《裝箱時間確認單》物流部備貨內(nèi)勤填寫《到貨通知書》通知給采購員進行發(fā)貨準備;5.4.2對于配套物料,物流中心計劃組結(jié)合發(fā)貨需求和庫存,在不影響發(fā)貨的前提下,合理安排向配套采購員下發(fā)《物料回廠通知書》;5.4.3采購員收到到貨通知,一個工作日內(nèi)反饋供應商送貨到廠時間;若出現(xiàn)到廠時間不滿足裝箱時間要求,反饋給物流內(nèi)勤,進而通知海運組修改船期;5.4.4送貨時間滿足后,采購員填寫《預付款單》,經(jīng)部門經(jīng)理審批后通知財務支付預付款,同時到貨前三天反饋物流內(nèi)勤運輸時間和到廠日期,并通知倉庫準備收貨卸貨;送貨結(jié)算階段5.5.1供應商到廠,倉庫核實到貨通知后,通知物流部裝卸班組卸貨,原則上上班時間到貨當天完成卸貨,當天下班時間到貨在隔日下班前完成卸貨,并通知聯(lián)系質(zhì)檢按照驗收,具體參照《進貨質(zhì)量控制流程》;5.5.2倉管員進行數(shù)量和型號清單復核,進料質(zhì)檢員進行質(zhì)控檢驗,對于進料質(zhì)檢員開具的《不合格處理單》,采購員全力配合要求供應商執(zhí)行,必要時協(xié)助廠區(qū)整改反饋;以實現(xiàn)滿足發(fā)貨要求;5.5.3質(zhì)量合格后,倉管元核實無誤后簽字回執(zhí)《送貨單》并進行材料會計,收到供應商的發(fā)票后完成復核,詳見《物流中心倉管員入庫操作程序》5.5.4采購員根據(jù)倉庫核算的發(fā)票,填寫《應付款單》,經(jīng)部門經(jīng)理審批提交財務付款;5.5.5采購員經(jīng)與供應商核算收款后,采購程序結(jié)束,進入售后處理程序。原則上不允許供應商廠家直接發(fā)貨,特殊情況必須經(jīng)物流中心通知采購中心要求供應商執(zhí)行。對
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